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皇庭国际:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年四月二十五日

目录

项目起始页码
专项审核报告1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-2

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

专项审核报告

亚会核字(2024)第01610008号深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“皇庭国际公司”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是皇庭国际公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计皇庭国际公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解皇庭国际公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供皇庭国际公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

[本页无正文,为皇庭国际公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告亚会核字(2024)第01610008号签字盖章页]

亚太(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

(项目合伙人)中国注册会计师:

二〇二四年四月二十五日

附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:深圳市皇庭国际企业股份有限公司金额单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2023年初占用资金余额

2023年度占用累计发生金额(不含利息)

2023年度占用资金的利息(如有)

2023年度偿还累计发生额

2023年末占用资金余

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制

190.00

招商服务费 经营性往来 深圳市同心小额再贷款有限公司 参股公司 应收账款 10.65

2.87

租金保证金、代收代付 经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往来)
—— —— 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

  附件:公告原文
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