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上海华东电脑股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-14
                                     2014 年年度报告
公司代码:600850                                                   公司简称:华东电脑
                   上海华东电脑股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人(会计主管人员)吴健萍
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润249,674,465.83
元,母公司实现净利润96,563,155.74 元,加上期初未分配利润91,646,756.17元,本年已分配利
润74,001,324.01元,可供分配的利润114,208,587.90元,提取法定盈余公积金9,656,315.57元,
实际可供股东分配利润为104,552,272.33元。拟以公司2014 年12 月31 日总股本(321,744,887
股)为基数,按每 10股分配现金股利2.50 元(含税)进行分配,共计分配利润80,436,221.75 元
,分配后公司结余未分配利润24,116,050.58 元,结转到下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 31
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 38
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 41
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 42
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 127
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                        第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、华东电脑                  指               上海华东电脑股份有限公司
华讯网络                                指               上海华讯网络系统有限公司
华普信息                                指               华普信息技术有限公司
华存数据                                指               华存数据信息技术有限公司
华誉维诚                                指               北京华誉维诚技术服务有限公司
系统公司                                指               上海华东电脑系统工程有限公司
华宇电子                                指               上海华宇电子工程有限公司
华讯网存                                指               上海华讯网络存储系统有限责任
                                                         公司
华东所、华东计算所                     指                华东计算技术研究所(中国电子科
                                                         技集团公司第三十二研究所)
中电科集团                             指                中国电子科技集团公司
柏飞电子                               指                上海柏飞电子信息技术有限公司
中电科软信                             指                中电科软件信息服务有限公司
重大资产重组                           指                公司发行股份及支付现金购买资
                                                         产并募集配套资金
股权激励计划                           指                公司股票期权激励计划
中国证监会                             指                中国证券监督管理委员会
上交所                                 指                上海证券交易所
元、万元、亿元                         指                人民币元、万元、亿元
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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                                 第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                          上海华东电脑股份有限公司
公司的中文简称                          华东电脑
公司的外文名称                          Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                      ECC
公司的法定代表人                        游小明
二、 联系人和联系方式
                                                               董事会秘书
姓名                                         侯志平
联系地址                                     上海市徐汇区桂平路391号B栋27层
电话                                         021-33390000
传真                                         021-33390011
电子信箱                                     dm@shecc.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                www.shecc.com
电子信箱                                ecczb@shecc.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司证券部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称             股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 华东电脑
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
      报告期内公司注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
      公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司自上市以来主营业务没有变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司自上市以来控股股东没有变化。
七、 其他有关资料
                             名称                   众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境   办公地址               北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15
内)                                                层
                             签字会计师姓名         李晓娜、黄丽琼
                                          5 / 127
                                          2014 年年度报告
                         第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                              单位:元     币种:人民币
                                                                              本期比
                                                    2013年
                                                                              上年同
 主要会计数据         2014年                                                                 2012年
                                                                              期增减
                                         调整后                 调整前
                                                                                (%)
营业收入         5,750,455,498.00    5,577,315,254.70     5,368,761,767.56       3.10    4,963,409,896.76
归属于上市公司     249,674,465.83      243,907,918.54       239,689,648.09       2.36      191,061,067.04
股东的净利润
归属于上市公司      231,351,075.18     175,695,050.50        175,695,050.50    31.68       181,579,735.43
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的      278,249,189.74      76,090,521.11         73,590,498.92   265.68       -62,819,436.00
现金流量净额
                                                   2013年末                   本期末
                                                                              比上年
                     2014年末                                                 同期末         2012年末
                                         调整后                 调整前        增减(%
                                                                                 )
归属于上市公司   1,406,570,140.71    1,260,523,123.71     1,235,793,926.05      11.59    1,174,793,917.26
