湖南电广传媒股份有限公司 2013 半年度报告全文
湖南电广传媒股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
湖南电广传媒股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人文啸龙
声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2
第二节 公司简介 .................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................ 16
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................ 26
第八节 财务报告 ................................................................................................................ 27
第九节 备查文件目录 ....................................................................................................... 116
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/电广传媒 指 湖南电广传媒股份有限公司
有线集团/湖南有线 指 湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日的会计期间
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
经公司第四届董事会第三十次(临时)会议审议通过,拟以非公开发
行股票的方式向包括控股股东湖南广播电视产业中心在内的不超过
10 名特定对象发行数量不超过 51,500 万股(含 51,500 万股),非公
本次非公开发行/非公开发行 指
开发行股票募集资金总额不超过 530,000 万元,扣除发行费用后的净
额将用于“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”和
偿还银行贷款等项目。
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 电广传媒 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南电广传媒股份有限公司
公司的中文简称 电广传媒
公司的外文名称 HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 TIK
公司的法定代表人 龙秋云
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 廖朝晖 汤振羽
联系地址 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城
(86)0731-84252080,总机
电话 (86)731-84252333-8371
84252333-8313,8339
传真 (86)0731-84252096 (86)0731-84252096
电子信箱 directorate@tik.com.cn directorate@tik.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业收入(元) 2,420,167,824.33 2,036,334,426.12 18.85%
归属于上市公司股东的净利润(元) 274,136,947.70 251,127,738.28 9.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
271,153,293.51 247,644,390.99 9.49%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 297,679,259.36 228,631,285.79 30.2%
基本每股收益(元/股) 0.27 0.28 -3.57%
稀释每股收益(元/股) 0.27 0.28 -3.57%
加权平均净资产收益率(%) 6.63% 8.74% -2.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 13,618,065,672.16 13,357,594,170.96 1.95%
归属于上市公司股东的净资产(元) 4,228,590,596.53 4,039,755,951.51 4.67%
(注:上年同期每股收益计算的总股本为 894,032,491 股,2012 年 8 月公司实施换股吸收合并后,总股本新增为 1,015,949,879
股,本报告期的每股收益是按新股本计算)
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,413,151.37
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
11,861,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 53,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
9,311,401.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,520,179.40
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减:所得税影响额 3,712,796.47
少数股东权益影响额(税后) 6,595,620.43
合计 2,983,654.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
公司上半年实现营业收入24.20亿元,较上年同期20.36亿元增长18.85%;实现归属于母公司的净利润
2.74亿元,较上年同期2.51亿元增长9.16%。
(1)网络业务:创新驱动发展,开启新气象
有线网络集团面对三网融合的发展趋势,通过进一步优化产品结构、增强业务支撑能力、强化成本控
制等措施,使得经营业绩稳步提升。一是通过创新管理模式,由分公司管理模式向贴近市场的服务站网格
