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郑州宇通客车股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-31
                                        2014 年年度报告
公司代码:600066                          公司简称:宇通客车
                   郑州宇通客车股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人刘春志声明:保证年度报
     告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     拟以公司现有总股本1,477,332,262股为基数,每10 股派发现金股利10元(含税),以资本
公积每10股转增5股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,详细情况请参见第四节董事会报告中的相
关内容。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 22
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 41
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 44
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 45
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 152
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                         第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                            指           郑州宇通客车股份有限公司
宇通集团                                指           郑州宇通集团有限公司
香港宇通                                指           香港宇通国际有限公司
猛狮客车                                指           猛狮客车有限公司
精益达                                  指           郑州精益达汽车零部件有限公司
报告期                                  指           2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元、万元、亿元                          指           人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述了公司经营存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                                第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      郑州宇通客车股份有限公司
公司的中文简称                      宇通客车
公司的外文名称                      ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                  YTCO
公司的法定代表人                    汤玉祥
二、 联系人和联系方式
                                  董事会秘书                       证券事务代表
姓名                    于莉                             顾国栋
联系地址                郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园
电话                    0371-66718281                    0371-66718808
传真                    0371-66899123                    0371-66899123
电子信箱                sbd@yutong.com                   sbd@yutong.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        郑州市管城区宇通路
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公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            郑州市管城区宇通路宇通工业园
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.yutong.com
电子信箱                                info@yutong.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
                                          券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                      本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所       股票简称           股票代码        变更前股票简称
       A股          上海证券交易所       宇通客车
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                            2014 年 8 月 22 日、10 月 23 日、12 月 29 日
注册登记地点                            郑州市管城区宇通路
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见本报告财务报表附注部分的公司基本情况内容。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市以来,主营业务未发生重大变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司于 1997 年 5 月上市,1997 年 5 月至 1999 年 9 月,公司控股股东为郑州市国有资产管理
局;1999 年 9 月至 2005 年 11 月,公司控股股东为郑州宇通集团有限责任公司;2005 年 11 月至
今,公司控股股东为郑州宇通集团有限公司。
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七、 其他有关资料
                          名称                         大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                       北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12
公司聘请的会计师事务所    办公地址
                                                       层
(境内)
                                                       吕勇军
                          签字会计师姓名
                                                       胡丽娟
                          名称                         中原证券股份有限公司
                                                       河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
                          办公地址
报告期内履行持续督导职                                 中原广发金融大厦 19 楼
责的财务顾问              签字的财务顾问主办人
                                                       孟超、徐建青
                          姓名
                          持续督导的期间               至 2015 年 12 月 31 日
                         第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                                   本期比
                                                                   上年同
   主要会计数据            2014年                    2013年                         2012年
                                                                   期增减
                                                                     (%)
营业收入             25,728,299,513.16     22,197,978,725.56       15.90%    19,846,530,652.36
归属于上市公司股东
                      2,612,621,946.77       2,262,964,568.49      15.45%       1,948,127,280.47
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益    1,887,693,085.63       1,587,959,342.46      18.88%       1,337,037,448.64
的净利润
经营活动产生的现金
                      3,205,260,757.93       2,801,921,944.48      14.40%       1,372,155,761.82
流量净额
                                                                   本期末
                                                                   比上年
                          2014年末               2013年末          同期末          2012年末
                                                                   增减(%
                                                                     )
归属于上市公司股东
                     10,804,460,927.66       9,478,031,054.81      13.99%       7,970,728,070.02
的净资产
总资产               23,823,499,801.16     18,615,527,444.03       27.98%    16,141,484,783.26
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(二) 主要财务指标
                                                                   本期比上年同
         主要财务指标             2014年             2013年                             2012年