股东的净资产
总资产           3,855,841,249.69    3,812,252,180.46     3,680,429,507.55      1.14     3,078,202,312.61
(二)     主要财务指标
                                                          2013年              本期比上年
    主要财务指标                 2014年                                     同期增减        2012年
                                                   调整后        调整前           (%)
基本每股收益(元/股)                0.7760         0.7581        0.7450             2.36        0.5938
稀释每股收益(元/股)                0.7760         0.7581        0.7450             2.36        0.5938
扣除非经常性损益后的基本每            0.7191         0.5461        0.5461           31.68         0.5644
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)               18.69         19.13         19.15       减少0.44           17.70
                                                                                个百分点
扣除非经常性损益后的加权平              17.41         14.03         14.04       增加3.38           16.82
均净资产收益率(%)                                                             个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                  2014 年金额              2013 年金额        2012 年金额
非流动资产处置损益                        -4,256,152.54            27,140,549.78        -151,224.79
计入当期损益的政府补助,但与公司          26,313,648.82            37,995,219.42      10,388,923.99
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司            -1,730,201.22             4,218,270.45
期初至合并日的当期净损益
                                                6 / 127
                                 2014 年年度报告
除上述各项之外的其他营业外收入    1,039,495.45      3,677,862.59    6,248,066.91
和支出
少数股东权益影响额                 -303,139.93     -1,545,516.75   -5,460,268.94
所得税影响额                     -2,740,259.93     -3,273,517.45   -1,544,165.56
              合计               18,323,390.65     68,212,868.04    9,481,331.61
                                     7 / 127
                                     2014 年年度报告
                              第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、公司主营业务的范围
     公司主营业务包括面向 IT 基础设施的系统集成与服务、软件和行业解决方案、IT 产品增值
销售、智能建筑与机房等。
2、公司总体经营情况
     2014 年,我国宏观经济环境进入经济增长新常态,信息技术行业变革与重构趋势持续,互联
网化趋势带来各行业线上线下业务模式融合。公司沉着面对宏观经济和行业形式变化所带来的机
遇和挑战,依托上市公司平台,秉承“创新发展、卓越服务,致力于打造中国软件与信息服务龙
头企业”的发展愿景和“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”企业价值观,不断提升业
务价值重心,谋求业务升级。
     报告期内公司积极面对 IT 行业变革及业务生态环境变化所带来的机遇和挑战,主动调整战略
布局、实施结构转型,提升价值重心。公司继续深耕系统集成与服务、智能建筑与机房等业务板
块,通过推进国产化业务,积极拓展相关细分市场业务,保持核心业务稳步增长;面对行业变革,
积极布局未来,持续投入软件和行业解决方案业务;对低收益、高风险业务进行调整和收缩,以
现金为王,规避风险,实现资产安全。此外,公司通过投资并购和资本运作,拓展公司业务,优
化资源配置,增强公司核心竞争力;通过加强业务协同和各子公司、职能部门的能力建设,不断
提升运营绩效;通过实施股权激励,充分调动员工积极性,保障公司在长期内业绩持续、稳健提
升。
     2014 年公司核心财务指标较上年均有不同程度的增长,实现营业收入 57.50 亿元,与上年同
期相比增长 3.10%,实现归属于母公司所有者的净利润 2.50 亿元,与上年同期相比增长 2.36%。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          5,750,455,498.00     5,577,315,254.70              3.10
营业成本                          4,786,930,956.29     4,736,792,982.94              1.06
销售费用                            241,401,738.49       238,387,675.49              1.26
管理费用                            324,955,161.53       289,206,462.94             12.36
财务费用                             16,487,337.04        -9,653,600.93            270.79
经营活动产生的现金流量净额          278,249,189.74        76,090,521.11            265.68
投资活动产生的现金流量净额          -98,095,537.66       -34,182,263.00           -186.98
筹资活动产生的现金流量净额         -105,694,279.15        23,686,098.92           -546.23
研发支出                            163,981,700.30       165,046,561.09             -0.65
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司主营业务收入稳步增长,收入增长的主要因素是部分子公司较上年有一定幅
度的增长,其中:华存数据信息技术有限公司比上年增长 18.58%,上海华讯网络系统有限公司比
上年增长 12.31%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    2014 年影响公司主营业务收入的主要产品类别有:IT 产品增值销售收入 404,135,176.51 元,
约占年收入额的 6.97%;系统集成和服务收入 4,693,380,811.97 元,约占年收入的 80.97%;智能
建筑与机房收入 698,815,218.49 元,约占年收入的 12.06%。
                                         8 / 127
                                          2014 年年度报告
(3) 主要销售客户的情况
      公司向前 5 名客户销售额合计为 586,692,885.47 元, 占同期营业收入的比例为 10.2%。
3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                           单位:元
                                           分行业情况
                                                                                      本期金
                                           本期占                           上年同
                成本                                                                  额较上
                                           总成本                           期占总             情况
    分行业      构成      本期金额                       上年同期金额                 年同期
                                             比例                           成本比             说明
                项目                                                                  变动比
                                             (%)                            例(%)
                                                                                      例(%)
软件及信
                       4,786,808,603.40    100.00       4,736,712,505.01    100.00      1.06
息技术
                                           分产品情况
                                                                                      本期金
                                           本期占                           上年同
                成本                                                                  额较上
                                           总成本                           期占总             情况
    分产品      构成      本期金额                       上年同期金额                 年同期
                                             比例                           成本比             说明
                项目                                                                  变动比
