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攀钢钒钛:内部控制鉴证报告 下载公告
公告日期:2022-03-29
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2021年度
内部控制审计报告
索引页码
内部控制审计报告1-2

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:110101362022750001918
报告名称:内部控制审计报告
报告文号:XYZH/2022CQAA20063
被审(验)单位名称:攀钢集团钒钛资源股份有限公司
会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:其他鉴证业务
报告日期:2022年03月25日
报备日期:2022年03月24日
签字人员:范建平(110002000008),刘源(110101360159)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。


  附件:公告原文
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