顾地科技股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2020】第0823号
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专项说明 1-2附表 3
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顾地科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2020】第0823号
顾地科技股份有限公司董事会:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了顾地科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2019年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于2020年6月22日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除核对外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。