深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳海联讯科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主
管人员)张小平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 21
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 32
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 33
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 122
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释义
释义项 指 释义内容
国务院 指 中华人民共和国国务院
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司、海联讯 指 深圳海联讯科技股份有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股
《公司章程》 指 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度
的各类电力自动化系统。信息化包括(发电和电网企业)用于生产运
电力信息化 指 营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统,以及用于
各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统,还包括支撑所有信息
系统运行的电力专用通信信息网络,也可称为“电力企业信息化”。
电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人
信息应用系统 指 财物系统,以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的
统称。
电网的智能化,也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向
通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、
先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可
智能电网 指 靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包
括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的
电能质量,容许各种不同发电形式的接入,启动电力市场以及资产的
优化高效运行。
海联讯投资 指 深圳海联讯投资管理有限公司
中科汇通、第一大股东 指 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海联讯 股票代码
公司的中文名称 深圳海联讯科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 海联讯
公司的外文名称(如有) Shenzhen Hirisun Technology Incorporated
公司的外文名称缩写(如有) Hirisun
公司的法定代表人 王天青
注册地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hirisun.com
电子信箱 szhlx@hirisun.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔺晓静 陈翔
深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2
联系地址
厂房 B 区 3a 层 厂房 B 区 3a 层
电话 0755-26972918 0755-26972918
传真 0755-26972818 0755-26972818
电子信箱 szhlx@hirisun.com szhlx@hirisun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 57,408,622.79 145,236,198.43 -60.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-13,504,662.28 -9,552,946.80 -41.37%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
-13,492,861.59 -9,377,084.53 -43.89%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -33,062,117.30 -40,209,076.58 17.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.0987 -0.3001 67.11%
股)
基本每股收益(元/股) -0.0403 -0.0713 43.48%
稀释每股收益(元/股) -0.0403 -0.0713 43.48%
加权平均净资产收益率 -2.89% -2.11% -0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-2.89% -2.07% -0.82%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 594,364,322.42 640,451,460.57 -7.20%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
451,463,831.61 468,988,493.89 -3.74%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.3477 3.4999 -61.49%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -65,786.57
