贵州黔源电力股份有限公司 2015 年年度报告全文
贵州黔源电力股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
贵州黔源电力股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人
员)罗娟娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在市场风险、行业发展政策风险,敬请广大投资者注意投资风险。
详细内容见本报告“第四节、管理层讨论与分析”中的相关说明。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 305,398,662 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 52
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 130
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 贵州黔源电力股份有限公司
北盘江公司 指 贵州北盘江电力股份有限公司
北源公司 指 贵州北源电力股份有限公司
西源公司 指 贵州西源发电有限责任公司
华电集团、控股股东 指 中国华电集团公司
乌江公司 指 贵州乌江水电开发有限责任公司
华电财务公司 指 中国华电集团财务有限公司
会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2015 年 1 月 1 日--2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 黔源电力 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 贵州黔源电力股份有限公司
公司的中文简称 黔源电力
公司的外文名称(如有) GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)QYDL
公司的法定代表人 刘靖
注册地址 贵阳市都司高架桥路 46 号
注册地址的邮政编码 550002
办公地址 贵阳市都司高架桥路 46 号
办公地址的邮政编码 550002
公司网址 www.gzqydl.cn
电子信箱 qydl@gzqydl.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘明达 石海宏
联系地址 贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦
电话 0851-85218803 0851-85218944
传真 0851-85218925 0851-85218925
电子信箱 liumd@gzqydl.cn shihh@gzqydl.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券管理部
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四、注册变更情况
组织机构代码 21443379-2
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 贵阳市观山湖区金阳北路 3 号附 1 号正汇国际大厦 A 栋 13 楼
签字会计师姓名 张再鸿、李琪友
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 2,699,940,476.00 2,147,119,375.04 25.75% 1,017,416,605.75
归属于上市公司股东的净利润
359,475,020.45 294,225,409.75 22.18% -99,100,698.12
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
329,026,140.33 263,856,343.74 24.70% -115,150,080.83
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
2,183,961,085.66 1,257,377,127.57 73.69% 734,473,992.41
(元)
基本每股收益(元/股) 1.1771 0.9634 22.18% -0.3245
稀释每股收益(元/股) 1.1771 0.9634 22.18% -0.3245
加权平均净资产收益率 17.87% 16.68% 同比增加 1.19 个百分点 -6.00%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 18,229,957,661.01 18,609,139,342.65 -2.04% 17,169,687,368.85
归属于上市公司股东的净资产
2,149,430,376.78 1,911,138,273.91 12.47% 1,614,131,526.66
(元)
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 524,194,595.09 544,400,756.33 908,077,546.08 723,267,578.50
归属于上市公司股东的净利润 30,476,909.50 61,932,294.79 169,290,287.05 97,775,529.11
归属于上市公司股东的扣除非经
27,167,693.65 52,137,149.71 166,019,542.86 83,701,754.11
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 548,458,317.13 478,789,550.00 449,647,707.88 707,065,510.65
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-1,835,355.19 -1,661,654.50 -3,404,143.01
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 72,070,272.51 72,761,105.26 36,660,000.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,857.42 189,078.41 639,008.63
减:所得税影响额 10,569,714.23 10,841,706.15
少数股东权益影响额(税后) 29,380,180.39 30,077,757.01 17,845,482.91
