中石化石油机械股份有限公司 2015 年年度报告全文
中石化石油机械股份有限公司
二零一五年年度报告
二零一六年四月
中石化石油机械股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长耿宪良、总经理谢永金及会计机构负责人杨斌声明:保证年度报告中财务报
告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈锡坤 董事 因公出差 耿宪良
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2015]780 号),公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A
股)股票 59,721,300 股,发行价格为每股 30.14 元。本次发行募集资金总额 1,799,999,982.00
元,募集资金用于购买中国石油化工集团公司(以下简称“石化集团”)持有的中石化石油工程
机械有限公司(以下简称“机械公司”)100%股权以及补充流动资金。本次新增股票 2015 年
6 月 12 日在深圳证券交易所上市,锁定期为 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 11 日。机械公
司于 2015 年 6 月 18 日取得湖北省工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》,机械公司
100%股权由石化集团过户登记至公司的相关手续办理完毕,机械公司纳入公司合并报表范
围。 公司及机械公司在合并前后最终控制方均为石化集团且该控制并非暂时性,本报告期内
公司合并范围变动按照同一控制下的企业合并相关准则要求处理。在编制合并财务报表时,
调整了合并报表的期初数。
公司在第四节管理层讨论与分析中描述了 2015 年度公司经营状况,并分析了公司面临的
风险以及未来发展展望,敬请查阅。
报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成本公司对
投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司经董事会审议通过的利润分配预案为:以 460,121,300 为基数,以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 3 股,不进行现金分红。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 55
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 68
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 82
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 85
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 208
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司
江钻股份 指 江汉石油钻头股份有限公司(公司更名前名称)
江汉石油管理局、管理局、江汉局 指 中国石化集团江汉石油管理局
中国石化集团、石化集团、中石化
指 中国石油化工集团公司
集团
石化油服 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司
石油工程公司 指 中石化石油工程技术服务有限公司
中国石化 指 中国石油化工股份有限公司
机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司
四机赛瓦 指 四机赛瓦石油钻采设备有限公司
世纪派创 指 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司
湖北省海工研究院 指 湖北海洋工程装备研究院有限公司
石化财务公司 指 中国石化财务有限责任公司及其分支机构
盛骏公司 指 中国石化盛骏国际投资有限公司
公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的
非公开发行股票 指
机械公司 100%股权
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
新粤浙管道工程 指 新疆煤制天然气外输管道工程
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2015 年年度
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 石化机械 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中石化石油机械股份有限公司
公司的中文简称 石化机械
公司的外文名称(如有) Sinopec Oilfield Equipment Corporation
公司的外文名称缩写(如有) SOFE
公司的法定代表人 耿宪良
注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号
注册地址的邮政编码
湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2
办公地址
座 12 层
办公地址的邮政编码
公司网址 sofe.sinopec.com
电子信箱 info@kingdream.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 赵进斌
联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事会办公室
