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美芝股份:监事会关于公司2023年内部控制自我评价报告的审核意见 下载公告
公告日期:2024-04-29

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司2023年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对董事会出具的公司《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生产经营管理实际情况,建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系,有效保证了公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价客观、准确。

监事会认为,公司《2023年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况。

(以下无正文)


  附件:公告原文
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