                                             (%)                            例(%)
                                                                                      例(%)
IT 产品增值
                        368,381,871.05        7.62        599,325,941.14     12.53    -38.53
销售
系统集成
                       3,843,875,819.01      79.53      3,594,986,435.68     75.13      6.92
和服务
智能建筑
                        620,730,397.61       12.85        590,701,406.07     12.34      5.08
与机房
小计                   4,832,988,087.67    100.00       4,785,013,782.89    100.00      1.00
减:内部抵
                         46,179,484.27                      48,301,277.88              -4.39
销数
合计                   4,786,808,603.40    100.00       4,736,712,505.01    100.00      1.06
(2) 主要供应商情况
      公司向前 5 名供应商采购额合计 2,000,631,641.00 元,占年度采购总额的比例为 41.79%。
4     费用
    财务费用本期发生额为 16,487,337.04 元,较上期数增幅较大,其主要原因是:汇率变动导
致汇兑收益减少所致。
5    研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                           单位:元
本期费用化研发支出                                                                   163,981,700.30
本期资本化研发支出                                                                             0.00
研发支出合计                                                                         163,981,700.30
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                 10.72
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                2.85
                                              9 / 127
                                        2014 年年度报告
(2) 情况说明
    报告期内,公司研发支出主要投入的项目包括:基础教育学生信息管理系统、华云云计算产
品与技术及应用示范服务中心建设、Neteagle、智臻 APP 软件、华讯 mpu 系统、华讯云监控平台
软件、华讯网存运维平台、华讯 ITSM 运营服务管理平台软件 、企业管理信息系统 2014 、视频
协作管理平台二期升级、智慧网流分析软件升级、cClient 华存云桌面软件、cResource 华存云
资源管理软件、cStorage 华存云企业云盘软件、云计算工程中心绿色节能解决方案、数据中心辅
助制冷产品化、数据中心冷通道封闭系统、数据中心冷通道封闭系统、华宇云计算中心人员定位
管理软件等。公司通过对自主产品的研发投入,预计对未来提升公司的毛利率、拓展软件与行业
解决方案市场有积极的影响。
6      现金流
          现金流量表项目            2014 年              2013 年         增加额        增减比例
收到的其他与经营活动有关的
                                101,992,471.20       160,563,032.40   -58,570,561.20   -36.48%
            现金
处置子公司及其他营业单位收
                                 3,414,952.90             0.00        3,414,952.90     100.00%
    到的现金净额
      投资支付的现金             88,032,100.00            0.00        88,032,100.00    100.00%
    收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 101,992,471.20 元,较上期数减少 36.48%,
其主要原因是:本期收到的政府补助减少以及代收代付款减少所致。
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为 3,414,952.90 元,较上期数增幅较
大,其主要原因是:上期处置子公司股权,本期收到股权转让款所致。
    投资支付的现金本期发生额为 88,032,100.00 元,较上期数增幅较大,其主要原因是:本期
支付上期收购子公司少数股东股权产生的应付款项所致。
7      其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                          单位:元币种:人民币
      利润表项目          2014 年              2013 年            增加额         增减比例
    财务费用        16,487,337.04        -9,653,600.93     26,140,937.97         270.79%
    投资收益          -201,398.48        25,161,868.80    -25,363,267.28       -100.80%
      营业外收入        30,541,974.70        44,825,204.74    -14,283,230.04         -31.86%
      营业外支出         5,788,277.13           617,580.12      5,170,697.01         837.25%
    1、财务费用本期发生额为 16,487,337.04 元,较上期数增幅较大,其主要原因是:汇率变动导致
    汇兑收益减少所致。
    2、投资收益本期发生额为-201,398.48 元,较上期数减少幅度较大,其主要原因是:公司上期处
    置长期股权投资产生的投资收益较大所致。
    3、营业外收入本期发生额为 30,541,974.70 元,较上期数减少 31.86%,其主要原因是:本期收到
    的政府补助减少所致。
    4、营业外支出本期发生额为 5,788,277.13 元,较上期数增加 837.25%,其主要原因是:本期对已
    无使用价值的软件技术予以处置所致。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
     华东电脑坚持“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观,依托上市公司平台,
创新发展、卓越服务,致力于打造中国软件与信息服务龙头企业。公司通过信息技术与传统行业
的融合创新,面向未来布局行业价值链,融合创新组织模式和有效战略资本运作,努力成为领先
的 IT 综合服务提供商。
                                              10 / 127
                                       2014 年年度报告
    2014 年公司实现营业收入 5,750,455,498.00 元,其中系统集成与服务、智能建筑和机房等
核心业务通过推进国产化业务、拓展行业细分市场、加强业务协同等保持其稳健增长;软件和行
业解决方案业务以教育行业解决方案业务为重点,以基础教育行业解决方案子品牌——“i-WE”
为标志,取得一定突破。公司通过实施股权激励,充分调动员工积极性,为公司吸纳和培养高端
人才创造有利条件;通过股权转让和兼并收购等资本运作方式,优化资源配置,加强总部管控,
提升企业核心竞争力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                           单位:元   币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                  营业收   营业成
                                                         毛利率   入比上   本比上    毛利率比上
 分行业             营业收入         营业成本
                                                         (%)    年增减   年增减    年增减(%)
                                                                  (%)    (%)
软件及信                                                                             增加 1.72 个
             5,749,646,856.22    4,786,808,603.40         16.75     3.14     1.06
息技术                                                                                     百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                                  营业收   营业成
                                                         毛利率   入比上   本比上    毛利率比上
 分产品             营业收入         营业成本
                                                         (%)    年增减   年增减    年增减(%)
                                                                  (%)    (%)
IT 产品增                                                                            增加 2.09 个
               404,135,176.51       368,381,871.05         8.85   -37.12   -38.53
值销售                                                                                     百分点
系统集成                                                                               增加 1.50
             4,693,380,811.97    3,843,875,819.01         18.10     8.89     6.92
和服务                                                                                   个百分点
智能建筑                                                           

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