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春兴精工(002547) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,306.88 | 10,414.64 | 11,488.72 | 14,587.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | 33,164.09 | -- | |
应收票据 | 767.85 | 1,612.96 | 358.66 | 1,188.44 | |
应收账款 | 37,815.71 | 41,765.19 | 32,805.43 | 27,100.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,714.50 | 10,437.73 | 10,731.85 | 8,356.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | 844.82 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,297.10 | 927.45 | 844.82 | 374.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,068.91 | 25,796.62 | 26,495.68 | 24,041.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 80.45 | 219.61 | 101.12 | 17.68 | |
流动资产合计 | 71,051.38 | 91,174.19 | 82,826.28 | 75,666.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 4,071.87 | -- | |
在建工程 | 5,328.35 | 5,282.33 | 4,071.87 | 3,985.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | 48,623.16 | -- | |
固定资产净额 | 59,092.94 | 50,893.20 | 48,623.16 | 48,163.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,949.85 | 8,018.04 | 8,209.55 | 7,791.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 389.51 | 1,376.58 | 933.79 | 928.64 | |
长期待摊费用 | 26.93 | 27.82 | 35.47 | 33.21 | |
递延所得税资产 | 1,931.78 | 253.53 | 441.10 | 433.20 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 74,719.36 | 65,851.50 | 62,314.94 | 61,335.72 | |
资产总计 | 145,770.74 | 157,025.69 | 145,141.22 | 137,002.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,513.11 | 25,226.68 | 31,900.00 | 34,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | 26,473.78 | -- | |
应付票据 | 21,533.96 | 18,608.06 | 7,145.29 | 2,507.00 | |
应付账款 | 23,678.28 | 25,895.15 | 19,328.49 | 14,756.05 | |
预收款项 | 104.99 | 293.04 | 975.14 | 78.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,294.81 | 997.23 | 734.30 | 663.03 | |
应交税费 | -3,593.40 | -3,431.31 | -3,639.16 | -3,405.72 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | 85.99 | -- | |
应付利息 | 68.21 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 245.69 | 643.16 | 85.99 | 63.89 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 39.66 | 86.63 | 129.70 | 89.21 | |
流动负债合计 | 69,885.30 | 68,318.64 | 56,659.76 | 49,051.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 70.00 | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | 70.47 | 0.47 | 0.47 | |
负债合计 | 69,885.30 | 68,389.11 | 56,660.23 | 49,052.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,400.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 14,200.00 | |
资本公积 | 38,697.84 | 38,697.84 | 38,697.84 | 52,897.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 502.34 | 502.34 | 502.34 | 502.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 8,318.60 | 21,111.85 | 20,903.24 | 20,372.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,885.44 | 88,636.66 | 88,421.08 | 87,889.76 | |
少数股东权益 | -- | -0.08 | 59.92 | 59.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,885.44 | 88,636.58 | 88,480.99 | 87,949.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,770.74 | 157,025.69 | 145,141.22 | 137,002.05 |
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