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博云新材:2024年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2024-04-03

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024年度财务预算报告>的议案》,现将具体情况公告如下:

一、预算编制说明

本预算报告以公司2023年度的经营业绩为基础,根据2024年度公司经营发展规划与市场销售预计,按照公司合并报表口径编制。

二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化;

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;

4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成,各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动;

6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2024年度主要预算指标

根据公司2023年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,公司2024年度预计实现营业收入8.19亿元(较上年增长38.7%)。

四、确保全面预算完成的措施

2024年公司将采取以下措施确保预算任务的完成

1、加强党的建设,推动党建工作与业务工作相融合,做实做深做细战略管理、目标管理,做好偏差分析。制定好目标任务,做好内部考核,对下属业务单元实施一企一策,全力完成年度各项经营指标;管理部门去行政化,帮助各业务单元找问题、找对策,切实为公司发展服务,促进经营目标实现。

2、强化市场开拓能力,加快经营规模发展

(1)航空航天板块

强化市场、销售和售后服务三大职能建设,对细分市场进行调研和规划,通过业务计划的制定和实施来实现细分市场占有率的有效提升。

(2)硬质合金板块

紧抓国产替代机遇,贯彻“专业化生产"的精神及“做优、做强、做大”的原则,随着新基地产线拉通并投入试运营,通过技术改造升级改变传统管理模式,实现可视化、定量化、精准化的生产管理,达到降本增效的目标。

3、持续保持科研投入力度,将科技创新体系做实,扎实做好科改示范企业建设;促进公司数字化发展,把握科技转型升级趋势,用科技创新促进降本增效。

五、特别提示

本财务预算报告不构成公司对2024年度的收入及盈利预测,也不构成公司对投资者的任何实质性承诺,本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素,公司2024年度财务预算主要指标能否实现存在较大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2024年4月1日


  附件:公告原文
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