合计 30,448,880.12 30,369,066.01 16,049,382.71 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司成立以来,积极抢抓 “西电东送”,“黔电送粤”等发展契机,努力推进北盘江流域、芙蓉江流域、三岔河“两江一河”
梯级水电项目的开发,报告期末公司已投产可控装机容量为323.05万千瓦。2015年,受来水及新增机组投产等因素的影响,
公司完成发电量101.04亿千瓦时,同比增长25.51%,占贵州电网统调水电厂发电量的21.04%,同比增加2.03个百分点。
按照年初制定的工作思路,公司全面深化改革,强化内部管理,各项工作取得新成绩,安全生产保持长周期记录,在建
工程全部建成投产,经营指标持续优化,超额完成年度生产经营目标。报告期内,公司实现营业收入为269,994.05万元,同
比增长25.75%;利润总额为72,795.35万元,同比增长35.60%;归属于上市公司股东的净利润为35,947.50万元,同比增长
22.18%;经营活动产生的现金流量净额为218.396.11万元,同比增长73.69%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化。
固定资产 固定资产同比增长 31.81%,主要是在建电站投产运行,暂估转固增加。
无形资产 无形资产同比增长 166.79%,主要是信息化建设项目增加。
在建工程 在建工程同比减少 99.16%,主要是在建电站投产运行,暂估转固增加。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
水电作为可再生的绿色清洁能源,长期以来得到国家政策的重点扶持,为了促进可再生能源的开发利用,改善能源结构,
实现经济社会的可持续发展,国家出台了一系列鼓励清洁能源发展的支持政策。如:《电网企业全额收购可再生能源电量监
管办法》(电监会令第25 号)、《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门节能发电调度办法(试行)的通知》(国办发
[2007]53 号文)及最新出台的《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》(发改运行[2015]518号),根
据相关文件规定,各省(区、市)政府主管部门组织编制本地区年度电力电量平衡方案时,应采取措施落实可再生能源发电
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全额保障性收购制度,在保障电网安全稳定的前提下,全额安排可再生能源发电。在编制年度发电计划时,优先预留水电、
风电、光伏发电等清洁能源机组发电空间。水电兼顾资源条件和历史均值确定发电量等。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
随着我国经济发展进入新常态,电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化,电力消费增长减速换档、结
构不断调整,电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换,电力供需形势由偏紧转为宽松。
2015年,受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响,全社会用电量同比增长0.5%、
增速同比回落3.3个百分点,第二产业用电量同比下降1.4%,40年来首次负增长。全年新增发电装机容量创历史最高水平,
年底发电装机达到15.1亿千瓦,供应能力充足。在用电量增速缓慢的情况下,大规模新增容量的投产必将继续降低发电设备
的利用小时数。2015 年全年发电设备平均利用小时只有3969 小时,同比下降349 小时,全国发电设备延续了近年来设备利
用小时数逐年下滑的趋势。
按照年初制定的工作思路,公司全面深化改革,强化内部管理,各项工作取得新成绩,安全生产保持长周期记录,在建
工程全部建成投产,经营指标持续优化,超额完成年度生产经营目标。报告期内,公司完成发电量101.04亿千瓦时,同比增
长25.51%;公司实现营业收入为269,994.05万元,同比增长25.75%;利润总额为72,795.35万元,同比增长35.60%;归属于上
市公司股东的净利润为35,947.50万元,同比增长22.18%;经营活动产生的现金流量净额为218,396.11万元,同比增长73.69%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,699,940,476.00 100% 2,147,119,375.04 100% 25.75%
分行业
电力 2,674,614,366.80 99.06% 2,123,911,865.64 98.82% 25.93%
其他业务 25,326,109.20 0.94% 23,207,509.40 0.94% 9.13%
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分产品
电力 2,674,614,366.80 99.06% 2,123,911,865.64 98.82% 25.93%
其他业务 25,326,109.20 0.94% 23,207,509.40 0.94% 9.13%
分地区
贵州省 2,699,940,476.00 100.00% 2,147,119,375.04 100.00% 25.75%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电力 2,674,614,366.80 1,164,375,949.85 56.47% 25.93% 21.25% 1.68%
分产品
电力 2,674,614,366.80 1,164,375,949.85 56.47% 25.93% 21.25% 1.68%
分地区
贵州省 2,674,614,366.80 1,164,375,949.85 56.47% 25.93% 21.25% 1.68%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万千瓦时 995,711 798,728 24.66%
电力
生产量 万千瓦时 1,010,366 805,013 25.51%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于来水及新增机组投产等因素导致公司2015年度发电量同比增长25.51%。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
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单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电力 购电费 861,272.00 0.07% 276,513.89 0.03% 211.48%
