一汽轿车股份有限公司 2015 年半年度报告全文
一汽轿车股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
一汽轿车股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人安铁成、主管会计工作负责人张建帮及会计机构负责人(会计主
管人员)陈清华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 6
第四节 董事会报告 ................................................ 8
第五节 重要事项 ................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 25
第七节 优先股相关情况 ........................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 29
第九节 财务报告 ................................................. 30
第十节 备查文件目录 ............................................ 136
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 一汽轿车股份有限公司
中国一汽、一汽集团公司 指 中国第一汽车集团公司
一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司
董事会 指 一汽轿车股份有限公司董事会
股东大会 指 一汽轿车股份有限公司股东大会
监事会 指 一汽轿车股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 一汽轿车 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 一汽轿车股份有限公司
公司的中文简称 一汽轿车
公司的外文名称 FAW CAR CO.,Ltd.
公司的法定代表人 许宪平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈清华 杨育欣
联系地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号
电话 0431-85781108 0431-85781107 0431-85781108 0431-85781107
传真 0431-85781100 0431-85781100
电子信箱 fawcar0800@faw.com.cn fawcar0800@faw.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年
度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册
情况在报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入(元) 13,763,968,348.95 15,891,834,537.60 -13.39%
归属于上市公司股东的净利润
164,196,380.66 315,790,002.40 -48.00%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
150,873,032.44 312,667,950.69 -51.75%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
98,497,256.03 351,133,263.18 -71.95%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.1009 0.1940 -47.99%
稀释每股收益(元/股) 0.1009 0.1940 -47.99%
加权平均净资产收益率 1.86% 3.61% 减少 1.75 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 19,256,672,534.19 20,935,597,558.07 -8.02%
归属于上市公司股东的净资产
8,898,613,186.56 8,745,118,008.74 +1.76%
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 主要为处置报废的固定资产产生
211,271.35
准备的冲销部分) 的收益。
主要包括自主发动机 ET3 项目、
A130 车型冲压件自主开发项目、自
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 主发动机 4GB 项目、轻型车 AMT 变
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 11,491,494.70 速器项目、自主变速器 ET3 项目及
政府补助除外) 大吨位内高压成型装备与工艺项
目转入的与资产相关政府补助和
政府奖励款。
主要为收到的各种赔偿金、违约金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,620,582.21
及罚款净额等款项。
减:少数股东权益影响额(税后) 0.04
合计 13,323,348.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年,国内汽车行业销量增速放缓,各大汽车生产企业加大新产品投放,价格
战此起彼伏,主流车型成交价格快速下探,行业竞争不断加大,企业经营环境日趋严峻。报
告期内,公司坚持“做优质量,做强能力”的工作方针,面对严峻形势,全体系积极应对,
有序推进各项工作,体系能力不断提升。打造品牌形象,强化品牌服务,满意度持续提升;
各项目按节点有序推进,产品生命周期管理不断完善,项目管理水平稳步提升;完善质量管
理方法,质量状态有效提升;持续优化体制、机制及流程,不断适应公司发展需要。2015年
1-6月,公司整车销售12.08万辆,较上年同期减少11.60%,实现营业收入1,376,396.83万元,
同比减少13.39%;实现营业利润22,983.96万元,同比减少16.26%;实现利润总额24,316.29
万元,同比减少10.36%;实现归属于上市公司股东净利润16,419.64万元,同比减少48.00%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况 单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 13,763,968,348.95 15,891,834,537.60 -13.39%
