读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
海信电器2016年年度报告 下载公告
公告日期:2017-03-03
2016 年年度报告
公司代码:600060                                                   公司简称:海信电器
                   青岛海信电器股份有限公司
                       2016 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人(会计主管人员)贾文鹏
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据瑞华会计师事务所审计,经董事会研究决定,拟以公司总股本1,308,481,222股为基数,向全
体股东每10股派发现金4.04元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度,不以资本公积转增股
本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者关注投
资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
√适用 □不适用
请详见本报告第四节“可能的风险”,敬请投资者关注投资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
                                         1 / 128
                                                        2016 年年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 5
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 28
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节     公司治理........................................................................................................................... 33
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 35
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 36
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 128
                                                                2 / 128
                                     2016 年年度报告
                                   第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司                        指            青岛海信电器股份有限公司
会计师                      指            瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
                     第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                              青岛海信电器股份有限公司
公司的中文简称                              海信电器
公司的外文名称                              HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                          HXDQ
公司的法定代表人                            刘洪新
二、 联系人和联系方式
                                                            董事会秘书
姓名                                        王东波
联系地址                                    青岛市东海西路17号
电话                                        (0532)83889556
传真                                        (0532)83889556
电子信箱                                    zqb@hisense.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                    www.hisense.com
电子信箱                                    zqb@hisense.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                  上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                        证券部
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所           股票简称              股票代码
    A股               上海证券交易所           海信电器
                                         3 / 128
                                           2016 年年度报告
   六、 其他相关资料
                    名称                            瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
   公司聘请 的会计
                    办公地址                        北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
   师事务所(境内)
                    签字会计师姓名                  胡佳青、张守心
                    名称                            平安证券股份有限公司
   报告期内 履行持
                    办公地址                        深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
   续督导职 责的保
                    签字的保荐代表人姓名            徐圣能、朱翔坚
   荐机构
                    持续督导的期间                  2009 年-2016 年
   七、 近三年主要会计数据和财务指标
   (一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比上年同期
     主要会计数据               2016年              2015年                               2014年
                                                                        增减(%)
营业收入                    31,832,456,026.90   30,189,986,791.79         5.44      29,007,069,215.72
归属于上市公司股东的净
                            1,758,869,028.41    1,488,782,382.67          18.14         1,400,067,139.61
利润
归属于上市公司股东的扣
                            1,678,153,144.86    1,338,391,297.79          25.39         1,320,060,900.82
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
                            2,470,434,707.35    1,105,329,359.68         123.50         954,527,626.88
净额
                                                                    本期末比上年同
                               2016年末            2015年末                               2014年末
                                                                    期末增减(%)
归属于上市公司股东的净
                            13,184,275,028.51   11,884,176,978.72         10.94        10,820,852,367.15
资产
总资产                      22,691,365,004.79   20,921,318,285.49         8.46         20,703,909,663.13
   (二)    主要财务指标
      主要财务指标              2016年           2015年         本期比上年同期增减(%)         2014年
基本每股收益(元/股)           1.344            1.138                 18.10                  1.07
稀释每股收益(元/股)           1.344            1.138                 18.10                  1.07
扣除非经常性损益后的基本
                                 1.283            1.023                  25.42                 1.009
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)        13.99            13.11             增加0.88个百分点           13.52
扣除非经常性损益后的加权
                                 13.35            11.79             增加1.56个百分点           12.75
平均净资产收益率(%)
   八、 境内外会计准则下会计数据差异
   (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    的净资产差异情况
   □适用 √不适用
   (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
    净资产差异情况
   □适用 √不适用
                                                4 / 128
                                         2016 年年度报告
  九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                 第一季度             第二季度            第三季度          第四季度
                              (1-3 月份)         (4-6 月份)        (7-9 月份)     (10-12 月份)
 营业收入                     7,128,932,835.67     6,160,470,205.93    8,786,062,012.38   9,756,990,972.92
 归属于上市公司股东的净利润     532,238,888.13       208,747,729.89      398,791,495.91     619,090,914.48
 归属于上市公司股东的扣除非
                                515,737,294.71       184,763,757.55      381,343,071.13       596,309,021.47
 经常性损益后的净利润
 经营活动产生的现金流量净额     447,389,628.52     1,136,526,330.95    2,283,017,481.07   -1,396,498,733.19
  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
  □适用 √不适用
  十、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                非经常性损益项目                           2016 年金额       2015 年金额     2014 年金额
非流动资产处置损益                                          -15,236,791.47     -4,700,492.07    943,453.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定              78,472,382.86    180,644,793.21     91,219,499.27
量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价              51,792,224.56
值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                                32,029,176.92     12,310,958.91     20,339,148.05
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
                                                                                 -82,413.12         25,152.19
期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -54,750,584.60      3,301,000.94     -4,797,224.84
少数股东权益影响额                                          -7,487,684.15     -9,802,364.75    -12,930,652.04
所得税影响额                                                -4,102,840.57    -31,280,398.24    -14,793,137.17
                      合计                                  80,715,883.55    150,391,084.88     80,006,238.79
                                第三节           公司业务概要
  一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
       (一)公司主要业务
       本公司主要从事电视机的生产和销售,通过坚持发展自主创新技术,大力推广
  ULED 超画质液晶电视、激光电视和高端互联网电视,引领技术和产品升级。
       (二)行业情况回顾
       2016 年,全球电视市场总体表现低迷。根据市场调研机构 IHS 发布的数据,全球
  彩电市场的出货量呈现下降态势;根据中怡康时代市场研究有限公司的数据,中国彩
  电市场销量保持一定增长,但销售额同比下降。同时,市场逐渐呈现出电视大尺寸化,
  产品升级加速,互联网电视渐成标配等趋势。
                                                 5 / 128
                                   2016 年年度报告
    1、电视大尺寸化和产品升级加速
    2016 年,彩电技术升级是行业发展的主旋律,电视产品“大屏、4K、智能”是主
要发展方向。根据 IHS 的数据,中国彩电市场智能电视和 4K 电视的市场渗透率以及
电视均价和平均消费尺寸跃居全球前列。
    2、互联网电视渐成标配
    根据 IHS 的数据,2016 年,中国彩电市场的互联网电视渗透率走高,电视的互联
网功能渐成标配。根据海信互联网用户大数据研究显示,互联网电视用户日均在线时
长 288 分钟,在线视频点播已经成为用户看电视的第一选择,占用户看视频时长的 68%
以上。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
请详见第四节“经营情况讨论与分析”。
                         第四节    经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
   (一)行业回顾
    2016 年,全球电视市场总体表现低迷。根据市场调研机构 IHS 发布的数据,全球
彩电市场的出货量约 2.23 亿台,同比下降 1.5%。根据中怡康时代市场研究有限公司
的数据,中国彩电市场零售量约 5203 万台,同比提升 7.4%;中国彩电市场零售额约
1539.6 亿元,同比下降 6.2%。
    (二)经营概述
    本公司通过坚持发展自主创新技术,大力推广 ULED 超画质液晶电视、激光电视
和高端互联网电视,引领技术和产品升级。报告期内,公司实现营业收入 318.32 亿
元,同比增长 5.44%;归属于上市公司股东的净利润 17.59 亿元,同比增长 18.14%。
    (三)产品创新
    1、ULED 超画质电视
    2016 年,公司继续推进 ULED 技术提升,推出了 ULED 超画质电视。截至目前,申
请两百余项相关技术专利。海信自主技术创新产品 ULED 超画质电视,确立了“高动
                                       6 / 128
                                2016 年年度报告
态显示”、“高色域”、“高清晰”、“高运动流畅”的彩电画质升级方向,其峰值
亮度、对比度、色彩表现等核心画质指标达到行业领先水平,给用户带来真实生动和
沉浸式的观看体验。
    2、4K 激光电视
    2016 年,海信发布了全球首款 DLP 超短焦 4K 激光电视;2017 年元月,在美国国
际消费电子展(CES)上推出全球首款双色 4K 激光电视,在色域和亮度两个核心指标
上大幅提高。海信在激光电视显示技术领域完成从高清到 4K、再到双色 4K 技术的覆
盖。截至目前,海信激光显示方向申请发明专利 320 项,其中已经授权 74 项。
    激光光学引擎自主研发设计,整机设计、研发、制造自主运营,掌控 70%的制造
成本。激光电视具有色域范围广、寿命长、节能环保等优势,海信通过核心技术的积
累,掌握了产业发展的主动权。根据中怡康的数据显示,2016 年,受激光电视销售拉
动,海信在 85 英寸及以上超大屏市场销售额占有率达到 50.03%,成为中国超大屏电
视的首选产品。
    (四)互联网业务
    1、互联网电视升级
    2016 年,海信发布了互联网电视高端品牌----VIDAA,以极致影音、极简创意交
互、工匠品质的时尚工艺和海量高清视频服务打造高端互联网电视,包括智能光感开
机环、弥漫声控、遥控寻呼、无线充电等创新设计。
    2、互联网电视业务
    海信围绕视频、教育、游戏、购物等核心业务持续提升用户运营服务,为海信互
联网电视用户提供视频应用“聚好看”、游戏应用“聚好玩”、教育应用“聚好学”、
购物应用“聚享购”、应用商店“聚好用”等互联网电视核心应用。并以海信互联网
电视为核心打通家庭跨屏资源,几大垂直业务体系已贯穿于电视、手机等多个终端,
实现业务场景的延伸和交互,为用户提供更丰富、更便捷、更个性化服务。
    海信互联网电视聚好看视频,依托牌照方播控平台,资源覆盖爱奇艺、腾讯、优
酷等多家视频媒体资源,体现出视频内容服务的优势。聚好学提供家庭场景全角色服
务,覆盖学前、小学、初中、高中、英语、兴趣、职业七大角色的所有需求。聚好玩
大屏游戏更注重与外设的配合使用,更适合家庭成员互动。聚享购依靠视频化、场景
化、平台化的独特体验,构筑了客厅购物新场景,是面向用户的立体营销新平台。
                                    7 / 128
                                     2016 年年度报告
    根据海信互联网电视研究中心数据,海信互联网电视全球激活用户数达到 2343
万,其中国内日活用户数突破 900 万。
       (五)技术立企
    1、立足自主创新,打造科技海信
    在 2016 年由质检总局委托中国品牌建设促进会开展的品牌价值评价活动中,海
信凭借围绕用户需求的持续创新成就和能力,荣获自主创新品牌第一名!
    截至目前,海信已相继建立了美国研发中心、欧洲研发中心和深圳研发中心,全
球研发效率和研发水平明显提升。海信全球研发体系的建立和发展,为后续自主创新
深度和广度的扩展打下坚实基础。
    2、自主超画质引擎芯片全面应用
    2005 年,海信发布中国首颗具有自主知识产权的彩电芯片----“信芯一号”,终
结了中国彩电没有中国“芯”的历史;2013 年,海信研制完成国内首款基于国产高性
能 CPU 核的网络多媒体电视 SOC 主芯片,并成功实现整机量产;2016 年,海信自主研
发的 Hi-View Pro 画质引擎芯片全面应用到 ULED 超画质电视上,大幅度提高电视画
面的动态范围、动态对比度、色彩、清晰度和运动流畅性表现。海信 Hi-View Pro 画
质引擎芯片是中国第一颗自主研发的超高清画质引擎芯片,随着视频流媒体及 4K、8K
内容的普及,高端画质芯片重要性进一步凸显。
    2016 年 11 月,在“中国芯”颁奖典礼上,海信自主研发的 Hi-View Pro 画质引
擎芯片获得 2016 中国芯“最具创新应用产品”大奖,海信是唯一获此荣誉的彩电企
业。
       (六)市场表现
       1、国内市场占有率连续 13 年位居第一
    根据中怡康监测数据,2016 年,海信以 17.6%的零售额份额连续十三年领跑国
内彩电市场。受益于自主技术创新打造的产品优势,在一线城市海信高端彩电市场份
额一路走高,55 英寸及以上高端大屏市场份额实现登顶,平均尺寸达到 46 英寸。
       2、全球市场海信电视位居三强
    受益于全球化战略持续推进,海信全球知名度、品牌形象和销售规模大幅提升。
根据 IHS 全球彩电出货数据,2016 年,海信电视出货量全球第三,同时,海信智能电
视、4K 电视、曲面电视等高端产品也位居全球第三,成为全球高端电视三强品牌。
                                         8 / 128
                                                  2016 年年度报告
   二、报告期内主要经营情况
   报告期内,公司实现营业收入 318.32 亿元,同比增长 5.44%;归属于上市公司股东的
   净利润 17.59 亿元,同比增长 18.14%。
   (一) 主营业务分析
                                      利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                    科目                         本期数                 上年同期数        变动比例(%)
   营业收入                                   31,832,456,026.90         30,189,986,791.79       5.44
   营业成本                                   26,553,850,208.29         25,049,972,421.29       6.00
   销售费用                                    2,251,858,456.92          2,684,140,513.89      -16.11
   管理费用                                      969,834,232.37            835,355,635.92      16.10
   财务费用                                      -24,533,799.54             -6,423,424.45     不适用
   经营活动产生的现金流量净额                  2,470,434,707.35          1,105,329,359.68     123.50
   投资活动产生的现金流量净额                 -2,735,779,645.57           -404,470,491.00     不适用
   筹资活动产生的现金流量净额                 -1,668,926,353.48           -428,250,844.31     不适用
   研发支出                                    1,154,022,981.14          1,147,421,372.40       0.58
   1. 收入和成本分析
   √适用 □不适用
   (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                           营业收入            营业成本
                                                   毛利率
分行业        营业收入             营业成本                比上年增            比上年增   毛利率比上年增减(%)
                                                   (%)
                                                           减(%)             减(%)
多媒体     28,622,736,422.99     23,440,912,287.91 18.10      2.08               1.96        增加 0.09 个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                           营业收入            营业成本
                                                   毛利率
分产品        营业收入             营业成本                比上年增            比上年增   毛利率比上年增减(%)
                                                   (%)
                                                           减(%)             减(%)
电视机     28,177,933,953.75     23,087,856,610.24 18.06      2.10                2.11       减少 0.01 个百分点
  其他        444,802,469.24        353,055,677.67 20.63      1.09               -6.68       增加 6.61 个百分点
                                             主营业务分地区情况
                                                           营业收入            营业成本
                                                   毛利率
分地区        营业收入             营业成本                比上年增            比上年增   毛利率比上年增减(%)
                                                   (%)
                                                           减(%)             减(%)
 国内      18,914,648,888.43     14,196,035,460.25 24.95     -6.16               -7.66       增加 1.22 个百分点
 国外       9,708,087,534.56      9,244,876,827.66   4.77    23.18               21.39       增加 1.40 个百分点
   (2). 产销量情况分析表
   √适用 □不适用
                                                                    生产量比     销售量比     库存量比
                           生产量      销售量         库存量
         主要产品                                                   上年增减     上年增减     上年增减
                           (万台)    (万台)     (万台)
                                                                      (%)        (%)        (%)
                                                      9 / 128
                                             2016 年年度报告
多媒体产品           1,834.94     1,836.27         117.34              10.72         11.03            -4.77
(3). 成本分析表
                                                                                                 单位:万元
                                          分行业情况
         成本构                   本期占总成    上年同期                 上年同期占总        本期金额较上年
分行业               本期金额
         成项目                   本比例(%)        金额                  成本比例(%)         同期变动比例(%)
         原材料   2,316,586.98          97.55   2,282,616.08                 97.45                 1.49
         人工        35,417.68           1.49      34,014.35                  1.45                 4.13
多媒体
         折旧        10,876.00           0.46      10,001.10                  0.43                 8.75
         能源         5,961.99           0.25        6,507.87                 0.28                 -8.39
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 1,243,888.24 万元,占年度销售总额 39.08%;其中前五名客户销售额中
关联方销售额 824,958.58 万元,占年度销售总额 25.92 %。
    前五名供应商采购额 1,384,030.44 万元,占年度采购总额 56.89%;其中前五名供应商采购
额中关联方采购额 1,101,898.53 万元,占年度采购总额 45.30%。
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
    项目                  本期数                            上年同期数                变动比例(%)
销售费用                    2,251,858,456.92                    2,684,140,513.89           -16.11
管理费用                      969,834,232.37                      835,355,635.92           16.10
财务费用                      -24,533,799.54                       -6,423,424.45           不适用
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                                    单位:元
本期费用化研发投入                                                                            1,154,022,981.14
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                           3.63
公司研发人员的数量                                                                                       2,011
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                                      10.16
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                              本期数                 上年同期数        变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额           2,470,434,707.35 1,105,329,359.68                          123.50
投资活动产生的现金流量净额          -2,735,779,645.57  -404,470,491.00                          不适用
筹资活动产生的现金流量净额          -1,668,926,353.48  -428,250,844.31                          不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因:本期加速应收款项回收。
投资活动产生的现金流量净额变动原因:本期理财产品增加。
                                                 10 / 128
                                                 2016 年年度报告
       筹资活动产生的现金流量净额变动原因:本期新开票据质押现汇增加。
       (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
       □适用 √不适用
       (三) 资产、负债情况分析
       √适用 □不适用
       1.    资产及负债状况
                                                                                                 单位:元
                                    本期期末                                      本期期末金
                                                                    上期期末数
                                    数占总资                                      额较上期期
  项目名称        本期期末数                     上期期末数         占总资产的                      情况说明
                                    产的比例                                      末变动比例
                                                                    比例(%)
                                      (%)                                         (%)
                                                                                                应收补贴款全额计
其他应收款           8,257,592.12        0.04     57,348,536.53           0.27         -85.60
                                                                                                提坏账
                                                                                                春节时间不一致,导
存货             3,738,931,824.65       16.48   2,800,555,525.69         13.39          33.51
                                                                                                致备货时点变化
其他流动资产     3,110,133,263.72       13.71    582,282,173.13           2.78         434.13   理财产品增加
长期股权投资       171,795,928.83        0.76     49,626,749.46           0.24         246.18   增加股权投资
其他非流动资                                                                                    完成股权交割,转入
                                -          -      72,893,025.00           0.35       不适用
产                                                                                              长期股权投资
                                                                                                公司新开电子票据
应付票据         2,581,456,792.38       11.38   1,827,861,116.92          8.74          41.23
                                                                                                增加
                                                                                                根据会计准则 ,本
预计负债            67,470,857.00        0.30                   -            -       不适用     期对国家要求退回
                                                                                                的补贴款进行计提
                                                                                                本期收到政府补助
递延收益            39,459,784.26        0.17     65,100,493.30           0.31         -39.39
                                                                                                款项减少
                                                                                                外币报表折算差额
其他综合收益       -13,941,414.47       -0.06         -70,543.22          -0.00       不适用
                                                                                                增加
       2.    截至报告期末主要资产受限情况
       □适用 √不适用
       3.    其他说明
       □适用 √不适用
       (四) 行业经营性信息分析
       □适用 √不适用
       (五) 投资状况分析
       1、 对外股权投资总体分析
       √适用 □不适用
       2015 年 8 月 1 日,本公司发布《关联交易公告》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站
       (www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告(临 2015-032)。截至目前,
       已完成投资 7994.91 万元,并更名为海信墨西哥电子有限公司。
                                                     11 / 128
                                              2016 年年度报告
   (1) 重大的股权投资
   √适用 □不适用
   本公司与美国海信共同投资设立海信美国电子制造有限公司,请详见 2016 年 12 月 28 日上海证券
   交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、 中国证券报》的《关联交易公告》 临 2016-024)。
   截至目前,国内和美国当地公司登记手续已经办理完毕。
   (2) 重大的非股权投资
   □适用 √不适用
   (3) 以公允价值计量的金融资产
   □适用 √不适用
   (六) 重大资产和股权出售
   □适用 √不适用
   (七) 主要控股参股公司分析
   √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
           公司名称               主营业务          注册资本          总资产             净资产           净利润
青岛海信电器营销股份有限公司     电视机销售       300,000,000.00   9,650,543,174.87   409,217,773.95    54,100,836.10
贵阳海信电子有限公司           电视机生产销售     260,000,000.00   1,037,671,660.58     541740361.1     33,579,124.95
广东海信电子有限公司           电视机生产销售     384,080,000.00   1,220,941,336.71   926,479,668.03   121,852,416.31
   (八) 公司控制的结构化主体情况
   □适用 √不适用
   三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
   (一)      行业格局和趋势
   √适用 □不适用
          根据行业用户关注度调研,画质仍是用户购买电视的核心关注要素,显示技术仍
   将是市场关注焦点。根据中怡康预测,2017 年 55 英寸大平板有望成为市场主要尺寸
   段;未来五年,85 英寸以上超大屏市场复合增长率可能超过 100%,电视行业有望进
   入大屏消费时代。
           1、ULED 技术再升级,引领电视画质水平提升
          目前,市场上可以看到的电视显示技术主要有基于 LCD 发展起来的 ULED、量子点
   电视,以及激光电视和 OLED 电视。
          基于对显示技术发展趋势的判断,在液晶电视领域,海信继续加大 ULED 超画质
   电视的研发和推广力度。在 ULED 动态背光技术上,海信将以更多的分区设计、更高
   的峰值亮度和更精细的控光技术实现极致画质体验,同时将向更大尺寸发展。海信是
   国内最早开展量子点显示技术研发的电视厂家,并将量子点显示技术与 ULED 技术紧
                                                  12 / 128
                                   2016 年年度报告
密结合,2015 年上市全球首批量子点膜背光 ULED 电视。ULED 加量子点显示技术是提
升画质水平的“绝配”,后续海信将进入 QLED 领域,QLED 技术成本更低、能耗更少、
画质更优、更加稳定。
       2、推进激光电视市场普及
       海信将加快拓展激光电视产品线,将陆续向 4K 超大尺寸 140 英寸和 4K 中大尺寸
70 英寸及以下规格的进行产品拓展和覆盖。
       3、体验创新和视频服务升级
       在互联网电视产品方面,海信将持续推动产品交互体验创新和视频服务升级,持
续扩大互联网电视用户平台。在视频服务方面,海信互联网电视将继续联合牌照方播
控平台聚集业内顶级视频合作商,持续涵盖全网内容资源。
       互联网电视交互体验创新的下一个方向是人工智能和智能家居,海信将推出的智
能系统将由简单的单向人机交互向更简洁的触控交互、智能交互发展,主动感知用户
需求,实现智能化推荐。也会实现智能家居的创新应用,实现家庭设备的互联互通。
VIDAA 电视首创的弥漫声控设备“小 V”可以实现 10 米范围内的人机交互,在家居空
间内享受随时随地控制电视的便捷,“小 V”未来将成为 VIDAA 智能家居控制中心,
成为海信未来智能家居生态建设方面的开拓者。
(二)      公司发展战略
√适用 □不适用
       海信将秉承主动变更创新、优化人才结构、聚焦精品战略、建立质量优势、提高
制造效率、提升全球份额的经营方针,坚定做产业高端和高端产业,致力于成为全球
智能终端产品及内容服务优秀提供商。
(三)      经营计划
√适用 □不适用
       国内市场:技术引领市场,以高端精品战略扩大国内市场领先优势。海外市场:
推高端,树品牌,在北美、欧洲、澳洲、南非等重点市场率先建立强势品牌。全球市
场:巩固全球高端电视三强位置,做高端电视领导品牌。
(四)      可能面对的风险
√适用 □不适用
   受全球经济形势、国内宏观经济基本面走势以及房地产调控政策等影响,可能导
致消费终端需求不及预期的风险;家电行业是充分竞争性的行业,新兴互联网企业不
                                       13 / 128
                                        2016 年年度报告
断进入,可能导致市场竞争加剧的风险。原材料和其它关键资源价格波动所带来的成
本压力,可能导致经营波动的风险。汇率双向波动可能带来汇兑风险。
       公司将通过调整产品结构,增强产品竞争力和强化内部管理等措施积极应对风险
挑战。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险!
