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绿庭B5:续聘2024年度会计师事务所公告 下载公告
公告日期:2024-05-17

公告编号:2024-015证券代码:420120 证券简称:绿庭B5 主办券商:德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

公司拟聘任任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2013年12月2日组织形式:特殊普通合伙注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室首席合伙人:陆士敏2023年度末合伙人数量:65人2023年度末注册会计师人数:351人2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:超过150人2023年收入总额(经审计):58,278.95万元2023年审计业务收入(经审计):45,825.20万元2023年证券业务收入(经审计):15,981.91万元2023年上市公司审计客户家数:70家2023年挂牌公司审计客户家数:90家

公告编号:2024-0152023年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码行业门类
C39制造业
C35制造业
C29制造业
N77水利、环境和公共设施管理业
C36制造业

2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码行业门类
I65信息传输、软件和信息技术服务业
L72租赁和商务服务业
C38制造业
C35制造业
I64信息传输、软件和信息技术服务业

2023年上市公司审计收费:9,062.18万元2023年挂牌公司审计收费:1,516.21万元2023年本公司同行业上市公司审计客户家数:1家2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:1家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:0万元职业保险累计赔偿限额:20,000万元近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次(涉及2人)、监督管理措施12次(涉及20人)、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

责任。

2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。

项目合伙人:张金生,2015年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:冯维峰,2020年成为注册会计师、2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2019年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署5家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟担任质量控制复核人:

戴光宏,2002年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核12家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

4.审计收费

本期(2024)年审计收费34万元,其中年报审计收费34万元。上期(2023)年审计收费32万元,其中年报审计收费32万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2024年5月17日,公司召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(二)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

2024年5月17日,公司召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。与会董事签字的公司第十一届董事会第七次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2024年5月17日


  附件:公告原文
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