吉林利源精制股份有限公司 2015 年年度报告全文
吉林利源精制股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
吉林利源精制股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、固定资产投资产能消化和影响公司
业绩的风险、经营和管理风险、募集资金投资项目风险等风险,敬请广大投资者注意投资风
险。详细内容见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(三)
风险分析”。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 32
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 65
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 131
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 利源精制 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 吉林利源精制股份有限公司
公司的中文简称 利源精制
公司的外文名称(如有) Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)LYPM
公司的法定代表人 王民
注册地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区
注册地址的邮政编码 136200
办公地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区
办公地址的邮政编码 136200
公司网址 http://www.liyuanlvye.com/
电子信箱 liyuanxingcaizqb@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张莹莹
联系地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区
电话 0437-3166501
传真 0437-3166501
电子信箱 liyuanxingcaizqb@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
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公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
签字会计师姓名 徐运生、富强
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区朝内大街 2 号凯 2016 年 3 月 8 日至 2017 年 12
中信建投证券股份有限公司 汪家胜、张静
恒中心 B、E 座 3 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 2,296,793,054.68 1,932,426,921.05 18.86% 1,878,001,122.88
归属于上市公司股东的净利润
478,091,748.43 397,834,728.08 20.17% 289,953,597.38
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
464,072,411.69 387,065,474.29 19.90% 283,138,654.53
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
839,458,707.11 733,835,531.21 14.39% 805,252,521.20
(元)
基本每股收益(元/股) 0.51 0.43 18.60% 0.34
稀释每股收益(元/股) 0.51 0.43 18.60% 0.34
加权平均净资产收益率 13.21% 12.22% 0.99% 11.68%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 8,819,828,688.48 6,701,306,082.62 31.61% 4,576,846,598.59
归属于上市公司股东的净资产
3,837,400,180.74 3,436,334,505.58 11.67% 3,092,455,085.85
(元)
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 448,270,379.27 639,369,412.72 613,378,389.33 595,774,873.54
归属于上市公司股东的净利润 88,230,828.16 159,586,990.89 112,874,408.48 117,399,520.90
归属于上市公司股东的扣除非经
86,189,193.37 153,723,198.95 110,722,225.40 113,437,793.97
