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倍加洁:关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的公告 下载公告
公告日期:2024-04-23

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2024-011

倍加洁集团股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构、

内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报尚余1,000多万,在诉讼过程中连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人杜志强1997年1999年2000年2022年
签字注册会计师宋凯2024年2022年2024年2022年
质量控制复核人严劼2002年2002年2002年2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杜志强

时间上市公司名称职务
2021-2023年报浙江嘉欣丝绸股份有限公司签字合伙人
2021-2023年报江苏武进不锈股份有限公司签字合伙人
时间上市公司名称职务
2022-2023年报倍加洁集团股份有限公司签字合伙人
2022-2023年报上海电影股份有限公司签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:宋凯该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:严劼

时间上市公司名称职务
2021-2023年报江苏林洋能源股份有限公司项目合伙人
2021-2023年报福建安井食品股份有限公司项目合伙人
2023年报上海百金化工集团股份有限公司项目合伙人
2021-2023年报倍加洁集团股份有限公司质量控制合伙人
2021-2023年报杭州泰格医药科技股份有限公司质量控制合伙人
2022-2023年报江西煌上煌集团食品股份有限公司质量控制合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

20222023增减(%)
年报审计收费金额(万元)59590
内控审计收费金额(万元)10100

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。

(二)董事会和监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2024年4月23日


  附件:公告原文
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