龙星化工股份有限公司董事会:
我部依据内部审计制度审计了龙星化工股份有限公司2024年度1-6月财务报告。
我部按照《内部审计规则》,依据内部审计计划实施了内部审计工作。内部审计程序进行了2024年1-6月会计报表金额的核对工作,2024年1-6月的财务报告是依据《企业会计准则》和相关编制要求编制的,在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营状况、经营成果,以合理确信2024年1-6月财务报告不存在重大错报。
龙星化工股份有限公司
内部审计负责人:
刘现奎
2024年8月15日
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