电话 027-52306809
传真 027-52306868
电子信箱 security@kingdream.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77
公司年度报告备置地点
号金融港 A2 座 12 层董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 71195626-0
报告期内,公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司 100%
股权,公司主营业务范围相应增加,经营范围变更为:石油钻采、油气
集输、海洋工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装
备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务;钻头、钻具、管汇、
公司上市以来主营
阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服
业务的变化情况
务;直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、
(如有)
压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务;天然气销售、燃气
工程及燃气设施的施工及服务;产品质量检测、检验技术研发及技术咨
询;货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用
户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。
历次控股股东的变 2014 年 12 月 19 日,公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更
更情况(如有) 为中国石油化工集团公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名 马健、张亚许
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐代表
保荐机构名称 保荐机构办公地址 持续督导期间
人姓名
2014 年,公司启动非公开发行事项,2015
招商证券股份 北京西城区金融大街甲 王炳全、
年,公司完成非公开发行工作,保荐机
有限公司 9 号金融街中心 7 层 张贺
构持续督导期截至 2016 年 12 月 31 日。
公司已经完成股权分置改革,目前控股
国泰君安证券 北京市西城区金融大街
张江 股东股改承诺履行完毕,保荐机构督导
股份有限公司 28 号盈泰中心 2 号楼
结束。
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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 5,095,526,658.43 8,136,565,865.91 -37.37% 7,475,889,199.67
归属于上市公司股东的
5,837,230.21 228,790,869.88 -97.45% 170,909,095.94
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -75,256,230.02 41,582,387.49 -280.98% 97,838,384.72
利润(元)
经营活动产生的现金流
130,295,982.45 -243,962,670.41 468,534,238.84
量净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.01 0.57 -98.25% 0.43
稀释每股收益(元/股) 0.01 0.57 -98.25% 0.43
下降 9.72
加权平均净资产收益率 0.24% 9.96% 7.61%
个百分点
本年末比上年末
2015 年末 2014 年末 2013 年末
增减
总资产(元) 7,378,344,972.62 7,524,936,271.84 -1.95% 8,717,487,289.82
归属于上市公司股东的
2,541,570,197.10 2,364,317,146.33 7.50% 2,219,411,367.35
净资产(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
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八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
1,638,577,465.5
营业收入 1,155,869,627.47 1,250,893,742.95 1,050,185,822.51
归属于上市公司股东的
22,024,108.01 -19,064,521.47 -57,461,520.04 60,339,163.71
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -19,520,093.81 -22,985,052.60 -58,050,075.75 25,298,992.15
利润
经营活动产生的现金流
-59,263,780.05 -21,890,553.95 -22,389,237.69 233,839,554.14
量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差
异
√ 是 □ 否
2015年6月,公司完成非公开发行股票收购机械公司100%股权事项,因公司及机械公司在