营业成本 10,817,191,289.37 12,187,329,523.59 -11.24%
主要为本报告期广告费及业务
销售费用 1,225,313,395.19 1,999,063,154.72 -38.71%
宣传费等费用较上年同期减少。
管理费用 798,707,069.69 693,817,245.50 +15.12%
主要为本报告期票据贴现息较
财务费用 65,853,661.56 44,739,910.84 +47.19%
上年同期增加。
主要为本报告期调整可抵扣亏
所得税费用 49,761,098.95 71,747,785.31 -30.64%
损确认的递延所得税减少。
研发投入 268,993,111.83 228,567,273.42 +17.69%
主要为本报告期销售商品、提供
经营活动产生的
98,497,256.03 351,133,263.18 -71.95% 劳务收到的现金减少以及支付
现金流量净额
的广告费和宣传费等费用增加。
投资活动产生的 主要为本报告期投资支付的现
-723,101,895.30 -474,405,798.65 -52.42%
现金流量净额 金增加。
筹资活动产生的 主要为本报告期借款所收到的
153,508,798.61 -247,754,833.33 +161.96%
现金流量净额 现金较上年同期增加。
现金及现金等价
-471,863,536.36 -371,186,823.85 -27.12%
物净增加额
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主要为本报告期计提坏账准备
资产减值损失 779,211.26 -220,722.96 +453.03%
增加。
主要为本报告期转入的与资产
营业外收入 13,383,382.86 10,055,483.41 +33.10%
相关的政府补助增加。
主要为本报告期处置非流动资
营业外支出 60,034.60 13,239,606.98 -99.55%
产的净损失减少。
主要为本报告期子公司一汽马
少数股东损益 29,205,447.44 -116,264,497.95 +125.12% 自达汽车销售有限公司本期盈
利。
主要为本期销售商品、提供劳务
货币资金 272,324,697.27 744,188,233.63 -63.41%
收到的现金减少。
主要为本期应收钢材、劳务款项
应收账款 159,725,983.90 35,308,182.88 +352.38%
增加。
主要为本期预付生产零件及项
预付款项 504,477,184.63 207,479,685.71 +143.15%
目支出款项增加。
其他应收款 400,624,108.78 16,435,980.14 +2,337.48% 主要为本期预付的投资款增加。
主要为本期处置报废存货待处
其他流动资产 7,277,904.11 2,201,141.58 +230.64%
理财产损益增加。
主要为本期尚未处置的报废的
固定资产清理 12,958,795.68 8,471,491.07 +52.97%
固定资产增加。
主要为上期开出的承兑汇票到
应付票据 65,712,181.89 106,661,114.63 -38.39%
期承兑。
主要为本期应付的养老保险及
应付职工薪酬 19,662,892.69 13,403,173.77 +46.70%
计提的职工教育经费增加。
主要为本期末增值税待抵扣进
应交税费 117,655,135.35 19,438,116.98 +505.28%
项税减少。
主要为本期尚未支付的现金股
应付股利 16,446,500.02 171,500.02 +9,489.79%
利增加。
主要为本期确认的权益法下核
其他综合收益 7,286,762.87 1,712,965.71 +325.39% 算的被投资单位其他综合收益
增加。
主要由于子公司一汽马自达汽
少数股东权益 97,206,900.27 68,001,452.83 +42.95%
车销售有限公司本期盈利。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划
延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015 年,公司坚持蓄势谋远,做优做强,做好当期的同时,为未来新品及全新动力总成
的投产、投放做好充分准备;进一步改革创新,完善体制机制,修订流程标准,建设高效协
同的项目管理体制,实现了产品全生命周期管理;完善决策机制、建立管理体系,有效控制
了风险,提升了劳动生产率;项目按节点有序推进,保证项目进度和质量;拓宽海外业务,海
外销量大幅提升;持续提升产品品质,打造品牌形象,实现销售满意度自主品牌第一的提升,
推进自主事业不断向前迈进。
三、主营业务构成情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同
减
期增减 期增减
分行业
汽车制造业 12,855,455,967.93 10,139,272,424.95 21.13% -13.93% -11.26% 减少 2.37 个百分点
分产品
整车 12,080,421,034.35 9,722,435,427.94 19.52% -13.73% -10.43% 减少 2.96 个百分点
备品 775,034,933.58 416,836,997.01 46.22% -16.94% -26.99% 增加 7.40 个百分点
分地区
东北 2,573,105,909.35 2,029,993,310.07 21.11% 10.20% 9.42% 增加 0.56 个百分点
华北 3,442,064,761.55 2,794,604,353.87 18.81% -19.05% -15.28% 减少 3.61 个百分点
西北 920,806,236.24 763,007,140.34 17.14% -17.45% -14.29% 减少 3.05 个百分点
华中 240,112.45 405,750.11 -68.98% -- -- --
华东 3,311,101,098.40 2,515,600,321.52 24.03% -16.04% -14.19% 减少 1.64 个百分点
西南 672,212,368.13 531,526,565.20 20.93% -28.38% -24.95% 减少 3.62 个百分点
华南 992,300,207.51 762,434,661.07 23.16% -24.91% -22.50% 减少 2.39 个百分点
中南 910,097,325.80 712,736,810.29 21.69% -5.07% -1.99% 减少 2.46 个百分点
直销 33,527,948.50 28,963,512.48 13.61% -52.76% -7.72% 减少 42.17 个百分点
