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*ST美盛:监事会关于《董事会关于公司2023年无法表示意见的内控审计报告的专项说明》的意见 下载公告
公告日期:2024-04-30

告的专项说明》的意见

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”或“中喜”)对美盛文化创意股份有限公司(以下简称“公司”或“美盛文化”)2023年度内部控制的有效性进行了审计,并于2024年4月29日出具了无法表示意见的《内部控制审计报告》(中喜特审2024T00384号)。公司董事会对无法表示意见的内控审计报告进行了专项说明,公司监事会就董事会做出的《董事会关于公司2023年无法表示意见的内控审计报告的专项说明》,监事会发布意见如下:

监事会对内控审计报告涉及的事项进行了核查,认为公司董事会《董事会关于公司2023年无法表示意见的内控审计报告的专项说明》符合公司实际情况,监事会对此表示认可,监事会将督促董事会和管理层推进相关工作,尽快解决无法表示意见涉及的相关事项,并不断提升规范运作水平,切实维护公司及全体股东利益。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2024年4月29日


  附件:公告原文
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