化管理模式深化,以“市场做透、服务做优、业务做实”为目标,进一步提升了公司的综合管理能力;二是
通过创新经营模式,借助与中国移动、中国联通的深度合作,开发适应市场、受用户真正喜欢的一些新业
务;三是通过大力推行新业务的主题营销活动,加大市场的开发和用户维护力度,用新业务来粘住用户,
用提升服务品质来留住用户,凸显出用户的价值。上半年实现收入10.84亿元,较上年同期8.43亿元增长
28.59%.
在省外并购扩张方面,上半年已成功取得天津广电网络公司4.99%的股权,并已与云南广电网络公司签
署战略合作协议,实现了省外合作扩张的新突破。
(2)投资业务:稳步增长,稳据行业前列
上半年,达晨创投在资本市场持续低迷、资金紧缺、行业大洗牌的大背景下,牢牢抓住发展的主动权,
投融资各项工作稳稳占据行业的制高点。在投资方面,通过合理控制投资节奏,严控投资风险,在优质投
资项目较少的困境中,利用自身的专业优势、品牌优势和渠道优势开发和储备了一批新项目,上半年履行
投资决策的项目达到20个,下半年预计还有20多个项目将上会决策。在融资方面,面对市场资金紧张局面,
达晨创投利用自身的优势,顺利发行了一期新旗舰基金(基金规模30亿元)。至报告期末达晨创投管理的
投资项目已达190家,其中IPO排队项目有19家,管理资产规模120亿元。
(3)传媒内容业务:协调发展,结构调整促效益
韵洪广告针对传统代理业务,以快速消费品为主要目标,强化市场拓展力度,上半年共开发新品牌10
多家。同时,加大韵洪嘉泽(高铁广告)的业务布局和资源整合,上半年已在华北、华东、华南等地设立
了13个市场销售机构和团队,通过内部机构的资源整合,高铁媒体的投放有了明显的改善。上半年实现收
入8.55亿元,较上年同期5.54亿元增长了54.33%。
上半年电影公司收入同比实现较大幅度的增长,利润同比增长,发行能力得到大幅提升,参投的《致
青春》、《华夏微电影》等项目获得了叫好的市场口碑。下半年将有《全民目击》、《被偷走的那5年》、
《花漾》、《惊天魔盗团》等多部影片上映,预计将取得高票房收入。
文化发展公司上半年紧紧围绕公司发展战略,精耕细作,推动电视剧业务健康有序的发展。下半年将
重点抓反响强烈的题材以及商业剧,坚持一流的艺术标准,继续走精品化、专业化道路,提升效益。下半
年将投拍四部新剧:《兰陵王妃》、《怒放》、《奔腾年代》和《红高粱》。
(4)旅游酒店业务:迎难而上,再创佳绩
世界之窗积极克服不利因素,创新宣传形式,利用微博、微信、网络等新媒体快速传播的优势,加大
主题活动的策划、宣传和营销力度,进一步扩大了园区的品牌影响力,在去年下半年提价的背景下,上半
年景区入园人数呈现出不减反增的好势头,提升了经营效益。
圣爵菲斯大酒店在面对“三公消费”严格限制,行业遭受重创的不利条件下,迎难而上,酒店餐饮通过
引入竞争机制和“两个转型”,即高端餐饮向中低档转型,少数人向多数人转型,避免了餐饮收入的大幅度
的下滑。同时,一方面千方百计抓创收,深耕市场,娱乐、客房等收入均实现较大幅度的增长。另一方面
强化内部管理,减少跑冒滴漏,严格控制成本费用,实现了效益同比增长。
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二、主营业务分析
概述
上半年,在国内经济大环境不容乐观,资本市场持续低迷,市场资金趋紧的背景下,公司管理层与全体员工积极应对,
创新发展,取得了明显效果。公司上半年实现营业收入24.20亿元,较上年同期20.36亿元增长18.85%;实现归属于母公司的
净利润2.74亿元,较上年同期2.51亿元增长9.16%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
营业收入 2,420,167,824.33 2,036,334,426.12 18.85%
主要系报告期收入增
营业成本 1,458,400,636.03 1,077,489,371.18 35.35%
加、成本相应增加所致
销售费用 99,479,818.38 87,398,007.03 13.82%
管理费用 427,896,525.61 331,737,382.29 28.99%
财务费用 215,552,138.20 173,464,989.70 24.26%
主要系利润结构变化所
所得税费用 15,456,283.04 24,748,422.52 -37.55%
致
经营活动产生的现金流 主要系报告期收入增加
297,679,259.36 228,631,285.79 30.2%
量净额 所致
投资活动产生的现金流
-532,627,788.57 -767,842,805.40
量净额
筹资活动产生的现金流
-201,357,700.53 518,060,979.18 -138.87% 主要系偿还债务
量净额
现金及现金等价物净增
-435,447,524.55 -21,133,053.62
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
前期未披露经营计划。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
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分行业
广告制作代理 854,685,663.62 809,577,566.85 5.28% 54.32% 52.32% 1.24%
影视节目制作发
26,853,979.77 16,468,922.08 38.67% -72.51% -73.52% 2.35%
行
网络传输服务 1,083,823,135.77 542,618,930.48 49.93% 28.51% 33.92% -2.02%
旅游业 127,494,347.49 13,620,527.88 89.32% 16.02% -12.63% 3.5%
房地产 2,583,422.00 1,156,814.90 55.22% 390.05% 329.99% 6.25%
艺术品经营 249,220,000.00 63,989,033.00 74.32% -31.57% 4.03% -8.79%
基金投资管理收
62,010,339.78 100% 6.89% 0%
入
分产品
分地区
湖南 1,213,900,905.26 557,396,273.26 54.08% 27.27% 32.38% -1.77%
广东 916,696,003.40 809,577,566.85 11.69% 49.83% 52.32% -1.45%
