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慧智微:关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-29

估报告广州慧智微电子股份有限公司(以下简称 “公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司2023年度审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对天健所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,天健所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。现将会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日,天健所合伙人数量为238人,注册会计师2,272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健所2023年度业务总收入为人民币34.83亿元,其中审计业务收入人民币30.99亿元;证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司(含A、B股)审计客户共计675家,收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户513家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第一届董事会审计委员会第七次会议、第一届董事会第十三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》,同意聘任天健所为公司2023年外部审计机构。

二、2023年年审会计师事务所履职情况评估

经评估,近一年天健所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

(一)人力及其他资源配备

天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任,专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。

(二)审计工作方案与服务质量

2023年审计过程中,天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、存货、应收账款、关联方交易等。

2023年审计过程中,天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

(三)信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

三、总体评价

公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年

报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

广州慧智微电子股份有限公司

2024年 4 月 26 日


  附件:公告原文
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