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
33,139.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,948.90
减:所得税影响额 -4,896.99
合计 -11,800.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
(1)政策性风险
对处于新常态下的社会经济,下行压力加大,进一步深化改革加快经济结构调整将成为未来政府工作的重点,国家关
于“智能电网”的发展规划与政策大力推动电力行业信息化发展。如未来国家宏观经济形势或国家的相关政策发生变化,影
响国内电力行业发展,减缓智能电网建设的进度或减少其投资规模,电力行业信息化需求和投入下降,这可能将给公司营业
收入和盈利的增长带来不利影响。公司将密切关注电力行业发展趋势,紧跟国家关于电力产业发展政策,提前谋划应对措施,
保持业务和技术与市场需要求的匹配。
(2)价格风险
随着电力行业的市场竞争逐渐加剧,价格策略的应对将会导致部分业务,尤其集成业务的毛利率下降,如市场份额不
能同时得到提升,公司系统集成类的盈利能力将会下降。软件类与服务类业务目前来看虽然能够保持较高毛利,但仍不排除
未来在市场竞争压力下毛利率下降的风险。公司将在市场拓展方面作出适应性转变,努力优化公司业务结构,保持整体盈利
能力的提升。
(3)并购风险
公司未来开展的并购业务可能由于未能准确评估被并购标的或项目的盈利能力或估值不当导致并购决策不当,或者存
在并购后未能很好的进行企业整合,发挥协调作用而导致并购失败的风险。为此,公司将制定严格规范的并购流程,结合专
业机构和人士对标的发展前景和盈利能力进行审慎的评估,并结合公司自身的战略方向和能力开展并购工作,规避并购过程
中的各类风险。
(4)管理风险
公司通过内生式和外延式共同发展的策略,在业务重点区域新设子公司,将电力信息化业务逐步向子公司转移,以满
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足业务发展的需求。这给公司带来机遇,同时也在管理方面带来了挑战。如果出现子公司管理层内部管理效率低下,或者内
部的管理制度在实际应用中无法达到预期的目的,将造成公司无法良性运转。公司将及时采取相应的有效措施,包括建立高
效、严密的业务管理体系、优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等,以降低其带来的不利影响和风
险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
公司一直秉承“服务客户、追求卓越”的经营理念,致力于为电力客户提供优质的信息化解决方案。2016年上半年,
国内宏观经济趋势依旧严峻,经济正处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期,董事会及管理层积极稳步推动和执
行年度经营计划,贴近客户贴近市场,在行业的大趋势中挖掘能够发挥公司价值的机会。
报告期内,公司实现营业收入5,740.86万元,较上年同期下降60.47%;利润总额-1,570.07万元,较去年同期增亏649.35
万元;实现了归属于上市公司股东的净利润为-1,350.47万元,较上年同期增亏41.37%;经营活动产生的现金流量净额为
-3,306.21万元,较上年同期增加17.77%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
受行业竞争激烈,及公
司上年度被国家电网暂
营业收入 57,408,622.79 145,236,198.43 -60.47%
停中标资格双重影响所
致
报告期总体业务下降所
营业成本 44,389,661.54 107,320,974.70 -58.64%
致
报告期销售人员大幅减
销售费用 7,323,731.17 21,268,262.86 -65.56%
少所致
管理费用 26,507,058.74 27,151,868.62 -2.37%
报告期无需支付银行利
财务费用 -1,474,760.55 -1,043,725.32 58.70% 息,且闲置资金理财收
益增加所致
所得税费用 278,463.85 345,749.33 -19.46%
研发投入 12,465,416.18 14,912,616.71 -16.41%
经营活动产生的现金流
-33,062,117.30 -40,209,076.58 17.77%
量净额
投资活动产生的现金流
-2,497,960.74 -3,990,739.90 5.41%
量净额
筹资活动产生的现金流 报告期吸收投资款及分
-369,041.36 -276,833.32 -33.31%
量净额 配股利所致
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现金及现金等价物净增
-35,929,119.40 -44,476,649.80 16.35%
加额
期初票据在报告期到期
应收票据 11,814,136.80 21,342,435.09 -44.64%
承兑所致
报告期业务收入减少所
应收账款 97,847,100.10 142,930,379.60 -31.54%
致
报告期提前支付货款备
预付款项 27,378,148.91 20,247,323.71 35.22%
货所致
报告期未执行完项目下
存货 93,749,351.50 57,948,670.38 61.78%
核算的在产品增加所致
报告期收回部分长期应
长期应收款 6,177,979.87 9,274,631.66 -33.39%
收款所致
报告期已开发票未确认
其他流动资产 26,217,991.63 17,435,293.41 50.37% 收入项目预缴的增值税
销售项税增加所致
报告期银行承兑汇票到
应付票据 11,297,578.45 28,226,221.98 -59.97%
期支付所致
报告期需要采购的业务
应付账款 32,877,821.57 54,127,183.36 -39.26%
减少所致
报告期收到未完工项目
预收款项 81,266,444.51 60,952,088.56 33.33%
