北京超图软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京超图软件股份有限公司
2016 年第一季度报告
股票简称:超图软件
股票代码:300036
2016 年 04 月
北京超图软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人任翔及会计机构负责人(会计主管
人员)冯丽艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 87,725,873.84 62,312,960.55 40.78%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,742,811.15 -1,694,916.87 202.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
700,003.67 -2,564,304.43 127.30%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -92,864,697.07 -58,993,432.44 -57.42%
基本每股收益(元/股) 0.009 -0.014 164.29%
稀释每股收益(元/股) 0.009 -0.014 164.29%
加权平均净资产收益率 0.25% -0.26% 0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 997,199,351.58 1,036,955,203.58 -3.83%
归属于上市公司股东的净资产(元) 701,375,556.85 691,442,063.33 1.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
-58,849.39
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
1,199,876.53
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,230.61
减:所得税影响额 185,089.66
少数股东权益影响额(税后) -5,639.39
合计 1,042,807.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
(1)上下半年业绩不均衡风险
公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例很高。
目前公司产品和服务的主要用户仍然是政府部门或其事业单位,用户采购公司软件产品或技术开发服
务需纳入政府采购范围。根据政府采购特点,用户通常在上半年制订采购预算,下半年才开始招标、签订
合同等。受此影响,公司业务合同的签订集中于下半年。因此,公司能否有效地维护和拓展客户资源,确
保下半年合同签订额保持增长,并保证合同的实施进度,将决定全年收入和利润能否保持良好增长。如果
客户对公司软件产品和技术开发服务的需求下降、政府采购预算对地理信息系统软件和服务的采购额不能
持续增长以及政府采购的招投标进度延缓,都将可能影响公司全年的经营目标实现。
公司下半年业务收入的实现受多种因素影响,存在不能完全保证同比增长的可能性,并导致全年业绩
的增长存在不确定性。
对此,公司将进一步加强企业市场和国际市场的开拓,提升相关收入占比。
(2)项目管理的风险
目前地理信息应用工程业务仍为公司的主要收入来源,占总收入 60%以上。随着不动产登记以及智慧
城市等专项信息化项目的开展,这类业务的比重将进一步上升。地理信息工程业务的项目管理是一项复杂
的管理工作,包括项目范围管理、项目财务管理、项目进度管理、人力资源管理、沟通管理、质量管理、
项目风险管理、变更管理等多项内容,这些管理内容紧密关联,复杂而专业。如果本公司不能有效实施项
目管理,不能切实做到专业团队专业运作,将可能导致项目实施严重延误、客户满意度严重下降,甚至触
发法律风险。
对此,公司将进一步加强项目经理培训,提升项目经理管理水平;进一步加强公司里程碑监控,采取
敏捷开发模式,以确保项目进度以及提升客户满意度。
(3)应收账款坏帐风险
截止报告期末,公司应收账款净额为2.02亿元,与去年同期相比有一定增长。公司的直接用户或最终
用户多是各级政府或其事业单位,虽然用户与公司有着长期良好的合作关系,资信状况良好,还款能力强,
但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险,可能对公司业绩和经营产生不利影响。
对此,公司将制定严格的应收账款管理制度,对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行
综合评估,有效保证安全及时收回货款,最大限度的降低坏账风险;此外将加大针对销售货款的催收考核
力度,加强对账期较长的应收账款进行催收和清理,努力降低应收账款带来的风险。
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(4)投资整合风险
因竞争环境、技术变革以及抓住市场机遇的需求,公司通过战略投资,以外延式扩张的方式不断提升
市场份额,实现资源的优化配置。公司与收购标的在文化融合、团队稳定性、客户管理、财务管理等方面
能否顺利实行整合,具有不确定性;同时,收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉,如果
收购标的未来经营状况未达到预期,则存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影响。
