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河南汉威电子股份有限公司2011年第一季度报告正文
公告日期:2011-04-23
河南汉威电子股份有限公司2011年第一季度报告正文


§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人任红军、主管会计工作负责人申华萍及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 593,005,254.42 593,596,193.64 -0.10%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)524,827,756.56 520,004,075.67 0.93%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    4.45 4.41 0.91%
    年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-15,974,889.15 -1,028.46%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.14 -1,500.00%
    报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元) 43,804,761.65 24,243,152.12 80.69%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 4,823,680.89 4,674,577.26 3.19%
    基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 0.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04 0.00%
    加权平均净资产收益率(%) 0.92% 0.96%-0.04%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    0.43% 0.22% 0.21%
    非经常性损益项目√适用□不适用

单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,162,508.47
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6.90
    所得税影响额-474,376.27
    少数股东权益影响额-108,621.89
    合计 2,579,503.41 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股报告期末股东总数(户) 11,700前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类宁波君润投资有限公司 3,550,080 人民币普通股中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)3,028,690 人民币普通股韩琼 2,915,100 人民币普通股肖延岭 2,726,500 人民币普通股张广超 2,724,040 人民币普通股赵金领 2,209,900 人民币普通股方智勇 2,200,340 人民币普通股吴永莲 1,936,450 人民币普通股全国社保基金六零二组合 1,800,680 人民币普通股高胜国 1,406,920 人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期任红军 31,708,580 0 0 31,708,580 首发承诺 2012-10-30钟超 14,577,140 0 0 14,577,140 首发承诺 2012-10-30钟克创 3,048,760 0 0 3,048,760 首发承诺 2012-10-30刘瑞玲 2,765,040 0 0 2,765,040 首发承诺 2012-10-30尚中锋 2,032,780 0 0 2,032,780 首发承诺 2012-10-30张艳丽 1,640,0 0 1,640,000 首发承诺 2012-10-30任红霞 728,160 0 0 728,160 首发承诺 2012-10-30张小水 232,060 0 0 232,060 首发承诺 2012-10-30焦桂东 91,840 0 0 91,840 首发承诺 2012-10-30张志广 22,960 0 0 22,960 首发承诺 2012-10-30合计 56,847,320 0 0 56,847,320 --

§3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因:
    1、应收票据期末余额较年初增长 151.14%,主要原因是随着销售收入增长,客户使用银行承兑汇票结
    算的业务增加所致。
    2、其他应收款期末余额较年初增长 57.10%,主要原因为备用金借款及投标保证金等增加所致。
    3、在建工程期末余额较年初增长 105.53%,主要是募投项目及其配套项目工程进入建设期所致。
    二、利润表项目变动大的情况及原因:
    1、营业收入较上年同期增长 80.69%,主要是公司针对细分行业,成立专门的燃气、石油、智能交通
    等事业部,开拓产品应用的新领域;完善营销网络、落实营销措施,取得了较好的收入增长;同时本期较上年同期财务报表合并范围增加子公司所致。
    2、营业成本较上年同期增长 78.47%,主要是营业收入增长,相应的营业成本增长。
    3、营业税金及附加较上年同期增长 345.47%,主要是营业收入增长引起相应的税金及附加增长。
    4、销售费用较上年同期增长 112.24%,主要原因是:①公司募投项目-客户销售网络的建设逐步实
    施,扩大了营销队伍;②加大拓展市场和推广宣传投入;③合并范围变化,新增加子公司的销售费用等。
    5、管理费用较上年同期增长 52.64%,主要原因为:①报告期公司加大研发投入引起相应研发费用增
    长;②职工人数增加,相应工资等费用提高;③合并范围变化,新增加子公司的费用等。
    6、财务费用较上年同期减少 121.99 万元,下降 925.41%,主要是本期银行借款利息支出比上年同期
    减少 14.60 万元,利息收入比上年同期增加 95.91 万元所致。
    7、资产减值损失较上年同期增加 61.85 万元,增长 958.82%,主要原因为期末应收账款及其他应收款较
    上年同期增加导致计提的坏账准备增加。
    三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因:
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,769.55 万元,减少 1028.46%,主要系本期各项经
    营活动现金流出比上年同期大幅增长。
    ①购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 109.75%,主要是公司销售增加,扩大生产引起相
    应的采购增加。
    ②支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 54.39%,主要是本期职工人数增加,相应工资薪
    金性支出增加,以及发放年度奖金、增加子公司所致。
    ③支付的各项税费较上年同期增长 42.58%,主要原因为期初应缴税费余额较大,导致本期缴纳各种税
    费增加。
    ④支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 86.09%,主要是本期支付的销售及管理费用等增加
    导致。
    2、投资活动产生的现金净流出较上年同期增长 314.69%,主要原因系募投资金生产线与工程施工项目
    于 2010 年下半年进入建设期,本期设备款与工程支出增加,造成购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加所致。
    3、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 717.05%,主要原因为:经营活动产生的现金流出及投
    资活动产生的现金流出比上年同期较大幅度增长引起的。
    3.2 业务回顾和展望
    报告期公司实现营业总收入为 4,380.48 万元,比去年同期增长 80.69%%;营业利润为 276.45 万元,比
    去年同期增长 113.44%;利润总额为 592.70 万元,比去年同期增长 7.12%;归属于母公司股东的净利润为
    482.37 万元,比去年同期增长 3.19%。
    营业收入快速增长是因为营业规模持续增长,公司在系统解决方案方面业务增长迅速,主营业务盈利能力持续提高。目前,公司仍保持了扩张的策略,部分费用增长仍较明显。
    报告期内,公司围绕年度计划开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设,具体工作进展如下:
    1、业务拓展计划
    报告期内,公司继续推进营销服务网络建设,完善营销体系,增强重点区域服务及其辐射能力。进一步深入行业应用市场,大力拓展创新型的系统解决方案业务。以市场为导向,促进研发适销对路产品,形成系列产品线,推进业务模式的多样化。大力推进销售机构独立经营能力建设,提升机构盈利能力。
    外贸已取得 EN50194 认证,将有助于公司扩大出口业务增长。
    2、研发系统建设
    报告期内,研发系统重点加强了研发规范和研发市场结合方面建设。规范了研发设计要求和流程,重点开展可信赖研究。同时在研发和市场结合方面重点以市场为导向,开展客户需求满足度研究。公司加大了在系统、软件和先进光学原理产品方面的投入。这些投入无疑为公司未来技术领先和为

 
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