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江苏常宝钢管股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-27
                          江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
江苏常宝钢管股份有限公司
  JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE CO.,LTD.
      2013 半年度报告
         二〇一三年八月
                                                   江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    ◆公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    ◆所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    ◆公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    ◆公司负责人、主管会计工作负责人曹坚先生及会计机构负责人(会计主管人员)王云芳
女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                      江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7
第四节 董事会报告............................................................................................................................9
第五节 重要事项..............................................................................................................................18
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................26
第八节 财务报告..............................................................................................................................27
第九节 备查文件目录......................................................................................................................99
                                                     江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                     释义
                 释义项     指                                 释义内容
常宝股份/公司/本公司        指   江苏常宝钢管股份有限公司
常宝普莱森/普莱森公司       指   江苏常宝普莱森钢管有限公司
常宝精特/精特公司           指   常州常宝精特钢管有限公司
常宝能源管材/能源管材公司   指   常州常宝精特能源管材有限公司
常宝检修/检修公司           指   常州常宝钢管设备检修有限公司
常宝销售/销售公司           指   江苏常宝钢管销售有限责任公司
常宝国际/国际控股           指   常宝国际控股有限公司
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
报告期                      指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
中石油                      指   中国石油天然气集团公司
                                                                       江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                   常宝股份                               股票代码
变更后的股票简称(如有)     无变更
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             江苏常宝钢管股份有限公司
公司的中文简称(如有)     常宝股份
公司的外文名称(如有)     Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)CBGF
公司的法定代表人           曹坚
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                  赵旦                                    安宁
联系地址                              江苏省常州市延陵东路 558 号             江苏省常州市延陵东路 558 号
电话                                  0519-88814347                           0519-88814347
传真                                  0519-88812052                           0519-88812052
电子信箱                              zhaod@cbsteeltube.com                   ann@cbsteeltube.com
三、其他情况
1、公司联系方式
       公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
       □ 适用 √ 不适用
       公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012
年年报。
2、信息披露及备置地点
       信息披露及备置地点在报告期是否变化
       □ 适用 √ 不适用
                                                       江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备
置地报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
    注册情况在报告期是否变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
    其他有关资料在报告期是否变更情况
    □ 适用 √ 不适用
                                                                       江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                        上年同期
                                                                                                         (%)
营业收入(元)                                    1,868,632,501.82            1,675,398,510.71                     11.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)                   100,585,915.74                91,819,308.97                     9.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    99,211,787.64                91,332,599.02                     8.63%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                   166,980,169.56                66,881,506.70                   149.67%
基本每股收益(元/股)                                        0.25                         0.23                      8.7%
稀释每股收益(元/股)                                        0.25                         0.23                      8.7%
加权平均净资产收益率(%)                                   3.91%                        3.8%                      0.11%
                                            本报告期末                       上年度末            本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                      3,486,940,471.77            3,299,882,760.25                     5.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)                  2,553,689,831.02            2,524,779,554.81                     1.15%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                 单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                   100,585,915.74              91,819,308.97        2,553,689,831.02       2,524,779,554.81
按国际会计准则调整的项目及金额
                                           0.00
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                 单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                                                   江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                  本期数             上期数                     期末数                 期初数
按中国会计准则                    100,585,915.74         91,819,308.97        2,553,689,831.02    2,524,779,554.81
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                            单位:元
                           项目                                    金额                          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      6,462.86
