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泰禾5:监事会关于对董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见 下载公告
公告日期:2024-04-29

项的专项说明》的意见

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”或“会计师”)对泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”“公司”)2023年度财务报表进行了审计,并于2024年4月26日出具了保留意见的审计报告(报告文号:立信中联专审字[2024]D-1076号)。监事会就相关事项发表意见如下:

一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

二、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视,并须积极采取有效措施,降低和消除涉及事项对公司经营的影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

泰禾集团股份有限公司

监事会二〇二四年四月二十九日


  附件:公告原文
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