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长江电力:关于2023年度内部控制审计会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

履职情况的评估报告

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)作为公司2023年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求,公司对天健2023年度内部控制审计过程中履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生。截至2023年12月31日,天健合伙人238人,注册会计师2,272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健2023年度业务总收入为人民币34.83亿元,上市公司审计客户共计675家,服务客户涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建

筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

经公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十六次会议及2022年度股东大会审议批准,公司聘任天健为公司2023年度内部控制审计机构。

二、会计师事务所履职情况

天健按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,对公司开展2023年度内部控制审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

2023年度内部控制审计过程中,天健配备专业工作团队,制定审计计划,明确审计重点,通过访谈、获取资料等方式了解公司各业务流程,并抽取测试样本进行检查,顺利完成审计工作。

三、公司对会计师事务所履职的评估情况

公司认为天健在公司2023年度内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年内部控制审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、公正,履行了审计机构应尽的职责。

中国长江电力股份有限公司

2024年4月29日


  附件:公告原文
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