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         1,834,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      197,757.56
减:所得税影响额                                                          305,908.66
    少数股东权益影响额(税后)                                            358,183.66
合计                                                                     1,374,128.10             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                                                         江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、概述
    2013 年上半年,作为公司主营业务之一的油气能源开采行业,保持持续发展格局。作为公司主营业务
之一的电站锅炉行业,在上年行业景气度下滑的背景下,伴随着发电企业经济效益回升,今年出现恢复性
增长。
    报告期内,公司立足于提升核心竞争能力,加快了市场和产品两条主线的的开拓和优化。主营业务进
一步增长,比上年同期增长了 11.53%。国外市场销售比例进一步提高,外销比例占到销售总量的 35%左右。
产品结构进一步优化,“双高”产品比上年同期增长了 36%,一批如特殊加厚油管、抗压力油管、抗挤毁抗
腐蚀套管、特殊扣油套管、射孔枪管等特色产品,正在形成自己的核心竞争能力。
    报告期内,募投项目逐渐投产,年产 10 万吨的高端 CPE 生产线顺利投产,年产 7000 吨的高压加热 U
型锅炉管生产线正在优化量产,高端油井管加工线预计在今年四季度初投产。可以预计,常宝股份未来几
年的发展将从平台发展周期转向成长发展周期。
    报告期内,共实现营业收入 18.69 亿元,比上年同期增长了 11.53%;实现归属于上市公司股东的净利
润 1.01 亿元,较上年同期增长了 9.55%。
二、主营业务分析
    概述
    公司主营业务为高端合金无缝钢管的生产和销售,产品主要用于石油、天然气和设备制造业等行业。
公司目前的主要产品包括油气采掘用油井管和电站锅炉用高压锅炉管。
    油井管:业绩稳步增长,产品结构优化,外贸份额提升。
    (1)公司在 2012 年底举行的中石油国产 API 标准成品石油专用管和光管招标采购中名列前茅,为成
品石油专用管第一中标人,进一步提升了公司的行业地位和品牌影响力。
    (2)公司高技术含量、高附加值“双高”产品产销量进一步提升,品种结构进一步优化,特殊扣、
抽油杆等附加值更高的特色产品比上年同期增长了 36%。
    (3)2013 年上半年,公司产品在中东、澳洲等区域取得良好销售业绩,外贸网络的全球性布局正在
进一步完善,公司应对贸易壁垒和区域性行业风险的能力进一步增强。
    锅炉管:下游行业景气度有所回升,经营业绩出现恢复性增长。
                                                                   江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
       (1)经历了 2012 年的阵痛,公司下游火电行业景气度呈现回升状态,公司锅炉管业务出现恢复性增
长。2013 年 1-6 月,公司锅炉管实现营业收入 38,601.27 万元,比去年同期上升了 81.39%。
       (2)公司募投项目“电站锅炉用高压加热器 U 型管项目”于去年四季度建成投产,其生产的 U 型管
顺利通过了上海锅炉厂等国内多家知名锅炉企业的认证并已经开始批量供货,优化了公司的产品结构。
       (3)锅炉管外销市场延续了去年的良好势头,向住友重工等一批国际重点企业实现了批量供货,进
一步拓宽了公司的销售渠道和盈利能力。
       主要财务数据同比变动情况
                                                                                                      单位:元
                           本报告期           上年同期                同比增减(%)            变动原因
营业收入                   1,868,632,501.82   1,675,398,510.71                   11.53%
营业成本                   1,550,640,758.16   1,410,032,843.37                    9.97%
销售费用                      68,847,250.22       53,403,634.09                  28.92%
管理费用                     117,130,057.18    104,609,653.66                    11.97%
财务费用                       1,452,570.66       -17,725,019.80                108.19%
所得税费用                    19,377,194.76       13,657,859.98                  41.88%
研发投入                      68,796,123.01       64,092,946.66                   7.34%
经营活动产生的现金流
                            166,980,169.56        66,881,506.70                 149.67%
量净额
投资活动产生的现金流
                            -156,907,447.33    -134,180,894.19                   -16.94%
量净额
筹资活动产生的现金流
                            -124,841,127.32       -25,528,243.10                -389.03%
量净额
现金及现金等价物净增
                            -119,270,714.99       -92,827,630.59                 -28.49%
加额
       公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
       公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告
期内的情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报
                                                                     江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
告期内的情况。
三、主营业务构成情况
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                   同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
无缝钢管         1,868,632,501.82 1,550,640,758.16        17.35%           11.68%          9.62%          1.55%
分产品
油套管           1,284,995,061.93 1,034,920,981.73        19.46%            6.15%          1.52%          3.67%
锅炉管            386,012,749.98    340,319,037.80        11.84%           81.39%         89.56%          -3.8%
其他管            116,682,369.17    102,248,369.65        12.37%          -34.22%        -31.34%         -3.67%
分地区
国内             1,140,508,005.19   952,647,563.32        16.47%            1.83%          1.04%          0.66%
国外              647,182,175.89    524,840,825.86         18.9%           34.61%         29.58%          3.14%
四、核心竞争力分析
       1、行业地位和规模优势
       公司是国内油管行业领先的制造商之一,与中石油及国内各大油田保持着良好的合作关系,在国外正
在和国际跨国油公司合作并进入其主流供应商采购体系;公司是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商
之一,是国内前三大锅炉企业的 A 级(优秀)供应商。
       2、装备和工艺优势
       公司的生产装备主要包括:CPE 顶管机组、Assel 连轧机组、U 型锅炉管生产机组和新 CPE 生产机组等。
       公司 CPE 顶管机组,尤其是应用于募投项目的新 CPE 机组关键设备均由国际一流设备商供货,是目前
国内乃至国际最为先进的 CPE 生产线。公司拥有几十年 CPE 顶管机组的生产经验,有着成熟且领先的 CPE
生产工艺。
       公司 Assel 连轧机组是国内先进的钢管生产线,工艺先进,自动化程度极高。
       公司 U 型锅炉管生产机组关键设备也均由国际一流设备商供货,机组均为国内领先水平。
       3、产品和研发优势
       公司一贯非常重视技术创新与新品研发,上市以来每年投入研发费用均在 1 亿元以上。公司是江苏省
高新技术企业,并设有“江苏省专用特种钢管工程技术研究中心”和“江苏省企业院士工作站”、“江苏省
                                                                         江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
企业研究生工作站”等研发专业机构。公司目前已形成多种自主研发的、在行业内领先的高附加值、高技
术产品,如特殊扣系列产品等。
       4、客户群优势
       公司是国内外知名无缝钢管制造商之一,除获得 OCTG 油井管 API 5CT、5L、5DP 会标使用权和锅炉管
TS、ASM、PED 会标使用权外,产品还获得了多家国际大型跨国公司的认证。公司同时也是国内三大锅炉产
的“A 级”供应商,与一批国际知名锅炉管制造企业开展全方位合作。
       公司在中石油系统深耕 20 多年,有着广泛良好的合作关系,近几年来油井管产品在中石油年度招标
中均位于前列。公司主要客户还广泛包括中石化、上海锅炉厂、东方锅炉厂、哈尔滨锅炉厂等国际、国内
知名的石油开采和锅炉制造企业。
       5、品牌优势
       公司已具备了较为突出的品牌优势,产品在行业内有着广泛且良好的口碑,公司“环球”牌钢管是江
苏省驰名商标。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                    对外投资情况
          报告期投资额(元)                  上年同期投资额(元)                          变动幅度(%)
                                    0.00                                    0.00                                        0%
                                                   被投资公司情况