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 213,566,871.08 196,556,218.07 -168,806,586.38 598,142,204.34
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-791,599.96 -752,510.42 326,436.81
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 11,761,168.56 13,522,846.66 8,036,309.42
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,061,258.19 413,602.70 -24,174.70
减:所得税影响额 3,011,490.05 2,414,685.15 1,523,628.68
合计 14,019,336.74 10,769,253.79 6,814,942.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主营业务基本情况
公司主要从事铝型材及深加工产品的研发、生产与销售业务,产品可分为三大类,即工业铝型材、建筑铝型材和铝型材
深加工产品。其中,工业铝型材是按照客户的规格和质量标准定制化生产,产品主要为交通运输、电子电器、耐用消费品、
机电电力设备等终端产品的零件与部件;建筑铝型材主要为用于组装楼宇建筑采用的门窗框、幕墙系统及室内装修材料,公
司重点生产经过复杂表面处理的高档建筑铝型材产品;铝型材深加工产品是根据客户需求,将铝型材产品通过切割、焊接、
打磨及表面处理等加工程序进一步加工成为可供客户使用的成品或半成品。
1、采购模式
公司主要原材料为铝锭、铝棒。在安排生产采购方面,公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营
计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。公司采购模式如下:
(1)采购定价方式
公司采购铝锭主要以权威的有色金属市场价格为基础确定,包括上海长江有色金属现货铝价格、上海期货交易所金属铝
价格等。公司采购铝棒在铝锭价格基础上,再增加部分铝棒加工费作为铝棒采购价格。具体为
公司铝锭采购定价方式:主要以上海长江有色金属现货铝价格或者上海期货交易所标准铝价格等权威市场价格为基础,
考虑运输成本等因素,进行小幅调整(一般是上浮几十元)确定铝锭采购价格。一般按照付款日当日价格,或者一段时间的
平均价格(不超过一个月)结算。
公司铝棒的采购定价方式:通过向电解铝厂商采购电解铝并委托其加工为铝棒,定价方式为“电解铝价格+加工费”,其
中电解铝价格参考上海长江有色金属铝现货的月加权平均价格确定。
同行业上市公司铝锭或者铝棒采购模式基本一致。公司的定价模式符合通行的行业惯例。
(2)付款结算方式
公司属于铝加工行业,一般在采购前一段时间或者订单日向供应商预付货款,实际发货后,按照实际到货数量和价格结
算。
2、生产模式
公司采取“以销定产”的生产模式。公司每年与下游客户签订产品销售的框架协议,约定全年供需数量、规格、定价方式
等,公司依据与客户签订的框架合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织实施。
公司针对不同类型的产品采用不同的生产方式:(1)针对通用半成品、常用产品,公司为提高生产效率,降低过程成本,
采用大批量生产方式;(2)针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求,公司采用多品种、小批量生产方式,以适应市
场的快速变化和客户的个性化需求。
3、销售模式
公司产品销售不采取代销方式,而是采用直销(由公司直接销售给终端客户)与经销(公司销给经销商后由其自行销售)
相结合的销售方式。
其中,工业材及深加工材基本通过直销,部分建筑材也直接销售给下游大型门窗、幕墙企业。直销方式有利于建立长期、
稳定的客户渠道,能有效地提高产品销售价格,实现效益最大化。
部分建筑材通过经销商向零散性终端用户进行销售。经销方式有利于发挥经销商在当地的销售网络优势,提高公司资金
运作效率,实现规模最大化。
公司与常年客户签订产品销售的框架协议,约定全年供需数量、规格、定价方式等要素,供需双方根据框架协议,以传
真或网络形式确定每批产品的发货数量和规格,并按照约定组织生产、发货、结算、回款,提供一切售前、售中和售后服务。
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4、公司业绩驱动原因
报告期内公司主营业务模式未发生重大变动,营业收入快速增长,呈现出良好的发展态势,主要原因为一是公司产销量
持续增长,实现了经营规模的快速扩张;二是公司发挥装备优势、技术优势,高附加值的型材产品和深加工产品比重增加,
公司产品结构不断优化,销售价格上升,带动销售收入增长。
(二)公司所处行业基本情况
公司主营业务所处的细分行业属铝挤压材行业。铝挤压材是将铝棒通过挤压和表面处理等生产工艺和流程,生产出供交
通运输业、耐用消费品制造业、机械设备制造业、电子业、化工业、电力设备业、建筑业等行业使用的产品,通常包括管材、
棒材、型材等。由于挤压生产的铝管材、棒材等很少,铝型材是主导品种,占到铝挤压材总产量的 95%以上,行业通常上
将铝型材行业和铝挤压材行业不再具体进行区分。铝挤压材产品的特点为设计灵活、坚硬、构造轻巧及耐磨,这些特点使其