北京 276,073,979.77 80,457,955.08 70.86% -40.23% -34.96% -2.36%
四、核心竞争力分析
电广传媒于1999年3月在深交所挂牌上市,因在全国传媒行业率先进入资本市场,被誉为“中国传媒第
一股”。经过13年的艰苦努力,公司已形成以“传媒+投资”为主业,经营范围覆盖有线电视网络运营、创业
投资、影视节目内容、广告、旅游酒店等产业;以湖南、北京、上海、广州、深圳为发展重心,经营地域
辐射全国,拥有国家级重点实验室和博士后科研流动工作站的国有大型综合性文化传媒公司。
一、传媒业务板块
1、网络业务
一是“云电视”抢占三网融合业务先机。
公司联合北京大学,运用国家十一五核心高科技成果——具有国家自主知识产权、国内最高级别的
CPU技术“中国芯”,共同推出了云电视产业项目,并在湖南省建设云电视系统工程,打造全国第一个云电
视实验网。公司下属湖南有线集团获得了科技部、原广电总局等“国家下一代广播电视网云应用实验室”授
牌。
三网融合形势下,湖南有线将拓展高品质数字电视、高速互联网接入、高速数据通信、高速“云信息”
服务、多媒体通信业务,细分了“广播电视、互联网、数字电视广告、通信、综合信息服务、融合型业务”
六大业态。
二是全省网络实现“一张网”格局。
2012年9月,公司圆满完成了被资本市场誉为“重大无先例”的湖南全省有线电视网络股权重组,标志着
全省“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”的“一张网”格局全面形成。
三是已取得互联网业务经营资质。
2012年9月17日,国家工业和信息化部下发《工信电管函》[2012]456号文件,批复同意湖南有线网络
集团开展基于有线电视网的互联网接入业务。
四是跨区域合作取得先机。
公司积极推进跨区域的并购合作。2011年,公司先后参股河北保定、青海、新疆等地网络运营商;2013
年又收购天津广电网络公司4.99%的股权,并已与云南广电网络公司签署战略合作协议,跨区域发展不断
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推进。
2、影视节目
公司以市场为导向,以品牌树影响,先后投资拍摄了《绝对权力》、《雍正王朝》、《青瓷》、《赵
氏孤儿》、《花木兰》等1300多集(部)有影响、有效益的电视剧、电影。2011年投资拍摄的《赵氏孤儿》
获得中国电影华表奖“优秀故事片奖”。2013年下半年,将有《全民目击》、《被偷走的那五年》、《花漾》、
《惊天魔盗团》等多部影片上映。公司的内容制作优势正在逐步凸现。
3、广告业务
公司广告业务范围覆盖华南、华中、华北地区,业务品种从单一的广告代理转变为广告代理、广告策
划、广告发布并举的全业务广告经营。目前公司正积极拓展高铁等户外广告和新媒体广告业务,增长势头
强劲,发展前景广阔。
二、投资业务板块
公司投资管理业务已搭建起“达晨创投+中艺达晨+华丰达晨”的达晨私募基金管理系,分别涉足创业投
资、艺术品投资、产业投资领域,呈现强劲增长发展态势。
1、达晨创投持续行业领先。
公司以深圳达晨创投为核心,打造专业的PE投资基金管理平台。达晨创投经过多年的发展和积累,已
成为中国PE/VC界领先者,获得“2012-清科最佳创业投资机构”第一,“最佳退出创业投资机构”。创投业务
的投资方向主要集中于文化传媒、现代农业、节能环保、消费服务等产业。目前,共管理15期基金,管理
资金总额超过120亿元。
达晨创投成功地实现了经营模式的转型——由以自有资金自主投资的经营模式,转变成以发行和管理
基金为主的经营模式;盈利模式也相应地由初期的项目投资收益转变为收取基金管理费和业绩分成。投资
风险更低,盈利能力更具可靠性和持续性。
2、艺术品投资逐显成效。
公司的艺术品投资业务,坚持“珍品+真品+稀品”的投资路线,组建了专业的顾问专家团队,收藏的艺
术品以近现代名家名著为主。目前已初步建立了国内一流的艺术品投资平台,投资收藏了齐白石、徐悲鸿
等中国近现代名家170多件艺术精品和几十件中国古代工艺品重器。
根据艺术品投资业务发展需要,中艺达晨公司还委托发行了两只基金,总募集金额达3.4亿元人民币,
是目前国内不通过信托方式发行规模最大的一支艺术品基金。公司在艺术品的研究、经营等方面已形成独
特的方法,逐显成效。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%)
101,793,750.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%)
天津市广播电视网络的规划、建设、改
天津广播电视网络有限公司 造、经营、维护和维修;开展广播电视 4.99%
基本业务、扩展业务、增值业务以及其
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他业务;因特网信息服务、因特网接入
服务。
(2)持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元) 科目
湘财证券
67,600,000 34,266,666 长期股权
有限责任 证券公司 1.2% 1.2% 投资参股
.00 .67 投资
公司
汩罗国开
村镇银行 10,000,000 10,000,000 长期股权
商业银行 10% 10% 投资参股
股份有限 .00 .00 投资
公司
77,600,000 44,266,666
合计 -- -- -- --
.00 .67
(3)证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目
16,723,32 12,984,10 -3,718,94 交易性金
股票 600812 华北制药 3,161,875 4,235,800 购入
3.52 0.00 8.96 融资产
4,058,342 3,025,800 -983,342. 交易性金
股票 601288 农业银行 1,230,000 1,230,000 购入
.00 .00 00 融资产
4,406,100 -67,512.8 交易性金
股票 600787 中储股份 570,000 0 购入
.00 5 融资产
4,740,360 -371,369. 交易性金
股票 601668 中国建筑 1,100,000 0 购入
.02 74 融资产
29,928,12 16,009,90 -5,141,17
合计 6,061,875 -- 5,465,800 -- -- --
5.54 0.00 3.55
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况