                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)                1.77                1.53              15.40            1.38
稀释每股收益(元/股)                1.77                1.53              15.40            1.38
扣除非经常性损益后的基本每
                                      1.48                1.25              18.81            1.11
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                          减少0.84个百
                                     25.54               26.38                              30.50
                                                                   分点
扣除非经常性损益后的加权平                                         减少0.06个百
                                     18.45               18.51                              20.93
均净资产收益率(%)                                                分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元    币种:人民币
         非经常性损益项目           2014 年金额               2013 年金额           2012 年金额
非流动资产处置损益                    2,010,263.04               248,789.14         -6,851,503.81
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                    120,217,133.72            198,596,681.45        129,549,015.88
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
                                    35,640,171.23             23,037,390.95         23,548,492.02
取的资金占用费
同一控制下企业合并产生的子公
                                    583,752,765.82            491,152,881.48        456,521,173.92
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
                                    65,869,007.54             28,602,765.72         67,953,781.80
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性
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金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                   1,018,463.24
除上述各项之外的其他营业外收
                                       -9,439,356.24         4,478,515.28           -1,710,581.41
入和支出
所得税影响额                           34,547,761.31        40,159,267.04           33,528,148.64
少数股东权益影响额                     39,591,825.90        30,952,530.95           24,392,397.93
                 合计                  724,928,861.14      675,005,226.03           611,089,831.83
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                         单位:元    币种:人民币
                                                                              对当期利润的影响
      项目名称          期初余额           期末余额           当期变动
                                                                                    金额
    远期外汇合约        6,295,080.73     20,826,610.71      14,531,529.98           14,531,529.98
    合计            6,295,080.73     20,826,610.71      14,531,529.98           14,531,529.98
                                   第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年度,国内大中型客车的总销量同比下滑 6.2%(数据来源为中国客车统计信息网),需求
结构的分化更加明显。中长途公路客运受其他交通方式的挤压,公路客车销量继续下降;公交客
车市场受益于大力发展公共交通和推广新能源汽车的政策,实现了同比略增。在行业不景气的环
境下,公司 2014 年度大中型客车国内销量同比增长 4.6%,其中新能源客车销量同比增长 90.02%,
大中型客车总销量的增长高于行业、高于主要竞争对手。
    2015 年,面对更加激烈的竞争环境,全体董事需更加勤勉尽责,发挥专业优势,进一步提升
决策能力和公司整体治理水平,带领公司抓住新能源客车补贴政策和“一带一路”政策的机会,
扬长避短,扩大领先优势,继续大力推进公司企业文化建设,继续深入做好“五条主线”战略举
措落地,扩大并实现各项经济效益和管理效果,调整结构,高质量实现公司年度经营目标,在海
外市场实现更多的突破。
(一) 主营业务分析
1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元     币种:人民币
                 科目                     本期数              上年同期数            变动比例(%)
营业收入                           25,728,299,513.16       22,197,978,725.56               15.90%
                                             7 / 152
                                    2014 年年度报告
营业成本                         19,481,360,598.02    17,076,394,806.18         14.08%
销售费用                          1,518,055,430.49     1,323,448,475.82         14.70%
管理费用                          1,452,376,480.16     1,284,172,718.68         13.10%
财务费用                            -24,899,534.81        -2,861,016.25       -770.30%
资产减值损失                        356,544,590.83        12,311,395.66       2796.05%
公允价值变动净收益                   14,531,529.98         8,155,741.77         78.18%
投资收益                             97,897,015.23        35,960,169.71         172.24%
营业外收入                          167,933,759.72       220,931,453.41         -23.99%
营业外支出                           19,804,739.89         9,543,075.00         107.53%
所得税费用                          398,209,271.61       327,635,881.25         21.54%
少数股东损益                         40,009,144.46        27,898,168.00         43.41%
经营活动产生的现金流量净额        3,205,260,757.93     2,801,921,944.48         14.40%
投资活动产生的现金流量净额       -1,713,751,959.12      -153,051,055.24      -1019.73%
筹资活动产生的现金流量净额       -1,176,538,957.57    -1,185,572,006.76            0.76%
研发支出                          1,069,748,828.30       934,744,212.44         14.44%
(1)财务费用:主要是本报告期按揭贴息减少、现金折扣增加及汇率变动影响加所致;
(2)资产减值损失:主要是本报告期应收款项计提的坏账准备增加所致;
(3)公允价值变动净收益:主要是本报告期远期外汇合约公允价值变动增加所致;
(4)投资收益:主要是本报告期可供出售金融资产持有期间的分红及银行理财收益增加所致;
(5)营业外收入:主要是本报告期收到的财政补贴减少所致;
(6)营业外支出:主要是本报告期捐赠增加所致;
(7)所得税费用:主要是本报告期利润增加所致;
(8)少数股东损益:主要是本报告期子公司利润增加所致。
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,新能源客车市场快速增长,公司共销售新能源客车 7,405 台,拉动了公司收入增长。
    公司的新能源客车技术处于行业领先地位,在大力推广新能源公交客车的同时,研发了面向
团体、旅游市场的纯电动客车(例如 E7),得到了市场的认可。在未来几年,预计新能源客车市
场存在更大的机会。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    公司收入主要受客车销量影响。报告期内,共生产客车 59,346 辆,销售客车 61,398 辆,较
2013 年分别增长了 2.83%和 9.51%。
(3) 主要销售客户的情况
    报告期内,公司前五名客户累计销售 39.44 亿元,占公司营业收入的比例为 15.33%。
                                        8 / 152
                                           2014 年年度报告
 3     成本
 (1) 成本分析表
                                                                                            单位:元
                                            分行业情况
                                                                                             本期
                                                                                             金额
                                                  本期占                           上年同            情
