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晋西车轴年报 下载公告
公告日期:2016-03-18
晋西车轴股份有限公司 2015 年年度报告
公司代码:600495                                                   公司简称:晋西车轴
                      晋西车轴股份有限公司
                        2015 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人董事长张朝宏、总经理杨万林、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人(会
     计主管人员)张晓军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    拟提取任意盈余公积5,872,288.69元,以2015年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数
,向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税),共计分配利润31,412,963.04元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能
面对的风险部分的内容。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 13
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 25
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第九节     公司治理........................................................................................................................... 33
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 35
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 36
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 117
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                                 第一节            释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
晋西车轴、公司、本公司          指    晋西车轴股份有限公司
晋西集团、控股股东              指    晋西工业集团有限责任公司
晋西车辆                        指    晋西铁路车辆有限责任公司
马晋公司                        指    马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司
晋西精密                        指    山西晋西精密机械有限责任公司
晋西压容                        指    山西晋西压力容器有限责任公司
山西利民车辆                    指    山西利民车辆配件有限责任公司
兵工财务                        指    兵工财务有限责任公司
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       晋西车轴股份有限公司
公司的中文简称                       晋西车轴
公司的外文名称                       JINXI AXLE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写                   JXAC
公司的法定代表人                     张朝宏
二、 联系人和联系方式
                            董事会秘书                       证券事务代表
姓名                        周海红                           高虹
联系地址                    太原市和平北路北巷5号            太原市和平北路北巷5号
电话                        (0351)6629027                  (0351)6628286
传真                        (0351)6628286                  (0351)6628286
电子信箱                    zhh@jinxiaxle.com                gh@jinxiaxle.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         太原高新技术开发区长治路436号科祥大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         太原市和平北路北巷5号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             http://www.jinxiaxle.com.cn
电子信箱                             jinxi@jinxiaxle.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券部
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五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所         股票简称              股票代码        变更前股票简称
         A股         上海证券交易所         晋西车轴
六、 其他相关资料
                                 名称                   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境                              北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔
                                 办公地址
内)                                                    5-11 层
                                 签字会计师姓名         尹晖、席文圣
                                 名称                   国泰君安证券股份有限公司
                                 办公地址               上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 楼
报告期内履行持续督导职责的
                                 签字的保荐代表
保荐机构                                                王仁双、黄浩
                                 人姓名
                                 持续督导的期间         2013 年 8 月 12 日-至今
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                  本期比上年
  主要会计数据             2015年                2014年                             2013年
                                                                  同期增减(%)
营业收入             2,010,255,610.90       2,502,590,145.29            -19.67 2,830,022,710.08
归属于上市公司股
                         100,809,488.51      140,370,599.32             -28.18     114,384,235.09
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          64,079,918.83       18,880,235.49             239.40      52,023,859.29
损益的净利润
经营活动产生的现
                          32,876,849.22       97,811,523.25             -66.39     169,857,542.56
金流量净额
                                                                   本期末比上
                           2015年末            2014年末            年同期末增        2013年末
                                                                     减(%)
归属于上市公司股
                     3,107,776,571.48       3,050,308,518.30              1.88    2,951,888,991.38
东的净资产
总资产               3,873,210,153.87       4,267,573,158.10             -9.24    3,913,750,712.67
期末总股本           1,208,190,886.00         671,217,159.00             80.00      419,510,724.00
(二)      主要财务指标
                                                        2015   2014    本期比上年同期增减    2013
                  主要财务指标
                                                         年     年             (%)            年
基本每股收益(元/股)                                  0.08   0.12                 -33.33   0.12
稀释每股收益(元/股)                                  0.08   0.12                 -33.33   0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              0.05   0.02                 150.00   0.05
加权平均净资产收益率(%)                               3.28   4.68      减少1.40 个百分点   5.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%
                                                        2.08   0.63     增加1.45 个百分点     2.52
)
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    根据中国证监会的相关规定,上表计算每股收益采用普通股加权平均股数,2015 年、2014
年和 2013 年分别为 1,208,190,886 股、1,208,190,886 股、983,027,255 股。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                         第一季度             第二季度             第三季度         第四季度