广泛应用于建筑、交通运输、机电电力设备、家电及电子产品、机械设备等行业。近年来,随着汽车、轨道交通、航空、建
筑等等工业的发展,要求材料特性具有铝及其合金的独特性质,大大的促进了铝挤压材产品的生产和应用。对于交通运输业
而言,铝金属的轻巧特质大大节省了能源消耗,符合节能减排的大趋势,而其高度耐磨的特性则有助于节省维修费用。铝同
时是美观实用的理想建筑材料,容易组装、安装、上漆或与其他物料结合使用。铝比其他很多物料坚硬,故可用作窄薄的门
窗框。除此以外,亦可附加在建筑结构上为结构产生额外巩固和防护的作用。
(三)行业的经营模式和经营特点
1、行业特有经营模式
行业内铝型材加工企业产品定价普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式,该定价模式决定了铝加工企业盈利相对独立
于铝价波动。铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、铝加工制造等四部分构成,前三部份的定价均与铝现
货价格直接相关,但铝加工行业通行的产品定价模式为“铝锭价格+加工费”。因此,技术装备实力、产品下游需求、行业竞
争结构以及成本控制能力等因素是其盈利前景的决定性因素。
2、行业经营特征
(1)区域性特征明显
经过十几年的快速发展,我国铝型材工业基本形成了华南(广东)、华东(江浙鲁)、东北(辽宁)等三大产业集群,聚
集了中国 80%以上的铝型材企业,形成了巨大的集群效应。其中广东地区企业是国内铝型材行业的先行者,产品以建筑型
材为主,产量约占全国总产量的 40%,是国内规模最大的铝型材行业产业集群。山东、辽宁及吉林等地,相关企业起点高,
且具有产业配套优势,是国内铝型材行业的后起之秀。
(2)行业的周期性、季节性
工业铝型材行业下游行业众多,不存在明显的周期性及季节性。
建筑铝型材受下游房地产、建筑业的周期性波动,具有一定的周期性。同时,由于下游房地产、建筑业受季节性因素影
响第一季度开工不足,导致建筑铝型材的生产和销售也具有较为明显的季节性特征,通常第一季度的产量和销量较低。
(四)公司的行业地位
1、公司在铝挤压行业的地位
公司是东北、华北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性,因受运输成本等因素影响,
存在一定的销售半径,通常的销售半径为 500 公里。多年来,公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细作,最终发展成
为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商,成为国内工业铝型材与建筑铝型材两块
业务平衡发展的综合供应商之一。目前,无论在挤压装备水平和技术研发水平,还是产品品质和客户质量等方面,公司都处
于行业前列。
2、公司在同行上市公司中的地位
公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新”的总体发展战略,凭借管理层对市场的深
刻理解和民营企业高效的决策机制优势,遵循行业的发展趋势,契合下游行业的发展,持续引进先进设备,注重技术研发与
创新,不断实行产品结构的调整和升级,实现了公司的快速、健康成长,取得了行业领先的经营效益水平。虽然营业收入指
标均处于可比上市公司中等水平,但综合毛利率、成长性等方面具有较强竞争力。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
公司固定资产增长,主要是系历次募投项目厂房、机器设备陆续达到可使用状态,
固定资产
由在建工程转入固定资产所致。
无形资产 公司无形资产增长,主要是公司因新建厂房,所购置的土地所致。
公司在建工程增长,主要是公司在沈阳新厂房开工建设的轨道车辆制造及铝型材深
在建工程
加工项目投入所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司经过多年的积累,在设备先进性、核心技术、产品品质、客户开发和维护等方面形成较强的竞争优势,综合竞争能
力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、先进、齐全的生产线优势
公司经过十多年在铝挤压行业的经营,目前已经拥有设备先进、工序齐全的铝挤压生产线,包括铝合金圆铸锭熔铸生产
线、模具设计与制造生产线、铝型材挤压生产线、铝型材深加工生产线、铝型材表面处理生产线等,且均采用技术先进的生
产设备,大部分是从德国、意大利、日本、美国进口。
公司采用行业内领先的铝合金熔铸设备 8 套,包括先进的圆形开盖高效节能熔铝炉和倾动保温炉,能够铸造出符合客户
各种指标需求的铝合金圆铸锭,指标包括 1 系-7 系合金配比、抗拉强度、表面洁净度、焊接性能等,并可铸造出空心铝合
金棒用于无缝管材的挤压和高端产品制造。公司是国内同行中少数几家拥有大型立式淬火系统的企业,且设备性能领先,是
公司生产高附加值、强硬度的特殊铝型材的技术保障。先进的熔铸设备和长期积累的熔铸技术是研发和制造高端铝合金型材
的先决条件。
公司从日本三菱、大隈、牧野等公司引进了先进的模具加工中心等模具制造设备,并引进技术人才,进行自主设计研发,
建立了规格齐全的模具制造加工车间,如高强超硬 7 系合金挤压所用模具的设计制造,变径管的挤压针头的设计制造等。公
