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华鑫股份:2023年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2024-03-30

2023

众会字(2024)第02656号

按照《企业内?控制审?指引》及中国注册会?师执业准则的相关?求,我们审?了上海华?股份有?公司(以下简称“华?股份”)2023年12月31日的?务报告内?控制的有效性。

按照《企业内?控制基本??》、《企业内?控制应用指引》、《企业内?控制?价指引》的?定,建立健全和有效实施内?控制,并?价其有效性是华?股份?事会的?任。

我们的?任是在实施审?工作的基础上,对?务报告内?控制的有效性发?审?意?,并对注意到的??务报告内?控制的?大缺???披?。

内?控制具有固有局?性,存在不能?止和发现?报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内?控制变得不恰当,或对控制政策和程序?循的程度?低,根据内?控制审?结果推测未来内?控制的有效性具有一定??。

我们?为,华?股份于2023年12月31日按照《企业内?控制基本??》和相关?定在所有?大方?保持了有效的?务报告内?控制。

(此?无正文)

众华会?师事务所(特殊普?合伙)中国注册会?师

中国注册会?师

中国,上海2024年3月28日


  附件:公告原文
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