(五)      其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                   第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
     1、现金分红政策的制定
     根据上海证券交易所《上市公司分红指引》以及《公司章程》的相关规定,2016 年度利润分
配预案:根据瑞华会计师事务所审计,经董事会研究决定,拟以公司总股本 1,308,481,222 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金 4.04 元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度,不以资
本公积转增股本。
     2、现金分红政策的执行
     报告期内,本公司实施 2015 年度利润分配方案,请详见 2016 年 7 月 4 日上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》的《利润分配实施公告》(临 2016-008)。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                       分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
                 每 10 股派息数   现金分红的数额
 分红年度                                              归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
                 (元)(含税)       (含税)
                                                         股股东的净利润     的净利润的比率(%)
 2016 年                   4.04   528,626,413.69         1,758,869,028.40
 2015 年                   3.40   444,883,615.48         1,488,782,382.67
 2014 年                   3.25   425,256,397.15         1,400,041,987.42
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
                                            14 / 128
                                      2016 年年度报告
二、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                           是否
                                                                                  是否及
                    承诺                                       承诺时间    有履
       承诺背景             承诺方            承诺内容                            时严格
                    类型                                         及期限    行期
                                                                                  履行
                                                                           限
其他对公司中小      其他   海信集团   择机增持公司股份,增持   2015 年 7   否      是
股东所作承诺               有限公司   金额 4000 万元以上。     月 11 日
请详见 2017 年 1 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证
券报》的《控股股东增持股份结果公告》(临 2017-001)。
(二)    公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达
    到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                 现聘任
境内会计师事务所名称                           瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
                                             名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所       瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                          15 / 128
                                     2016 年年度报告
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
                                         16 / 128
                                      2016 年年度报告
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
    事项概述                                        查询索引
日常关联交易议案     请详见 2016 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上
                     海证券报》、《中国证券报》的《日常关联交易公告》(临 2016-004)。
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                          17 / 128
                                                                   2016 年年度报告
  3、 临时公告未披露的事项
  √适用 □不适用
                                                                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                              关联交易                            关联交易定价                      占同类交易金额的 关联交易结算方
      关联交易方              关联关系                      关联交易内容                         关联交易金额
                                                类型                                  原则                              比例(%)               式
海信集团及其控股子公司   母公司的控股子公司   购买商品   采购原材料及产成品           市价           1,152,584.09          47.63          现汇/票据
海信集团及其控股子公司   母公司的控股子公司   销售商品   销售原材料及产成品           市价           1,002,583.14          31.60          现汇/票据
海信集团财务公司         母公司的控股子公司   其它流入   存款及利息                   市价             242,178.62          93.26            现汇
海信集团财务公司         母公司的控股子公司   其它流入   票据承兑                     市价             157,514.39         100.00            票据
                                   合计                                                 /            2,554,860.24                      /      /
                                                                       18 / 128
                                       2016 年年度报告
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
本公司与美国海信共同投资设立海信美国电子制造有限公司,请详见 2016 年 12 月 28 日上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、 中国证券报》的《关联交易公告》 临 2016-024)。
截至目前,国内和美国当地公司登记手续已经办理完毕。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
                                           19 / 128
                  2016 年年度报告
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)   担保情况
□适用 √不适用
                      20 / 128
                                                                 2016 年年度报告
  (三)    委托他人进行现金资产管理的情况
  1、 委托理财情况
  √适用 □不适用
                                                                                                                           单位:万元 币种:人民币
受托   委托理财     委托理财    委托理财起   委托理财终                   实际收回本        实际获得    是否经过法   计提减值 是否关 是否 关联
                                                          报酬确定方式
  人   产品类型       金额        始日期       止日期                       金金额            收益        定程序     准备金额 联交易 涉诉 关系
工商   非保本浮                                           到期一次性收
                       25,000   2015-11-19   2016-2-5                              25,000      258.25      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
工商   非保本浮                                           到期一次性收
                       20,100   2016-1-13    2016-7-6                              20,100      441.20      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
工商   非保本浮                                           到期一次性收
                       15,000   2016-2-5     2016-5-19                             15,000      208.50      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
工商   非保本浮                                           到期一次性收
                       15,140   2016-5-19    2016-12-1                             15,140      377.52      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
浦发   非保本浮                                           到期一次性收
                       20,000   2016-8-3     2016-11-1                             20,000      187.40      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
浦发   非保本浮                                           到期一次性收
                       30,000   2016-8-17    2016-11-15                            30,000      281.10      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
浦发   非保本浮                                           到期一次性收
                       25,000   2016-8-19    2016-10-18                            25,000      156.16      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
浦发   非保本浮                                           到期一次性收
                       10,000   2016-8-19    2016-10-26                            10,000       80.11      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
农业   非保本浮                                           到期一次性收
                       12,000   2016-8-24    2016-11-7                             12,000       90.00      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
农业   非保本浮                                           到期一次性收
                       10,000   2016-8-30    2016-12-19                            10,000      111.00      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
浦发   非保本浮                                           到期一次性收
                       32,500   2016-9-19    2016-12-19                            32,500      307.90      是            -      否     否
银行   动收益性                                           回本金和收益
工商   非保本浮        12,200   2016-9-21    2016-12-15   到期一次性收             12,200      116.42      是            -      否     否
                                                                     21 / 128
                                                            2016 年年度报告
银行   动收益性                                      回本金和收益
工商   非保本浮                                      到期一次性收
                  20,050   2016-9-26    2016-12-21                            20,050   205.17   是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  60,000   2016-10-11   2016-12-12                            60,000   382.19   是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  50,000   2016-8-12    2017-2-8                              50,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
工商   非保本浮                                      到期一次性收
                  17,200   2016-8-22    2017-2-14                             17,200            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  23,000   2016-9-20    2017-3-20                             23,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  20,000   2016-10-14   2017-4-12                             20,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  10,000   2016-10-18   2017-4-17                             10,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  20,000   2016-11-4    2017-5-3                              20,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  25,000   2016-11-9    2017-5-8                              25,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                   7,000   2016-11-10   2017-5-9                               7,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  13,000   2016-11-10   2017-2-8                              13,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                   7,500   2016-11-17   2017-1-24                              7,500            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
浦发   非保本浮                                      到期一次性收
                  40,000   2016-11-18   2017-2-16                             40,000            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
工商   非保本浮                                      到期一次性收
                  12,200   2016-12-15   2017-5-10                             12,200            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
工商   非保本浮                                      到期一次性收
                   8,100   2016-12-21   2017-3-27                              8,100            是   -   否   否
银行   动收益性                                      回本金和收益
                                                                22 / 128
                                                                  2016 年年度报告
工商   非保本浮                                         到期一次性收
                     10,000    2016-12-28   2017-3-21                               10,000               是   -       否   否
银行   动收益性                                         回本金和收益
浦发   非保本浮                                         到期一次性收
                     10,000    2016-12-29   2017-3-7                                10,000               是   -       否   否
银行   动收益性                                         回本金和收益
合计       /      579,990.00         /            /           /                  579,990.00   3,202.92   /        /   /    /    /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
                                                                      23 / 128
                                    2016 年年度报告
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四)    其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)   上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)   社会责任工作情况
√适用 □不适用
请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》
的《社会责任报告》。
(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(四)   其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
                                        24 / 128
                                       2016 年年度报告
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                     第六节        普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                        57,536
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                          52,990
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
                                      前十名股东持股情况
    股东名称              报告期内      期末持股     比例   持有有   质押或冻结     股东
        (全称)                增减          数量       (%)    限售条       情况       性质
                                           25 / 128
                                     2016 年年度报告
                                                                件股份   股份
                                                                                数量
                                                                  数量   状态
                                                                                       国有
海信集团有限公司                     0   514,860,431    39.35        0   无        0
                                                                                       法人
青岛海信电子产业控股                                                                   国有
                                     0   71,312,633      5.45        0   无        0
股份有限公司                                                                           法人
全国社保基金一一八组
                             8,729,463   35,130,865      2.68        0   无        0   未知
合
中国证券金融股份有限
                             5,889,984   25,971,785      1.98        0   无        0   未知
公司
中央汇金资产管理有限
                                     0   22,663,000      1.73        0   无        0   未知
责任公司
中欧基金-招商银行-
                            -9,000,000   16,000,000      1.22        0   无        0   未知
中欧增值资产管理计划
香港中央结算有限公司         8,897,362   14,207,518      1.09        0   无        0   未知
全国社保基金四一四组
                            11,783,627   11,783,627      0.90        0   无        0   未知
合
恒大人寿保险有限公司
                             9,955,866    9,955,866      0.76        0   无        0   未知
-万能组合 B
兴业银行股份有限公司
-兴全趋势投资混合型         9,866,938    9,866,938      0.75        0   无        0   未知
证券投资基金
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件           股份种类及数量
              股东名称
                                           流通股的数量         种类           数量
海信集团有限公司                               514,860,431 人民币普通股 514,860,431
青岛海信电子产业控股股份有限公司                 71,312,633 人民币普通股    71,312,633
全国社保基金一一八组合                           35,130,865 人民币普通股    35,130,865
中国证券金融股份有限公司                         25,971,785 人民币普通股    25,971,785
中央汇金资产管理有限责任公司                     22,663,000 人民币普通股    22,663,000
中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理                                        16,000,000
                                                 16,000,000 人民币普通股
计划
香港中央结算有限公司                             14,207,518 人民币普通股    14,207,518
全国社保基金四一四组合                           11,783,627 人民币普通股    11,783,627
恒大人寿保险有限公司-万能组合 B                  9,955,866 人民币普通股     9,955,866
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混                                         9,866,938
                                                  9,866,938 人民币普通股
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明       青岛海信电子产业控股股份有限公司为海信集团有限
                                       公司的一致行动人,未知上述其他股东是否存在关联
                                       关系或为一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
                                         26 / 128
                                    2016 年年度报告
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                             海信集团有限公司
单位负责人或法定代表人           周厚健
成立日期                         1979 年 8 月 2 日
主要经营业务                     国有资产委托营运:电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、
                                 影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、
                                 通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务;软件
                                 开发、网络服务;技术开发,咨询;自营进出口业务(按外
                                 经贸部核准项目经营);对外经济技术合作业务(按外经贸
                                 部核准项目经营);产权交易自营、经纪、信息服务;工业
                                 旅游;相关业务培训;物业管理;有形资产租赁、不动产租
                                 赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                 营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外   报告期内,海信集团有限公司控股海信科龙电器股份有限公
上市公司的股权情况               司。
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                             青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
2   自然人
□适用 √不适用
                                         27 / 128
                                     2016 年年度报告
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                            第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         28 / 128
                                                                 2016 年年度报告
                                       第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:股
                                                                                                            报告期内从公司获得的   是否在公司
                      性   年                                                年初    年末      年度内股份
 姓名     职务(注)                任期起始日期         任期终止日期                                         税前报酬总额(万元)   关联方获取
                      别   龄                                              持股数    持股数    增减变动量
                                                                                                                                     报酬
刘洪新     董事长     男   50    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日    352,300   352,300            0                      0       是
周厚健       董事     男   60    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日    408,750   408,750            0                      0       是
  林澜       董事     男   59    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日          0         0            0                      0       是
代慧忠       董事     男   51    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日    152,650   152,650            0                      0       是
胡剑涌   董事总经理   男   43    2016 年 6 月 17 日   2018 年 6 月 4 日          0         0            0                 153.34       否
周子学       独董     男   61    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日          0         0            0                     14       否
  刘坚       独董     男   51    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日          0         0            0                     14       否
刘志远       独董     男   54    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日          0         0            0                     14       否
陈彩霞     监事长     女   46    2016 年 6 月 17 日   2018 年 6 月 4 日          0         0            0                      0       是
陈学青       监事     男   40    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日          0         0            0                      0       是
邓昱明     职工监事   女   45    2015 年 6 月 5 日    2018 年 6 月 4 日          0         0            0                  33.71       否
高玉岭       副总     男   51    2015 年 6 月 9 日    2018 年 6 月 4 日          0         0            0                 108.17       否
  田野       副总     男   42    2016 年 4 月 25 日   2018 年 6 月 4 日          0         0            0                  69.48       否
于芝涛       副总     男   41    2016 年 4 月 25 日   2018 年 6 月 4 日          0         0            0                  63.27       否
刘江艳   财务负责人   女   41    2015 年 6 月 9 日    2018 年 6 月 4 日          0         0            0                  57.67       否
王东波       董秘     女   40   2016 年 11 月 17 日   2018 年 6 月 4 日          0         0            0                  11.56       否
  合计         /      /     /            /                   /             913,700   913,700            0                 539.20       /
                                                                     29 / 128
                                     2016 年年度报告
  姓名                                      主要工作经历
刘洪新   历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理,贵阳海信电
         子有限公司总经理,青岛海信电器股份有限公司副总经理、兼销售公司总经理。2006
         年 1 月至 2014 年 11 月任青岛海信电器股份有限公司总经理,2006 年 6 月起任青岛海
         信电器股份有限公司董事,2015 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事长。现任
         海信集团有限公司董事、总裁,海信科龙电器股份有限公司董事。
周厚健   历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长,青岛市电子仪表工业总公司
         党委书记、总经理、董事长,海信集团公司党委书记、总裁。现任海信集团有限公司
         董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。
林澜     曾任广东科龙电器股份有限公司副总裁。2007 年 5 月起任青岛海信电器股份有限公司
         董事。现任海信集团有限公司董事、副总裁,海信科龙电器股份有限公司董事。
代慧忠   历任青岛海信模具有限公司副总经理,青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总
         经理,青岛海信电器股份有限公司总经理助理、兼模组事业部总经理、兼采购中心总
         经理、兼制造中心总经理,青岛海信电器股份有限公司副总经理、总经理。2015 年 6
         月起任青岛海信电器股份有限公司董事。现任海信集团有限公司董事。
胡剑涌   历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理,天津分公司总经理,漯河分公
         司常务副总经理、总经理,昆明分公司总经理,上海分公司总经理,营销公司副总经
         理,青岛海信电器股份有限公司总经理助理、兼营销公司总经理,青岛海信电器股份
         有限公司副总经理、兼营销公司总经理。2016 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司
         总经理,2016 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事。
周子学   博士研究生、高级会计师。此前长期担任中国工业和信息化部总经济师,并历任信息
         产业部司长、副司长及电子工业部副司长等职,且兼任北京航空航天大学等多所高等
         院校教授,在电子信息产业拥有多年经验。现任中芯国际集成电路制造有限公司董事
         长、执行董事;中芯长电半导体(江阴)有限公司董事长。2015 年 6 月起担任青岛海
         信电器股份有限公司独立董事。
刘坚     1984 年 6 月至 1988 年 6 月在武汉大学新闻系学习,1988 年 8 月至 1991 年在对外经济
         贸易大学任教,1991 年至 2001 年 4 月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。
         2001 年 4 月加入《经济观察报》,现任《经济观察报》社长、总编辑。2015 年 6 月起
         担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。
刘志远   经济学博士、博士生导师。现任南开大学商学院会计学教授。2007 年取得独立董事任
         职资格,2015 年 6 月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。现任浙江中国小商
         品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事,
         兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员,全国会计研究生专业学位
         教育指导委员会委员,中国会计学会理事,中国会计学会教育分会常务理事,《中国
         会计评论》副主编,中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员,天津市审计学会常
         务理事,天津市会计学会常务理事,天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。
陈彩霞   历任海信集团有限公司团委副书记,海信通信有限公司党委副书记,青岛海信移动通
         信技术股份有限公司党委副书记,海信集团有限公司团委书记,海信集团有限公司总
         裁办公室主任。2016 年 1 月起任海信集团有限公司工会主席,党委委员。2016 年 6 月
         起任青岛海信电器股份有限公司监事长。
陈学青   2010 年 4 月至 2013 年 12 月任海信集团有限公司财务经营管理部经营管理主管,2014
         年 1 月起任财务经营管理部副部长。2015 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司监事。
邓昱明   历任青岛海信电器股份有限公司政工办副主任、党工部副部长、人力资源部副总监,
         现任青岛海信电器股份有限公司人力资源部副部长、后勤管理部部长。2015 年 6 月起
         任青岛海信电器股份有限公司职工监事。
高玉岭   历任海信集团有限公司质量推进部部长、研发中心主任。2013 年起担任青岛海信电器
         股份有限公司副总经理。
田野     历任青岛海信电器股份有限公司计划处计划主管、计划室主任,海信集团销售公司业
         务部副经理,青岛海信电器股份有限公司计划财务处副处长,海信南非发展有限公司
                                         30 / 128
                                    2016 年年度报告
         副总经理、总经理,青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中
         心总经理,青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理,海信科龙电器股份有
         限公司副总裁、董事、总裁。海信集团采购部部长。2016 年起担任青岛海信电器股份
         有限公司副总经理。
于芝涛   历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师,青岛海信移动技术有限公司 GSM 所副总
         经理,青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经理助理,青岛海信传媒网络
         技术有限公司副总经理,青岛海信电器股份有限公司总经理助理,青岛海信通信有限
         公司党委书记、副总经理,青岛海信传媒网络技术有限公司总经理。2016 年起担任青
         岛海信电器股份有限公司副总经理。
刘江艳   历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务部财务经理、
         青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司财务经营管理中心副
         主任,青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监,青岛海信电器股份有限公司副
         总经理。2015 年起担任青岛海信电器股份有限公司财务负责人。
王东波   曾任青岛海信空调有限公司法律顾问,2006 年 11 月取得上海证券交易所《董秘资格证
         书》。2011 年 1 月至 2013 年 4 月任青岛海信电器股份有限公司证代,2013 年 4 月至
         2015 年 1 月任青岛海信电器股份有限公司董秘、证券部副部长,2016 年 4 月至 2016
         年 11 月任青岛海信电器股份有限公司证代。2016 年 11 月起任青岛海信电器股份有限
         公司董秘,证券部部长。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                  股东单位名称                在股东单位担任的职务
         周厚健                   海信集团有限公司                      董事长
         刘洪新                   海信集团有限公司                    董事总裁
           林澜                   海信集团有限公司                  董事副总裁
         代慧忠                   海信集团有限公司                      董事
         陈彩霞                   海信集团有限公司                    工会主席
         陈学青                   海信集团有限公司              财务经营管理部副部长
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                  其他单位名称                  在其他单位担任的职务
       刘洪新               海信科龙电器股份有限公司                    董事
    林澜                海信科龙电器股份有限公司                    董事
       代慧忠               海信科龙电器股份有限公司                    总裁
       周子学             中芯国际集成电路制造有限公司                董事长
       周子学             中芯长电半导体(江阴)有限公司              董事长
    刘坚                        经济观察报                        社长总编
       刘志远                         南开大学                      会计学教授
       刘志远           浙江中国小商品城集团股份有限公司                独董
       刘志远         天津市房地产发展(集团)股份有限公司              独董
                                        31 / 128
                                     2016 年年度报告
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬   董事、监事的报酬经股东大会决策,高级管理人员的报酬经
的决策程序                     董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬   参考行业以及地区水平,结合公司实际情况,确定董事、监
确定依据                       事的报酬;经过岗位价值评估,根据个人绩效考核,结合公
                               司经营效益,确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬   根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据
的实际支付情况                 支付。
报告期末全体董事、监事和高级   539.20 万元
管理人员实际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
       姓名               担任的职务                   变动情形        变动原因
       于淑珉               董事长                       离任            退休
       孙瑛                 监事长                       解聘          工作调整
       曹建伟                 副总                       解聘          工作调整
       舒鹏                   董秘                       解聘          工作调整
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                         32 / 128
                                      2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                              7,906
主要子公司在职员工的数量                                                         11,883
在职员工的数量合计                                                               19,789
                                        专业构成
                    专业构成类别                           专业构成人数
生产人员                                                                          7,410
销售人员                                                                          9,610
技术人员                                                                          2,011
财务人员
行政人员
                       合计                                                      19,789
                                        教育程度
                    教育程度类别                            数量(人)
高中及其以下                                                                     11,027
大专、本科                                                                        7,738
硕士及其以上                                                                      1,024
                       合计                                                      19,789
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
经过岗位价值评估,根据个人绩效考核,结合公司经营效益,确定薪酬政策。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
内部依托海信学院组织系统培训,外部精选优质培训资源,侧重专业与管理两大方向,培养面向
企业的人才,制定培训计划。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                                   第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内,根据《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,建立健全内部控制,不
断完善公司法人治理,促进公司规范运作。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
                                            33 / 128
                                          2016 年年度报告
二、股东大会情况简介
                                                     决议刊登的指定网站
         会议届次                  召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                         的查询索引