司自身拥有设备先进的模具加工生产线在公司研发新产品、开发关键客户中起到了重要的作用,如成为上海地铁 11 号线项
目、深圳地铁 7 号线项目车辆型材的制造商,同时公司内部模具设计生产能缩短产品生产周期,提高生产效率。
公司目前拥有技术领先、挤压吨位完整的挤压生产线,核心的生产设备主要从德国、意大利进口,系同挤压吨位世界最
先进的加压设备,有助于公司生产大型、高质量、高附加值的铝挤压材。公司目前在用和将于 2015 年建成的挤压生产线共
26 条,包括了 4.5MN-36MN、45MN、60MN、85 MN、100 MN、160 MN 等完整的挤压机序列,不仅使公司具备了轨道交
通领域大截面铝型材、大规格幕墙型材等的挤压能力,还使公司能为电力、石油钻探等领域提供高标准的铝合金无缝管和变
径无缝管等铝挤压产品。
随着首发和 2013 年度非公开募投项目的陆续投产,公司从日本、美国等国家引进了数十台各种型号和加工规格的加工
中心以及蒙皮拉伸机和摩擦搅拌焊设备。公司目前拥有 6 个深加工车间,具备小到精密零部件大到车头车体等超大部件的深
加工能力,大大的提高了铝型材的深加工能力,进一步提高了产品附加值和完善了公司的生产线,进而提升了公司的盈利水
平和综合竞争能力。
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公司现拥有全自动氧化/着色/电泳涂漆生产线一套(日本爱铝麦克斯设计)、全自动数控氟碳喷涂生产线一条(日本兰
氏)、静电粉末喷涂生产线两条(瑞士进口)、木纹转印生产线六条(意大利进口)、隔热复合生产线八条。公司铝型材表面
处理自动化程度高、种类、颜色齐全,技术处于国内领先地位。
此外,公司从德国引进 4 条门窗生产线,从芬兰、意大利、德国等国家引进玻璃深加工线,建立了专门的门窗车间,可
用于生产高档的门窗、幕墙等建筑型材产品,延伸产品线,提高建筑型材产品的附加值。
2、技术和研发优势
在重视先进生产设备投资的同时,公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来,公司通过培养和引进专业技
术人才,逐年加大研发投入,持续推进技术和产品创新,取得了显著成果。公司研发中心于 2006 年被评为省级企业技术中;
2010 年底,公司被认定为高新技术企业;2015 年,公司申请“一种用于制造汽车保安件的铝合金及制备方法”和“一种铝合金
内变径无缝管的挤压成型方法”发明专利两项。
公司经过多年发展,在铝合金圆铸锭熔铸、模具设计制造、铝合金挤压、表面处理等方面的技术水平均处于国内领先水
平。
(1)铝合金圆铸锭的熔炼和铸造技术
铝合金熔铸生产线主要分为四道工序,即熔炼、铝液净化,合金配比,铸造。公司引进先进设备,引入先进技术并通过
自主创新不断加以改进,构筑了技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线。
在铝合金熔炼方面,公司引进先进的圆形开盖高效节能熔铝生产线,辅以炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热装
置、倾动保温炉自动控制系统,最大限度降低原料投放频率,减少原料耗损,保持金属熔液金相结构均匀和受热均匀,缩短
熔炼时间,促进节能增效。
在铝合金溶液净化方面,公司引进日本三井金属的在线除气和管式过滤装置,通过自主研发,采用多种混合气体混吹精
炼和溶剂精炼相结合、管式板式相结合的方式,有效地保证了高端产品对除氢以及除渣等高工艺技术指标要求。公司凭借此
项技术于 2008 年成为美国苹果公司笔记本外壳及主体面板铝型材基材的供应商。
在铝合金配比方面,公司在消化吸收传统铝合金配比技术的基础上,自主研发,加入特殊微量元素,大大增强铝合金的
机械性能、焊接性能、力学性能和加工性能,能够满足铝型材用户对铝型材品质日益提高的要求,同时为后续的挤压、加工
提供保障。
在铝合金圆铸锭铸造方面,公司引进先进的液压同水平热顶铸造技术,并通过自主研发,将密排热顶立式半连续铸造挤
压用实心圆铸锭技术和水冷立式半连续铸造空心锭工艺有机结合,辅以先进的均匀化和退火热处理技术,形成行业内领先的
铝合金铸造系统。公司通过引进、消化吸收再创新,已熟练掌握空心圆锭铸造技术,能够生产多种空心圆铸锭,生产技术国
内领先。此项技术为公司成功研发和生产高标准的铝合金无缝管材和变径无缝管材提供了条件。
(2)模具设计及制造技术
模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用,模具的精度、几何尺寸决定了能否成功挤压出符合规格的产品。公司引进先
进的模具加工设备,具备制造模具直径从 139mm 到 1600mm 加工能力。公司通过自主研发,已经设计并制造出规格齐全的
热挤压模具,同时在特殊模具设计及制造中取得了突破。7 系合金主要为高强超硬合金,在型材挤压时对模具的要求高,公
司通过自主设计研发,已经成功设计并制造出用于 7 系合金的挤压模具且用于了型材挤压。
(3)铝合金挤压技术
公司通过多年实践经验积累及定期及时对工艺信息进行对比、分析、总结、提炼,建成了信息全面的铝型材挤压智能化
信息集成系统数据库,其中包括 7 种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数,并辅以全自动生产设备通
过选取对应的技术参数发出操作指令,进行自动化生产。随着此系统数据的不断更新与完善,公司新产品的研制周期和研制
