北京银信长远科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-045
2015 年 07 月
北京银信长远科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人(会计主
管人员)李志慧声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2015 半年度报告 .............................................................. 1
第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 6
第三节 董事会报告........................................................... 10
第四节 重要事项 ............................................................ 23
第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 32
第七节 财务报告 ............................................................ 34
第八节 备查文件 ............................................................ 95
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人或银信科技 指 北京银信长远科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 詹立雄先生
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
A股 指 人民币普通股
保荐机构、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司
发行人会计师、立信事务所、年审会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
元 指 人民币元
《公司章程》 指 《北京银信长远科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本报告期 指 2015 年上半年
Information Technology,即信息技术,包含现代计算机、网络、通
IT 指
讯等信息领域的技术
构建信息系统应用的基础,主要包括服务器、存储、网络等设备,以
IT 基础设施 指
及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件
针对数据中心的 IT 基础设施,提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、
IT 基础设施服务 指
培训等 IT 运维服务
IT 基础设施第三方服务 指 由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服务
以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商,区别于以集成服务为主
专业第三方服务商 指
的、IT 基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商
由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议
异构平台 指 组成的 IT 基础设施环境。异构环境的系统因其较高的可扩展性往往
被客户所使用
用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场
数据中心 指 所,是 IT 系统的核心组成部分,由机房环境、IT 基础设施和应用软
件三部分组成,保障信息系统终端正常运转
IT Infrastructure Library,即信息技术基础架构库,是英国国家
ITIL 指 计算机和电信局( Central Computer andTelecommunications
Agency)于 20 世纪 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库
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性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性能 64 位计算
小型机 指 机。一般而言,小型机具有高运算处理能力、高可靠性、高服务性、
高可用性等四大特点
为解决分布异构问题提出了中间件的概念。中间件是位于平台(硬件
和操作系统)和应用之间的通用服务,这些服务具有标准的程序接口
中间件 指
和协议。针对不同的操作系统和硬件平台,它们可以有符合接口和协
议规范的多种实现
通过特定的方法、设备将数据复制或转储到另一套数据存储设备上的
备份系统 指
整个机制,实现数据的异地存放,保障数据的安全性
以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点,综合应用各种计算机
系统集成 指 技术,选择各种软硬件设备,经过相关人员的集成设计,安装调试,
应用开发,使集成后的系统能够满足用户需求的过程
ITSS 指 由我国信息技术服务标准工作组组织研究制定的信息技术服务标准
在网络的基础设施建设完成之后,采用相关管理方法,对运行环境、
IT 运维管理(IT 智能一体化运维管理) 指
业务系统等进行运营维护管理
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 银信科技 股票代码
公司的中文名称 北京银信长远科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 北京银信长远科技股份有限公司
公司的外文名称(如有) 银信科技
公司的外文名称缩写(如有) Beijing Trust&Far Technology Co., Ltd.
公司的法定代表人 詹立雄
注册地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 21 层 2101-2105 房
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.trustfar.cn
电子信箱 public@trustfar.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卢英 易芳
北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展 北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展
联系地址
大厦 8 层 大厦 8 层
电话 010-82629666 010-82629666
传真 010-82621118 010-82621118
电子信箱 public@trustfar.cn public@trustfar.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 8 层
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 285,138,824.79 231,434,599.90 23.20%
归属于上市公司普通股股东的净利润
40,740,153.78 28,011,562.02 45.44%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
34,998,280.53 27,716,962.82 26.27%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -155,830.21 -86,751,341.22 99.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.0005 -0.4016 99.88%