                                                                                             较上
              成本构成项                          总成本                           期占总            况
分行业                          本期金额                        上年同期金额                 年同
                  目                                比例                           成本比            说
                                                                                             期变
                                                    (%)                            例(%)             明
                                                                                             动比
                                                                                             例(%)
工业       原材料           15,542,526,893.25       85.53     13,743,616,991.87     84.86    13.09
工业       人工                763,502,817.38        4.20        611,509,790.48      3.78    24.86
工业       制造费用          1,866,293,987.19       10.27      1,839,556,121.50     11.36     1.45
工业       小计             18,172,323,697.82     100.00      16,194,682,903.85    100.00    12.21
服务业     小计                 86,837,620.52     100.00          73,103,552.73    100.00    18.79
                                            分产品情况
                                                                                            本期金
                                                本期占                            上年同             情
                                                                                            额较上
                成本构成                        总成本                            期占总             况
 分产品                        本期金额                        上年同期金额                 年同期
                  项目                          比例                              成本比             说
                                                                                            变动比
                                                  (%)                             例(%)              明
                                                                                            例(%)
客车产品       原材料      15,542,526,893.25      85.53      13,743,616,991.87     84.86     13.09
客车产品       人工           763,502,817.38       4.20         611,509,790.48      3.78     24.86
客车产品       制造费用     1,866,293,987.19      10.27       1,839,556,121.50     11.36      1.45
客车产品       小计        18,172,323,697.82    100.00       16,194,682,903.85    100.00     12.21
客运服务       小计           86,837,620.52     100.00           73,103,552.73    100.00     18.79
 (2) 主要供应商情况
     报告期内,公司向前五名供应商采购的金额为 28.36 亿元,占公司对外采购总金额的比例为
 17.13%。
 4     费用
       费用变化情况及影响因素详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
 5     研发支出
 (1) 研发支出情况表
                                                                                            单位:元
 本期费用化研发支出                                                               1,069,748,828.30
                                                9 / 152
                                     2014 年年度报告
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                 1,069,748,828.30
研发支出总额占净资产比例(%)                                                             9.9
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                          4.16
6   现金流
现金流量表变动较大的项目如下:
    项目            2014 年 1-12 月          2013 年 1-12 月        增减额        增减比例
收到的税费返还           277,960,313.20            86,432,578.04     191,527,735.16    221.59%
收到的其他与经营活动
                         366,824,727.56           247,232,608.20     119,592,119.36     48.37%
有关的现金
取得投资收益所收到的
                         32,236,290.09               7,391,032.47     24,845,257.62    336.15%
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收       4,645,493.07            19,357,738.51     -14,712,245.44    -76.00%
到的现金
收到的其他与投资活动
                                          -       800,000,000.00    -800,000,000.00   -100.00%
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支   1,918,768,663.59        1,165,491,815.33      753,276,848.26     64.63%
付的现金
偿还债务所支付的现金     194,500,471.27           499,771,091.66    -305,270,620.39    -61.08%
支付的其他与筹资活动
                         168,180,496.15            88,991,537.62      79,188,958.53     88.98%
有关的现金
(1)收到的税费返还:主要是本报告期收到的出口退税增加所致;
(2)收到其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期收到的暂收款增加所致;
(3)取得投资收益所收到的现金:主要是本报告期收到的可供出售金融资产持有期间的分红增加
所致;
(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金:主要是本报告期处置资产收到的现
金减少所致;
(5)收到的其他与投资活动有关的现金:主要是去年同期收到的土地款影响所致;
(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金:主要是本期在建工程项目投入增加
所致;
(7)偿还债务所支付的现金:主要是本报告期归还信用证押汇借款影响所致;
(8)支付的其他与筹资活动有关的现金:主要是本报告期其他货币资金中受限的银行承兑保证金
影响所致。
                                              10 / 152
                                             2014 年年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                     单位:元        币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                   营业收入比    营业成本
                                                        毛利                                  毛利率比上年增减
 分行业          营业收入             营业成本                       上年增减    比上年增
                                                        率(%)                                     (%)
                                                                       (%)     减(%)
    工业   23,976,766,827.64      18,172,323,697.82       24.21         14.12       12.21    增加 1.29 个百分点
 服务业         101,653,649.26        86,837,620.52       14.58          8.12       18.79    减少 7.67 个百分点
                                           主营业务分产品情况
                                                                   营业收入      营业成本
                                                           毛利                         

  附件:公告原文
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