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开普云:对2023年度会计师事务所履职情况评估的报告 下载公告
公告日期:2024-04-20

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

1. 会计师事务所基本情况

天健成立于1983年12月,是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第一,全球排名前二十位。

天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户7,000余家,其中上市公司客户690余家,新三板挂牌客户近300家。按承办上市公司审计家数排名,在从事证券服务业务会计师事务所中位居全国第一。近三年通过审核的IPO企业在所有同行中名列前茅。

截至2023年末,天健拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、从业人员总数8,100名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名。

2. 聘任会计师事务所履行的程序基本信息

公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,该议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

二、2023年年审会计师事务所履职情况评估

经评估,天健在资质等方面合规有效,能够在履职过程中保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。在2023年度的审计过程中,按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排,天健对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的

有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

经审计,天健会计师认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价

经公司评估和审查后,认为天健具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

开普云信息科技股份有限公司

2024年4月20日


  附件:公告原文
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