四、核心竞争力分析
公司始终秉承“成就一流品牌,成为具有国际竞争力的汽车企业”的企业理念,不断增
强企业产品开发能力,提升自身的企业竞争力。公司响应“互联网+”及“创新驱动”战略方
向,逐步开展“互联网+营销”,并获得初步成效,进一步提升公司品牌知晓度,促进销量提
升;通过整体体系能力的有力支撑,实现快速的市场反应和以市场为导向的产品开发及产品
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升级换代。海外市场经过前两年的试水,公司商品已批量出口至海外,并且市场反馈良好。
“中国一汽”品牌和“红旗”品牌价值一直保持在国内汽车行业领先水平。红旗品牌整
体逆势上扬,销量得到大幅提升,报告期内,红旗H7终端销售同比大幅增长,红旗H7 1.8T
车型于3月份投放,进一步扩大了私人市场份额,为红旗品牌私人市场化战略打开了良好开端;
奔腾系列产品在进一步树立以X80及B50为明星车型的基础上,销售领域实现了销售及服务满
意度的双提升,销售满意度位列自主品牌第一名。奔腾产品X80继续保持13-14万元价格区间
自主品牌SUV标杆产品;全新奔腾B70销量进一步提升,树立同级别自主车型典范;奔腾B50
作为公司一款战略车型,也将进行全新换代,重回中级车市场的核心地位;奔腾B90,将进入
改型升级期,重新树立自主中高级轿车旗舰形象。
2015年,公司合作品牌Mazda品牌,其新一代Mazda6阿特兹产品在整体市场中高端轿车量
价齐跌的市场背景下,销量得到大幅提升,进一步巩固了马自达品牌在中高级市场地位。
Mazda6阿特兹凭借“创驰蓝天”技术、时尚动感的造型和精湛的工艺,博得B级高端用户的广
泛认可,进一步提升马自达品牌形象,为后续新车投放成功做出贡献;整体Mazda品牌处于产
品线布局调整期,公司着重加强销售及服务满意度提升,并获得双提升。
公司在自主研发能力不断提升的同时,借助合作体系的强有力支撑,在产品力、营销力
等核心竞争力方面得到有效提升,随着市场竞争越来越激烈,公司将针对产品、技术等方面
进一步提升核心竞争力,持续打造拳头产品,提升品牌竞争力,实现公司经营目标。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
87,500,000.00 -100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
各种机动车辆保险业务,与机动车辆
鑫安汽车保险股份有限公司 保险有关的其他财产保险业务,短期 17.50%
健康保险和意外伤害保险业务等业务
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(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
期初持股数 期初持 期末持股数量 期末持 会计核 股份来
公司名称 公司类别 最初投资成本(元) 期末账面值(元) 报告期损益(元)
量(股) 股比例 (股) 股比例 算科目 源
一汽财务有 长期股
其他 376,254,200.00 245,469,000 21.75% 245,469,000 21.75% 924,447,810.34 69,186,405.34 注1
限公司 权投资
吉林亿安保 可供出
发起人
险经纪有限 保险公司 1,500,000.00 1,500,000 15.00% 1,500,000 15.00% 1,500,000.00 售金融
投资
责任公司 资产
鑫安汽车保
长期股 发起人
险股份有限 保险公司 175,000,000.00 175,000,000 17.50% 175,000,000 17.50% 180,958,150.52 2,290,144.60
权投资 投资
公司
合计 552,754,200.00 421,969,000 -- 421,969,000 -- 1,106,905,960.86 71,476,549.94 -- --
注 1:公司股份制改组前的主要资产之一长春齿轮厂,于 1988 年作为发起人之一取得一汽财务有限公司 120 万股股权,1989 年向一汽财务有限公司增资
取得 80 万股股权;公司股份改组成立后,1997 年从一汽金杯汽车股份有限公司购入一汽财务有限公司 3,000 万股股权;1999 年公司向一汽财务有限公
司增资取得 3,400 万股股权;2001 年,公司从一汽无锡汽车厂、一汽贸易总公司、富奥汽车零部件有限公司、一汽实业总公司受让取得一汽财务有限公
司 1,405 万股股权;2004 年,公司向一汽财务有限公司增资取得 6,481.5 万股股权;2008 年公司向一汽财务有限公司增资取得 10,060.40 万股股权,增
资后持有一汽财务有限公司 24,546.90 万股股权,占其总股本的 21.75%。2015 年 3 月,公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对一汽财务有限
公司增资的议案》,根据本次增资方案,公司此次出资现金 38,000 万元,增持 10,260 万股,增资后,公司共持有一汽财务有限公司 34,807 万股,持股比例
增加为 21.7546%, 截止本报告期末,增资相关程序正在办理中。
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(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
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主要子公司、参股公司情况
单位:元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
一汽轿车
3,000 万
销售有限 子公司 批发业 轿车及其配件销售 837,988,207.78 -200,728,739.46 7,096,345,897.33 -172,461,317.65 -172,461,317.65
元
公司
一汽马自
达汽车销 12,500 万
子公司 批发业 轿车及其配件销售 971,392,941.29 266,544,941.18 5,559,027,923.83 110,283,303.17 105,571,770.92
售有限公 元
司
办理集团内部金融业
一汽财务 112,880
参股公司 金融业 务及其他经人民银行 43,656,350,420.26 4,776,508,579.84 1,217,971,314.54 463,723,680.79 357,529,787.54
有限公司 万元
批准的金融业务
大众汽车
变速器 汽车 $4,700 万
参股公司 制造变速箱并销售 1,905,298,083.78 1,393,788,930.96 766,984,577.