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长江通信(600345) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,535.73 | 61,483.28 | 57,654.40 | 54,995.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,395.12 | 2,057.74 | 1,329.20 | 1,390.81 | |
应收账款 | 9,441.60 | 13,046.42 | 13,511.74 | 13,628.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,057.72 | 3,833.26 | 3,554.39 | 2,511.36 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 201.30 | 201.30 | 5,131.15 | 137.91 | |
其他应收款 | 2,013.66 | 1,967.54 | 3,833.47 | 3,521.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,206.68 | 10,293.17 | 8,372.31 | 8,580.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 87,851.82 | 92,882.70 | 93,386.66 | 84,766.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 2,822.20 | 1,637.15 | 1,636.64 | 887.99 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 23,639.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 56,538.37 | 54,634.85 | 52,952.91 | 57,804.90 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 97.35 | 285.44 | 172.97 | 163.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 1.00 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,935.11 | 10,369.54 | 12,745.40 | 13,010.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 914.99 | 965.66 | 996.88 | 1,026.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 133.07 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | |
长期待摊费用 | -- | 28.76 | 15.02 | 13.43 | |
递延所得税资产 | 771.48 | 629.11 | 683.69 | 730.55 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 71,212.56 | 68,597.32 | 69,250.30 | 73,684.54 | |
资产总计 | 159,064.38 | 161,480.02 | 162,636.96 | 158,451.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,000.00 | 25,500.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,389.11 | 4,398.54 | 5,181.10 | 4,133.92 | |
应付账款 | 4,842.16 | 7,087.97 | 7,658.52 | 5,939.88 | |
预收款项 | 6,544.25 | 4,733.23 | 4,422.84 | 4,438.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,698.99 | 2,565.85 | 2,702.57 | 2,789.91 | |
应交税费 | 988.40 | -200.21 | -345.40 | 352.19 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 164.24 | 382.99 | 1,150.16 | 8.16 | |
其他应付款 | 1,840.43 | 2,376.66 | 2,332.32 | 2,230.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
其他流动负债 | 2,126.51 | 2,129.73 | 2,482.94 | 2,810.30 | |
流动负债合计 | 44,594.09 | 48,974.75 | 52,585.05 | 47,702.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 76.01 | 128.45 | 128.45 | 127.71 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 76.01 | 128.45 | 128.45 | 127.71 | |
负债合计 | 44,670.10 | 49,103.21 | 52,713.50 | 47,830.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
资本公积 | 34,512.03 | 34,485.18 | 34,485.18 | 34,485.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,078.26 | 16,598.14 | 16,598.14 | 16,598.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,877.08 | 28,153.26 | 26,934.37 | 26,959.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 101,267.37 | 99,036.58 | 97,817.69 | 97,842.59 | |
少数股东权益 | 13,126.91 | 13,340.24 | 12,105.77 | 12,778.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,394.27 | 112,376.81 | 109,923.46 | 110,620.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,064.38 | 161,480.02 | 162,636.96 | 158,451.02 |
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