2015 年度股东大会              2016 年 6 月 17 日      www.sse.com.cn         2016 年 6 月 20 日
2016 第一次临时股东大会        2016 年 9 月 13 日      www.sse.com.cn         2016 年 9 月 14 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                     参加股东大
                                          参加董事会情况
            是否                                                                       会情况
 董事
            独立    本年应参    亲自    以通讯      委托
 姓名                                                       缺席   是否连续两次未    出席股东大
            董事    加董事会    出席    方式参      出席
                                                            次数     亲自参加会议      会的次数
                      次数      次数    加次数      次数
刘洪新      否          8         8       3           0      0          否
周厚健      否          8         8       3           0      0          否
  林澜      否          8         8       3           0      0          否
代慧忠      否          8         8       3           0      0          否
胡剑涌      否          8         8       3           0      0          否
周子学      是          8         8       8           0      0          否
  刘坚      是          8         8       7           0      0          否
刘志远      是          8         8       7           0      0          否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
                                              34 / 128
                                     2016 年年度报告
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内,对高级管理人员实施全面考评机制,对岗位贡献和工作业绩进行评价。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》
的《内部控制自我评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告:是
十、其他
□适用 √不适用
                         第十节        公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                         35 / 128
                                        2016 年年度报告
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                   通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
                   Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building
                   7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
                   邮政编码(Post Code):100077
                   电话(Tel):+86(10)88095588     传真(Fax):+86(10)88091199
                                    审 计 报 告
                                                                       瑞华审字[2017]XXXXXX 号
青岛海信电器股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的青岛海信电器股份有限公司(以下简称“海信电器公司”)的
财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2016 年度合并及公
司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是海信电器公司管理层的责任。这种责任包括:(1)
按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
                                             36 / 128
                                2016 年年度报告
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了青岛海信电器股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016
年度合并及公司的经营成果和现金流量。
 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:胡佳青
             中国北京                          中国注册会计师:张守心
                                               二〇一七年三月一日
                                    37 / 128
                                     2016 年年度报告
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 12 月 31 日
编制单位: 青岛海信电器股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                   附注             期末余额                   期初余额
流动资产:
  货币资金                          七、1               2,596,277,344.32         3,254,412,295.37
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          七、2               8,498,557,751.62         9,598,734,013.38
  应收账款                          七、3               2,327,347,743.28         2,091,612,041.29
  预付款项                          七、4                  48,217,239.63            39,681,312.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          七、5                   3,380,000.00             4,347,388.87
  应收股利
  其他应收款                        七、6                   8,257,592.12            57,348,536.53
  买入返售金融资产
  存货                              七、7               3,738,931,824.65         2,800,555,525.69
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      七、8               3,110,133,263.72           582,282,173.13
    流动资产合计                                       20,331,102,759.34        18,428,973,286.45
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                  七、9                   8,502,000.00             8,502,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      七、10                171,795,928.83            49,626,749.46
  投资性房地产                      七、11                193,781,440.02           171,803,431.99
  固定资产                          七、12              1,225,597,580.20         1,389,455,940.75
  在建工程                          七、13                 25,201,415.03            30,519,459.24
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          七、14               226,507,091.20            214,828,401.81
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      七、15                83,506,446.15             94,245,207.26
  递延所得税资产                    七、16               425,370,344.02            460,470,783.53
  其他非流动资产                    七、17                                          72,893,025.00
    非流动资产合计                                      2,360,262,245.45         2,492,344,999.04
                                         38 / 128
                                   2016 年年度报告
      资产总计                                       22,691,365,004.79   20,921,318,285.49
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、18             2,581,456,792.38    1,827,861,116.92
  应付账款                         七、19             3,901,049,804.53    3,893,402,812.34
  预收款项                         七、20               343,924,732.36      479,117,525.55
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、21               113,384,617.93      111,526,966.26
  应交税费                         七、22               241,956,726.06      233,886,465.46
  应付利息                                                  962,975.00          962,975.00
  应付股利                         七、23                 7,350,000.00        7,350,000.00
  其他应付款                       七、24             1,777,253,681.64    2,069,491,791.50
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                      8,967,339,329.90    8,623,599,653.03
非流动负债:
  长期借款                                                6,500,000.00        6,500,000.00
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                         七、25               67,470,857.00
  递延收益                         七、26               39,459,784.26       65,100,493.30
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      113,430,641.26       71,600,493.30
      负债合计                                        9,080,769,971.16    8,695,200,146.33
所有者权益
  股本                             七、27             1,308,481,222.00    1,308,481,222.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                         七、28             2,258,790,294.86    2,258,806,786.75
  减:库存股
                                       39 / 128
                                      2016 年年度报告
  其他综合收益                       七、29                -13,941,414.47               -70,543.22
  专项储备
  盈余公积                           七、30              1,492,308,225.44         1,492,308,225.44
  一般风险准备
  未分配利润                         七、31              8,138,636,700.68         6,824,651,287.75
  归属于母公司所有者权益合计                            13,184,275,028.51        11,884,176,978.72
  少数股东权益                                             426,320,005.12           341,941,160.44
    所有者权益合计                                      13,610,595,033.63        12,226,118,139.16
      负债和所有者权益总计                              22,691,365,004.79        20,921,318,285.49
法定代表人:刘洪新 主管会计工作负责人:刘江艳 会计机构负责人:贾文鹏
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 12 月 31 日
编制单位:青岛海信电器股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
              项目                    附注              期末余额                   期初余额
流动资产:
  货币资金                                               2,080,212,375.31         3,050,384,567.17
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               6,926,048,788.86         9,629,809,781.52
  应收账款                           十五、1             4,869,836,366.53         2,706,048,628.97
  预付款项                                                  25,785,932.54            20,661,824.86
  应收利息                                                   3,380,000.00             4,347,388.87
  应收股利                                                   7,650,000.00             7,650,000.00
  其他应收款                         十五、2                 3,538,558.03            57,910,995.23
  存货                                                   1,432,482,790.72           820,401,546.83
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           2,653,429,598.34           398,485,786.85
    流动资产合计                                        18,002,364,410.33        16,695,700,520.30
非流动资产:
  可供出售金融资产                                           8,502,000.00             8,502,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       十五、3              992,112,474.36            868,467,265.32
  投资性房地产                                            215,364,847.88            208,974,003.55
  固定资产                                                823,582,291.07            941,713,639.61
  在建工程                                                 18,300,532.79             25,850,569.41
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 70,710,489.19             57,745,385.68
  开发支出
                                          40 / 128
                                   2016 年年度报告
  商誉
  长期待摊费用                                          70,940,229.41        79,414,650.69
  递延所得税资产                                       281,682,538.14       295,572,687.65
  其他非流动资产                                                             72,893,025.00
    非流动资产合计                                    2,481,195,402.84    2,559,133,226.91
      资产总计                                       20,483,559,813.17   19,254,833,747.21
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            2,465,785,881.33    1,794,175,957.31
  应付账款                                            3,454,671,869.85    3,416,752,214.28
  预收款项                                                2,843,823.26      338,061,037.63
  应付职工薪酬                                           40,735,008.43       25,100,261.15
  应交税费                                              203,466,381.66      152,571,054.51
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                          1,757,821,329.69    2,015,887,249.98
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                      7,925,324,294.22    7,742,547,774.86
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                              67,470,857.00
  递延收益                                              36,151,212.83       42,200,493.30
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      103,622,069.83       42,200,493.30
      负债合计                                        8,028,946,364.05    7,784,748,268.16
所有者权益:
  股本                                                1,308,481,222.00    1,308,481,222.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                            2,261,532,596.75    2,261,532,596.75
  减:库存股
  其他综合收益                                          -14,179,226.41
  专项储备
  盈余公积                                            1,492,308,225.44    1,492,308,225.44
  未分配利润                                          7,406,470,631.34    6,407,763,434.86
                                       41 / 128
                                   2016 年年度报告
    所有者权益合计                                12,454,613,449.12         11,470,085,479.05
      负债和所有者权益总计                        20,483,559,813.17         19,254,833,747.21
法定代表人:刘洪新 主管会计工作负责人:刘江艳 会计机构负责人:贾文鹏
                                    合并利润表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       附注      本期发生额             上期发生额
一、营业总收入                                       31,832,456,026.90      30,189,986,791.79
其中:营业收入                           七、32      31,832,456,026.90      30,189,986,791.79
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       30,043,887,429.28      28,721,379,110.45
其中:营业成本                           七、32      26,553,850,208.29      25,049,972,421.29
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七、33         180,360,699.44         105,960,457.06
      销售费用                           七、34       2,251,858,456.92       2,684,140,513.89
      管理费用                           七、35         969,834,232.37         835,355,635.92
      财务费用                           七、36         -24,533,799.54          -6,423,424.45
      资产减值损失                       七、37         112,517,631.80          52,373,506.74
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)     七、38         46,861,696.56           10,946,432.72
      其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                          8,828,519.64              30,336.67
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    1,835,430,294.18       1,479,554,114.06
  加:营业外收入                         七、39         344,318,502.47         332,691,486.98
      其中:非流动资产处置利得                              198,975.60             325,446.28
  减:营业外支出                         七、40         108,830,808.10          23,991,272.89
      其中:非流动资产处置损失                           15,435,767.07           5,025,938.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                2,070,917,988.55       1,788,254,328.15
  减:所得税费用                         七、41         281,761,701.45         251,775,790.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,789,156,287.10       1,536,478,537.60
  归属于母公司所有者的净利润                          1,758,869,028.41       1,488,782,382.67
  少数股东损益                                           30,287,258.69          47,696,154.93
六、其他综合收益的税后净额               七、42         -13,870,871.25             147,331.05
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                        -13,870,871.25            147,331.05
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
                                         42 / 128
                                    2016 年年度报告
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                         -13,870,871.25            147,331.05
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
                                                         -14,179,226.41
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                308,355.16             147,331.05
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       1,775,285,415.85       1,536,625,868.65
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     1,744,998,157.16       1,488,929,713.72
  归属于少数股东的综合收益总额                            30,287,258.69          47,696,154.93
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       1.34                    1.14
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       1.34                    1.14
法定代表人:刘洪新 主管会计工作负责人:刘江艳 会计机构负责人:贾文鹏
                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                       附注        本期发生额            上期发生额
一、营业收入                             十五、4      26,451,414,049.94      25,477,866,435.19
  减:营业成本                           十五、4      23,686,470,495.13      22,713,653,500.71
      税金及附加                                          98,879,359.39          64,523,875.94
      销售费用                                           267,980,294.78         700,864,701.68
      管理费用                                           843,568,790.92         684,224,821.51
      财务费用                                             5,695,531.70          20,920,940.82
      资产减值损失                                       157,206,685.17          36,906,539.29
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)   十五、5           72,512,820.33           38,359,417.60
      其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                           9,522,381.41              30,336.67
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     1,464,125,713.18       1,295,131,472.84
  加:营业外收入                                         288,861,790.37         251,779,471.92
      其中:非流动资产处置利得                                83,258.68             283,258.22
  减:营业外支出                                         103,157,745.73          17,165,297.96
      其中:非流动资产处置损失                            15,180,093.68             917,041.30
                                         43 / 128
                                    2016 年年度报告
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              1,649,829,757.82         1,529,745,646.80
     减:所得税费用                                   206,238,945.86           202,267,660.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  1,443,590,811.96         1,327,477,986.56
五、其他综合收益的税后净额                            -14,179,226.41
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                      -14,179,226.41
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分
                                                      -14,179,226.41
类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                    1,429,411,585.55         1,327,477,986.56
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘洪新 主管会计工作负责人:刘江艳 会计机构负责人:贾文鹏
                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                  附注              本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        33,730,918,144.39     30,611,778,677.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         290,432,374.78        129,454,912.01
  收到其他与经营活动有关的现金     七、43                525,177,025.52        547,547,669.67
    经营活动现金流入小计                              34,546,527,544.69     31,288,781,259.05
                                        44 / 128
                                   2016 年年度报告
  购买商品、接受劳务支付的现金                       27,055,534,854.85   25,294,412,833.23
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      1,897,159,315.34    1,772,757,412.57
  支付的各项税费                                      1,122,515,905.71    1,300,073,899.59
  支付其他与经营活动有关的现金     七、43             2,000,882,761.44    1,816,207,753.98
    经营活动现金流出小计                             32,076,092,837.34   30,183,451,899.37
      经营活动产生的现金流量净额                      2,470,434,707.35    1,105,329,359.68
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  3,078,239,318.24     644,902,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 38,033,176.92      19,720,958.90
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                           812,181.23         2,641,107.68
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              3,117,084,676.39     667,264,066.58
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       291,908,199.24      298,841,532.58
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      5,560,956,122.72     772,893,025.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              5,852,864,321.96    1,071,734,557.58
      投资活动产生的现金流量净额                     -2,735,779,645.57     -404,470,491.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    65,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                        65,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                65,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                       455,926,353.48      427,894,067.15
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
                                                        11,042,738.00         2,637,670.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、43             1,278,000,000.00          356,777.16
    筹资活动现金流出小计                              1,733,926,353.48      428,250,844.31
      筹资活动产生的现金流量净额                     -1,668,926,353.48     -428,250,844.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           430,340.65        -1,893,784.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -1,933,840,951.05     270,714,239.99
                                       45 / 128
                                    2016 年年度报告
  加:期初现金及现金等价物余额                    3,252,118,295.37                2,981,404,055.38
六、期末现金及现金等价物余额                      1,318,277,344.32                3,252,118,295.37
法定代表人:刘洪新 主管会计工作负责人:刘江艳 会计机构负责人:贾文鹏
                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        28,413,567,575.57          26,366,488,841.84
  收到的税费返还                                         162,432,505.00             112,525,194.89
  收到其他与经营活动有关的现金                           309,562,626.42             327,379,435.68
    经营活动现金流入小计                              28,885,562,706.99          26,806,393,472.41
  购买商品、接受劳务支付的现金                        24,697,173,131.21          23,515,371,615.85
  支付给职工以及为职工支付的现金                         712,906,313.78             644,603,327.36
  支付的各项税费                                         524,615,015.09             771,087,057.26
  支付其他与经营活动有关的现金                           967,810,260.53             908,610,322.46
    经营活动现金流出小计                              26,902,504,720.61          25,839,672,322.93
  经营活动产生的现金流量净额                           1,983,057,986.38             966,721,149.48
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   3,078,239,318.24            644,937,230.60
  取得投资收益收到的现金                                  62,990,438.92             32,083,288.90
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                             310,433.63                453,976.40
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               3,141,540,190.79            677,474,495.90
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         261,186,018.42            244,748,197.70
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       5,386,856,122.72            786,379,985.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                5,648,042,141.14          1,031,128,182.70
      投资活动产生的现金流量净额                       -2,506,501,950.35           -353,653,686.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                         444,883,615.48            425,256,397.15
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                         1,278,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                               1,722,883,615.48            425,256,397.15
                                        46 / 128
                                   2016 年年度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                  -1,722,883,615.48     -425,256,397.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         449,387.59         408,124.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -2,245,878,191.86      188,219,190.49
  加:期初现金及现金等价物余额                     3,048,090,567.17    2,859,871,376.68
六、期末现金及现金等价物余额                         802,212,375.31    3,048,090,567.17
法定代表人:刘洪新 主管会计工作负责人:刘江艳 会计机构负责人:贾文鹏
                                       47 / 128
                                                                                2016 年年度报告
                                                                         合并所有者权益变动表
                                                                           2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本期
                                                                               归属于母公司所有者权益
    项目                            其他权益工具                                                   专                                                少数股东权       所有者权益合
                                                                                                                           一般                          益               计
                                    优   永                           减:库                       项
                      股本                    其     资本公积                    其他综合收益             盈余公积         风险    未分配利润
                                    先   续                           存股                         储
                                              他                                                                           准备
                                    股   债                                                        备
一、上年期末余
                 1,308,481,222.00                  2,258,806,786.75                   -70,543.22        1,492,308,225.44          6,824,651,287.75   341,941,160.44   12,226,118,139.16
额
加:会计政策变
更
     前期差错
更正
     同一控制
下企业合并
     其他
二、本年期初余
                 1,308,481,222.00                  2,258,806,786.75                   -70,543.22        1,492,308,225.44          6,824,651,287.75   341,941,160.44   12,226,118,139.16
额
三、本期增减变
动金额(减少以                                           -16,491.89               -13,870,871.25                                  1,313,985,412.93    84,378,844.68    1,384,476,894.47
“-”号填列)
(一)综合收益
                                                                                  -13,870,871.25                                  1,758,869,028.41    30,287,258.69    1,775,285,415.85
总额
(二)所有者投
                                                         -16,491.89                                                                                   65,134,323.99      65,117,832.10
入和减少资本
1.股东投入的
                                                                                                                                                      65,000,000.00      65,000,000.00
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                                                                                    48 / 128
                                                                                2016 年年度报告
入所有者权益
的金额
4.其他                                                   -16,491.89                                                                                    134,323.99          117,832.10
(三)利润分配                                                                                                                    -444,883,615.48   -11,042,738.00     -455,926,353.48
1.提取盈余公
积
2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或
                                                                                                                                  -444,883,615.48   -11,042,738.00     -455,926,353.48
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余
                  1,308,481,222.00                  2,258,790,294.86             -13,941,414.47        1,492,308,225.44          8,138,636,700.68   426,320,005.12   13,610,595,033.63
额
                                                                                                          上期
     项目                                                                   归属于母公司所有者权益                                                  少数股东权       所有者权益合
                                                                                                                                                        益               计
                        股本         其他权益工具       资本公积       减:库     其他综合        专     盈余公积         一般    未分配利润
                                                                                    49 / 128
                                                                              2016 年年度报告
                                     优   永                           存股       收益        项                      风险
                                               其
                                     先   续                                                  储                      准备
                                               他
                                     股   债                                                  备