合并前后最终控制方均为石化集团且该控制并非暂时性,本报告期内公司合并范围变动按照
同一控制下的企业合并相关准则要求处理,在编制合并财务报表时,调整了第一季度合并报
表的期初数。因此上述第一季度数据为调整后的数据,与已披露的第一季度报告数据存在较
大差异。
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
主要为处置固
非流动资产处置损益(包括已计
17,586,698.90 28,488,975.90 88,033.80 定资产和无形
提资产减值准备的冲销部分)
资产收益
计入当期损益的政府补助(与企
34,620,646.51 4,835,706.34 963,870.69
业业务密切相关,按照国家统一
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标准定额或定量享受的政府补
助除外)
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损 39,610,652.10 195,009,376.07 98,980,146.59
益
除上述各项之外的其他营业外
15,285,692.76 -780,833.54 8,307,329.95
收入和支出
减:所得税影响额 10,148,484.47 2,306,781.00 2,311,007.16
少数股东权益影响额(税
15,861,745.57 38,037,961.38 32,957,662.65
后)
合计 81,093,460.23 187,208,482.39 73,070,711.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
2015年,公司通过非公开发行股票募集资金向石化集团购买机械公司100%股权,实现了
石化集团机械板块整体上市。公司的产品线由单一的石油钻头钻具扩展成涵盖陆上及海洋钻
完井、采油作业、油气集输等领域的系列产品,优化了公司产品结构,巩固和提升了公司在
石油机械装备行业的竞争地位,公司的盈利能力与抗风险能力得以提高。公司由专业化的钻
头钻具生产企业提升为研发、制造、服务一体化的石油工程技术装备企业。
公司主导产品有牙轮和金刚石钻头、石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油
管作业设备、带压作业设备、天然气压缩机、水处理设备、油气输送管、井下工具等,并具
备石油装备检测、天然气增压等服务能力。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
与追溯调整前数据相比,股权资产同比增加 886.58%,主要系公司本期收购
股权资产
机械公司及新增对湖北海洋工程装备研究院有限公司的投资。
与追溯调整前数据相比,固定资产同比增加 94.89%,主要系公司本期收购
固定资产
机械公司。
与追溯调整前数据相比,无形资产同比增加 119.55%,主要系公司本期收购
无形资产
机械公司。
与追溯调整前数据相比,在建工程同比增加 244.88%,主要系公司本期收购
在建工程
机械公司。
与追溯调整前数据相比,长期待摊费用同比增加 244.88%,主要系公司本期
长期待摊费用
收购机械公司及公司经营租入固定资产发生的改良支出。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
本公司是国内重要的石油装备制造基地,中石化唯一的石油工程技术装备研发、制造、
服务一体化企业,具有较强的整体规模实力。
本公司产品门类较为齐全,涵盖陆上及海洋钻完井、采油作业、油气集输等领域,各业
务板块之间具有较强的协同效应,能够根据客户需求提供个性化的一体化解决方案。
本公司科技研发体系比较完善,拥有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后
科研工作站等研发平台,以及技术实力较强的研发队伍,总体技术达到国内领先、国际一流
水平。
本公司拥有完善的国内外营销网络,具有共享中石化品牌和市场平台的优势,SOFE企业
品牌形象逐步树立,“江钻”、“四机”、“沙管”、“四机赛瓦”、“三机”等产品品牌具有良好市场
声誉。公司产品销往全国各油气生产区域并出口40多个国家或地区。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年以来,国际原油价格持续低位震荡,对全球油气行业产生了巨大冲击,整个行业
处于十分困难的环境中。迫于生存与发展压力,全球石油公司大力压缩投资,削减支出,造
成公司所处的石油工程机械装备、工具行业市场需求大幅下降,竞争不断加剧。
面对市场需求急剧萎缩、市场竞争异常激烈、经营压力持续加大的严峻形势和挑战,
公司上下坚定信心,振奋精神,全力以赴拓市场、保效益,战寒冬、守底线,在行业性大幅
下滑中,保持了生产经营平稳运行,我们主要采取了以下举措:
(一)抢抓页岩气开发机遇,打造一体化服务能力。
涪陵页岩气田一期产能建设三年多来,公司投入应用3000型压裂车等各类设备160多台
套,钻头钻具、井下工具及各类管汇、配件数以万计,为页岩气开发提供了有力的技术装备
服务支撑。2015年公司进一步强化技术升级与服务,拓展配件销售、检测服务等市场。针对
焦石坝南区地质特点和工艺要求,开展钻头钻具新一轮改进,牙轮钻头、金刚石钻头的机械
钻速和平均进尺指标又有提高;螺杆钻具质量趋于稳定;改进升级泵头体、活动弯头,经受
住了复杂工况的考验;优化改进后的易钻复合材料桥塞完成工程应用,整体指标优良,得到
批量应用。高压管汇检测服务基地已在涪陵建成并投入运行,制订《工厂化压裂工况下高压
管汇安全使用规范》,形成了大批量、高效率、规范化的检测服务能力。通过承担“十二五”
重大科技专项、国家863项目,公司科研软硬件设施建设水平进一步提升,增强了仿真分析、
试验验证和技术集成能力,形成了工程装备与钻完井、井筒钻具与提速工具、易钻桥塞与钻