为了防范整合风险,公司将在发展战略、经营计划、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划,
输入公司或第三方成熟的整合经验和先进的管理模式,加强内部控制,促进资源整合,最大程序降低收购
后的整合风险。
(5)管理风险
公司资产规模和业务范围持续扩大,公司产业延伸提速,员工数量攀升,以及并购等资本运作的开展
带来公司子公司的数量逐渐增加,公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源、风险控制等方面的
要求越来越高,亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步提高管理水平,加强综合
管理能力,完善内部管理机制,快速适应资产、人员和业务规模的快速增长,将可能面临公司快速发展带
来管理失衡的风险。
对此,公司将进一步完善组织架构与管控模式,并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保
经营管理规范、科学与高效。此外,将通过不断完善细化各项管理制度,引进管理人才,推行科学的管理
办法,降低管理风险产生的可能性;对于公司子公司,特别是并购吸收的子公司,公司通过不断加强子公
司的管理治理,并加强对子公司的内部考核和财务管控,降低管理风险。
(6)重大资产重组配套融资实施风险
2016年1月5日,公司披露了公司发行股份及支付现金购买孙在宏等11名股东所合计持有的南京国图信
息产业股份有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次交易,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购
买孙在宏等11名股东合计持有的南京国图(新三板挂牌公司,简称国图信息,代码为834724)100%股权;
同时,公司拟向南京毅达、西南证券-超图软件1号、王继青、兴证资管鑫众58号、谛都融成等5名特定投资
者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额为46,800万元,用以支付交易对手的现金支付以及公司三个
募投项目的实施。
截止本报告报出前,该事项已经获得中国证监会的核准,公司开始准备发行相关工作的筹备。虽然配
套资金认购方已经与公司就相关事项签署了《附条件生效的股份认购协议》,并对认购股份的数量、金额、
违约责任等进行了约定,但仍存在认购方不能按照约定的付款金额、期限及时足额向公司支付认购资金的
可能。此外,认购方兴证资管鑫众58号截止本报告报出时还未完成备案手续,若其不能完成备案,本次重
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组方案不能实施。如果上述情况发生,将会影响本次募集资金的进程,甚至可能影响本次重组现金对价的
及时支付。
对此,公司将加强与认购方的沟通,同时做好发行前各类准备工作,督促有关各方尽快完成发行认购
前的各种准备工作,尽量降低相关风险的发生。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 27,178
股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
钟耳顺 境内自然人 14.95% 29,271,040 21,953,280 质押 2,500,000
宋关福 境内自然人 5.85% 11,456,720 8,592,540 质押 2,500,000
中国科学院地理科学与资源研
国有法人 5.30% 10,370,350 0 -
究所
王尔琪 境内自然人 2.85% 5,585,920 4,189,440 -
王康弘 境内自然人 2.34% 4,574,800 3,431,099 -
梁军 境内自然人 2.30% 4,497,300 0 -
银丰证券投资基金 其他 1.79% 3,500,000 0 -
杜庆娥 境内自然人 1.59% 3,114,000 2,335,500 -
中国建设银行股份有限公司-
华宝兴业服务优选混合型证券 其他 1.39% 2,721,374 0 -
投资基金
全国社保基金六零一组合 其他 1.28% 2,500,000 0 -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国科学院地理科学与资源研究所 10,370,350 人民币普通股 10,370,350
钟耳顺 7,317,760 人民币普通股 7,317,760
梁军 4,497,300 人民币普通股 4,497,300
银丰证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
宋关福 2,864,180 人民币普通股 2,864,180
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优 2,721,374 人民币普通股 2,721,374
选混合型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
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交通银行-中海优质成长证券投资基金 2,436,278 人民币普通股 2,436,278
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网 2,129,010 人民币普通股 2,129,010
产业股票型证券投资基金
吴秋华 1,841,000 人民币普通股 1,841,000
上述股东关系关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系也不是一致行动人
