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康辰药业:对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

履职情况评估的报告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对华兴会计师事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为华兴会计师事务所在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,具体情况如下:

一、2023年度会计师事务所基本情况

(一)基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

(二)项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人:张凤波,注册会计师,2009年起取得注册会计师资格,2007年起从事上市公司和挂牌公司审计,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,为本公司提供审计服务的年限为5年,除此之外,近三年签

署和复核了三七互娱、奥飞娱乐、迈普医疗、东进航空等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:钟敏,注册会计师,2017年起取得注册会计师资格,2013年起从事上市公司和挂牌公司审计,2021年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,为本公司提供审计服务的年限为3年,除此之外,近三年签署和复核了东进航科等上市公司和挂牌公司审计报告。

签字质量控制复核人:周济平,注册会计师,2008年起取得注册会计师资格,2008年起从事上市公司审计,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署和复核了鹏辉能源、尚品宅配、盛讯达等上市公司审计报告。

项目成员无在其他机构兼职的情况。

2、独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。

(三)聘任会计师履行的程序

经公司第四届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过,同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见,董事会审计委员会对华兴会计师事务所进行了审查,并发表了书面审核意见。

二、2023年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作要求,华兴会计师事务所对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,华兴会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通,有效的提升了工作的准确性。

三、公司对华兴会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为华兴会计师事务所具有独立的法人资格,具有从

事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告完整、清晰,沟通及时性需进一步加强。

北京康辰药业股份有限公司

2024年4月25日


  附件:公告原文
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