东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文
东信和平科技股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张泽熙 董事 工作原因无法出席 倪首萍
王欣 董事 工作原因无法出席 倪首萍
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 02 月 27 日的公司总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。
公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人 (会计主管人员)任勃声明:保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司 指 东信和平科技股份有限公司
东信集团 指 普天东方通信集团有限公司
股东大会 指 本公司股东大会
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《东信和平科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影
响。受全球经济增长放缓的影响,公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧,海外收入面临汇率波
动的风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “第四节 董事会报告”相关内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东信和平 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东信和平科技股份有限公司
公司的中文简称 东信和平
公司的外文名称(如有) Eastcompeace Technology Co.,ltd.
公司的外文名称缩写(如有) Eastcompeace
公司的法定代表人 周忠国
注册地址 珠海市南屏科技园屏工中路 8 号
注册地址的邮政编码
办公地址 同上
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.eastcompeace.com
电子信箱 webmaster@eastcompeace.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈宗潮 郭丽
联系地址 珠海市南屏科技园屏工中路 8 路 珠海市南屏科技园屏工中路 8 路
电话 0756-8682893 0756-8682893
传真 0756-8682166 0756-8682166
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电子信箱 eastcompeace@eastcompeace.com eastcompeace@eastcompeace.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
广东省珠海市南
首次注册 2001-12-04 屏科技工业园屏 440000000038082 440402707986731 70798673-1
工中路 8 号
报告期末注册 2011-07-04 同上 同上 同上 同上
公司上市以来主营业务的变化情
不适用
况(如有)
历次控股股东的变更情况(如有)不适用
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所有限公司浙江分所
会计师事务所办公地址 杭州市天目山路 238 号华鸿大厦 A 座 7 楼 702 室
签字会计师姓名 何前、倪元飞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2013 年 2012 年 2011 年
(%)
营业收入(元) 1,168,242,040.39 1,033,902,400.50 12.99% 933,865,061.55
归属于上市公司股东的净利
43,973,967.18 38,642,309.04 13.80% 35,501,925.34
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
37,099,088.32 34,953,234.68 6.14% 31,630,479.26
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
147,572,045.44 119,634,982.74 23.35% 107,736,607.15
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.2013 0.1769 13.79% 0.1625
稀释每股收益(元/股) 0.2013 0.1769 13.79% 0.1625
加权平均净资产收益率(%) 6.32% 5.86% 增加 0.46 个百分点 5.43%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产(元) 1,419,393,879.49 1,320,001,203.64 7.53% 1,183,354,789.06
归属于上市公司股东的净资
715,812,991.61 680,486,575.17 5.19% 640,651,860.77
产(元)
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 43,973,967.18 38,642,309.04 715,812,991.61 680,486,575.17
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 43,973,967.18 38,642,309.04 715,812,991.61 680,486,575.17
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提
-214,587.33 -329,018.87 -168,236.52
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准 8,320,746.70 4,808,468.55 7,870,845.22