参与融资融券业务股东情况的说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 是 □否
单位:股
本期增
期初限售 本期解除 期末限售股
股东名称 加限售 限售原因 解除限售日期
股数 限售股数 数
股数
钟耳顺 21,953,280 0 0 21,953,280 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
宋关福 8,592,540 0 0 8,592,540 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
王尔琪 4,189,440 0 0 4,189,440 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
王康弘 3,431,099 0 0 3,431,099 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
杜庆娥 2,335,500 0 0 2,335,500 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
王继晖 259,200 0 0 259,200 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
曾志明 282,240 0 0 282,240 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
龚娅杰 205,920 0 0 205,920 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
限制性股票 限制性股
3,042,572 1,011,365 0 2,031,207 分期解除限售
激励对象 票
合计 44,291,791 1,011,365 0 43,280,426 -- --
注:限制性股票激励对象期末限售股减少的原因为:公司首次授予限制性投票第二期解锁股份于 2016 年 1 月 27 日解除限
售,上市流通。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(一) 资产负债表项目
1、预付账款与期初相比上升30.56%,主要系营业额增加,相应的外包和硬件采购业务增加,导致采
购预付订金增加;
2、其他应收款与期初相比上升86.35%,主要系业务量增加,支付保证金、员工备用金增加以及往来
款增加所致。
3、存货与期初相比上升33%,主要系子公司存货增加所致。
4、应付职工薪酬与期初相比下降86.47%,主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。
5、应交税费与期初相比下降51.74%,主要系本期缴纳上年末计提的各项税金所致;
(二)利润表项目
1、营业收入与上年同期相比上升40.78%,主要系本期销售业绩增长及合并南康子公司所致。
2、营业税金及附加与上年同期相比上升39.17%,主要系本期缴纳税金增加,从而附加税金也增加所
致。
3、管理费用与上年同期相比上升48.23%,主要系本期合并南康子公司所致。
4、财务费用与上年同期相比上升30.99%,主要系本期利息收入减少所致。
5、资产减值损失与上年同期相比上升663.87%,主要系本期应收款项增加,计提减值损失增加所
致。
6、投资收益与上年同期相比上升58.83%,主要系本期被投资单位浙江中科数城软件有限公司净利润
变化所致。
7、营业外收入与上年同期相比上升113.78%,主要系本期退税收入和政府补助收入增加所致。
8、营业外支出与上年同期相比上升67.41%,主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
9、所得税费用与上年同期相比上升6095.02%,主要系本期母公司利润增加,导致所得税增加所致。
(三)现金流量表项目
1、收到的税费返还与上年同期相比上升73.91%,主要系本期退税收入增加所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比上升44.24%,主要系本期合并南康子公司制服
给员工薪酬的总量与去年比较有较大变化。
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3、支付的各项税费与上年同期相比上升32.82%,主要系本期合并南康子公司所致。
4、支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比上升88.43%,主要系本期办公、差旅、支付保证
金增加及合并南康子公司所致。
5、收回投资收到的现金与上年同期相比新增22,000,000.00元,主要系本期南康子公司收回理财产
品投资所致。
6、取得投资收益收到的现金与上年同期相比新增63,649.32元,主要系本期南康子公司理财产品取
得收益所致。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比上升389.31%,主要系
本期处置固定资产取得现金增加所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金与上年同期相比新增4,698,005.00元,主要系本期定期存款利息
与银行保函保证金增加所致。
9、投资支付的现金与上年同期相比新增24,000,000.00元,主要系本期南康子公司支付理财产品投
资所致。
10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与上年同期相比新增7,500,000.00元,主要系支付
南康股权收购款所致。
