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华控赛格:董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明 下载公告
公告日期:2023-04-29

专项说明中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下:

一、强调事项段的主要内容

“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二、1、立案调查事项所述,因华控赛格公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对华控赛格公司立案调查。截至审计报告日,中国证监会调查工作仍在进行中,尚未结案。本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、董事会对涉及强调事项的说明

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》(证监立案字00720231号),因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

目前,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定,公司将积极配合中国证监会立案调查工作,并按照有关法律法规的要求及时做好信息披露工作。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日


  附件:公告原文
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