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燕塘乳业:2022年年度财务预算报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)以2021年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及2022年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等,经过慎重分析研究,编制了《2022年年度财务预算报告》。主要指标如下:

一、2022年度的主要预算指标

1、乳制品产销量:预计同比变动-15%至15%。

2、营业收入:预计同比变动-15%至15%。

3、归属母公司所有者的净利润:预计同比变动-35%至0%。

二、关于净利润的情况说明

1、受近期国内外宏观形势影响,公司主要原材料,以及牧场主要饲料采购单价不断上涨,将带来成本增加。

2、国内乳制品行业竞争加剧,公司为刺激消费,稳定并提高市场占有率,促进产销量扩大,将加强新品研发、品牌形象建设,并调整促销力度,由此会带来相关费用及成本增加。

三、制定2022年度财务预算的基本假设

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

3、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

四、确保预算完成的主要措施

2022年度,为实现公司持续健康发展,顺利完成年度各项指标,公司将着力做好以下各项工作:

1、坚持贯彻“质量立企”的发展方针,充分利用一体化全产业链优势,确保产品质量,提高产品竞争力;同时加快推进新品研发上市,满足市场多元化需求。

2、进一步采取措施提升设备生产效能,推进精益生产,降本增效,降低生产损耗,优化产能结构,压缩成本。

3、立足粤港澳大湾区深耕本土市场,加快湾区市场研究布局,加强渗透三四线城市及乡镇消费市场,稳步辐射和扩张周边市场。同时,推进全渠道覆盖,并紧贴消费趋势,发力新零售业务。此外,持续加强学校、机团消费,加大低温学生奶的推广力度。

4、加强员工队伍的建设,增强员工的紧迫感、危机感和成本意识,保证职工队伍始终处于健康充满活力的状态。

特别提示:本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2022年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022年4月27日


  附件:公告原文
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