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广道数字:2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

深圳市广道数字技术股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告

深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司对中审华2023年度审计工作的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本情况会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:

2000年

日组织形式:特殊普通合伙注册地址:天津经济技术开发区第二大街

栋1003室首席合伙人:黄庆林2022年度末合伙人数量:

人2022年度末注册会计师人数:

人2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:

人2022年业务收入总额(经审计):

83,656万元2022年审计业务收入(经审计):

60,815万元2022年证券业务收入(经审计):

10,499万元2022年上市公司审计客户家数:

家2022年本公司同行业上市公司审计客户家数:

(二)聘任会计师事务所履行的程序公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议以及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》,同意聘任中审华为公司2023年度审计机构。

二、2023年度会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排,中审华对公司2023年度财务报告进行了审计,同时对公司内部控制有效性、募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。在执行审计工作的过程中,中审华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等与公司审计委员会、管理层进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。

三、公司对会计师事务所履职评估情况经评估和审查,公司认为,中审华具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作要求。在公司年报审计过程中,中审华坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会2024年4月25日


  附件:公告原文
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