一、上年期末余
                  1,308,481,222.00                  2,259,155,491.75            -217,874.27        1,492,308,225.44          5,761,125,302.23   304,240,747.67   11,125,093,114.82
额
加:会计政策变
更
     前期差错更
正
     同一控制下
企业合并
     其他
二、本年期初余
                  1,308,481,222.00                  2,259,155,491.75            -217,874.27        1,492,308,225.44          5,761,125,302.23   304,240,747.67   11,125,093,114.82
额
三、本期增减变
动金额(减少以                                           -348,705.00             147,331.05                                  1,063,525,985.52    37,700,412.77    1,101,025,024.34
“-”号填列)
(一)综合收益
                                                                                 147,331.05                                  1,488,782,382.67    47,696,154.93    1,536,625,868.65
总额
(二)所有者投
                                                         -348,705.00                                                                                 -8,072.16         -356,777.16
入和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
4.其他                                                  -348,705.00                                                                                 -8,072.16         -356,777.16
(三)利润分配                                                                                                                -425,256,397.15    -9,987,670.00     -435,244,067.15
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
                                                                                                                              -425,256,397.15    -9,987,670.00     -435,244,067.15
股东)的分配
4.其他
                                                                                  50 / 128
                                                                                     2016 年年度报告
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余
                  1,308,481,222.00                       2,258,806,786.75                 -70,543.22       1,492,308,225.44          6,824,651,287.75     341,941,160.44   12,226,118,139.16
额
法定代表人:刘洪新 主管会计工作负责人:刘江艳 会计机构负责人:贾文鹏
                                                                              母公司所有者权益变动表
                                                                                  2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本期
                                                    其他权益工具
          项目                                                                                 减:库存   其他综合收       专项                                             所有者权益合
                                     股本         优先     永续     其         资本公积                                             盈余公积             未分配利润
                                                                                                 股           益           储备                                                   计
                                                    股       债     他
一、上年期末余额               1,308,481,222.00                             2,261,532,596.75                                      1,492,308,225.44      6,407,763,434.86   11,470,085,479.05
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额               1,308,481,222.00                             2,261,532,596.75                                      1,492,308,225.44      6,407,763,434.86   11,470,085,479.05
三、本期增减变动金额(减少                                                                                -14,179,226.41                                  998,707,196.48      984,527,970.07
                                                                                          51 / 128
                                                                             2016 年年度报告
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                  -14,179,226.41                              1,443,590,811.96    1,429,411,585.55
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                   -444,883,615.48     -444,883,615.48
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分
配
3.其他                                                                                                                                          -444,883,615.48     -444,883,615.48
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额             1,308,481,222.00                       2,261,532,596.75                -14,179,226.41          1,492,308,225.44    7,406,470,631.34   12,454,613,449.12
                                                                                                        上期
                                                     其他权益工具
            项目                                                                             减:库存   其他综合     专项                                           所有者权益合
                                     股本          优先   永续   其        资本公积                                             盈余公积         未分配利润
                                                                                                 股       收益       储备                                                 计
                                                     股     债   他
一、上年期末余额                1,308,481,222.00                        2,261,529,844.79                                     1,492,308,225.44   5,505,541,845.45   10,567,861,137.68
加:会计政策变更
    前期差错更正
                                                                                  52 / 128
                                                            2016 年年度报告
     其他
二、本年期初余额                1,308,481,222.00        2,261,529,844.79      1,492,308,225.44   5,505,541,845.45   10,567,861,137.68
三、本期增减变动金额(减少以
                                                                2,751.96                          902,221,589.41      902,224,341.37
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                               1,327,477,986.56    1,327,477,986.56
(二)所有者投入和减少资本                                      2,751.96                                                     2,751.96
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
额
4.其他                                                         2,751.96                                                     2,751.96
(三)利润分配                                                                                    -425,256,397.15     -425,256,397.15
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他                                                                                           -425,256,397.15     -425,256,397.15
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                1,308,481,222.00        2,261,532,596.75      1,492,308,225.44   6,407,763,434.86   11,470,085,479.05
法定代表人:刘洪新 主管会计工作负责人:刘江艳 会计机构负责人:贾文鹏
                                                                  53 / 128
                                      2016 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    青岛海信电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于 1997 年 4 月 17 日注册成
立,现总部位于山东省青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号。
    1996 年 12 月 23 日,经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1996]129 号文件批准,由青岛
海信集团公司作为发起人,采用募集方式组建股份有限公司。本公司于 1997 年 3 月 17 日经中国
证券监督管理委员会批准,海信集团有限公司认购 20,000 万股,向社会公众发行人民币普通股
7,000 万股,发行后总股本为 27,000 万股。其中,6,300 万股社会公众股于 1997 年 4 月 22 日在
上海证券交易所上市,700 万股公司职工股于同年 10 月 22 日上市。
    1998 年本公司经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]62 号文批准,以 1997 年末总股本
27,000 万股为基数,向全体股东按 10:3 比例实施增资配股,其中国有法人股海信集团有限公司
认购其应配 6,000 万股中的 506.5337 万股,其余部分放弃配股权,社会公众股东全额认购配股
2,100 万股,本次配股实际配售总额为 2,606.5337 万股,配售后总股本为 29,606.5337 万股。
    1999 年 6 月 4 日,本公司实施 1998 年度资本公积金转资股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,
转增后股本总额变更为 41,449.1472 万股。
    2000 年 12 月,经中国证监会证监公司字[2000]221 号文的批准,本公司向全体股东 10:6
配股,其中国有法人股股东海信集团有限公司以资产部分认购 283.6338 万股,其余部分放弃,社
会公众股东认购 7,644 万股,该次实际配售股数为 7,927.6338 万股,配股后总股本为 49,376.7810
万股。
    2006 年 6 月 12 日, 本公司完成股权分置改革,非流通股股东以向方案实施股权登记日登记
在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排,流通股股东每持有 10 股流通股获付 2.5
股股票;对价安排执行后,本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份,
流通股股东获付的股票总数为 5,096 万股,股权分置改革后总股本 49,376.7810 万股。
    2008 年 9 月 26 日,海信集团有限公司一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持
本公司股份 987.0329 万股,占增持时公司总股本的 2%。
    2009 年 6 月 12 日,本公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通。
    2009 年 12 月,根据中国证监会证监许可[2009]1273 号文、青岛市国资委青国资产权[2009]19
号文批准及本公司 2009 年第二次临时股东大会决议的规定,本公司向特定对象非公开发行 A 股
股票 8,400 万股,约定锁定期至 2010 年 12 月 24 日,发行后总股本变更为 57,776.781 万股。
    2010 年 5 月 13 日,本公司实施资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后股
本总额变更为 86,665.1715 万股,其中无限售条件流通股 74,065.1715 万股、有限售条件流通股
12,600 万股。
                                          54 / 128
                                     2016 年年度报告
    2010 年 6 月 7 日,海信集团有限公司一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持海
信电器股份 367.9012 万股,占增持时公司总股本的 0.42%。
    2010 年 12 月 24 日,本公司限售股全部上市流通。
    根据本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划,实施股权激励一期行
权,行权数量 222.255 万股,行权后股本变更为 86,887.4265 万股。2011 年 7 月 20 日,新增股
份上市。
    2011 年 12 月 27 日,海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持本公司股
份 1,286.0409 万股,占增持时公司总股本的 1.48%。
    2012 年 7 月 4 日,根据本公司 2011 年度股东大会决议,实施资本公积转增股本,向全体股
东每 10 股转增 5 股,转增后的股本为 130,331.1397 万股。
    根据本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划,实施股权激励二期行
权,行权数量 333.3825 万股,行权后股本变更为 130,664.5222 万股。2012 年 9 月 19 日,新增
股份上市。
    2013 年海信集团有限公司减持本公司股份 943.6553 万股,占减持时公司总股本的 0.72%。
    2013 年海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持本公司股份
2,256.3653 万股,占增持时公司总股本的 1.73%。
    根据本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划,实施股权激励三期行
权,行权数量 183.6 万股,行权后股本变更为 130,848.1222 万股。2013 年 12 月 4 日,新增股份
上市。
    2014 年海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司增持本公司股份 356.1607
万股,占增持时公司总股本的 0.27%。
    2015 年海信集团有限公司减持本公司股份 1,338.0589 万股,占减持时公司总股本的 1.02%。
    2015 年海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司减持本公司股份 183 万股,
占减持时公司总股本的 0.14%。
    截至 2016 年 12 月 31 日,海信集团有限公司持有本公司股份 51,486.0431 万股,占总股本
39.35%,青岛海信电子产业控股股份有限公司持有本公司股份 7,131.2633 万股,占总股本的 5.45%,
上述两股东合计持股 58,617.3064 万股,占公司总股本的 44.80%;其他无限售条件流通股
72,230.8158 万股,占公司总股本的 55.20%。
    本财务报表经本公司董事会于 2017 年 3 月 1 日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表
将提交股东大会审议。
    本公司及子公司主要从事电视机的研发、生产和销售业务。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
                                         55 / 128
                                     2016 年年度报告
     本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 14 户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户,详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企
业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。
     根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,
本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
     本公司及各子公司从事电视机的研发、生产和销售业务。本公司及各子公司根据
实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了
若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、22“收入”等各项描述。关于管理层
所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅 26“          其他重要的会计政策和会计估
计”。
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告
期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
     正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期
间。本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
                                         56 / 128
                                    2016 年年度报告
4.   记账本位币
     人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内
子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境
中的货币确定美元和欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为
人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事
项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
     (1)同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂
时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参
与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指
合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
     合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资
本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
     合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
     (2)非同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制
下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权
的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得
对被购买方控制权的日期。
     对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的
控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业
合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当
期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益
性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计
入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需
要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可
辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日
可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或
                                        57 / 128
                                 2016 年年度报告
有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
     购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确
认条件而未予确认的,在购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买
日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能
够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部
分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计
入当期损益。
     通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会
计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并
财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、5(2)),判
断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述
及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理:
     在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日
新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股
权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买
方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在
被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余
转入当期投资收益)。
     在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买
日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采
用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益
法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份
额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     (1)合并财务报表范围的确定原则
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资
方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资
方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公
司控制的主体。
                                     58 / 128
                                  2016 年年度报告
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公
司将进行重新评估。
    (2)合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳
入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置
日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期
处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公
司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量
表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,
其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和
合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,
按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控
制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进
行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股
东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当
期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”
项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中
所享有的份额,仍冲减少数股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股
权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的
净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资
相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同
的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资
产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金
融工具”。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置
对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股
权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应
                                      59 / 128
                                  2016 年年度报告
将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此
影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的
发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交
易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照
“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、12、(2)
④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)
适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一
揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但
是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的
差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
7.   现金及现金等价物的确定标准
     本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持
有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资。
8.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     (1)外币交易的折算方法
     本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银
行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币
兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
     (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
     资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生
的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇
兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之
外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
     编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货
币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转
入处置当期损益。
     以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账
本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期
汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动
(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
                                      60 / 128
                                   2016 年年度报告
     (3)外币财务报表的折算方法
     编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货
币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合
收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。
     境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和
负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目
外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发
生日所在月份的月末汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;
年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项
目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。
处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经
营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
     外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日所在月份的月末
汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
     年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
     在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因
丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营
相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。
     在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境
外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东
权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该
境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9.   金融工具
√适用 □不适用
     在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和
金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
     (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
     公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场
中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业
协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价
格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包
                                       61 / 128
                                 2016 年年度报告
括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相
同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    (2)金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始
确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、
贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,
主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有
客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但
是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础
不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或
投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金
融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,
公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当
期损益。
    ② 持有至到期投资
    是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生
减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际
利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融
负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融
负债当前账面价值所使用的利率。
    在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上
预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合
                                     62 / 128
                               2016 年年度报告
同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢
价等。
    ③ 贷款和应收款项
    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司
划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其
他应收款等。
    贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生
减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
    ④ 可供出售金融资产
    包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融
资产。
    可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已
偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额
进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具
投资的期末成本为其初始取得成本。
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,
除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认
为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场
中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入
投资收益。
    (3)金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负
债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,
计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融
资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值
测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损
失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
                                   63 / 128
                                 2016 年年度报告
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,
减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证
据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的
减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    ② 可供出售金融资产减值
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下
跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅
度累计超过 20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
    可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已
收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与
确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资
的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损
益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。
    (4)金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;② 该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所
有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放
弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,
并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使
企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移
而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损
益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确
认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与
应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的
前述账面金额之差额计入当期损益。
                                     64 / 128
                                 2016 年年度报告
    本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需
确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控
制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
    (5)金融负债的分类和计量
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负
债,相关交易费用计入初始确认金额。
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,
公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入
当期损益。
    ② 其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利
率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    ③ 财务担保合同
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合
同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》
确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累
计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
    (6)金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部
分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融
负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负
债,并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
                                     65 / 128
                                    2016 年年度报告
    (7)金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法
定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
    (8)权益工具
    权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司
不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
    本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公
司不确认权益工具的公允价值变动额。
10. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               是指单项金额在 2000 万元(含 2000 万元)以
                                               上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减
                                               值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确
                                               认减值损失,计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
             本公司将经单独测试后未减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合,根据以
             前年度与之相同或者相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失
账龄组合
             率为基础,结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项的组合,并按
             下表列示的比例计提坏账准备。
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                  5.00                           5.00
1-2 年                                             10.00                          10.00
2-3 年                                             20.00                          20.00
3-5 年                                             50.00                          50.00
5 年以上                                           100.00                         100.00
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
                                         66 / 128
                                      2016 年年度报告
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
                                    单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险
单项计提坏账准备的理由
                                    特征的应收款项。
                                    根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
坏账准备的计提方法
                                    准备
11. 存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。
(2)存货取得和发出的计价方法
日常业务取得的原材料按计划成本核算,领用或发生时按计划成本结转,于月末按当月材料成本
差异率结转材料成本差异,将其调整为实际成本;产成品(含自制半成品)按实际成本核算,发出
产成品采用加权平均法计价。
(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑
持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货
跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁
多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、
具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于
其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物按实际成本核算,领用时采用加权平均法计价。
12. 长期股权投资
√适用 □不适用
    本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大
影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期
股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产核算,其会计政策详见附注五、9“金融工具”。
    共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相
关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对
                                          67 / 128
                                 2016 年年度报告
被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。
    (1)投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权
益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账
面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权
益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报
表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额
作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本
公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合
并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处
理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不
属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资
成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价
的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并