除工具等一体化解决方案。在重庆成功举办页岩气勘探开发装备及工具技术研讨会,向集团
内部、中石油、中海油、延长石油等客户,推介公司的一体化解决方案,积极争取市场机会。
(二)稳固石化集团内部市场,全力开拓外部市场。
稳固石化集团内部市场。在此基础上积极开拓传统国内市场,四机赛瓦在中石油、中
海油市场收入逆市上扬,分别增长21.4%、18.3%,较好地弥补了海外市场的下滑。努力推行
租赁销售模式,与金融机构合作,设备租赁、融资销售迈开步伐。在国家大的管道工程建设
开工不足的情形下,钢管产品在走向国际市场的同时,将产品延伸到桩管、水管、石油炼化
用管等领域。
加强对外合作,国际市场体系实现新拓展。公司层面成立国际业务中心,机构设置和人
员配备到位,依托中石化海外分支机构开展业务。通过近几年不懈努力,钢管成功进入沙特
阿美公司的建设项目。海外市场本地化销售渠道建设取得积极进展,与俄罗斯企业就开展当
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地合作生产和销售签订战略合作意向书;在阿联酋、科威特分别办理产品入网资格。
(三)大力实施科技攻关,争取国家科技重大专项,提升公司核心竞争力。
“深层页岩气开发关键装备与工具研制”通过国家“十三五”科技重大专项立项评审,该项
目将极大促进公司提升一体化服务能力。同时,“油气压裂装备研发基地建设”项目获国家能
源局专项立项;新增国家(部委)科研项目1项、石化集团科研项目6项。
“超高压大功率油气压裂装备研制及集群化应用”成果获得国家科技进步二等奖,大型成
套压裂装备成为我国石油装备行业标志性产品之一;修井作业自动化、模块化、标准化装备
展示高效、环保、经济的优点,在大庆油田推广应用。优化升级牙轮钻头、金刚石钻头、混
合钻头技术,自主开发橡胶配方并成功研制大扭矩等壁厚、耐高温、耐油基螺杆,在国内外
市场取得良好应用效果,丰富了产品系列。针对新粤浙管线压力高、口径大的技术需求,成
功开展X80大变形直缝埋弧焊管和热煨弯管的单件试制。继向海洋981平台供应唯一国产专用
配套设备之后,又一台1500hp海洋固井撬已交付海洋943平台;“水下采油树关键技术研究及
成套设备研制(Ⅰ期)”项目通过国家科技部验收。大功率、高转速压缩机在元坝气田投产,
机组运行总体平稳。此外,公司获批专利98件,其中发明专利22件。公司通过高新技术企业
认定。
(四)推进结构调整,进一步提升企业管理水平。
整体上市后,我们对组织机构及管理框架相应调整,成立国际业务中心、物资采办中心,
从机制上强化国际营销体系建设和物资供应管理体系优化提升、采购降本工作。公司持续推
行精益管理,由点及面,逐步深化。公司上下牢固树立长期过紧日子思想,从细节做起,切
实加强成本管控,努力控制各种费用支出。建立平衡计分卡绩效管理体系,以效益为中心,
强化考核激励导向作用。
在2014年关停钢管厂武汉分厂的基础上,2015年完成了土地、房产等资产的处置。参股
的湖北省海工研究院已正式成立,将有效提升公司海工装备研发实力。
二、主营业务分析
1、概述
2015年利润表主要项目说明:
项目 2015年1-12月 2014年1-12月 变动比例
合并 合并
一、营业收入 5,095,526,658.43 8,136,565,865.91 -37.37%
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减:营业成本 4,119,277,590.57 6,750,383,583.77 -38.98%
营业税金及附加 25,682,119.69 36,224,393.34 -29.10%
销售费用 298,826,583.08 326,226,477.39 -8.40%
管理费用 588,687,033.77 687,527,686.00 -14.38%
财务费用 79,521,251.26 73,423,181.36 8.31%
资产减值损失 13,746,012.73 41,183,163.19 -66.62%
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益 2,799,282.30 34,517,255.60 -91.89%
(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营 2,799,282.30 7,311,482.90 -61.71%
企业的投资收益
二、营业利润 -27,414,650.37 256,114,636.46 -110.70%
(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入 69,407,603.87 47,643,606.97 45.68%
减:营业外支出 1,395,722.59 6,652,670.53 -79.02%
其中:非流动资产处置损失 157,998.19 4,374,966.35 -96.39%
三、利润总额 40,597,230.91 297,105,572.90 -86.34%
(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税费用 -1,974,809.97 39,956,786.12 -104.94%
四、净利润 42,572,040.88 257,148,786.78 -83.44%
(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润 5,837,230.21 228,790,869.88 -97.45%
少数股东损益 36,734,810.67 28,357,916.90 29.54%
(1)本年度营业收入同比下降37.37%,主要原因是受国际原油价格持续低位震荡影响,国内外
油公司普遍削减勘探开发资本支出,石油工程工作量减少,石油机械装备、油气管道、钻头
钻具、装备配件等产品需求下滑,导致公司主营产品收入大幅下降;
