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东田微:东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 下载公告
公告日期:2024-04-25

东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式,对东田微内部控制制度的制定、运行情况和《湖北东田微科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查。经核查,东方投行认为:东田微建立了较为完善的法人治理结构,制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023年度,东田微内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司对2023年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。(以下无正文)

(此页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

袁辉徐安生

东方证券承销保荐有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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