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ST中嘉:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

关于中嘉博创信息技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明尤振专审字[2024]第0104号

关于中嘉博创信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

尤振专审字[2024]第0104号

中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“中嘉博创”)2023年度财务报表进行了审计,并于2024年4月26日出具了尤振审字[2024]第0307号审计报告。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的要求,中嘉博创编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表(以下简称“汇总表”)。编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中嘉博创的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中嘉博创2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。除了对中嘉博创实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中嘉博创2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。本报告仅供中嘉博创为披露2023年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。


  附件:公告原文
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