经费得以大大降低,生产效率大幅度提高,公司技术优势和综合竞争力不断增强。
公司不仅掌握了铸锭梯度加热、模拟等温挤压、在线精密淬火、宽展挤压等核心环节技术,在特殊铝合金挤压产品的挤
压技术方面也取得进展。铝合金油气钻探杆采用铝合金变断面管材制作而成,其与钢质钻探管比,具有重量轻、抗疲劳、柔
性大、耐腐蚀、耐寒、临界速度高等优点,一般用于 2000-10000 米的油气井,可在低温环境下进行大幅度的升降操作,属
于高技术产品。目前,我国均采用从日、德、美进口的钢质钻探管。
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对于生产铝合金钻杆管体的关键工艺技术——变径无缝管挤压技术,国内同行一直竞相研究却成效甚微,公司通过引进
消化吸收再创新,对技术难点逐个突破,目前已熟练掌握变径无缝管挤压技术,打破了依赖进口的局面,为公司进一步优化
产品结构、提高产品附加值打下了坚实的技术基础。
(4)全面、创新表面处理技术
公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线,由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光电
泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽,共七十二个槽组组成,表面处理型材长度最长达 7.6 米,颜色可达 2,000
余种,能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究,终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈,将多
种表面处理工艺集中到一条生产线,提高设备使用效率,避免重复建设,节约资源,增强公司综合竞争力。同时,公司对表
面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究,取得显著成果,目前公司表面处理产品具备永不退色、
防酸、防碱、防盐雾的优异性能,且技术成熟。
3、产品质量及品牌优势
公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备,掌握先进的生产工艺和技术,产品无论在内在质量如合
金成分、强度、延伸率,还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面,都已超过
国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系,曾被国家质量技术监督检验检疫总局评定为“产品免检
单位”,所生产的“利源”牌铝合金型材为国家免检产品。公司产品凭借质量优势进入了轨道交通、机械制造、电子电力、石
油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域。
产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长,也提升了公司企业形象。
4、多元化、稳定、优质的客户群优势
公司凭借良好的产品质量,赢得了下游客户的广泛认可。公司拥有不同领域的国内、国际客户群体,多元化、稳定、优
质的客户群优化了公司的资源配置,提高了公司的抗风险、抗周期能力,并丰富了公司的产业经验,增强了未来发展潜力。
公司客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域,且与多数客户保持了常年的
合作关系。
优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系,积极成为客户供应链的重要一环,
通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本,增强客户终端产品的竞争力。
5、两元发展模式优势
公司地处东北工业基地,紧邻充满经济活力的京津冀蒙地区,多年来,公司综合考虑自身区位优势、行业经营特征、行
业竞争格局及行业发展趋势,走出了在专业化基础上实现多元化发展的道路。公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细
作,最终发展成为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商,成为国内工业与建筑铝
型材两块业务平衡发展的综合供应商之一。
公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新”的经营理念,凭借管理层对市场的深刻理
解和民营企业高效的决策机制优势,不断实行产品结构的调整和升级,很好契合了下游市场的发展趋势,实现了公司的快速、
健康成长,取得了行业领先的经营效益水平。
两元发展的经营模式,增强了公司整体抗风险、抗周期能力,优化了公司资源配置,实现了资源的协同效应,为企业赢
得了行业发展先机,是公司成功的关键因素之一。未来几年,公司将继续坚持这一发展模式,在提升产品质量、扩大业务规
模的基础上,加强公司深加工能力,延伸公司产业价值链,实现最佳的经营效益。
6、区域优势
受经济运输半径(成本)等因素的影响,铝型材生产和销售具有明显的区域特征。公司地处东北工业基地,紧邻充满经
济活力的京津冀蒙地区,靠近原料和消费市场,在生产和销售方面均具有明显的区域优势和产业链配套优势。