定额或定量享受的政府补助除外)
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除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
80,900.00
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-458,413.42 -509,363.85 -785,511.08
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-2,473,140.50
项目
减:所得税影响额 766,850.67 440,450.77 674,248.30
少数股东权益影响额(税后) 6,016.42 -159,439.30 -20,837.26
合计 6,874,878.86 3,689,074.36 3,871,446.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年,国家支持战略性新兴产业发展的政策效果进一步显现。云计算、物联网、无线通信、数字家
庭、电子商务等领域的技术创新和广泛应用,引发智能终端、数字内容、互联网等领域的投资和消费增长
热潮。现代金融支付与物联网、通信技术密切相关。移动支付融合了通信与金融的边界,运营商、银联、
金融机构、第三方支付等单位的商用试点已遍布全国,随着产业标准的逐步清晰,成为新的热点。在PBOC
系列标准的力推下,金融卡“加芯”步伐加快,发卡量和发卡速度大幅增长。东信和平面对大好的行业形势
和巨大的发展空间,迎来了难得的发展机遇。
报告期内,公司继续立足主业发展,加快集成创新,紧贴市场需求,在保证通信智能卡业务开展的同
时,集中资源加快拓展国内金融卡、社保卡等热点市场和海外新市场。加大金融、移动支付、海外高端电
信等有潜力产品项目的研发投入,加大系统集成和综合解决方案领域的市场投入,积极探索新的服务运营
模式,加速推进跨领域、高附加值产品市场化。同时,推出了首批限制性股票股权激励计划,建立起对核
心骨干人员的中长期激励约束机制,为公司未来实现转型发展奠定了人力资源基础。
报告期内,公司实现业务总收入11.68亿元,同比增长12.99%(其中外销收入4.076亿元,占营业总收
入34.89%);实现归属于上市公司股东的净利润4,397万元,同比增长13.80%,每股收益0.2013元;净资产
收益率6.32%,较上年增长0.46个百分点。全年研发技术投入9,383万元,占营业收入的比重为8.07%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司主营业务以通信、银行、社保三大应用领域的智能卡产品为主。在保持了市场份额和
出货量继续增长的同时,金融卡产品、社保卡和一卡通类产品的收入占总体营收的比重继续提升,产品结
构进一步优化。同时,年内有部分系统集成和运营服务项目实现落地,表明公司向整体解决方案服务商转
型的战略有效推进。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司认真实施董事会确立的 2013 年经营发展规划,具体如下:
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1、智能卡业务。
报告期内,公司来自于智能卡产品的收入为 11.23 亿元,同比上年增长 12.04%。继续保持国内市场移
动通信卡市场领先地位。顺应移动通信运营商积极开拓移动支付业务的大趋势,公司重点布局 SWP-SIM
卡产品的研发和产业化工作,完成了各运营商的入网测试以及小批量试点工作,为后续市场规模发卡打下
了基础。海外市场受部分国家地区政治局势、政府监管等不利因素的影响下,收入同比下降了 16%,公司
加快亚洲以外地区通信卡市场拓展,积极开展高端高毛利通信卡产品的销售。
金融支付与安全领域。公司在金融 IC 卡业务领域继续保持增长,在建行、中行、交行、浦发、中信
等全国性银行招标中均获取突破性进展,公司在金融领域的市场地位和品牌知名度进一步提升。
政府公共事业领域。公司继续加速推进社保卡业务,加大城市“一卡通”业务拓展力度。成功向全国二
十多个省提供社保卡。城市一卡通业务拓展到国内二十多个城市,为城市通卡业务发展奠定基础。
2、系统集成与运营服务类业务。
报告期内,公司部分系统集成和运营服务项目实现落地。沿着以一卡多应用管理系统(TSM)为切入
点的系统发展战略,成立了城联数据合资公司,依托城市一卡通,实现复合多应用、金融支付应用,助力
智慧城市建设。参与了中国银行金融 IC 卡公众服务平台试点项目,尝试基于金融 IC 卡的跨领域发卡。智
能安居系统项目在杭州、珠海试点落地。
3、终端产品类业务。
终端产品开发完成了双界面读卡器、接触和非接触断电读卡器、全卡 PCB 天线、独立立体天线、POS
样机等的开发。手机终端项目完成了 W1、EZ108 智能手机,推出一款 NFC 手机 N6,均已完成了入网入
库。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司营业收入比去年同期增加12.99%,主要原因是报告期金融及社保卡销售收入增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
通信、其他电子制造 销售量 791,356,336.17 656,031,642.84 20.63%
业 生产量 677,131,730.3 725,081,973.72 -6.61%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 151,136,677.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
12.94%
(%)
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 客户 1 35,662,838.11 3.05%
2 客户 2 34,757,969.17 2.98%
3 客户 3 32,685,835.14 2.8%
4 客户 4 24,049,120.73 2.06%
5 客户 5 23,980,914.74 2.05%
合计 —— 151,136,677.89 12.94%
3、成本
行业分类
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单位:元
2013 年 2012 年
同比增减