日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合
收益,暂不进行会计处理。
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为
长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、
发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形
成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子
交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”
的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本
法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他
综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与
账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其
他相关管理费用,于发生时计入当期损益。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成
本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公
司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交
易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确
                                     68 / 128
                                  2016 年年度报告
定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对
于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期
股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有
股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
    (2)后续计量及损益确认方法
    对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,
采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的
长期股权投资。
    ① 成本法核算的长期股权投资
    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长
期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发
放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或
利润确认。
    ② 权益法核算的长期股权投资
    采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本
小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,
同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合
收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投
资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益
的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单
位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,
对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本
公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,
并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的
交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归
属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生
的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企
业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权
的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与
投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的
资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自
                                      69 / 128
                                 2016 年年度报告
联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》
的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实
质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单
位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,
恢复确认收益分享额。
    对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期
股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额
计入当期损益。
    ③ 收购少数股权
    在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比
例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,
调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    ④ 处置长期股权投资
    在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股
权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;
母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、
6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款
的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处
置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和
利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取
得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确
认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
    本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表
时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益
法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则
                                     70 / 128
                                2016 年年度报告
的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具
确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认
的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变
动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法
核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工
具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
    本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置
后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确
认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或
负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资
收益。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易
属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进
行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
13. 投资性房地产
   投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已
出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外,
对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会(或类似机构)作出书面决议,
明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产
列报。
    投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该
资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。
其他后续支出,在发生时计入当期损益。
    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地
使用权一致的政策进行折旧或摊销。
    投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减
值”。
                                    71 / 128
                                   2016 年年度报告
    自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按
转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益
时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入
扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
14. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才
予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法    折旧年限(年)     残值率(%)     年折旧率(%)
房屋及建筑物      年限平均法            30               3-5            3.167-3.233
通用设备          年限平均法             5               3-5           19.000-19.400
专用设备          年限平均法             8               3-5           11.875-12.125
通用仪表          年限平均法            3-5              3-5           19.000-32.333
专用仪表          年限平均法             5               3-5           19.000-19.400
运输设备          年限平均法             4               3-5           23.750-24.250
办公设备          年限平均法            3-5                5           19.000-31.667
    预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期
状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
    (3)固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
    固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。
    (4)融资租入固定资产的认定依据及计价方法
    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权
最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产
一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,
在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权
的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
    (5)其他说明
    与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其
成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此
以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。
                                       72 / 128
                                    2016 年年度报告
    当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认
该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税
费后的差额计入当期损益。
    本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,
如发生改变则作为会计估计变更处理。
15. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
    在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。
16. 借款费用
√适用 □不适用
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的
汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资
产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要
的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产
达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认
为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利
息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资
产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确
定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
    资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑
差额计入当期损益。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间
连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
17. 无形资产
√适用 □不适用
    (1)无形资产
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
                                        73 / 128
                                 2016 年年度报告
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很
可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目
的支出,在发生时计入当期损益。
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的
土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的
房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,
全部作为固定资产处理。
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去已计提的减值准备累计
金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予
摊销。
         期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生
变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进
行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计
其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    (2)研究与开发支出
    本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开
发阶段的支出计入当期损益:
    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存
在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有
能力使用或出售该无形资产;
    ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
    (3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
    无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。
18. 长期资产减值
√适用 □不适用
   对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性
房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公
                                     74 / 128
                               2016 年年度报告
司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,
进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论
是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备
并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格
确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;
不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价
值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到
可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后
的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产
的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组
是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
19. 长期待摊费用
√适用 □不适用
   长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的
各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具费和其他分摊期限一年以上的相关费
用,其中模具费以预计总产量为基础按实际产量予以摊销,其他长期待摊费用在预计
受益期间按直线法摊销。
20. 职工薪酬
√适用 □不适用
   本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中:
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保
险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公
司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计
入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
    离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业
保险等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而
提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提
供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,
                                   75 / 128
                               2016 年年度报告
确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期
结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。
    职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提
供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合
预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。
    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计
划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
21. 预计负债
√适用 □不适用
   当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本
公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金
额能够可靠地计量。
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确
定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22. 收入
√适用 □不适用
   本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和使用费收入,收入确
认原则如下:
    (1)销售商品收入
    本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所
有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地
计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量时,确认商品销售收入的实现。对于商家自提的货物,以提货签收做为收入确认的
时点;对于物流配送的货物,自商品运抵商家签收做为收入确认的时点;对于具有寄
售特征的销售业务,根据合同约定于商家提供商品结算清单时确认收入;对于通过网
络销售渠道发生的销售业务,于商品发出配送至客户收货,视为商品所有权上的主要
风险和报酬转移,确认商品销售收入的实现;出口收入根据合同约定于港口交货并报
关通过,确认商品销售收入的实现。
    (2)提供劳务收入
    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比
法确认提供的劳务收入。
                                   76 / 128
                                 2016 年年度报告
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;
②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已
发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的
劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生
的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部
分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;
如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该
合同全部作为销售商品处理。
    (3)使用费收入
    根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。
23. 政府补助
√适用 □不适用
   政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作
为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相
关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定
补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政
府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中
将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需
在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般
性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资
产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名
义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
    本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配
计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确
认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费
用和损失的,直接计入当期损益。
    已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账
面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。
                                     77 / 128
                                    2016 年年度报告
24. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
   (1)当期所得税
    资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照
税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依
据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得
出。
    (2)递延所得税资产及递延所得税负债
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负
债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差
额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应
纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂
时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企
业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且
该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)
的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递
延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差
异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来
抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例
外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认
其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣
亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预
期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的
账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    (3)所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
                                        78 / 128
                                   2016 年年度报告
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和
递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉
的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    (4)所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进
行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税
资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、
清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
25. 租赁
√适用 □不适用
   融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权
最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
    (1)本公司作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期
损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    (2)本公司作为出租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较
大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同
的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或
有租金于实际发生时计入当期损益。
26. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
   本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无
法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是
基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判
断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负
债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的
估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
                                       79 / 128
                                2016 年年度报告
    本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的
变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来
期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
    于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领
域如下:
    (1)坏账准备计提
    本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基
于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结
果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏
账准备的计提或转回。
    (2)存货跌价准备
    本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现
净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存
货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持
有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的
结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备
的计提或转回。
    (3)可供出售金融资产减值
    本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假
设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,
本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财
务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风
险。
    (4)长期资产减值准备
    本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生
减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额
和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可
观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经
营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断,本公司在估计可收回金额时会
采用所有能够获得的相关资料。
    (5)折旧和摊销
                                    80 / 128
                                    2016 年年度报告
     本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按
直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧
和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更
新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行
调整。
     (6)递延所得税资产
     递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估
计,以确认本公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时
性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。这需要本公
司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策
略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
     对于在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣具有较大的不确定性,
或损失获得税务局批复的可能性较低,故该些公司亦未对该等递延所得税资产予以确
认。如果该等公司未来应纳税所得额多于或少于目前预期,或损失获得税务局批准,
本公司将需进一步确认或者转回递延所得税资产。
     (7)所得税
     本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不
确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项
的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所
得税和递延所得税产生影响。
27. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
       税种                                       税率
增值税             应税收入按 5%、6%、11%、13%、17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许
                   抵扣的进项税额后的差额计缴增值税,其中适用简易征收方式的增值税不
                   抵扣进项税额。
营业税             按应税营业额的 5%计缴营业税。
城市维护建设税     按实际缴纳的流转税的 1%、7%计缴。
企业所得税         按应纳税所得额的 25%、15%等计缴。税收优惠等情况详见“2、税收优惠及
                   批文”。
                                        81 / 128
                                       2016 年年度报告
     本公司及子公司从事不动产租赁业务的收入,原先按 5%税率计缴营业税。根据《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)等相关规定,本公司和子公司从事不动产
租赁业务的收入,自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税,税率分别为 11%、5%,其中适用 5%税
率为采用简易征收方式。
2.   税收优惠
√适用 □不适用
    (1)本公司为青岛市高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201437100248,发证时间
2014 年 10 月 14 日,有效期三年),于 2014 年至 2016 年减按 15%的税率计缴企业所得税。
本公司根据《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文的规定,销售自行开发生产
的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
      (2)子公司贵阳海信电子有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发
战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58 号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发
战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)的规定,企业所得税税
率减按 15%执行;同时,该公司为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201652000090,发
证时间 2016 年 11 月 15 日,有效期三年),于 2016 年至 2018 年减按 15%的税率计缴企业所得税。
      (3)子公司贵阳海信电子科技有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大
开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58 号)和《国家税务总局关于深入实施西部大
开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)的规定,企业所得
税税率减按 15%征收。
     (4)子公司青岛海信信芯科技有限公司为青岛市高新技术企业(高新技术企业证书编号:
GR201437100143,发证时间 2014 年 10 月 14 日,有效期三年),于 2014 年至 2016 年减按 15%的
税率计缴企业所得税。
青岛海信信芯科技有限公司根据《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文的规定,
销售自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实
行即征即退政策。
     (5)子公司青岛海信传媒网络技术有限公司为青岛市高新技术企业(高新技术企业证书编号:
GF201637100152,发证时间 2016 年 12 月 2 日,有效期三年),于 2016 年至 2018 年减按 15%的
税率计缴企业所得税;同时,该公司为软件企业(软件企业证书编号:青岛 R-2012-0024 号),
根据财税(2012)27 号文、国家税务总局公告 2013 年第 43 号规定,在 2017 年 12 月 31 日前自
获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率
减半征收企业所得税的税收优惠;2016 年度系公司执行第二年免税期的税收优惠期。
青岛海信传媒网络技术有限公司的软件产品根据财税[2011]100 号文和青崂国减 [2012] 279 号减、
免税批准通知书,自 2012 年 9 月 27 日起销售自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税
后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
                                           82 / 128
                                      2016 年年度报告
      (6)子公司聚好看科技股份有限公司为软件企业(软件企业证书编号:青岛 RQ-2016-0314
 号),根据财税(2012)27 号文、国家税务总局公告 2013 年第 43 号规定,在 2017 年 12 月 31
 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法
 定税率减半征收企业所得税的税收优惠;自本年度起,该公司开始执行第一年免税期的税收优惠。
 3.   其他
 √适用 □不适用
      本公司设立于美国的子公司海信美国多媒体研发中心、美国顺久微电子有限公司的累进联邦
 税为15%-35%,州税率为6%-8.84%。
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目                    期末余额                               期初余额
 库存现金
 银行存款                                  2,563,616,449.35                       3,241,007,193.08
 其他货币资金                                 32,660,894.97                          13,405,102.29
 合计                                      2,596,277,344.32                       3,254,412,295.37
   其中:存放在境外的款
                                               5,575,915.46                           7,917,481.11
         项总额
 其他说明:
     (1)年末其他货币资金明细:
              项    目                          年末余额                      年初余额
 支付宝等第三方平台存款                               32,660,894.97               11,111,102.29
 保函保证金存款                                                                    2,294,000.00
              合    计                                  32,660,894.97             13,405,102.29
     (2)年末所有权受到限制的货币资金明细:
              项    目                           年末余额                      年初余额
 质押存款                                            1,278,000,000.00
 保函保证金存款                                                                     2,294,000.00
              合    计                               1,278,000,000.00               2,294,000.00
 2、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                           期初余额
银行承兑票据                                   6,135,307,137.50                  8,337,190,773.99
商业承兑票据                                   2,363,250,614.12                  1,261,543,239.39
            合计                               8,498,557,751.62                  9,598,734,013.38
                                          83 / 128
                                         2016 年年度报告
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                    项目                                         期末已质押金额
银行承兑票据                                                                    1,458,554,844.78
                    合计                                                        1,458,554,844.78
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          项目                        期末终止确认金额                 期末未终止确认金额
银行承兑票据                                  2,144,026,146.37
          合计                                2,144,026,146.37
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                                      期末转应收账款金额
商业承兑票据                                                                      3,555,463.69
银行承兑汇票                                                                     11,226,621.72
                    合计                                                         14,782,085.41
其他说明
√适用 □不适用
     ①于 2016 年 12 月 31 日,账面价值为人民币 1,458,554,844.78 元(2015 年 12 月 31 日:人民
币 1,403,141,677.93 元)的银行承兑汇票已质押,用于在海信集团财务有限公司开立电子银行承兑
汇票。
     ②本年度,本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 2,984,957,266.51 元(上年度:人民币
705,964,249.35 元),发生的贴现费用人民币 29,261,781.67 元(上年度:人民币 10,050,783.64 元)。
于 2016 年 12 月 31 日,本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币 1,593,823,050.80 元(上年
度:人民币 249,006,720.20 元),发生的贴现费用为人民币 17,638,589.43 元(上年度:人民币 3,129,224.86
元)。
                                             84 / 128
                                                                     2016 年年度报告
3、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                       期末余额                                                              期初余额
                                 账面余额                  坏账准备                                  账面余额                    坏账准备
           类别                                                                      账面                                                         账面
                                            比例                 计提比例                                         比例                 计提比例
                               金额                    金额                          价值           金额                     金额                 价值
                                            (%)                     (%)                                           (%)                     (%)
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏
                         2,460,753,148.36   99.87 133,405,405.08         5.42 2,327,347,743.28 2,212,105,426.67   99.89 120,493,385.38         5.45 2,091,612,041.29
账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提
                             3,223,390.46    0.13     3,223,390.46   100.00                  -    2,430,163.14     0.11     2,430,163.14   100.00                  -
坏账准备的应收账款
          合计           2,463,976,538.82    /      136,628,795.54   /        2,327,347,743.28 2,214,535,589.81    /      122,923,548.52   /        2,091,612,041.29
                                                                          85 / 128
                                         2016 年年度报告
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                        期末余额
         账龄
                             应收账款                   坏账准备                 计提比例
1 年以内                       2,412,785,006.55             120,639,250.34                 5.00
1至2年                            25,491,061.97               2,549,106.20                10.00
2至3年                             3,404,971.29                 680,994.26                20.00
3至5年                            19,072,108.55               9,536,054.28                50.00
    合计                   2,460,753,148.36             133,405,405.08                    --
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 36,048,014.52 元;本期收回或转回坏账准备金额 22,042,767.50 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
单位名称          收回或转回金额                                收回方式
1                         2,884,125.00            根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
2                         1,279,155.00            根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
3                           785,697.82            根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
4                           774,300.00            根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
5                           684,863.67            根据账期应收款项收回相应转回的坏账准备
  合计                    6,408,141.49                              /
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                                             核销金额