               公司名称                              主要业务                      上市公司占被投资公司权益比例(%)
                                                                                                                        0%
(2)持有金融企业股权情况
                       最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                               股份来源
                       成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)              科目
                       1,457,800.                                            1,457,800.              长期股权
江苏银行 商业银行                   125,780   0.01% 1,457,800       0.01%                     0.00
                               00                                                     00             投资
                       1,457,800.                                            1,457,800.
合计                                125,780   --      1,457,800     --                        0.00      --         --
                               00
                                                                             江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
(3)证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                              股份来源
                               成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                科目
                                    0.00
合计                                0.00           0     --             0      --           0.00       0.00      --         --
       持有其他上市公司股权情况的说明
       √ 适用 □ 不适用
       公司持有宁沪高速股票 20 万股,在可供出售金融资产科目中核算。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                       单位:万元
募集资金总额                                                                                                           110,441.06
报告期投入募集资金总额                                                                                                  16,960.05
已累计投入募集资金总额                                                                                                  99,295.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                                              66,106.06
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                       59.86%
                                              募集资金总体使用情况说明
本公司募集资金净额为 110,441.06 万元,其中 77381.6 万元为计划募集资金,33,059.46 万元为超募资金。截止报告期末,
公司累计投入募集资金 99,295.96 万元,其中承诺投资项目已投入 68,295.96 万元,超募资金用于补充流动资金 31,000 万
元,拟投入高端油井管加工线 2,059.46 万元。此外,募集资金账户利息收入 3,742.02 万元,手续费 6.45 万元,募集资金账
户余额为 14,880.66 万元。本公司全部募集资金均存放于募集资金专项存储账户。
(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                       单位:万元
                     是否已变                                                截至期末 项目达到                          项目可行
                                募集资金 调整后投                 截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                           本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                   累计投入                         实现的效
    资金投向     (含部分                           投入金额              (%)(3)= 用状态日                预计效益 生重大变
                                  总额       (1)                  金额(2)                            益
                      变更)                                                   (2)/(1)      期                               化
承诺投资项目
ERW660 焊管          是         11,275.54 11,275.54           0 11,275.54       100%      不适用          0否          否
                                                                                        2013 年
CPE 项目             否          35,601.9 35,601.9 7,910.11 30,621.96         86.01%                      0否          否
                                                                                        04 月 01
                                                                             江苏常宝钢管股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                                         日
                                                                                         2012 年
电站锅炉用高压加热
                       否        17,198.33 17,198.33 6,725.14 23,828.66 138.55% 07 月 01                      0否             否
器 U 型管项目
                                                                                         日
SUPER304H 高压锅炉
                       是        13,305.83        0           0          0          0%        不适用          0否             否
管项目
                                                                                         2013 年
高端油井管加工线项
                       否               0 13,305.83      2,324.8   2,569.8    19.31% 11 月 01                 0否             否
目
                                                                                         日
承诺投资项目小计            --    77,381.6 77,381.6 16,960.05 68,295.96        --              --                   --             --
超募资金投向
                                                                                          2013 年
高端油井管加工线项
                       否         2,059.46 2,059.46           0      0              0% 11 月 01               0          否             否
目
                                                                                                    日
补充流动资金(如有)        --     31,000    31,000           0    31,000      100%            --        --         --             --
超募资金投向小计            --   33,059.46 33,059.46          0    31,000      --              --             0     --             --
                                 110,441.0 110,441.0
合计                        --                         16,960.05 99,295.96     --              --             0     --             --
                                        6         6
未达到计划进度或预 公司募投项目电站锅炉用高压加热器 U 型管项目暂未达到预期效益主要是因为:该项目生产的 U 型
计收益的情况和原因 管产品属于行业内高端产品,主要用于大型火力发电机组的锅炉中。锅炉厂在大规模应用

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