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元隆雅图:董事会审计委员会对拟续聘2021年度审计机构意见 下载公告
公告日期:2021-04-06

对拟续聘2021年度审计机构意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。


  附件:公告原文
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