实际核销的应收账款                                                                  300,000.00
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                应收账款性                                                 款项是否由关联
    单位名称                   核销金额       核销原因   履行的核销程序
                    质                                                         交易产生
1               销货款           300,000.00 款项无法收回 经审批予以核销 否
     合计               /        300,000.00       /              /                 /
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
      本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,415,901,748.69 元,
占应收账款年末余额合计数的比例为 57.46%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为
70,865,271.93 元。
                                             86 / 128
                                       2016 年年度报告
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
√适用 □不适用
    2016 年度,本公司向商业保理公司以不附追索权的方式转让了应收账款 26,000 万元(2015
年:无),相关的利息支出为 580 万元(2015 年:无)
4、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                   期初余额
    账龄
                    金额               比例(%)                 金额             比例(%)
1 年以内            48,217,239.63                100.00        39,681,312.19             100.00
    合计            48,217,239.63                     —       39,681,312.19                 —
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用
    本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 18,786,641.63 元,占预
付账款年末余额合计数的比例为 38.96%。
5、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目                         期末余额                           期初余额
定期存款                                        3,380,000.00                       4,347,388.87
           合计                                 3,380,000.00                       4,347,388.87
                                           87 / 128
                                                                        2016 年年度报告
     6、 其他应收款
     (1). 其他应收款分类披露
     √适用 □不适用
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                    期末余额                                                             期初余额
         类别                账面余额                     坏账准备                     账面         账面余额                  坏账准备             账面
                           金额    比例(%)          金额        计提比例(%)            价值       金额    比例(%)        金额     计提比例(%)      价值
单项金额重大并单独计提
                       50,415,382.77       84.36   50,415,382.77         100.00           0.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
                        9,347,728.01       15.64    1,090,135.89          11.66 8,257,592.12 67,834,655.91     100.00 10,486,119.38        15.46   57,348,536.53
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
          合计         59,763,110.78   /           51,505,518.66    /             8,257,592.12 67,834,655.91   /      10,486,119.38    /           57,348,536.53
                                                                            88 / 128
                                             2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                            期末余额
    其他应收款
                        其他应收款            坏账准备             计提比例             计提理由
    (按单位)
1                        50,415,382.77        50,415,382.77                100.00   款项收回困难
    合计             50,415,382.77        50,415,382.77            /                    /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                               期末余额
           账龄                  其他应收款                    坏账准备               计提比例
1 年以内                               6,889,456.90                  344,472.85
1至2年                                   801,786.07                   80,178.61
2至3年                                   857,967.70                  171,593.54
3至5年                                   609,252.90                  304,626.45
5 年以上                                 189,264.44                  189,264.44
           合计                        9,347,728.01                1,090,135.89
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 41,429,388.07 元;本期收回或转回坏账准备金额 409,988.79 元。
(3). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
          款项性质                           期末账面余额                       期初账面余额
补贴款                                               50,415,382.77                       50,415,382.77
保证金、押金等                                         9,347,728.01                      17,419,273.14
            合计                                     59,763,110.78                       67,834,655.91
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                   占其他应收款期
单位                                                                                 坏账准备
           款项的性质        期末余额                账龄          末余额合计数的
名称                                                                                 期末余额
                                                                       比例(%)
1       补贴款               50,415,382.77     2-3 年,3-5 年                  84.36   50,415,382.77
2       保证金                1,484,225.30        1 年以内                      2.48       74,211.27
3       押金                  1,400,000.00        1 年以内                      2.34       70,000.00
4       保证金                  319,323.50        1 年以内                      0.53       15,966.18
5       借款                    300,000.00        1 年以内                      0.50       15,000.00
 合计             /          53,918,931.57            /                        90.21   50,590,560.22
                                                 89 / 128
                                              2016 年年度报告
 7、 存货
 (1). 存货分类
 √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                              期末余额                                           期初余额
   项目
                账面余额      跌价准备        账面价值          账面余额         跌价准备        账面价值
原材料       1,374,163,333.43 1,940,870.45 1,372,222,462.98    838,818,805.35    7,829,007.90 830,989,797.45
在产品                                                             603,414.25                       603,414.25
库存商品     2,420,164,268.70 53,454,907.03 2,366,709,361.67 2,023,405,408.83   54,443,094.84 1,968,962,313.99
    合计     3,794,327,602.13 55,395,777.48 3,738,931,824.65 2,862,827,628.43   62,272,102.74 2,800,555,525.69
 (2). 存货跌价准备
 √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                     本期增加金额                     本期减少金额
   项目            期初余额                                                                  期末余额
                                     计提      其他           转回或转销         其他
 原材料             7,829,007.90                                5,888,137.45                 1,940,870.45
 库存商品          54,443,094.84   62,452,926.33                1,621,583.42  61,819,530.72 53,454,907.03
   合计            62,272,102.74   62,452,926.33                7,509,720.87  61,819,530.72 55,395,777.48
 8、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                             期末余额                          期初余额
待抵扣增值税                                              378,574,556.62                    328,199,226.69
预缴税金                                                    1,558,707.10                      4,082,946.44
理财产品                                                2,730,000,000.00                    250,000,000.00
                   合计                                 3,110,133,263.72                    582,282,173.13
 9、 可供出售金融资产
 (1).     可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                           期末余额                                 期初余额
            项目
                              账面余额 减值准备          账面价值       账面余额 减值准备 账面价值
 可供出售权益工具:           8,502,000.00              8,502,000.00   8,502,000.00          8,502,000.00
   按成本计量的               8,502,000.00              8,502,000.00   8,502,000.00          8,502,000.00
         合计                 8,502,000.00              8,502,000.00   8,502,000.00          8,502,000.00
 (2).     期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
    被投资                                                                          在被     本期现金
                                        账面余额                         减值准备
          单位                                                                          投资       红利
                                                   90 / 128
                                       2016 年年度报告
                                  本   本                       本   本        单位
                                  期   期                  期   期   期   期   持股
                      期初                      期末
                                  增   减                  初   增   减   末   比例
                                  加   少                       加   少        (%)
深圳市中彩联科技
                   1,102,000.00             1,102,000.00                       11.00
有限公司
上海数字电视国家
工程研究中心有限   3,600,000.00             3,600,000.00                        6.38
公司
青岛海信国际营销
                   3,800,000.00             3,800,000.00                       12.67   6,004,000.00
股份有限公司
      合计         8,502,000.00             8,502,000.00                        /      6,004,000.00
                                            91 / 128
                                                                             2016 年年度报告
    10、 长期股权投资
        √适用□不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                      本期增减变动
                                                                                                                          宣告发
                               期初                                         权益法下确                                             计提             期末         减值准备期
       被投资单位                                                                           其他综合收益     其他权益     放现金           其
                               余额           追加投资       减少投资       认的投资损                                             减值             余额           末余额
                                                                                                调整           变动       股利或           他
                                                                                益                                                 准备
                                                                                                                            利润
一、联营企业
青岛海信国家重点实验室有
                             8,334,827.06                    8,339,318.24        4,491.18
限公司
海信墨西哥电子有限公司                      131,741,372.28                   9,517,890.23   -14,179,226.41                                      127,080,036.10
青岛海信智慧家居系统股份
                                              4,000,000.00                    -693,861.77                    117,832.10                           3,423,970.33
有限公司
小计                         8,334,827.06   135,741,372.28   8,339,318.24    8,828,519.64   -14,179,226.41   117,832.10                         130,504,006.43
二、其他长期股权投资
辽宁海信电子有限公司        41,374,871.31                                                                                                        41,374,871.31   41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司     7,500,000.00                                                                                                         7,500,000.00    7,500,000.00
淄博海信电子有限公司        41,291,922.40                                                                                                        41,291,922.40
小计                        90,166,793.71                                                                                                        90,166,793.71   48,874,871.31
          合计              98,501,620.77   135,741,372.28   8,339,318.24    8,828,519.64   -14,179,226.41   117,832.10                         220,670,800.14   48,874,871.31
            注 1:根据本公司于 2015 年 7 月 31 日同关联方 Hisense USA Corporation(简称“美国海信”)与 Sharp Electronics Corporation(简称“SEC”)
    及 Sharp Electronics Manufacturing Company of America INC.(简称“SEMA”)共同签署的《股权与资产购买协议》,公司与美国海信共同出资收
    购 SEC 和 SEMA 所持有的 Sharp Electrónica México S.A. de C.V(简称“夏普墨西哥公司”或“SEMEX”)100%股权,交割日为 2016 年 1 月 6 日。其
    中,本公司以现金 1226.58 万美元出资购买 SEMEX 公司 49%的股权,美国海信以现金 1,276.63 万美元出资购买 SEMEX 公司 51%的股权。交割后,更名为
    海信墨西哥电子有限公司。
                                                                                 92 / 128
                                     2016 年年度报告
    注 2:2016 年 9 月,本公司之子公司聚好看科技股份有限公司同其他股东共同出资成立青岛
海信智慧家居系统股份有限公司,其中聚好看科技股份有限公司出资 400 万元、持股比例为 20.00%。
11、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                          房屋、建筑物                       合计
一、账面原值
  1.期初余额                                           215,100,840.12             215,100,840.12
  2.本期增加金额                                        46,000,111.82              46,000,111.82
  (1)固定资产转入                                     46,000,111.82              46,000,111.82
  3.本期减少金额                                        24,492,474.82              24,492,474.82
  (1)转出至固定资产                                    3,823,345.76               3,823,345.76
  (2)处置或报废                                       20,669,129.06              20,669,129.06
    4.期末余额                                         236,608,477.12             236,608,477.12
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                                          43,297,408.13              43,297,408.13
    2.本期增加金额                                      13,462,078.74              13,462,078.74
  (1)计提或摊销                                        7,839,517.43               7,839,517.43
  (2)固定资产转入                                      5,622,561.31               5,622,561.31
    3.本期减少金额                                      13,932,449.77              13,932,449.77
  (1)转出至固定资产                                      755,679.37                 755,679.37
  (2)处置或报废                                       13,176,770.40              13,176,770.40
    4.期末余额                                          42,827,037.10              42,827,037.10
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    3、本期减少金额
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值                                       193,781,440.02             193,781,440.02
  2.期初账面价值                                       171,803,431.99             171,803,431.99
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
         项目               账面价值                      未办妥产权证书原因
南宁金源城.金源悦府           15,639,840.85   由于房地产商统一办理,尚未办理完毕。
其他说明
√适用 □不适用
    2016 年度,本公司将原自用的房产改为出租,自固定资产转作投资性房地产并采用成本模式
计量,转换日的账面价值人民币 40,377,550.51 元(原值 46,000,111.82 元);将原出租的房产
改为自用,自投资性房地产转作固定资产核算,转换日的账面价值人民币 3,067,666.39 元(原值
3,823,345.76 元)。
                                         93 / 128
                                                                     2016 年年度报告
12、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目              房屋及建筑物      通用设备          通用仪表         专用设备        专用仪表       运输设备     办公设备     合计
一、账面原值:
    1.期初余额                  1,019,007,355.13 149,260,091.14    98,189,690.04 1,074,907,097.39 160,419,513.11 18,997,702.46 4,781,668.60    2,525,563,117.87
    2.本期增加金额                 12,427,771.98 6,288,255.04      28,176,241.37 39,521,114.93 5,195,000.00 257,788.26 2,632,417.37               94,498,588.95
      (1)购置                                    2,153,755.82    23,082,378.18     3,634,702.67 3,606,101.99 201,378.00 2,632,417.37            35,310,734.03
      (2)在建工程转入             8,604,426.22 4,134,499.22       5,093,863.19 35,886,412.26 1,588,898.01          56,410.26                    55,364,509.16
      (3)投资性房地产转入         3,823,345.76                                                                                                   3,823,345.76
     3.本期减少金额                77,237,690.10 2,289,078.89       5,659,712.90     27,645,407.98   4,051,192.65 1,538,989.38 2,504,858.82      120,926,930.72
      (1)处置或报废              31,237,578.28 2,289,078.89       5,659,712.90     27,645,407.98   4,051,192.65 1,538,989.38 2,504,858.82       74,926,818.90
      (2)转出至投资性房地产      46,000,111.82                                                                                                  46,000,111.82
    4.期末余额                    954,197,437.01 153,259,267.29   120,706,218.51 1,086,782,804.34 161,563,320.46 17,716,501.34 4,909,227.15    2,499,134,776.10
二、累计折旧
    1.期初余额                   292,094,170.38 107,080,352.71     53,397,422.48    532,550,140.52 113,688,620.59 14,138,022.10 3,216,787.28   1,116,165,516.06
    2.本期增加金额                34,663,238.17 13,464,886.13      22,773,275.60    116,015,887.45 14,329,712.85 1,962,874.87 709,842.36         203,919,717.43
      (1)计提                   33,907,558.80 13,464,886.13      22,773,275.60    116,015,887.45 14,329,712.85 1,962,874.87 709,842.36         203,164,038.06
      (2)投资性房地产转入          755,679.37                                                                                                      755,679.37
    3.本期减少金额                30,785,464.72 1,618,071.78        4,199,712.44     24,029,218.48   2,760,774.82 1,367,848.68 1,853,447.31       66,614,538.23
      (1)处置或报废             25,162,903.41 1,618,071.78        4,199,712.44     24,029,218.48   2,760,774.82 1,367,848.68 1,853,447.31       60,991,976.92
      (2)转出至投资性房地产      5,622,561.31                                                                                                    5,622,561.31
    4.期末余额                   295,971,943.83 118,927,167.06     71,970,985.64    624,536,809.49 125,257,558.62 14,733,048.29 2,073,182.33   1,253,470,695.26
三、减值准备
    1.期初余额                                     1,699,718.84      182,493.89      10,823,178.57   7,222,419.18    13,850.58                   19,941,661.06
    2.本期增加金额                                    44,979.00      272,820.51       1,503,327.42     725,057.11     3,596.00                    2,549,780.04
      (1)计提                                       44,979.00      272,820.51       1,503,327.42     725,057.11     3,596.00                    2,549,780.04
    3.本期减少金额                                            -                       1,639,255.81     780,064.96     5,619.69                    2,424,940.46
                                                                         94 / 128
                                                       2016 年年度报告
      (1)处置或报废                              -                    1,639,255.81     780,064.96    5,619.69                   2,424,940.46
    4.期末余额                          1,744,697.84    455,314.40     10,687,250.18   7,167,411.33   11,826.89                  20,066,500.64
四、账面价值
    1.期末账面价值      658,225,493.18 32,587,402.39 48,279,918.47    451,558,744.67 29,138,350.51 2,971,626.16 2,836,044.82   1,225,597,580.20
    2.期初账面价值      726,913,184.75 40,480,019.59 44,609,773.67    531,533,778.30 39,508,473.34 4,845,829.78 1,564,881.32   1,389,455,940.75
                                                           95 / 128
                                            2016 年年度报告
   (2). 暂时闲置的固定资产情况
   √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
       项目          账面原值       累计折旧           减值准备           账面价值          备注
   机器设备          7,863,250.42   4,852,862.45       1,225,813.17       1,784,574.80
     合计            7,863,250.42   4,852,862.45       1,225,813.17       1,784,574.80
   (3). 通过经营租赁租出的固定资产
   √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                       项目                                              期末账面价值
    通用设备                                                                              12,367,108.85
    通用仪表                                                                               2,665,546.83
    专用设备                                                                            262,704,463.08
    专用仪表                                                                               8,029,742.32
    运输设备                                                                                  65,811.96
      合 计                                                                             285,832,673.04
   13、 在建工程
   (1). 在建工程情况
   √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                     期初余额
         项目                       减值准备 账面价值
                         账面余额                                     账面余额 减值准备 账面价值
   液晶模组加工项目          0.00                             0.00     838,897.52             838,897.52
   广东海信电子生产
                     2,019,483.12                    2,019,483.12     2,045,630.70          2,045,630.70
   设备
   园区物流优化及自
                     2,752,946.73                    2,752,946.73     3,996,267.59          3,996,267.59
   动化产业化项目
   提效改造项目     10,908,213.64                   10,908,213.64     6,145,949.79          6,145,949.79
   医疗显示产品产线
                             0.00                             0.00    1,351,490.81          1,351,490.81
   项目
   其他项目          9,520,771.54                    9,520,771.54 16,141,222.83            16,141,222.83
         合计       25,201,415.03                   25,201,415.03 30,519,459.24            30,519,459.24
   (2). 重要在建工程项目本期变动情况
   √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                               期初                         本期转入固定        期末
      项目名称                             本期增加金额                                     资金来源
                               余额                           资产金额          余额
液晶模组加工项目                838,897.52       359,453.34   1,198,350.86                - 自有资金
广东海信电子生产设备          2,045,630.70     4,881,425.64   4,907,573.22     2,019,483.12 自有资金
园区物流优化及自动化                                                                        自有资金
                              3,996,267.59     7,020,121.86   8,263,442.72     2,752,946.73
产业化项目
                                                   96 / 128
                                                  2016 年年度报告
提效改造项目                    6,145,949.79      18,153,761.16     13,391,497.31     10,908,213.64   自有资金
医疗显示产品产线项目            1,351,490.81         864,154.24      2,215,645.05              0.00   自有资金
其他项目                       16,141,222.83      18,767,548.71     25,388,000.00      9,520,771.54   自有资金
         合计                  30,519,459.24      50,046,464.95     55,364,509.16     25,201,415.03     /
   14、 无形资产
   (1). 无形资产情况
   √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目               土地使用权                软件           非专利技术              合计
   一、账面原值
       1.期初余额                182,048,970.91       117,120,719.34       42,414,413.95        341,584,104.20
       2.本期增加金额                                  31,065,401.54          640,826.20         31,706,227.74
       3.本期减少金额                                    2,284,549.60      15,210,213.41         17,494,763.01
      4.期末余额                 182,048,970.91       145,901,571.28       27,845,026.74        355,795,568.93
   二、累计摊销
       1.期初余额                 21,438,922.11        54,578,034.82       28,250,641.71        104,267,598.64
       2.本期增加金额              3,681,095.89        15,015,417.74          817,687.98         19,514,201.61
       3.本期减少金额                                    2,470,298.35      10,172,635.45         12,642,933.80
       4.期末余额                 25,120,018.00        67,123,154.21       18,895,694.24        111,138,866.45
   三、减值准备
       1.期初余额                                      13,446,761.01        9,041,342.74         22,488,103.75
       2.本期增加金额
       3.本期减少金额                                                       4,338,492.47          4,338,492.47
       4.期末余额                                      13,446,761.01        4,702,850.27         18,149,611.28
   四、账面价值
       1.期末账面价值            156,928,952.91        65,331,656.06        4,246,482.23        226,507,091.20
       2.期初账面价值            160,610,048.80        49,095,923.51        5,122,429.50        214,828,401.81
   (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
   □适用 √不适用
   15、 长期待摊费用
   √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                               其他减少金
      项目          期初余额         本期增加金额           本期摊销金额                      期末余额
                                                                                   额
   模具费       82,632,889.81       160,152,877.14        172,272,277.72                   70,513,489.23
   其他         11,612,317.45        10,665,258.33          9,284,618.86                   12,992,956.92
     合计       94,245,207.26       170,818,135.47        181,556,896.58                   83,506,446.15
                                                      97 / 128
                                      2016 年年度报告
16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                 期初余额
           项目         可抵扣暂时性      递延所得税             可抵扣暂时性      递延所得税
                             差异              资产                   差异              资产
  未付款费用            1,515,733,029.01    227,483,860.28       1,789,412,724.75    268,467,815.93
  资产减值准备            291,393,868.69     59,500,758.95         238,932,538.19     50,101,213.50
  内部交易未实现利润      543,932,844.60    132,077,558.71         560,193,079.43    135,914,468.19
  固定资产折旧             55,545,964.14      8,331,894.62          47,327,366.76      7,112,176.76
  预计负债                 67,470,857.00     10,120,628.55
  其他                     36,579,784.26      5,486,967.63          66,748,409.49     10,876,261.43
    合计            2,510,656,347.70    443,001,668.74       2,702,614,118.62    472,471,935.81
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                                 期初余额
           项目
                       应纳税暂时性差      递延所得税            应纳税暂时性     递延所得税
                             异                负债                  差异              负债
固定资产折旧             105,406,455.87      17,631,324.72         69,246,264.98     12,001,152.28
    合计             105,406,455.87      17,631,324.72         69,246,264.98     12,001,152.28
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                       递延所得税资        抵销后递延所       递延所得税资产 抵销后递延所
           项目        产和负债期末        得税资产或负       和负债期初互抵 得税资产或负
                         互抵金额            债期末余额             金额        债期初余额
递延所得税资产           17,631,324.72       425,370,344.02       12,001,152.28 460,470,783.53
递延所得税负债           17,631,324.72                            12,001,152.28              -
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                          期末余额                            期初余额
可抵扣暂时性差异                                 45,871,403.16                       51,810,822.05
可抵扣亏损                                     101,972,236.78                      110,257,222.57
           合计                                147,843,639.94                      162,068,044.62
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
          年份            期末金额                    期初金额                 备注
2016 年                                                   9,733,635.08
                                           98 / 128
                                       2016 年年度报告
2017 年                        30,926,238.85              30,926,238.85
2018 年                         1,962,460.82               1,962,460.82
2019 年                         1,895,427.41               2,924,770.77
2020 年                        62,681,603.11              64,710,117.05
2021 年                         4,506,506.59
          合计                101,972,236.78             110,257,222.57                /
17、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                             期初余额
支付的股权投资款                                                                      72,893,025.00
