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奥泰生物:会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

致同成立于1981年,于2011年12月22日完成改制,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦先生。截至2023年末,致同从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同2022年度业务收入26.49亿元(264,910.14万元),其中审计业务收入19.65亿元(196,512.44万元),证券业务收入5.74亿元(57,418.56万元)。2022年年报上市公司审计客户240家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业,收费总额3.02亿元(30,151.98万元);2022年年报挂牌公司客户151家,审计收费3,570.70万元。

(二)续聘会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月28日召开第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第二十次会议,于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于<公司续聘2023年度审计机构>的议案》,公司续聘致同为公司2023年度审计机构。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规

范,结合公司2023年年报工作要求,致同对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。在执行审计工作的过程中,致同及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。致同出具了标准无保留意见的审计报告。

三、总体评价

公司审计委员会、管理层及相关部门对致同2023年度审计工作的服务情况进行了评价,总体认为致同在2023年度公司财务报告审计和披露的审核质量及效率、专业能力以及与管理层、审计委员会的沟通等方面均表现良好,为公司本年度完成相关工作提供了积极支持。公司对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立审计原则,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024年4月26日


  附件:公告原文
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