                       (1-3 月份)         (4-6 月份)         (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入              400,951,532.03       566,698,098.08       358,810,811.25 683,795,169.54
归属于上市公司股东
                          2,682,420.18      27,479,279.46        20,226,775.87     50,421,013.00
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       -3,410,544.07      23,541,767.70        10,297,056.55     33,651,638.65
后的净利润
经营活动产生的现金
                     -148,553,554.20       -61,581,849.05        55,080,724.05    187,931,518.42
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                       附注
      非经常性损益项目              2015 年金额        (如      2014 年金额       2013 年金额
                                                       适用)
非流动资产处置损益             -1,714,573.65                          17,448.72      -358,598.06
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                8,718,590.57                     25,676,181.88     82,497,077.16
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                      164,359.32                         136,850.06      115,412.07
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
                                                                 85,700,949.02
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入          300,000.00                         300,000.00      300,000.00
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除上述各项之外的其他营业外收
                                   1,286,870.78                2,918,412.41    -1,662,016.85
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                  33,351,315.08               27,952,098.30     4,175,889.22
益项目
少数股东权益影响额                                            -1,430,500.00   -13,919,450.19
所得税影响额                      -5,376,992.42              -19,781,076.56    -8,787,937.55
             合计                 36,729,569.68              121,490,363.83    62,360,375.80
                              第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要业务为:铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产销售及相关技术咨询服务。设备
维修。非标准设备设计、制造、销售。主要产品为铁路车辆(铁路货运敞车,包括煤炭运输车和
矿石运输车等系列;铁路货运罐车,包括轻油罐车和醇类罐车等;铁路货运平车;铁路货运棚车)、
铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品等。
    根据轨道交通装备制造产业链中的功能划分,公司属于设计+生产+销售型经营模式;根据业
务范围划分,属于专业化经营模式。报告期内,公司不断提升自主设计、研发能力,新产品开发
取得快速进展,订单拉动式精益管理模式逐步形成,营销资源融合及市场开拓效果明显。在国内
铁路产品需求总量大幅下降的情况下,外贸销售取得历史突破,高新技术产品及相关多元产品成
为业绩的重要补充。
    公司所属行业为轨道交通运输设备制造业。报告期内,由于经济下行、结构调整导致的铁路
运输需求不足,以及新兴市场国家争夺中低端制造市场的影响,对公司形成了较大的冲击和压力。
但是,在国家“一带一路”、“中国制造 2025”发展战略的背景下,行业基本面长期向好,随着
经济形势的转暖和铁路货运改革的不断深入,以及城市轨道交通建设的发展,轨道交通运输设备
制造业仍充满着机遇和希望。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    报告期内,根据经营发展需要,公司新设立全资子公司晋西车轴国际有限公司和晋西车轴国
际有限公司全资子公司晋西车轴香港有限公司,公司资产结构发生变化。
    报告期末,公司总资产为 3,873,210,153.87 元,其中:境外资产 324,671.62(单位:元 币
种:人民币),占总资产的比例为 0.008%。
三、报告期内核心竞争力分析
    在轨道交通装备制造业中,尤其是铁路装备制造业中,公司通过多年经营,积累了雄厚的技术
和装备实力,特别是在铁路车轴产品的专业化研发、制造方面,技术水平、产品质量、生产规模
和市场占有率多年来稳居国内同行业榜首,在国际市场中代表着中国在该领域中的竞争能力。报
告期内,公司通过强化技术研发将新产品不断推向市场,同时加强人才队伍建设、实施精益管理
战略,核心竞争力得到进一步提升。未来公司将以创新驱动为抓手,通过“结构调整、转型升级”
持续增强和优化自身核心竞争能力。
                          第四节         管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,公司紧密围绕“稳经营、调结构、促改革”的发展目标,坚持国际市场与国内市场
并行拓展,技术创新与精益管理同步推进,生产经营与资本运营共同驱动,主动适应新常态,准
确把握新变化,快速响应新要求,全年的经营工作主要呈现以下几个亮点:一是通过产品结构调
                                            6 / 117
                              晋西车轴股份有限公司 2015 年年度报告
整和营销资源的深度拓展与融合,有效维护了市场份额,进一步突出了公司的市场地位和行业话
语权;二是准确捕捉和把握国际市场发展机遇,持续深化了与重要客户的国际合作关系,在巩固
原有市场基础上,进一步扩大了北美核心市场的份额。外贸出口交货值创历史最好水平,外贸销
售收入占总销售收入的 47.19%;三是新产品开发取得新的突破。以高速动车轴、重载车轴、国内
机车空心轴、低地板轴等为代表的高端车轴及电机轴的研发生产取得快速突破;以自主研发的巴
基斯坦平车、罐车以及 GQ80、P70 为代表的新车型的研发设计和资质获取有了新进展。新产品贡
献率首次突破 42%,为公司优化产品结构、增强市场竞争能力、提升盈利能力奠定了坚实的基础;
四是精益管理进一步深入、细化,“订单拉动式生产管理”和“划小核算单元”工作稳步推进,
全价值链成本管控成效明显,全年节支降耗 2,100 余万元;五是深化改革工作持续加强,在人员
结构的优化、薪酬分配的改革、内部控制和审计监督的强化、资本运作的创新等方面都做出了积
极有益的探索和尝试。
    公司全体干部和员工在董事会和经营层的领导下,团结一心,拼搏奋进,有效应对了经济下
行带来的各种困难和挑战,赢得了逆势中的发展,实现了全年生产经营工作的总体稳定。
二、报告期内主要经营情况
    2015 年,公司实现营业收入 201,026 万元,较上年降低 19.67%;全年实现净利润 10,071 万元,
其中归属于母公司所有者的净利润 10,081 万元,较上年降低 28.18%。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
              科目                       本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                            2,010,255,610.90     2,502,590,145.29           -19.67
营业成本                            1,730,616,482.10     2,286,973,667.62           -24.33
销售费用                               68,480,548.62        41,492,648.74             65.04
管理费用                              155,614,547.21       164,435,822.22             -5.36
财务费用                              -14,841,365.28        -9,470,775.26                —
经营活动产生的现金流量净额             32,876,849.22        97,811,523.25           -66.39
投资活动产生的现金流量净额           -282,031,465.58       -61,809,911.60                —
筹资活动产生的现金流量净额           -124,237,434.07       -76,460,160.74                —
研发支出                               75,326,562.68        82,633,267.48           -8.84%
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                     营业收     营业成
                                                                                          毛利率比
                                                       毛利率        入比上     本比上
分行业        营业收入              营业成本                                              上年增减
                                                       (%)         年增减     年增减
                                                                                            (%)
                                                                     (%)      (%)
交通运
                                                                                          增加 4.21
输设备    1,890,685,088.97     1,627,937,595.29         13.90        -10.82      -14.97
                                                                                          个百分点
制造业
                                      主营业务分产品情况
                                                                     营业收     营业成
                                                                                          毛利率比