股)
基本每股收益(元/股) 0.1216 0.0836 45.45%
稀释每股收益(元/股) 0.1216 0.0836 45.45%
加权平均净资产收益率 10.42% 7.60% 2.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.95% 7.52% 1.43%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 548,405,837.23 524,589,275.14 4.54%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
419,348,810.72 399,734,771.94 4.91%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.2469 1.7890 -30.30%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 915.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
6,750,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,230.00
减:所得税影响额 1,013,271.75
合计 5,741,873.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
(一)战略风险
公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户,目前,公司正在加快对运营商、电力、航空、
政府、交通、商业、制造、邮政等领域行业用户的拓展,以降低公司对单一行业的依赖程度,化解经营风
险,保证公司业务的持续、健康发展。但由于新开拓行业的用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服
务需要时间,用户消费习惯的培养需要一个过程。
针对以上风险,公司将围绕“IT 服务”这一主线,在深耕银行业务的基础上,持续向运营商、电
力、航空、政府、交通、商业、制造、邮政等领域做横向拓展,加速业务规模壮大;通过“自主研发+服
务创新”,打造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品体系,带动产品向高端化方向发展;以完善法
人治理结构为重点,加快培养和引进业务骨干和高端管理人才,建立能满足现代化企业发展的管理模式和
体制,促进公司的可持续发展;在募集资金运用和管理上,将加强管理规范,形成有效监督体系,确保投
资项目建设进度。
(二)市场风险
鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间,必将吸引更多的国内外服务商或系
统集成商进入该行业,使得未来市场竞争将更加激烈,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被
分割,从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。
针对以上风险,公司将增强研发力量,建立起产品研发的常态化机制,不断完善IT基础设施服务产品
线的建设,提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力,以满足客户不断增长的多样化、高端化
需求;同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作,为客户提供高质量的服务交付,规避交付风险,
提高客户满意度;并采取销售网络延伸、兼并收购等手段,促进公司业绩的持续增长。
(三)人力资源风险
IT服务业正处于高速成长期,对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加,
公司同样面临高层次人才短缺的困难。
针对以上风险,公司将进一步完善人才保障的常态化机制,使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提
供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制,来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
(四)技术风险
公司从事的IT运维服务,其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点,因此如果不能及时掌握
并运用相应的新技术,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
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针对以上风险,公司将加强技术专家队伍的建设,并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新
技术、新设备,并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制;同时进一步加大技术研发投入,完善公司
的技术研发体系,加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年,公司主营业务继续立足于数据中心IT基础设施服务业务和系统集成业务,按照2015年
度经营计划的部署,有条不紊的开展工作,总体经营情况良好,业务发展较好。
报告期内,公司实现营业收入为28,513.88万元,较去年同期增长23.20%;营业利润为3,968.15万元,
较去年同期增长22.43%,实现归属于上市公司股东的净利润为4,074.02万元,较去年同期增长45.44%。
报告期内营业收入的增长,主要得益于系统集成收入和IT基础设施服务收入的增长,其中系统集成业
务实现收入17,392.49万元,较去年同期增长18.74%,,主要由于公司报告期内有新客户的系统集成采购
业务增加所致;IT基础设施服务业务实现收入11,042.83万元,较去年同期增长31.14%,主要由于公司一
些重要客户在报告期内的服务额比往年增加及电信等新行业的IT基础设施服务的收入有所增加所致。
报告期内营业成本为19,660.43万元,较去年同期16,595.13万元增长18.47%,主要由于营业收入的增
长导致营业成本也同比例增长。
报告期内销售费用为2,171.45万元,较去年同期2,184.91万元减少0.62%,主要由于部分业务人员施行
限制性股票激励计划导致业务人员薪酬减少所致;管理费用为2,569.36万元,较去年同期1,042.00万元增
长146.58%,主要由于摊销股权激励成本及公司加大研发人员的投入和研发课题增加所致。
报告期内营业利润为3,968.15万元,较去年同期3,241.23万元同比增长22.43%,主要是报告期内摊销
股权激励成本及研发人员投入的增加和研发课题的新增导致管理费用的大幅增长,从而影响了营业利润的
同比例增长。净利润为4,074.02万元,较去年同期2,801.16万元增长45.44%。
报告期内经营净现金流为-15.58万元,较去年同期-8,675.13万元同比增长99.82%,主要由于报告期
内集成采购业务支付供应商货款及各项税费减少所致。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 285,138,824.79 231,434,599.90 23.20%
营业成本 196,604,303.85 165,951,333.83 18.47%
销售费用 21,714,510.34 21,849,059.36 -0.62%
主要系报告期内摊销股
权激励成本及公司研发
管理费用 25,693,633.50 10,419,963.85 146.58%
人员投入和研发课题增
加所致。
主要系报告期内公司加
强资金管理,以协定存
财务费用 -961,637.79 -297,408.12 223.34% 款的方式存放部分闲置
资金所产生的利息收入
