攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
2021年度 |
内部控制审计报告 |
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内部控制审计报告 | 1-2 |
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: | 110101362022750001918 |
报告名称: | 内部控制审计报告 |
报告文号: | XYZH/2022CQAA20063 |
被审(验)单位名称: | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
会计师事务所名称: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
业务类型: | 其他鉴证业务 |
报告日期: | 2022年03月25日 |
报备日期: | 2022年03月24日 |
签字人员: | 范建平(110002000008),刘源(110101360159) |
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。