                                                       毛利率        入比上     本比上
 分产品        营业收入             营业成本                                              上年增减
                                                       (%)         年增减     年增减
                                                                                            (%)
                                                                     (%)      (%)
车轴         852,581,656.81      720,644,610.34         15.48          56.93      52.51   增加 2.45
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                             晋西车轴股份有限公司 2015 年年度报告
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                                                                                             增加 1.23
铁路车辆    304,541,447.75        240,370,227.14         21.07      -15.76          -17.05
                                                                                             个百分点
车辆配套                                                                                     增加 3.89
            733,561,984.41        666,922,757.81          9.08      -39.64          -42.12
及其他                                                                                       个百分点
                                      主营业务分地区情况
                                                                    营业收      营业成
                                                                                             毛利率比
                                                       毛利率       入比上      本比上
 分地区       营业收入              营业成本                                                 上年增减
                                                       (%)        年增减      年增减
                                                                                               (%)
                                                                    (%)       (%)
                                                                                             增加 8.65
国内        942,141,923.37        765,259,454.30         18.77      -46.77          -51.89
                                                                                             个百分点
                                                                                             增加 1.55
国外        948,543,165.60        862,678,140.99          9.05      170.90          166.35
                                                                                             个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    报告期内公司加大了国际市场开拓力度,外贸车轴订单大幅增加。
(2). 产销量情况分析表
                                                         生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品     生产量         销售量        库存量
                                                         年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
车轴              204,803     203,264           23,565         74.96       66.35      -31.17
铁路车辆              790         908              100       -28.25         2.83     -54.13%
产销量情况说明
    报告期内公司外贸车轴订单大幅增加,使得公司车轴产品产销量较上年大幅增加。
(3). 成本分析表
                                                                                             单位:元
                                           分行业情况
                                       本期占                           上年同        本期金额    情
分行   成本构成                        总成本                           期占总        较上年同    况
                       本期金额                    上年同期金额
业       项目                            比例                           成本比        期变动比    说
                                         (%)                            例(%)           例(%)     明
交通   材料及燃
                   1,378,747,142.21     84.70     1,694,892,948.88       88.52          -18.65
运输     动
设备   直接人工       49,899,063.91      3.06          39,777,892.91         2.08        25.44
制造
       制造费用      199,291,389.17     12.24         179,958,000.66         9.40        10.74
业
                                           分产品情况
                                       本期占                           上年同        本期金额    情
分产   成本构成                        总成本                           期占总        较上年同    况
                       本期金额                    上年同期金额
品       项目                            比例                           成本比        期变动比    说
                                         (%)                            例(%)           例(%)     明
       材料及燃
                     584,167,007.01     81.06         372,371,764.38     78.80           56.88
         动
车轴
       直接人工       23,585,222.76      3.27          13,739,493.09      2.91           71.66
       制造费用      112,892,380.57     15.67          86,407,962.37     18.29           30.65
铁路   材料及燃      217,929,021.82     90.67         269,798,314.57     93.10          -19.23
                                            8 / 117
                             晋西车轴股份有限公司 2015 年年度报告
车辆      动
    直接人工      5,580,148.63       2.32          4,106,446.42     1.42       35.89
    制造费用     16,861,056.69       7.01         15,870,651.07     5.48        6.24
车辆    材料及燃
                    576,651,113.38      86.46    1,052,722,869.93      91.36      -45.22
配套      动
及其    直接人工     20,733,692.52       3.11         21,931,953.40     1.90       -5.46
他      制造费用     69,537,951.91      10.43         77,679,387.22     6.74      -10.48
2. 费用
    报告期内,公司销售费用较上年增加 65.04%,增加原因主要系出口产品佣金及港杂费增加所
致。财务费用较上年减少 56.71%,减少原因主要系报告期汇兑收益增加所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
                                                                                      单位:元
本期费用化研发投入                                                               75,326,562.68
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                     75,326,562.68
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                           3.75
公司科研技术人员的数量
科研技术人员数量占公司总人数的比例(%)                        

  附件:公告原文
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