            合计                                                                      72,893,025.00
其他说明:
    注:系预付的购买 Sharp Electrónica México S.A. de C.V 的股权购买价款,具体详见“附
注七、10 注(1)”。
18、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
    种类                      期末余额                                  期初余额
商业承兑汇票                             1,006,312,933.47                            430,585,659.91
银行承兑汇票                             1,575,143,858.91                          1,397,275,457.01
    合计                             2,581,456,792.38                          1,827,861,116.92
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
19、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                               期初余额
1 年以内                                   3,814,439,428.72                         3,802,896,491.91
1 年以上                                      86,610,375.81                            90,506,320.43
             合计                          3,901,049,804.53                         3,893,402,812.34
其他说明
√适用 □不适用
于 2016 年 12 月 31 日,账龄超过一年的应付账款为 86,610,375.81 元(2015 年 12 月 31 日:
90,506,320.43 元),主要为应付材料款,款项尚未进行最后结算。
20、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                        期末余额                             期初余额
                                           99 / 128
                                          2016 年年度报告
   1 年以内                                      336,295,780.22                 476,019,878.57
   1 年以上                                        7,628,952.14                   3,097,646.98
              合计                               343,924,732.36                 479,117,525.55
       于 2016 年 12 月 31 日,账龄超过一年的预收款项为 7,628,952.14 元(2015 年 12 月 31 日:
   3,097,646.98 元),主要为预收的销货款,由于相关产品尚未实现销售,故年末尚未结转收入。
   21、 应付职工薪酬
   (1).应付职工薪酬列示:
   √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                  期初余额              本期增加              本期减少        期末余额
一、短期薪酬                       110,714,267.32      1,686,183,941.99      1,685,061,777.65  111,836,431.66
二、离职后福利-设定提存计划            812,698.94        217,250,124.47        216,514,637.14     1,548,186.27
三、辞退福利                                                6,793,101.79          6,793,101.79               -
             合计                  111,526,966.26      1,910,227,168.25      1,908,369,516.58  113,384,617.93
   (2).短期薪酬列示:
   √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                   期初余额              本期增加               本期减少         期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴        109,540,503.84       1,400,187,645.06       1,399,013,474.98 110,714,673.92
二、职工福利费                                            69,685,890.83          69,685,890.83              -
三、社会保险费                        261,671.48         100,279,702.82         100,300,752.84     240,621.46
其中:医疗保险费                      261,671.48          89,070,382.63          89,131,271.08     200,783.03
      工伤保险费                                           5,549,558.04           5,534,211.55      15,346.49
      生育保险费                                           5,659,762.15           5,635,270.21      24,491.94
四、住房公积金                        795,423.71         109,224,648.42         109,246,153.44     773,918.69
五、工会经费和职工教育经费            116,668.29           6,806,054.86           6,815,505.56     107,217.59
            合计                  110,714,267.32       1,686,183,941.99       1,685,061,777.65 111,836,431.66
   (3).设定提存计划列示
   √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
            项目                期初余额             本期增加               本期减少       期末余额
   1、基本养老保险                735,822.60        206,160,235.44         205,421,963.08  1,474,094.96
   2、失业保险费                    76,876.34        11,089,889.03          11,092,674.06      74,091.31
            合计                  812,698.94        217,250,124.47         216,514,637.14  1,548,186.27
   其他说明:
   √适用 □不适用
       本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别
   按员工基本工资的 18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担
   进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
                                                100 / 128
                                     2016 年年度报告
22、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目                          期末余额                        期初余额
企业所得税                                      69,881,807.34                  132,937,355.61
增值税                                         109,000,786.04                    45,646,904.58
营业税                                                      -                       470,443.73
土地使用税                                         839,323.18                       915,625.20
房产税                                           2,515,042.25                     1,629,278.42
城市维护建设税                                   8,502,631.76                     2,941,029.88
教育费附加                                       3,961,188.00                     1,332,881.90
地方教育费附加                                   2,565,184.09                       879,511.42
代扣代缴个人所得税                               4,794,254.45                     4,034,403.57
印花税                                           1,303,137.76                       986,552.11
水利建设基金                                       530,059.99                     1,536,376.24
废弃家电处理基金                                34,147,828.00                    36,504,975.00
其他                                             3,915,483.20                     4,071,127.80
            合计                               241,956,726.06                  233,886,465.46
23、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目                        期末余额                           期初余额
应付子公司少数股东股利                        7,350,000.00                       7,350,000.00
          合计                                7,350,000.00                       7,350,000.00
    注:年初应付子公司少数股东股利 735 万元已于 2016 年支付,年末应付股利预计于 2017 年
支付,不存在超过一年未支付的应付股利。
24、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目                       期末余额                           期初余额
未付款费用                                1,515,788,259.01                     1,789,888,284.75
保证金、押金                                144,935,681.09                       158,073,646.05
设备及工程款                                 10,995,626.14                        13,863,252.71
其他                                        105,534,115.40                       107,666,607.99
           合计                           1,777,253,681.64                     2,069,491,791.50
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
          项目                        期末余额                      未偿还或结转的原因
保证金、押金                                26,333,898.61       保证金、押金
设备及工程款                                  3,063,168.15      项目尾款,未到付款期
                                         101 / 128
                                                   2016 年年度报告
                   合计                                       29,397,066.76                   /
       25、 预计负债
       √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
         项目       期初余额              期末余额                          形成原因
       补贴款                               67,470,857.00 本期对国家要求退回的补贴款确认为预计负债
         合计                               67,470,857.00                       /
       26、 递延收益
       递延收益情况
       √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种人民币
            项目          期初余额           本期增加         本期减少        期末余额             形成原因
       政府补助           65,100,493.30      23,599,524.00    49,240,233.04   39,459,784.26       收财政拨款
           合计           65,100,493.30      23,599,524.00    49,240,233.04   39,459,784.26           /
       涉及政府补助的项目:
       √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
      负债项目            期初余额         本期新增补 本期计入营业 其他变              期末余额             与资产相关/
                                             助金额   外收入金额     动                                     与收益相关
新一代液晶显示技术                                                                                          与收益相关
                           8,640,000.00                      8,640,000.00                               -
研发及产业化项目
大尺寸液晶屏用 LED 背                                                                                       与收益相关
光源芯片和模组研发         1,588,235.30                      1,058,823.51                     529,411.79
及应用
ULED 平板电视产业化                                                                                         与收益相关
                           8,500,000.00                      8,500,000.00                               -
项目
液晶显示用 LED 背光及                                                                                       与资产相关
其关键材料研发和产         3,200,000.00                       373,913.99                    2,826,086.01
业化
极大规模集成电路制                                                                                          与收益相关
造装备及成套工艺项         4,150,000.00                                 -                   4,150,000.00
目
智能电视产业链建设                                                                                          与资产相关
                           8,070,661.44 6,470,861.00         3,411,056.07                  11,130,466.37
项目
新一代信息技术行业                                                                                          与收益相关
智能工厂参考模型标         6,000,000.00                      3,000,000.00                   3,000,000.00
准研究项目
智能电视主控芯片及                                                                                          与收益相关
                           9,705,882.35                      3,529,411.77                   6,176,470.58
时序控制芯片项目
基于安全可靠芯片的                                                                                          与收益相关
                           7,771,428.50                      2,742,857.16                   5,028,571.34
超高清智能电视项目
基于智能电视的数字                                                                                          与收益相关
                           5,760,000.00                      2,880,000.00                   2,880,000.00
出版云平台项目
高清超短焦激光投影         1,714,285.71                      1,714,285.71              -             0.00 与收益相关
                                                      102 / 128
                                                         2016 年年度报告
  电视的研发与产业化
  激光显示综合性能表                                                                                                与收益相关
  征测试平台及标准化                           2,469,000.00        189,923.08                        2,279,076.92
  研究项目
  智能语音技术及产品                                                                                                与资产相关
                                               1,200,000.00        326,278.86                         873,721.14
  研发与产业化项目
  深度动态背光控制的                                                                                                与收益相关
  超高清液晶显示关键                           1,000,000.00        571,428.57                         428,571.43
  技术及应用
  海洋装备用低能耗专                                                                                                与收益相关
  业 LED 背光液晶显示终                        6,000,000.00       6,000,000.00                                  -
  端研发项目
  其他                                         6,459,663.00      6,302,254.32                         157,408.68 与收益相关
  合计                          65,100,493.30 23,599,524.00     49,240,233.04           -          39,459,784.26       /
         27、 股本
         √适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                            本次变动增减(+、一)
                          期初余额           发行                 公积金                                    期末余额
                                                          送股               其他             小计
                                             新股                   转股
         股份总数    1,308,481,222.00                                                                    1,308,481,222.00
         28、 资本公积
         √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                     期初余额               本期增加               本期减少         期末余额
      资本溢价(股本溢价)            2,048,755,710.78                                     16,491.89 2,048,739,218.89
      其他资本公积                      210,051,075.97                                                 210,051,075.97
              合计                    2,258,806,786.75                                     16,491.89 2,258,790,294.86
    其他说明:
              注:资本公积减少系本年子公司少数股东增资产生的影响额。
         29、 其他综合收益
         √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                本期发生金额
                         期初                         减:前期计入 减:所                   税后归     期末
       项目                          本期所得税                              税后归属于母
                         余额                         其他综合收益 得税费                   属于少     余额
                                       前发生额                                  公司
                                                      当期转入损益      用                  数股东
一、以后将重分类进
                     -70,543.22      -13,870,871.25                                    -13,870,871.25                  -13,941,414.47
损益的其他综合收益                                                      -        -                              -
其中:权益法下在被
投资单位以后将重分
                                     -14,179,226.41                                    -14,179,226.41                  -14,179,226.41
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
外币财务报表折算差
                     -70,543.22         308,355.16                                          308,355.16                    237,811.94
额
                                                            103 / 128
                                                    2016 年年度报告
其他综合收益合计     -70,543.22   -13,870,871.25                    -         -       -13,870,871.25             -   -13,941,414.47
         30、 盈余公积
         √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目             期初余额              本期增加                本期减少           期末余额
         法定盈余公积          795,400,752.23                                                   795,400,752.23
         任意盈余公积          696,907,473.21                                                   696,907,473.21
               合计          1,492,308,225.44                                                 1,492,308,225.44
         盈余公积说明:
         根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本
         公司注册资本50%以上的,可不再提取。
         31、 未分配利润
         √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                       项目                                  本期                                上期
         调整前上期末未分配利润                                6,824,651,287.75                    5,761,125,302.23
         调整期初未分配利润合计数(调增+,                                    -                                   -
         调减-)
         调整后期初未分配利润                                      6,824,651,287.75                    5,761,125,302.23
         加:本期归属于母公司所有者的净利                          1,758,869,028.41                    1,488,782,382.67
         润
         减:应付普通股股利                                          444,883,615.48                      425,256,397.15
         期末未分配利润                                            8,138,636,700.68                    6,824,651,287.75
         32、 营业收入和营业成本
         √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                        本期发生额                                     上期发生额
              项目
                                 收入                   成本                    收入                 成本
          主营业务          28,622,736,422.99      23,440,912,287.91       28,038,264,476.50   22,989,595,973.36
          其他业务           3,209,719,603.91       3,112,937,920.38        2,151,722,315.29     2,060,376,447.93
              合计          31,832,456,026.90      26,553,850,208.29       30,189,986,791.79   25,049,972,421.29
         33、 税金及附加
         √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                     项目                           本期发生额                             上期发生额
         营业税                                                   652,100.04                         2,523,758.17
         城市维护建设税                                        49,446,870.23                        60,288,392.33
         教育费附加                                            21,211,740.58                        25,888,983.48
         废弃家电处理基金                                      71,663,514.00
         地方教育费附加                                        14,139,336.19                             17,259,323.08
         土地使用税                                             4,814,094.19
                                                       104 / 128
                                    2016 年年度报告
房产税                                          9,007,634.00
印花税                                          6,664,710.56
其他                                            2,760,699.65
             合计                             180,360,699.44                     105,960,457.06
其他说明:
注 1:各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
注 2:根据财会〔2016〕22 号《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》的规定,本公
司自 2016 年 5 月起,对经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算。
34、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                     本期发生额                       上期发生额
市场推广费用                                  943,386,863.33                  1,277,388,792.08
人员费用                                      490,055,400.33                    477,829,047.45
仓储物流费                                    254,947,443.06                    264,704,472.24
保修费                                        307,829,112.23                    361,137,415.79
日常费用                                      255,639,637.97                    303,080,786.33
               合计                         2,251,858,456.92                  2,684,140,513.89
35、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                      本期发生额                   上期发生额
技术开发费                                        590,686,720.80               487,294,882.49
人员费用                                          186,585,039.60               190,041,776.98
税金                                                8,529,196.09                 29,644,625.88
日常费用                                          184,033,275.88               128,374,350.57
合计                                              969,834,232.37               835,355,635.92
36、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                      本期发生额                   上期发生额
利息支出                                            -28,370,357.77             -43,138,777.56
汇兑损失                                            -20,430,347.56               32,191,132.89
手续费                                                3,548,437.06                3,609,422.89
承兑汇票贴息                                         29,261,781.67               10,050,783.64
其他                                                 -8,543,312.94               -9,135,986.31
合计                                                -24,533,799.54               -6,423,424.45
37、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                       105 / 128
                                           2016 年年度报告
                                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                           本期发生额                             上期发生额
 一、坏账损失                                       55,024,646.30                            26,089,386.66
 二、存货跌价损失                                   54,943,205.46                            24,368,657.07
 三、固定资产减值损失                                2,549,780.04                              1,915,463.01
               合计                               112,517,631.80                             52,373,506.74
 38、 投资收益
 √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                           本期发生额                             上期发生额
 权益法核算的长期股权投资收益                       8,828,519.64                                  30,336.67
 处置长期股权投资产生的投资收益                                                              -8,438,125.02
 可供出售金融资产等取得的投资收                       6,004,000.00                             7,410,000.00
 益
 理财产品收益                                        32,029,176.92                            12,310,958.91
 处置可供出售金融资产取得的投资                                                                 -366,737.84
 收益
               合计                                  46,861,696.56                            10,946,432.72
 39、 营业外收入
 营业外收入情况
 √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                              计入当期非经常性损益
    项目                  本期发生额                   上期发生额
                                                                                    的金额
 非流动资产处置利得                 198,975.60                   325,446.28               198,975.60
 合计
 其中:固定资产处置                 198,975.60                      325,446.28                   198,975.60
 利得
 政府补助                        255,159,143.50                 310,099,705.22                78,472,382.86
 罚没利得                         15,997,397.03                  14,612,547.99                15,997,397.03
 其他                             72,962,986.34                   7,653,787.49                72,962,986.34
       合计                      344,318,502.47                 332,691,486.98               167,631,741.83
 计入当期损益的政府补助
 √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                           与资产相关/
                   补助项目                       本期发生金额           上期发生金额
                                                                                           与收益相关
先进制造业扶持基金                                        2,000,000.00       40,000,000.00 与收益相关
新一代液晶显示技术研发及产业化项目                        8,640,000.00        8,640,000.00 与收益相关
ULED 平板电视产业化项目                                   8,500,000.00        7,500,000.00 与收益相关
运输补贴款                                                4,013,400.00        4,545,750.00 与收益相关
海洋装备用低能耗专业 LED 背光液晶显示终端                                                  与资产相关
                                                          6,000,000.00
研发项目
智能电视产业链建设项目                                    3,411,056.07             457,805.56 与资产相关
                                              106 / 128
                                      2016 年年度报告
城市智能化信息基础设施关键技术研究与产业                                               与收益相关
                                                                       39,200,000.00
化项目
超高清(4K)大屏幕液晶显示器件产业化项目                               20,845,454.55 与收益相关
智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应                                             与收益相关
                                                                       13,786,700.00
用项目
退税款等                                        176,686,760.64        129,454,912.01 与收益相关
其他与收益相关的补贴款                           45,207,733.94         45,669,083.10 与收益相关
其他与资产相关的补贴款                              700,192.85                       与资产相关
                  合计                          255,159,143.50        310,099,705.22     /
 其他说明:
 √适用 □不适用
     根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定,公司销售的自行开发
 生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政
 策。根据国家相关规定,公司销售自行开发生产 的软件产品享受软件退税具有可持续性,并无
 偶发性,也不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。因此,本公司将软件
 退税取得的政府补助做为经常性损益核算。
 40、 营业外支出
 √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                            计入当期非经常性
              项目              本期发生额               上期发生额
                                                                              损益的金额
 非流动资产处置损失合计             15,435,767.07             5,025,938.35         15,435,767.07
 其中:固定资产处置损失             15,435,767.07             5,025,938.35         15,435,767.07
 赔偿及违约金支出                   23,312,848.24            18,091,129.98         23,312,848.24
 其他支出                           70,082,192.79               874,204.56         70,082,192.79
           合计                    108,830,808.10            23,991,272.89        108,830,808.10
 41、 所得税费用
 (1) 所得税费用表
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                        上期发生额
 当期所得税费用                                   246,661,261.94                  316,458,058.18
 递延所得税费用                                    35,100,439.51                    -64,682,267.63
             合计                               281,761,701.45                    251,775,790.55
 (2) 会计利润与所得税费用调整过程:
 √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                     项目                                          本期发生额
 利润总额                                                                       2,070,917,988.55
 按法定/适用税率计算的所得税费用                                                  310,637,698.28
                                          107 / 128
                                   2016 年年度报告
子公司适用不同税率的影响                                                        28,919,809.17
调整以前期间所得税的影响                                                         1,450,914.38
非应税收入的影响                                                               -14,247,455.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                 2,514,331.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
                                                                                 -4,344,386.29
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
                                                                                 3,670,770.85
异或可抵扣亏损的影响
税收优惠对当期所得税费用的影响                                                 -46,839,980.48
所得税费用                                                                     281,761,701.45
42、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、29
43、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                   上期发生额
政府补助                                          58,899,299.87              146,678,554.79
收到的水电费、房租                                69,738,903.51                59,023,329.96
废旧物资款                                        28,862,363.10                50,567,256.00
利息收入                                          35,137,746.64                43,812,277.58
保证金                                            36,361,225.82                10,557,691.42
其他                                            296,177,486.58               236,908,559.92
              合计                              525,177,025.52               547,547,669.67
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                   上期发生额
广告费                                            572,148,075.85               567,817,048.71
物流费、保修费                                    233,686,143.24               296,845,681.57
中间试验费、工装工具                              364,400,693.98               271,462,693.58
水电、房租、物业管理费                            161,289,921.52               172,646,030.04
备用金                                              4,082,337.40                19,439,156.81
财产保险、仓储费                                   24,359,954.55                20,403,934.95
其他                                              640,915,634.90               467,593,208.32
              合计                              2,000,882,761.44             1,816,207,753.98
(3).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                          本期发生额                  上期发生额
                                         108 / 128
                                   2016 年年度报告
同一控制下企业合并支付的现金对                                                    348,705.00
价
清算子公司对少数股东的分配款                                                         8,072.16
开立银行承兑汇票质押存款                          1,278,000,000.00