首先,公司所处的东北、华北地区铝型材生产能力严重不足,多年来一直是铝型材净输入地区。该地区 GDP、工业总
产值、建筑及房地产总产值等指标占全国的比重均超过 20%,而该地区铝型材产量占全国比重不到 10%(2010 年),供需缺
口巨大,是国内铝型材的“蓝海市场”。
其次,在国家“振兴东北”以及“打造中国增长第三极”战略部署下,该地区原本在国内拥有重要地位的汽车整车及零部件
吉林利源精制股份有限公司 2015 年年度报告全文
(一汽集团、北汽集团、华晨、哈飞)、轨道交通(长春客车、唐山客车)、石油化工(大庆、辽河)、电力设备、IT、航空
等产业,将迎来进一步发展的良好机遇,同时亦将对工业铝型材产品形成持续、快速增长的消费需求。该地区近年来房地产
业发展速度较快,带动了建筑铝型材需求的快速增长,尤其是北方地区因气温因素,对建筑节能标准高,对高品质节能建筑
铝型材门窗需求日益提高。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015 年国际环境复杂多变,国内经济下行的压力加大。面对严峻的外部环境,公司在董事会的正确领导下,带领全体
员工积极应对,克难制胜,各项工作取得丰硕成果,公司全面完成了年初确定的各项目标和任务。全年实现销售收入
229,679.31 万元,同比增长 18.86%;全年实现净利润 47,809.17 万元,同比增长 20.17%。2015 年是我公司全面发展的一年,
是三次转型、四次升级的一年,也是开启新征程的一年。
2015 年主要工作体现在以下七个方面:
(一)轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目如期开始建设,进展顺利
2015 年 6 月,由公司全子资公司沈阳轨道交通装备制造有限公司负责实施的轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目在
沈阳开工建设,进展顺利。项目的实施为公司全面进入轨道交通领域创造了良好的开端、奠定了坚实的基础。
(二)2013 年度非公开募投项目轨道交通车体材料深加工项目全面竣工,形成新的产能和新的增长点。
16000T 单动挤压机经过一年的安装和试机,达到合同要求,于西马克签订验收合格证书,标志着公司三期的整个项目
竣工,也标志着世界最大的挤压机坐落在辽源市利源精制,也是我国挤压机进口最多的铝挤压厂。
(三)产品创新,实现产能历史新高。
2015 年在相关部门的努力下,完成了客户新产品交付工作,包括:X378/X379/X520 项目笔记本壳体型材;K016/K017
笔记本壳体型材及加工;K042/K043 笔记本壳体型材及加工;梅花管及飞机机翼片;轿车用吸能盒型材;地铁车体用铝合金
型材;地铁屏蔽门型材及零件加工;大型幕墙深加工产品;铝合金建筑模板支架型材及加工;新能源汽车用电池箱制造技术;
汽车保险杠用铝型材;轿车用铝合金支架零件加工;硬合金(2.5.7 系)铝棒及无缝管;82 系列防爆,防盗门窗系统;90 系
列全密封双层平开窗、平开门等新产品。
(四)工艺做保障,打开销售局面,引领客户进入利源。
2015 年,我公司集中了工艺技术人员,对特殊产品进行研究,反复试验,解决了十六种疑难铝合金型材,积累和储备
了特殊铝型材的配方和成型技术。通过反复试验,证实了公司同有的技术和工艺正确性,产品得到了客户的认可,同时将新
工艺、新技术向各车间传达和培训,使全员工艺提升,技术提高,产能提高。产品得到了客户的验收通过,为新一年的产能
提高、质量提高奠定了坚实的基础。
(五)独立自主、转型升级,新产品开发实现新突破。
2015 年是公司大胆启用新人的突破年,以公司自有人员为主,以外聘人员为辅,真正的体现了独立自主,自力更生的
精神。从模具制造车间为主导,实现了自行设计、自行加工、自行修复,具备了模具的成型和加工技术,实现了很多异形、
特形和奇形的铝型材;型材设计根据用户的需求,自行设计了异、特、奇形的型材,解决了很多铸件过程不能实现的配件。
(六)实施了公司第一期员工持股计划。
报告期内,公司还开始实施了第一期员工持股计划,由于涉及发行股份,最终员工持股计划于 2016 年 3 月认购完成。
(七)员工培训、员工结构进一步优化,员工队伍稳定。
多年来我公司把员工培训做为工作中的重中之重,每年进行上、下半各一次的技术技能考核,实行五个级别。及时发现
人才、培养人才,使员工各阶层、各年限都有技术尖子、管理尖子,让员工在这里工作有劲头,成长有信心,工资得安心;
管理团队结构优化,整体素质提升,工作能力增强。为员工缴纳“五险一金”,使我们的员工病有所医,老有所养;实行工龄
工资,鼓励员工扎根利源的信心。及时兑现级别工资、工龄工资,员工收入增加,吸引了大批来公司工作的新员工,员工爱
岗敬业的积极性高涨,员工队伍稳定。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,296,793,054.68 100% 1,932,426,921.05 100% 18.86%
分行业
工业 2,296,429,686.85 99.98% 1,932,091,562.34 99.98% 18.86%
服务业 363,367.83 0.02% 335,358.71 0.02% 8.35%
分产品
工业用材 1,028,973,459.61 44.80% 867,666,171.35 44.90% 18.59%
装饰、建筑用材 654,535