增加所致。
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所得税费用 5,816,512.29 4,943,216.83 17.67%
主要系报告期内摊公司
研发投入 6,457,283.48 1,456,696.89 343.28% 研发人员投入和研发课
题增加所致。
主要系报告期内集成采
经营活动产生的现金流
-155,830.21 -86,751,341.22 99.82% 购业务支付供应商货款
量净额
及各项税费减少所致。
主要系报告期内购建的
投资活动产生的现金流
-5,040,365.45 -3,192,847.75 57.86% 固定资产和无形资产增
量净额
加所致。
主要系报告期分配股
筹资活动产生的现金流
-11,200,314.49 15,895,519.51 -170.46% 利、利润支付的现金增
量净额
加所致。
主要系报告期内经营活
现金及现金等价物净增
-16,396,510.15 -74,048,669.46 77.86% 动产生的现金流出减少
加额
所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入为28,513.88万元,较去年同期增长23.2%;实现归属于上市公司股东的
净利润为4,074.02万元,较去年同期增长45.44%。主要是由于报告期内公司在进行成本、费用的控制下,
继续扩大服务覆盖范围及新行业的拓展,提供市场占有率,加大技术创新和自主研发力度,完善管理体系,
保证公司主营业务的持续发展;因此报告期内系统集成业务和IT基础设施服务业务较去年同期都均有所增
长,其中系统集成业务实现收入17,392.49万元,较去年同期增长18.74%,IT基础设施服务业务实现收入
11,042.83万元,较去年同期增长31.14%,报告期内公司继续巩固银行业中的市场领先地位,保证来自优
势行业收入的稳定增长,同时公司继续拓展其他新的行业,中国联通、中国移动等运营商领域的开拓也增
加了报告期内的营业收入,报告期内非经常性损益574.19万元也是驱动净利润同期大幅增长的一个重要原
因。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
报告期内公司的主营业务并未发生变化,公司继续在IT基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT运
维管理软件的研发与销售等方面进行重大行业客户及市场区域的拓展,以期在该领域内做精做深、做强做
大。
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(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
分行业
银行业 204,660,504.48 149,767,318.11 26.82% 11.82% 4.63% 5.03%
分产品
系统集成 173,924,935.13 153,298,720.97 11.86% 18.74% 16.82% 1.44%
IT 基础设施服务 110,428,279.28 42,935,485.01 61.12% 31.14% 23.67% 2.35%
分地区
华东区 74,403,960.06 42,518,001.23 42.86% 69.95% 90.47% -6.16%
华北区 165,611,464.74 124,387,709.18 24.89% 51.45% 40.99% 5.57%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年上半年前5大供应商:
2014年上半年前5大供应商:
相对2014年上半年前五大供应商比较,公司针对采购业务不存在过度依赖单一供应商的情形,公司会
根据客户采购设备的需求对供应商进行招标,同时会综合考虑价格、交货期、账期以及合作关系,因此公
司前五大供应商的变化会因业务需要进行采购,属正常变化,不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年上半年前5大客户:
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2014年上半年前5大客户:
相对2014年上半年前五大客户比较,中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司和中信银行
股份有限公司依然位居前5大客户中,说明这三个客户对公司收入贡献相对稳定,同时2015年新增客户成
都农村商业银行股份有限公司。报告期内由于客户系统集成采购业务需求具有的不确定性,进而影响着公
司前五大客户的变化,但这些客户一直是公司的主要客户,对公司的业绩贡献相对稳定,所以前五大客户
的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内共取得12项计算机软件著作权
序号 软件名称 登记号 发证日期
1 TF Oralce环境检查软件V1.0 2015SR005458 2015.01.12
2 PT tool x86刀片服务器性能数据采集软件V1.0 2015SR005461 2015.01.12
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3 TF Cisco环境检查软件V1.0 2015SR013859 2015.01.24
4 银信科技远程故障智能预警系统V1.0 2015SR021248 2015.02.03
5 银信科技一体化运维管理平台V1.0 2015SR021748 2015.02.03
6 银信科技系统资源使用异动预测系统V1.0 2015SR021742 2015.02.03
7 银信科技高性能数据挖掘仓库系统V1.0 2015SR0121730 2015.02.03
8 银信科技统一运维门户系统V1.0 2015SR021279 2015.02.03
9 银信科技突发事件分析系统V1.0 2015SR021737 2015.02.03
10 银信科技多维数据实时展示系统V1.0 2015SR094770 2015.06.01
11 大型商业银行后台TPS交易事件阈值预测软件V1.0 2015SR103317 2015.06.10
12 大型商业银行后台TPS交易事件趋势预测可视化软件V1.0 2015SR103373 2015.06.10
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
(一)IT基础设施第三方服务市场发展迅猛
数据中心作为行业信息化的重要载体,是提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑,是推进新一代
信息技术产业发展的关键资源。随着中国企业信息化建设步伐的加快,公有云、混合云、私有云交错的数
据中心运行模式的出现,各行业用户IT应用水平的深入,IT基础设施运营管理的投入在数据中心总规模中
的比例会稳步提升。与此同时,随着行业应用不断扩展,数据中心IT基础设施的复杂性越来越高,技术繁
杂、标准不一的“异构环境”对管理与维护提出了极高的技术与服务要求。因此,引进IT基础设施第三方
服务商实施IT基础设施运维服务相较于设备原厂商具有更明显的优势。同时,随着信息安全成为国家重要
安全战略,促使国家大力扶持国产自主可控技术的发展,国家发改委,科技部及工信部相继出台相关产业
政策支持国产软件和信息技术服务业的大力发展。
根据前瞻产业研究院《2015-2020年中国数据中心IT基础设施第三方服务行业发展前景与投资预测分
析报告》显示,近几年,第三方服务规模增速更快,所占比重也越来越大,由2010年的42.50%上升为2014
年的45.30%。随着国际经济形势的好转和国内市场的开拓,中国IT服务市场开始企稳回升,数据中心IT基
础设施第三方服务市场规模更是保持高速增长。前瞻预测,2015-2020年,中国数据中心IT基础设施第三
方服务行业规模年均复合增长率为27%,到2020年市场规模达到1550.47亿元,占整个数据中心IT基础设施
服务业的比重为52.29%。
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