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光洋股份:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

常州光洋轴承股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引页码
专项说明1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

关于常州光洋轴承股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA8F0040常州光洋轴承股份有限公司

常州光洋轴承股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了常州光洋轴承股份有限公司(以下简称光洋股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月29日出具了XYZH/2024BJAA8B0149号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,光洋股份编制了本专项说明所附的光洋股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是光洋股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光洋股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对光洋股份2023度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计光洋股份2023年度财务报表时光洋股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解光洋股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

XYZH/2024BJAA8F0040常州光洋轴承股份有限公司

本专项说明仅供光洋股份2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

专项说明(续)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:刘宇
中国注册会计师:田川
中国 北京二○二四年四月二十九日
总计 - - - 43,188.08 22,601.62 1,302.61 9,578.14 57,514.17 - - 企业负责人:李树华主管会计工作的负责人:郑伟强 会计机构负责人:董金波
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业
其他关联方及附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业

  附件:公告原文
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