11、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比上升39.01%,主要系本期定期存款增加所致。
12、取得借款收到的现金与上年同期相比新增454,304.00元,主要系本期日本超图借款增加所致。
13、收到其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比新增152,551.66元,主要系本期收到持股计划
保证金所致。
14、偿还债务支付的现金与上年同期相比上升1957.35%,主要系本期日本超图偿还债务所致。
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比下降100.00%,主要系本期未发生分配股
利和利润所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入为 8,772.59 万元,同比增长 40.78%;实现营业利润-90.93 万元,同比
增长 73.07%;实现利润总额 291.63 万元,较去年同期增长 282.70%;实现归属于上市公司股东的净利润
174.28 万元,较去年同期增长 202.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70.00 万元,
较去年同期增长 127.30%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于:
1、公司产品竞争力进一步增强以及技术服务质量进一步提升使得公司产品市场规模进一步扩大;
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2、报告期内公司抓住不动产登记项目建设的市场机遇,加大不动产登记业务的开拓力度,促进了
主营业务进一步增长;
3、报告期内,公司合并了子公司上海南康科技有限公司(以下简称“南康科技”)的营业收入,去年
同期未合并该公司。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司订单比较分散,所涉行业与区域也较为广泛。除不动产信息系统领域有明显中标外,公
司还先后中标太湖流域区域 GIS 软件平台及数据采集和软件研发服务、北京市怀柔区委员会政法委员会
怀柔社会治安综合治理信息管理平台建设项目、海南省整治违法建筑信息系统项目、温榆河功能区数字
平台建设项目等。
报告期内,公司新增签约订单金额与去年同期比较增长 60%左右(本报告期含南康科技订单,去年同期
数据未含有南康科技合同订单)。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用 √不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人
员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用 □不适用
本期前五大供 金额(元) 占本期采购 上期前五大供 金额(元) 占上期采购总金
应商 总金额比例 应商 额比例
第一名 1,800,000.00 6.45% 第一名 1,953,977.97 8.7%
第二名 1,782,300.00 6.38% 第二名 1,654,413.8 7.36%
第三名 1,774,138.34 6.35% 第三名 1,291,811.3 5.75%
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第四名 1,200,000.00 4.30% 第四名 1,262,636.73 5.62%
第五名 1,192,918.00 4.27% 第五名 938,717.9 4.18%
报告期内,公司前五大供应商采购总额 774.94 万元,占营业成本的 27.75%。公司前五大供应商与
去年同期相比基本不同,从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化,公司不存在对前五大供应商的
依赖,因此前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√适用 □不适用
本期前五大 金额(元) 占本期营业收入比 上期前五大 金额(元) 占上期营业收入比
客户 例 客户 例
第一名 11,853,600.00 13.51% 第一名 5,280,000.00 8.47%
第二名 4,268,018.25 4.87% 第二名 4,593,162.38 7.37%
第三名 1,885,020.00 2.15% 第三名 4,500,000.00 7.22%
第四名 1,735,500.00 1.98% 第四名 4,017,093.98 6.45%
第五名 1,614,000.00 1.84% 第五名 3,102,000.00 4.98%
报告期内,公司前五大客户所对应的营业收入为 2,135.61 万元,占营业总额的 24.35%。公司本期
前五大客户与去年同期相比基本不同,从总体上看前五大客户性质结构无明显变化,公司客户较为分
散,对大客户的依赖性很小,因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照计划贯彻实施了 2016 年度经营计划,认真落实各项工作任务。
1、研发及产品创新方面:
报告期内,公司发布了基于 WebGL 技术的无插件三维浏览器端 SDK,无需安装插件即可访问三维数
据及应用,拓展了三维 GIS 的应用范围;发布了 Python 组件的 Alpha 版本,大幅降低了云 GIS 环境中的
自动化数据处理系统搭建难度;发布了新的空间数据引擎,新增加了对国产上容数据库的支持;
报告期内,公司新增对 Docker 运行环境的支持,服务器产品(iServer)镜像已经在 Docker 中心上线,可