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本
金额 金额 (%)
(%) 比重(%)
通信、其他电
原材料 771,047,177.52 86.72% 641,720,535.50 83.68% 3.04%
子制造业
产品分类
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
智能卡产品 营业成本 847,651,673.34 95.33% 741,717,384.73 96.72% -1.39%
软件及系统 营业成本 820,948.59 0.09% 0 0% 0.09%
有价证券 营业成本 33,951,344,.67 3.82% 22,208,462.95 2.9% 0.92%
终端及其他 营业成本 6,744,846.40 0.76% 92,572.25 0.01% 0.75%
合计 889,168,813.00 100% 766,903,212.14 100% 0%
说明
报告期内,金融卡、系统增值业务等方面的业务销量增长,成本有所增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 375,592,663.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 48.4%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 供应商 1 133,770,188.42 17.24%
2 供应商 2 121,138,394.34 15.61%
3 供应商 3 47,851,740.95 6.17%
4 供应商 4 36,967,356.70 4.76%
5 供应商 5 35,864,983.08 4.62%
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合计 —— 375,592,663.49 48.4%
4、费用
报告期内,所得税同比增长113.74%,主要因为本期公司继续获得国家重点软件企业认定,因此上年
递延所得税资产在本期按10%计算,有较大金额转回。另外本期母公司利润总额增长,所得税相应增长。
5、研发支出
报告期内,公司继续加大研发力度,做好新产品预研布局,加大潜力产品项目的研发投入,研发费用
较上年增长1,132万元。
6、现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 1,390,267,844.80 1,258,743,594.89 10.45%
经营活动现金流出小计 1,241,826,633.92 1,139,108,612.15 9.02%
经营活动产生的现金流量净
148,441,210.88 119,634,982.74 24.08%
额
投资活动现金流入小计 6,607,399.96 2,807,038.25 135.39%
投资活动现金流出小计 123,451,726.50 62,843,047.30 96.44%
投资活动产生的现金流量净
-116,844,326.54 -60,036,009.05 -94.62%
额
筹资活动现金流入小计 181,722,086.78 310,490,730.38 -41.47%
筹资活动现金流出小计 199,008,208.74 297,174,257.52 -33.03%
筹资活动产生的现金流量净 -17,286,121.96 13,316,472.86 -229.81%
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额
现金及现金等价物净增加额 9,658,943.62 72,938,159.50 -86.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比下降94.62%,主要是因本期成立城联数据合资公司,投入人民币3000万
元及本期创新海岸工程投入。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比上年下降229.81%,主要因为本期公司按《2012年度利润分配方案》,向
全体股东派发现金股利1092万元。
报告期内,现金及现金等价物净增加额同比下降86.76%,主要因为本期投资设立城联数据合营公司、创新海岸工程投
入及本期公司按《2012年度利润分配方案》,向全体股东派发现金股利1092万元。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减(%)
(%) (%)
分行业
1,160,781,399. 883,543,432.3
制造业 23.88% 12.55% 15.33% -1.83%
66
商品流通业 4,402,410.72 5,166,179.86 -17.35% 209.58% 613.76% -66.45%
1,165,183,810. 888,709,612.2
合计 23.73% 12.83% 15.9% -2.02%
38
分产品
1,122,815,619. 847,651,673.3
智能卡产品 24.51% 12.04% 14.28% -1.48%
67
软件及系统 913,144.06 820,948.59 10.1% -61.89% -89.9%
有价票证 34,997,618.49 33,951,344.67 2.99% 46.16% 52.88% -4.26%
终端及其他 6,457,428.16 6,285,645.62 2.66% 51.63% 117.89% -29.6%
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1,165,183,810. 888,709,612.2
合计 23.73% 12.83% 15.9% -2.02%
38
分地区
757,588,550.7 589,953,524.4
国内销售 22.13% 39.09% 44.01% -2.66%
5
407,595,259.6 298,756,087.7
国外销售 26.7% -16.49% -16.35% -0.12%
3
1,165,183,810. 888,709,612.2
合计 23.73% 12.83% 15.9% -2.02%
38
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
2013 年末 2012 年末
重大变动
占总资产比例 占总资产比 比重增减(%)
金额 金额 说明