电力 水费 148,674,937.12 12.77% 138,108,526.40 14.38% 7.65%
电力 材料费 10,541,137.84 0.91% 8,405,779.53 0.88% 25.40%
电力 职工薪酬 83,349,725.40 7.16% 62,174,503.12 6.47% 34.06%
电力 折旧费 839,658,693.77 72.11% 680,793,290.69 70.89% 23.34%
电力 修理费 51,781,834.81 4.45% 51,362,769.80 5.35% 0.82%
电力 其他费用 29,508,348.91 2.53% 19,166,764.35 2.00% 53.96%
电力 合计 1,164,375,949.85 100.00% 960,288,147.78 100.00% 21.25%
单位:元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电力 购电费 861,272.00 0.07% 276,513.89 0.03% 211.48%
电力 水费 148,674,937.12 12.77% 138,108,526.40 14.38% 7.65%
电力 材料费 10,541,137.84 0.91% 8,405,779.53 0.88% 25.40%
电力 职工薪酬 83,349,725.40 7.16% 62,174,503.12 6.47% 34.06%
电力 折旧费 839,658,693.77 72.11% 680,793,290.69 70.89% 23.34%
电力 修理费 51,781,834.81 4.45% 51,362,769.80 5.35% 0.82%
电力 其他费用 29,508,348.91 2.53% 19,166,764.35 2.00% 53.96%
电力 合计 1,164,375,949.85 100.00% 960,288,147.78 100.00% 21.25%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 2,674,614,366.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 100.00%
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公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 贵州电网公司 2,674,614,366.80 100.00%
合计 -- 2,674,614,366.80 100.00%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位:元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
管理费用 45,901,953.23 39,983,875.10 14.80%
财务费用 786,424,939.75 636,805,908.01 23.50%
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位:元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,997,876,538.97 1,978,124,492.88 51.55%
经营活动现金流出小计 813,915,453.31 720,747,365.31 12.93%
经营活动产生的现金流量净
2,183,961,085.66 1,257,377,127.57 73.69%
额
投资活动现金流入小计 13,857,190.48 13,496,717.91 2.67%
投资活动现金流出小计 488,931,219.84 1,227,490,282.95 -60.17%
投资活动产生的现金流量净
-475,074,029.36 -1,213,993,565.04 -61.68%
额
筹资活动现金流入小计 1,681,320,000.00 2,853,305,000.00 -41.07%
筹资活动现金流出小计 3,660,285,686.07 2,636,315,955.53 38.84%
筹资活动产生的现金流量净
-1,978,965,686.07 216,989,044.47 -1,012.01%
额
现金及现金等价物净增加额 -270,078,629.77 260,372,607.00 -203.73%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
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经营活动现金流入变动原因:收入增加,银行承兑汇票到期承兑金额增加;
经营活动产生的现金流量净额变动原因:经营活动现金流入和流出变动所致;
投资活动现金流出变动原因:在建电站投产运行,投资支出减少;
投资活动产生的现金流量净额变动原因:投资活动现金流入和流出变动所致;
筹资活动现金流出变动原因:还款增加,公司分红;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因:筹资活动现金流入和流出变动所致;
现金及现金等价物净增加额:上述原因综合所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2015 年末 2014 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 237,687,979.62 1.30% 507,766,609.39 2.73% -1.43% 还款增加
应收账款 145,080,100.07 0.80% 76,369,946.57 0.41% 0.39% 发电量增加
存货 1,281,940.00 0.01% 12,240.68 0.00% 0.01% 董箐电站基建期工程物资转存货
投资性房地产 83,217,442.35 0.46% 87,222,294.61 0.47% -0.01%
固定资产 16,936,112,645.90 92.90% 12,849,104,631.24 69.05% 23.85% 在建电站投产运行,暂估转固增加
在建工程 36,963,005.02 0.20% 4,375,015,740.36 23.51% -23.31% 在建电站投产运行,暂估转固增加
短期借款 353,850,000.00 1.94% 832,600,000.00 4.47% -2.53% 还款增加
长期借款 12,167,374,400.00 66.74% 12,536,909,200.00 67.37% -0.63%
2、以公允价值计量的资产和负债