款增加所致
报告期发放了上年度计
应付职工薪酬 2,577,214.91 7,084,292.12 -63.62%
提的奖励所致
报告期内缴纳上年增值
应交税费 -3,932,310.29 4,207,831.98 -193.45%
税款所致
报告期末应收款余额减
资产减值损失 -3,511,411.29 -2,172,894.07 -38.40% 少对应的坏账计提减少
所致
报告期收到的政府补贴
营业外收入 33,706.78 419,812.68 -91.97%
减少所致
上年度转让子公司处置
营业外支出 66,353.36 627,627.12 -89.43%
资产所致
支付给职工以及为职工
16,955,614.21 33,939,173.78 -50.04% 报告期人员减少所致
支付的现金
支付其他与经营活动有 上年度支付证监会处罚
30,625,726.64 46,065,839.60 -33.52%
关的现金 所致
取得投资收益收到的现 报告期子公司对外投资
1,000,000.00 205,998.00 385.44%
金 取得固定收益所致
处置固定资产、无形资 27,139.99 362,057.51 -92.50% 上年度处置子公司资产
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产和其他长期资产收回 所致
的现金净额
购建固定资产、无形资
报告期公司购置资产减
产和其他长期资产支付 802,080.41 14,409,339.98 -94.43%
少所致
的现金
分配股利、利润或偿付 报告期支付上年度股利
4,019,041.36 276,833.32 1,351.79%
利息支付的现金 分配所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-6月公司实现收入5,740.86万元,较上年同期下降60.47%,主要是受行业竞争激烈及公司上年度被国家电网暂
停中标资格双重影响所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
主营业务范围:公司的主营业务为面向电力企业客户提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。公司以提供
综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关技术及咨询服务。公司提供的产品和服务广泛运用
于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。
报告期主营业务范围保持不变,经营项目仍围绕着系统集成产品开展。在市场环境不佳的情况下,公司实现营业收入
5740.86万元,较上年同期减少60.47%;利润总额1,570.07万元,较去年同期增亏649.35万元;归属于上市公司股东的净利
润为1,350.47万元,较上年同期增亏 41.37 %;经营活动产生的现金流量净额为-3306.21万元,较上年同期增加17.77%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
系统集成 43,375,127.49 37,299,283.04 14.01% -63.80% -61.78% -4.54%
软件开发与销售 -100.00% -100.00%
技术及咨询服务 11,791,283.41 7,090,378.50 39.87% -38.22% 12.73% -27.17%
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其他 2,242,211.89 100.00%
分行业
计算机应用服务 55,166,410.90 44,389,661.54 19.53% -61.69% -58.64% -5.93%
物业租赁 2,242,211.89 100.00% 80.54% 0.00% 0.00%
分地区
华北 25,089,719.23 17,433,414.64 30.52% -64.36% -64.19% -0.34%
中南 14,110,341.03 15,435,353.48 -9.39% -73.73% -64.67% -28.05%
华东 10,547,775.86 5,036,215.84 52.25% -42.35% -60.19% 21.39%
东北 4,506,821.99 3,775,024.18 16.24% 5,477.54% 5,566.18% -1.31%
西南 3,153,964.68 2,709,653.40 14.09% 81.07% 90.13% -4.10%
西北 -100.00% -100.00%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
为控制公司经营成本,降低管理费用,公司将闲置房产对外出租,增加其他业务收入224.22万元。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
(一)智能电网被列入“十三五”规划重大项目
中国作为世界上能源消耗第二位的国家,有着全球最为庞大的电网系统。“十三五”对我国来说仍处于工业化发展阶
段,巨大的能源消耗和电力需求是这一发展阶段的重要特征。按照国民经济“十三五”规划目标,2020年之前我国电力需求
将保持中速增长,年均增长4.8%左右,预计2020年全社会用电量将达到7万亿千瓦时。输变电装备发展将呈现出智能化、集
成化、绿色化的特点。
随着中共中央和国务院联合发布《关于深化电力体制改革的若干意见》,电力体制改革更进一步,智能电网建设规划实
施、新兴应用领域的不断出现,用电端新的需求迸发及智能电网加快发展有利于公司目前主营业务的持续性发展。根据前瞻
产业研究院发布的《2016-2021年中国智能电网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,预计2016-2020年电网总投资为
14000亿元,智能化投资为1750亿元,年均智能化投资350亿元,占总投资的12.5%。
海联讯是作为电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,产品和服务已经覆盖发电、输电、变电