(2)营业成本同比减少38.98%,主要因收入减少,导致相关营业成本减少;
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(3)营业税金及附加同比减少29.10%,主要因收入减少,导致相关营业税金及附加计提减少;
(4)销售费用同比减少8.4%,主要因收入减少,导致与收入相关的销货运杂费等销售费用相应
减少;
(5)管理费用同比减少14.38%,主要因公司内部大力开展挖潜增效、降本减费工作,修理费、
物料消耗等支出减少;
(6)财务费用同比增加8.31%,主要因本年减少了付息债务使利息支出减少、增发股票资金形
成利息收入增加,但本年汇率变动形成汇兑净损失6,774万元致使财务费用总体增加;
(7)资产减值损失同比减少66.62%,主要因公司本年按账龄组合计提的应收账款坏账准备减少
了3,828万元所致;
(8)投资收益同比减少91.89%,主要因按权益法确认的投资对象本年度收益减少。
(9)营业外收入同比增加45.68%,主要因为本年收到的政府补助收入、处置钢管厂武汉分厂土地
房产收入等形成。
(10)利润总额同比减少86.34%,主要为以上项目所致。
(11)所得税费用同比减少104.94%,主要为本年利润总额减少所致。
(12)净利润同比减少83.44%,主要由于以上项目所致。
(13)归属于母公司所有者的净利润同比减少97.45%,主要由于以上项目所致。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
占营业收入 占营业收入 同比增减
金额 金额
比重 比重
营业收入合计 5,095,526,658.43 100% 8,136,565,865.91 100% -37.37%
分产品
石油机械设备 2,692,813,287.73 52.85% 4,567,189,057.53 56.13% -41.04%
钻头及钻具 695,307,008.78 13.65% 1,011,485,994.92 12.43% -31.26%
油气管道 1,135,357,535.40 22.28% 1,926,245,544.35 23.67% -41.06%
其他 572,048,826.52 11.22% 631,645,269.11 7.77% -9.44%
分地区
中石化石油机械股份有限公司 2015 年年度报告全文
境内 4,121,073,262.59 80.88% 6,521,969,834.13 80.16% -36.81%
境外 974,453,395.84 19.12% 1,614,596,031.78 19.84% -39.65%
说明:2015年度,受上游企业需求大幅减少影响,公司主导产品营业收入出现大幅减少。
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率比
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同 上年同期
期增减 期增减 增减
分产品
石油机械设备 2,692,813,287.73 1,993,021,478.22 25.99% -41.04% -45.39% 5.89%
钻头及钻具 695,307,008.78 575,151,249.20 17.28% -31.26% -24.81% -7.09%
油气管道 1,135,357,535.40 1,089,435,059.00 4.04% -41.06% -39.84% -1.95%
其他 572,048,826.52 461,669,804.15 19.30% -9.44% -12.10% 2.45%
分地区
境内 4,121,073,262.59 3,358,658,768.53 18.50% -36.81% -38.04% 1.61%
境外 974,453,395.84 760,618,822.04 21.94% -39.65% -42.80% 4.30%
石油机械设备产品:受国际原油价格持续低位震荡影响,国内外油公司普遍削减勘探开发资
本支出,石油工程工作量减少,对石油机械设备需求减少,导致此类产品收入减少。此类产
品毛利率提高的主要原因:①产品结构变化影响,毛利率较高的固压设备及配件、劳务收入
比重增加;②公司大力开展挖潜增效活动,通过集中采购、减少外协工序等手段使成本费用
有所减少。
钻头及钻具产品:受国际石油价格大幅下跌影响,上游油气勘探开发企业钻井进尺大幅减少,
对钻头及钻具需求减少,导致此类产品收入减少。此外因产品结构变化,其中高毛利率的牙
轮钻头产品销量下滑较大,致使此类产品毛利率同比下降。
油气管道产品:大型油气管道工程项目开工不足,对油气管道需求减少,导致此类产品收入
减少。此外本年度相对2014年油气管道的订单比例有所下降,而水管、桩管等产品的毛利率
较低,致使此类产品的毛利率同比下降。
其他产品:因上年已处置的化工业务毛利率为负,致使此类产品本年度收入减少,但毛利率
中石化石油机械股份有限公司 2015 年年度报告全文
有所上升。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整
后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
产品分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 元 1,993,021,478.22 3,649,430,901.23 -45.39%
石油机械设
生产量 元 2,186,454,214.97 3,688,713,692.03 -40.73%
备
库存量 元 337,420,552.14 143,987,815.39 134.34%
销售量 只/套 23,924 43,052 -44.43%
钻头及钻具 生产量 只/套 20,994 41,177 -49.02%