方便地用于搭建云 GIS 环境及大数据处理发布环境。
报告期内,公司加强了应用平台产品的研发,发布了超图智慧城市时空信息云平台软件(SuperMap
SGS )V8.0 产品以及超图场站应急三维演练平台 V 1.0 产品。超图智慧城市时空信息云平台软件(SuperMap
SGS )V8 定位为智慧城市的核心基础平台,是集数据管理、资源展示、数据交换、服务管理、应用开发、
运维管理等于一体的区域信息资源公共服务平台。超图场站应急三维演练平台是一款利用先进的二三维
一体化技术和精细模型,辅助油气化工场站进行应急演练活动的应用软件产品。
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2、内部管理方面:
报告期内,公司进一步强化计划执行体系的运行,并针对 2015 年计划执行体系运行过程中经验的总
结以及收到的意见反馈,修订了《计划执行与质询会管理暂行办法》,进一步提升了公司执行力。
报告期内,公司成立了“超图系品牌管理委员会”,以更好的贯彻和执行公司全业务品牌战略,构建
公司品牌管理体系,对公司旗下所有品牌进行统一规划、管理,不断维护和提升公司品牌资产价值,增强
品牌优势。
3、市场开拓及活动方面:
报告期内,公司通过股权投资不动产登记业务优秀公司,进一步加强了不动产登记业务的行业布
局,提升不动产登记业务市场占有率。报告期内,公司公告拟通过发行股份及支付现金购买孙在宏等 11
名股东所合计持有的南京国图信息产业股份有限公司 100%股权(截止本报告报出时,该事项已经获
批)。此外,通过产业并购基金宁波超图道乐股权投资合伙企业(有限合伙)参股北京世纪安图数码科
技发展有限公司。报告期内,公司联合南康科技、南京国图和安图开展了不动产领域的业务协同工作,
并取得了一定效果。
报告期内,公司继续携手倾斜摄影联盟、行业多家上下游公司分别在香港、南京、济南等 4 个城市
举办了全国倾斜摄影技术联盟百城巡展,在推动倾斜摄影技术在不动产登记、国土规划、应急处理、管
线管理、文物保护、智慧旅游、智慧城市等行业应用的同时促进公司三维 GIS 产品在相关行业的应用。
报告期内,公司与中国地理学会联合启动了主题为“约 GIS 创未来”的 SuperMap 杯第十四届全国高
校 GIS 大赛,促进了公司品牌在教育领域的传播,并继续夯实公司 GIS 技术从教育环节着手的长远战
略。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司面临的主要风险以及公司拟采取的应对措施详见“第二节公司基本情况之二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
收购报告书或权益变动
无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函:“将来 2009 年 09 控 股 股 东 严 格 遵 守
不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间 月 20 日 的 避 免 同 了承诺。
接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构 业竞争的
成竞争的业务;不投资控股于业务与超图股份 承诺期限
其他
钟耳顺 相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企 为:作为超
承诺
业或其他机构、组织;不向其他业务与超图股 图股份股
份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、 东或关联
企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或 方的整个
提供销售渠道、客户信息等商业秘密”; 期间。
自股票上市之起三十六个月内,不转让或者委
首次公开发行或再融资
托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行
时所作承诺
人回购其持有的股份。在担任公司董事或高级
股票上市
管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所
之日起三
持发行人股份总数的百分之二十五,离职后半
股份 十六个月
钟耳顺、 年内,不转让所持有的发行人股份,如在公司 2009 年 09 严格遵守
限售 内以及担
宋关福 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离 月 20 日 了承诺。
承诺 任公司董
职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让
事、高管人
其直接持有的本公司股份,在首次公开发行股
员期间
票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报
离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转
让其直接持有的本公司股份。
持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配 至本次股
偶、直系近亲属未参与本激励计划。 权激励计
其他 2013 年 10 严格遵守
股权激励承诺 公司 不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关 划终止或
承诺 月 18 日 了承诺。
权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 有效期结
包括为其贷款提供担保。 束。
其他对公司中小股东所
无
作承诺
承诺是否及时履行