审核意见
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件的要求,苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:
公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,结合行业特点和公司经营的实际情况,建立了比较完善、有效的内部控制体系。公司持续建立健全内控体系,加强体系运行过程监督,形成了科学的决策、执行和监督机制,保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况,2023年公司内部控制建设不断健全与完善,内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
苏宁环球股份有限公司监事会
2024年4月25日