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国芳集团:公司关于2023年度外部审计机构履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-13

2023年度外部审计机构履职情况评估报告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)为公司2023年外部审计机构,对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。

根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中喜会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中喜会计师事务所在履职过程中勤勉尽责,能够保持独立性,公允表达了审计意见,高质量完成审计工作。具体情况如下:

一、审计质量管理

在执行审计工作过程中,中喜会计师事务所能够利用事务所专家团队等内外部资源,就相关专业领域与公司及时进行交流分享,支持解决公司重大会计、审计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制,与公司保持充分讨论,所有重大会计审计事项均已达成一致意见,不存在不能解决的意见分歧。

中喜会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前,中喜会计师事务所开展了一系列动态监控和辅导程序,按照执业准则和事务所质量管控政策对审计项目的质量进行把控:项目组现场负责人、项目经理与项目合伙人组成审计项目组三级复核机制,完全独立于项目之外的项目质量控制合伙人再进行复核并及时反馈独立意见。中喜会计师事务所委派资深证券服务从业经验会计师赵艳丽女士作为项目质量控制复核人,对审计项目组在审计中持续监督和指导,并进行独立客观的复核审计工作,强化审计质量复核的精细度和适时性,确保公司财报审计的全流程都得到有效的质询和审视。

二、人员资源配置

中喜会计师事务所为2023年度公司审计服务配备了专业审计团队骨干成员,组成专属工作团队,人员配备合理、充足,核心团队成员相对稳定且具备多年证券业务及上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。中喜会计师事务所委派其项目合伙人齐俊娟女士、会计师范雅薇女士担任公司审计报告签字人,委派资深证券服务从业经验会计师赵艳丽女士担任项目的质量控制复核人。此外,中喜会计师事务所为审计服务还配备了信息技术、内部控制等方面的项目专家团


  附件:公告原文
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