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中国全聚德(集团)股份有限公司中信证券股份有限公司关于公司《2014年度内部控制评价报告》的核查意见 下载公告
公告日期:2015-04-08
						                     中信证券股份有限公司
关于中国全聚德(集团)股份有限公司《2014 年度内部控制
                     评价报告》的核查意见 
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为中国
全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“全聚德”或“公司”)2014年非公开
发行股票的保荐机构和持续督导机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及
规范性文件的要求,对中国全聚德(集团)股份有限公司《2014年度内部控制评
价报告》进行了核查,并发表独立意见如下: 
    经过现场检查、资料查阅及沟通访谈,中信证券认为:全聚德已经建立了较
为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章
制度,保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。2014年度公司内
部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制
度管理的规范要求,公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。 
    (以下无正文)
   (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国全聚德(集团)股份有
限公司的核查意见》之签署页) 
保荐代表人签名:________________
                    骆中兴 
              _________________
                    孙琳琳 
                                                 中信证券股份有限公司 
                                                         年   月   日

  附件:公告原文
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