读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中航沈飞:董事会审计委员会关于审阅公司编制的2023年年度报告及财务会计报表的书面意见 下载公告
公告日期:2024-03-30

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅公司编制的2023年年度报告及财务会计报表

的书面意见

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会认真审阅了公司编制的2023年年度报告及财务会计报表,并对比了公司上一年度同期报告的各项财务数据(主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、管理费用、财务费用、净利润等),发表了如下意见:

一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至2023年12月31日的资产负债情况和2023年度的生产经营成果及现金流量情况。

二、同意将公司2023年年度报告及2023年年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第二次会议审议。

(以下无正文)

中航沈飞股份有限公司

董事会审计委员会2024年3月28日

(此页无正文,系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅公司编制的2023年年度报告及财务会计报表的书面意见》签署页)

审计委员会委员签字:

毛 群

王 敏

杨志明

2024年3月28日


  附件:公告原文
返回页顶