              合计                                1,278,000,000.00                356,777.16
44、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            补充资料                     本期金额                          上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                        1,789,156,287.10               1,536,478,537.60
加:资产减值准备                                112,517,631.80                  52,373,506.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
                                                  211,003,555.49               192,140,749.12
性生物资产折旧
无形资产摊销                                       19,514,201.61                16,263,114.39
长期待摊费用摊销                                  181,556,896.58               113,033,794.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                      930,279.89                 4,700,492.07
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
                                                   14,306,511.58
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                         -82,632.58                2,099,757.00
投资损失(收益以“-”号填列)                     -46,861,696.56              -10,946,432.72
递延所得税资产减少(增加以“-”
                                                   35,100,439.51               -64,682,267.63
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                  -931,499,973.70              640,128,465.64
经营性应收项目的减少(增加以
                                                  803,387,228.72              -699,765,462.99
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以
                                                  281,405,977.91              -676,494,894.26
“-”号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额                    2,470,434,707.35               1,105,329,359.68
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                1,318,277,344.32               3,252,118,295.37
减:现金的期初余额                            3,252,118,295.37               2,981,404,055.38
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
                                      109 / 128
                                      2016 年年度报告
现金及现金等价物净增加额                         -1,933,840,951.05                     270,714,239.99
(2) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
              项目                           期末余额                            期初余额
一、现金                                         1,318,277,344.32                    3,252,118,295.37
其中:库存现金
    可随时用于支付的银行存款                         1,285,616,449.35                3,241,007,193.08
    可随时用于支付的其他货币资
                                                       32,660,894.97                    11,111,102.29
金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额                         1,318,277,344.32                3,252,118,295.37
45、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                       期末账面价值                       受限原因
货币资金                                         1,278,000,000.00 开具银行承兑汇票之质押
应收票据                                         1,458,554,844.78 开具银行承兑汇票之质押
              合计                               2,736,554,844.78               /
46、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元
                                                                                  期末折算人民币
             项目                期末外币余额                折算汇率
                                                                                      余额
货币资金
其中:美元                           23,891,272.95                        6.937        165,733,760.46
      欧元                              210,997.77                       7.3068          1,541,718.51
应收账款
其中:美元                           60,430,078.22                        6.937        419,203,452.62
应付账款
其中:美元                          163,978,563.41                        6.937      1,137,519,294.38
      日元                           23,500,000.00                      0.05959          1,400,388.50
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 其他原因的合并范围变动
√适用 □不适用
                                          110 / 128
                                      2016 年年度报告
    2016 年 7 月,本公司之全资子公司青岛海信传媒网络技术有限公司(以下简称“海信传媒公
司”)同其他股东共同出资成立聚好看科技股份有限公司(以下简称“聚好看公司”),其中海
信传媒公司出资 3,500 万元、持股比例为 35.00%。聚好看公司董事会成员 5 人,本公司派出 3 人,
董事会是聚好看公司的常设决策机构,相关决策由董事会作出,董事会决议至少应经由出席董事
会会议的二分之一的董事同意才能通过,本公司在董事会拥有的表决权比例为 60%,具有控制权,
故将其纳入本公司 2016 年度合并财务报表的合并范围。
                                         111 / 128
                                               2016 年年度报告
       九、在其他主体中的权益
       1、 在子公司中的权益
       (1).   企业集团的构成
        √适用 □不适用
                子公司                主要经     注册                            持股比例(%)              取得
                                                              业务性质
                  名称                  营地       地                           直接     间接             方式
贵阳海信电子有限公司                  贵阳       贵阳    制造业                  51.00            非同一控制企业合并
贵阳海信电子科技有限公司              贵阳       贵阳    制造业                           51.00   投资设立
广东海信电子有限公司                  江门       江门    制造业                 100.00            投资设立
青岛海信传媒网络技术有限公司          青岛       青岛    制造业/软件业          100.00            投资设立
湖北海信传媒网络技术有限公司          黄石       黄石    制造业                           51.00   投资设立
聚好看科技股份有限公司                青岛       青岛    制造业/软件业                    35.00   投资设立(注七、3)
青岛海信信芯科技有限公司              青岛       青岛    制造业/软件业           79.68            投资设立
佛山市南海海信多媒体技术有限公司      佛山       佛山    制造业                 100.00            投资设立
上海顺久电子科技有限公司              上海       上海    制造业/软件业          100.00            非同一控制企业合并
美国顺久微电子有限公司                美国       美国    制造业/软件业                   100.00   非同一控制企业合并
青岛海信电器营销股份有限公司          青岛       青岛    贸易                    82.42            投资设立
海信美国多媒体研发中心                美国       美国    研发/销售              100.00            投资设立
海信电子科技(深圳)有限公司          深圳       深圳    研发/销售              100.00            投资设立
海信欧洲研发中心有限责任公司(原海
                                      德国       德国    研发/销售              100.00            同一控制企业合并
信家电(欧洲)研发有限公司)
淄博海信电子有限公司                             淄博    制造业                  95.00            投资设立(注)
辽宁海信电子有限公司                             抚顺    制造业                  57.50            投资设立(注)
北京海信数码科技有限公司                         北京    制造业                  75.00            投资设立(注)
    其他说明:
           注:系处于清算过程中的原子公司,由于公司对其已不能实施控制,从而不再将其纳入合并
       报表的合并范围,该类子公司清算进展情况详见本附注十四、3。
       (2).   重要的非全资子公司
       √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                        少数股东持股          本期归属于少      本期向少数股东 期末少数股东
                 子公司名称
                                            比例              数股东的损益      宣告分派的股利    权益余额
       贵阳海信电子有限公司                      49.00          15,755,607.25       7,350,000.00 264,754,612.96
       青岛海信电器营销股份有限公司              17.58           8,796,253.45       3,692,738.00  71,241,673.01
                                                  112 / 128
                                                                              2016 年年度报告
       (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
       √适用 □不适用
                                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                                    期末余额
                 子公司名称
                                               流动资产            非流动资产            资产合计               流动负债            非流动负债            负债合计
       贵阳海信电子有限公司                     873,127,295.00     164,544,365.58       1,037,671,660.58         489,431,299.48       6,500,000.00         495,931,299.48
       青岛海信电器营销股份有限公司           9,600,315,039.02       50,228,135.85      9,650,543,174.87       9,241,325,400.92                          9,241,325,400.92
                                                                                                    期初余额
                 子公司名称
                                               流动资产            非流动资产             资产合计              流动负债            非流动负债            负债合计
       贵阳海信电子有限公司                     879,194,321.21       164,209,516.00     1,043,403,837.21         513,742,601.06       6,500,000.00         520,242,601.06
       青岛海信电器营销股份有限公司          11,300,419,989.73        48,701,600.35    11,349,121,590.08      10,973,004,652.23                         10,973,004,652.23
                                                           本期发生额                                                                   上期发生额
       子公司名称                                                      综合收益总      经营活动现金                                                综合收益总      经营活动现金
                                 营业收入             净利润                                                  营业收入             净利润
                                                                           额              流量                                                        额              流量
贵阳海信电子有限公司           2,766,398,786.05        33,579,124.95   33,579,124.95      23,816,963.72     2,879,273,044.06      56,410,328.53    56,410,328.53     32,711,137.69
青岛海信电器营销股份有限
                              17,450,618,082.61        54,100,836.10   54,100,836.10     227,007,592.98    18,610,921,881.30      48,875,256.23    48,875,256.23     80,690,634.81
公司
                                                                                  113 / 128
                                         2016 年年度报告
2、 在联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的联营企业
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                     持股比例(%)     对联营企业
                          主要经营                         业务性
     联营企业名称                          注册地                                    投资的会计
                            地                               质      直接    间接      处理方法
海信墨西哥电子有限公司       墨西哥        墨西哥       制造业       49.00               权益法
1.一.一.1.1.1. 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                      期末余额/ 本期发生额             期初余额/ 上期发生额
流动资产                         66,939,538.91
非流动资产                      210,218,387.36
资产合计                        277,157,926.27
流动负债                          8,496,767.35
非流动负债                        9,605,462.43
负债合计                         18,102,229.78
少数股东权益                                 -
归属于母公司股东权益            259,055,696.49
按持股比例计算的净资产份额      126,937,291.28
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                                142,744.82
对联营企业权益投资的账面价
                                127,080,036.10
值
存在公开报价的联营企业权益
投资的公允价值
营业收入                                            111,485,415.88
净利润                                               18,145,585.32
终止经营的净利润
其他综合收益                                         18,145,585.32
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的
股利
其他说明
      对海信墨西哥电子有限公司的投资详见本附注七、10 注(1)所述。
                                            114 / 128
                                     2016 年年度报告
(2). 不重要的联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                期末余额/ 本期发生额                  期初余额/ 上期发生额
联营企业:                                    3,423,970.33                          8,334,827.06
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
                                                    -693,861.77                         30,336.67
合计数
--净利润
--其他综合收益                                      -693,861.77                         30,336.67
--综合收益总额
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说
明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定
的范围之内。
    本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生
的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变
化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进
行的。
    (一)风险管理目标和政策
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩
的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,
本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和
进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
    1、市场风险
    (1)外汇风险
    外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司和
下属子公司以美元进行采购,以及子公司以美元进行销售外,本公司的其他主要业务活动以人民
币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日,除下表所述资产或负债为美元为主的余额外,本公司的资产
及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产
生影响。
               项   目                         年末数                          年初数
 货币资金                                            167,275,478.97                19,151,932.37
 应收账款                                            419,203,452.62               343,544,172.56
                                        115 / 128
                                             2016 年年度报告
                 项   目                                年末数                             年初数
 应付账款                                                    1,138,919,682.88               1,260,722,388.03
 其他应付款                                                                                     3,981,061.62
    于 2016 年 12 月 31 日,对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债,如果人民币对外币
升值或贬值 5%,其他因素保持不变,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响
如下:
                                        本年度                                       上年度
项目      汇率变动                           对股东权益的影                                对股东权益的影
                       对净利润的影响                                 对净利润的影响
                                                      响                                            响
所 有    人民币对外
                            26,609,161.14          26,330,365.36           39,668,378.99       39,334,646.24
项目     币升值 5%
所 有    人民币对外
                           - 26,609,161.14         -26,330,365.36         -39,668,378.99      -39,334,646.24
项目     币贬值 5%
    (2)价格风险
    本公司的价格风险主要产生于电视机生产所用主要原材料价格的波动,原材料价格上升会对
本公司的财务业绩产生不利影响。本公司材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋
势,本公司董事认为未来主要原材料价格的变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。
    2、信用风险
    2016 年 12 月 31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未
能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的
账面金额。
    为降低信用风险,本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录,据以
确定其信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此
外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提
充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
    本公司的银行存款主要存放在海信集团财务有限公司以及信用评级较高的银行,对于应收票
据的管理,根据本公司的票据管理规定,收取信用评级较高的商业银行开立的银行承兑汇票。因
此,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失,其
信用风险较低。
    3、流动风险
    管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足
本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。
    于 2016 年 12 月 31 日,本公司流动资产超过流动负债人民币 11,363,763,429.44 元(2015
年 12 月 31 日:人民币 9,805,373,633.42 元),本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。
                                                 116 / 128
                                       2016 年年度报告
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                母公司对本企    母公司对本企业
母公司名称    注册地       业务性质         注册资本            业的持股比例      的表决权比例
                                                                    (%)               (%)
海信集团有   青岛         国有资产委
                                            806,170,000.00                 39.35               44.80
限公司                    托运营
其他说明:
    由于海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司持有本公司 5.45%的股权,故
海信集团对本公司的表决权比例为 44.80%。
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
    本企业子公司的情况详见详见九、1、在子公司中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在联营企业中的权益。本公司的联营企业本年
未与本公司发生关联方交易。
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
                    其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
海信集团财务有限公司(以下简称海信集团财务公司)                    母公司的控股子公司
海信科龙电器股份有限公司(以下简称海信科龙)                        母公司的控股子公司
海信集团其他子公司                                                  母公司的控股子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
    关联方                关联交易内容               本期发生额               上期发生额
海信集团及其他子公司      采购原材料                       11,525,840,846.31        10,233,405,209.96
海信科龙及其子公司        采购原材料                           28,974,879.65             9,523,479.49
海信科龙及其子公司        采购模具、机壳加工                   85,003,311.90            79,712,191.84
海信集团及其他子公司      接受劳务                            296,614,502.58           234,814,479.79
海信科龙及其子公司          接受劳务                              436,118.95
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
    关联方              关联交易内容                 本期发生额              上期发生额
海信集团及其他子公司      销售商品                         10,025,831,357.54        8,243,990,031.86
                                          117 / 128
                                       2016 年年度报告
海信科龙及其子公司       销售商品                             15,028,486.35            14,164,594.44
海信集团及其他子公司     提供劳务                             68,867,016.75            57,540,952.72
海信科龙及其子公司       提供劳务                             14,575,170.73             7,959,777.25
(2). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
            项目                             本期发生额                        上期发生额
关键管理人员报酬                                                 539.20                   680.81
    注:关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经
理、总会计师、主管各项事务的副总经理,以及行使类似政策职能的人员。
    支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊
待遇及有价证券等。
(3). 其他关联交易
√适用 □不适用
(一)关联方资金存贷
①存款
关联方名称                  存款性质                        年末余额                 年初余额
海信集团财务公司            活期存款                    1,986,926,932.39         1,305,375,359.68
海信集团财务公司            定期存款                       400,000,000.00        1,900,000,000.00
②利息收入
关联方名称                     本年发生额                  上年发生额
海信集团财务公司                 34,859,261.92                 42,931,746.19
③票据承兑
关联方名称                      年末余额                    年初余额
海信集团财务公司               1,575,143,858.91             1,397,275,457.01
④票据承兑手续费
关联方名称                     本年发生额                  上年发生额
海信集团财务公司                   1,616,734.19                1,471,594.91
⑤质押
关联方名称                  质押资产                  年末余额                 年初余额
海信集团财务公司                银行存款                    1,278,000,000.00
海信集团财务公司                应收票据                    1,458,554,844.78         1,403,141,677.93
    (二)其他关联交易
    1)根据与经销商签订的出口产品质量协议,本公司 2016 年度向海信集团所属子公司支付质
量赔偿 25,160,609.17 元(2015 年度:15,685,832.93 元)。
    2)2016 年度,海信集团财务公司为本公司提供结售汇业务 67,198,115.00 元(2015 年度:
100,653,081.46 元)。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                          118 / 128
                                        2016 年年度报告
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                 期末余额                        期初余额
 项目名称           关联方
                                         账面余额        坏账准备        账面余额      坏账准备
应收账款: 海信集团及其他子公司          420,127,505.28 21,006,375.26 345,052,350.32 17,252,617.53
应收账款: 海信科龙及其子公司                 63,957.46      3,197.87
应收账款: 合 计                         420,191,462.74 21,009,573.14 345,052,350.32 17,252,617.53
应收票据: 海信集团及其他子公司        2,358,482,530.35               1,222,123,842.01
应收票据: 海信科龙及其子公司              3,281,866.38                   4,478,326.10
应收票据: 合 计                       2,361,764,396.73               1,226,602,168.11
预付款项: 海信科龙及其子公司                                             1,191,000.00
预付款项: 合 计                                                          1,191,000.00
其他应收款: 海信集团及其他子公司                                           255,000.00    12,750.00
其他应收款: 合 计                                                          255,000.00    12,750.00
 (2). 应付项目
 √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
   项目名称               关联方                  期末账面余额             期初账面余额
 应付账款:     海信集团及其他子公司                1,295,538,365.31             1,538,899,036.59
 应付账款:     海信科龙及其子公司                     26,926,997.91                12,993,861.26
 应付账款:     合 计                               1,322,465,363.22             1,551,892,897.85
 应付票据:     海信集团及其他子公司                   37,536,536.76                25,414,500.12
 应付票据:     海信科龙及其子公司                      7,867,910.00                 5,811,390.00
 应付票据:     合 计                                  45,404,446.76                31,225,890.12
 预收款项:     海信集团及其他子公司                      726,218.39                   671,126.68
 预收款项:     合 计                                     726,218.39                   671,126.68
 其他应付款:   海信集团及其他子公司                    7,825,981.23                 8,994,498.10
 其他应付款:   合 计                                   7,825,981.23                 8,994,498.10
 7、 关联方承诺
 √适用 □不适用
     根据本公司 2016 年 12 月 26 日召开的第七届第十一次董事会决议,按照 Maquiladora 协议要
 求,为扩大海信墨西哥公司工厂规模,本公司与 HISENSE USA CORPORATION(简称“美国海信”),
 在美国共同投资设立海信美国电子制造有限公司(简称“海信美国电子”),由海信美国电子对
 海信墨西哥工厂进行技改投资。
     海信美国电子于 2016 年 12 月 28 日成立,对其的投资总额为 2900 万美元,其中本公司的投
 资总额为 1,421 万美元、所占比例为 49%,美国海信的投资总额为 1,479 万美元,所占比例为 51%。
 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司对其的投资款尚未支付。
 十二、 承诺及或有事项
 1、 重要承诺事项
 √适用 □不适用
 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
                                            119 / 128
                                     2016 年年度报告
    截至 2016 年 12 月 31 日,除本报告十一、7 关联方承诺所述,本公司无需要披露的重大承诺
事项。
十三、 资产负债表日后事项
1、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                        528,626,413.69
经审议批准宣告发放的利润或股利                                            528,626,413.69
    根据本公司 2017 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第十二次会议批准的利润分配预案,按公司
现行总股本 1,308,481,222 股,向全体股东每 10 股派发现金 4.04 元(含税),分配现金股利人
民币 528,626,413.69 元。
2、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    根据本公司 2017 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第十二次会议批准的关联交易议案,本公司
与青岛海信电子控股股份有限公司(简称“电子控股”)拟共同投资 2700 万元成立青岛海信商用
显示股份有限公司(拟),其中本公司投资 1,530 万元、投资比例 56.67%,电子控股投资 1,170
万元、投资比例 43.33%。
十四、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
    本报告期公司未发生前期差错更正事项
2、 分部信息
    根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,鉴于本公司经济特征相似性较多,本
公司的经营业务未划分为经营分部,无相关信息披露。
3、 其他对投资者决策有影响的重要事项
√适用 □不适用
   (1)本公司的原子公司辽宁海信电子有限公司于 2008 年 12 月 31 日进入清算程序,截至本财
务报表签发日清算程序仍未结束;
   (2)本公司的原子公司北京海信数码科技有限公司于 2010 年 6 月 30 日进入清算程序,截至本
财务报表签发日清算程序仍未结束;
   (3)本公司的原子公司淄博海信电子有限公司税务注销手续已于 2016 年 11 月完成,工商注销
手续正在办理中,预计 2017 年 3 月中旬可完成工商注销手续。
                                         120 / 128
                                                                          2016 年年度报告
十五、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                      期末余额                                                                    期初余额
                           账面余额                       坏账准备                                     账面余额                       坏账准备
    种类                                                                       账面                                                                            账面
                                                                计提比例                                                                    计提比例
                        金额          比例(%)           金额                       价值             金额          比例(%)           金额                           价值
                                                                   (%)                                                                         (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的   5,136,429,243.36      99.96 266,592,876.83            5.19 4,869,836,366.53 2,858,753,052.74      99.92 152,704,423.77               13.19 2,706,048,628.97
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备       2,130,163.14          0.04     2,130,163.14   100.00                       2,430,163.14           0.08     2,430,163.14      100.00
的应收账款
      合计         5,138,559,406.50      /          268,723,039.97   /        4,869,836,366.53 2,861,183,215.88      /          155,134,586.91      /        2,706,048,628.97
                                                                              121 / 128
                                          2016 年年度报告
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                            期末余额
              账龄
                                   应收账款                 坏账准备              计提比例
1 年以内                           5,099,442,843.28           254,972,142.16                  5.00
1至2年                                14,631,184.94             1,463,118.49                 10.00
2至3年                                 3,399,971.29               679,994.25                 20.00
3至5年                                18,955,243.85             9,477,621.93                 50.00
              合计                 5,136,429,243.36           266,592,876.83                     --
    (2).     本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 114,199,559.42 元;本期收回或转回坏账准备金额 311,106.37 元。
    (3).     本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目                                               核销金额
实际核销的应收账款                                                                    300,000.00
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 应收账款性                                                 款项是否由关联
    单位名称                    核销金额       核销原因   履行的核销程序
                     质                                                         交易产生
1                销货款           300,000.00 款项无法收回 经审批予以核销 否
      合计               /        300,000.00       /              /                 /
    (4).     按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
      本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 4,956,953,402.11 元,占
应收账款年末余额合计数的比例 96.47%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额
247,847,670.11 元。
                                             122 / 128
                                                                            2016 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                   期末余额                                                                    期初余额
                            账面余额                     坏账准备                                         账面余额                   坏账准备
      类别                                                                              账面                                                                    账面
                                                                                                                                           计提比例
                      金额         比例(%)            金额         计提比例(%)          价值         金额         比例(%)        金额                           价值
                                                                                                                                              (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的   50,415,382.77           89.49 50,415,382.77              100.00          0.00
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的    3,777,725.61            6.71     239,167.58               6.33 3,538,558.03 64,425,282.29            91.11 9,854,612.23            15.30 54,570,670.06
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备    2,142,966.92            3.80    2,142,966.92            100.00          0.00 6,282,961.89             8.89 2,942,636.72            46.84 3,340,325.17
的其他应收款
      合计         56,336,075.30       /           52,797,517.27        /            3,538,558.03 70,708,244.18      /        12,797,248.95        /        57,910,995.23
                                                                               123 / 128
                                     2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                          期末余额
其他应收款(按单位)
                           其他应收款                 坏账准备        计提比例     计提理由
1                              50,415,382.77          50,415,382.77     100.00   款项收回困难
           合计                50,415,382.77          50,415,382.77       /            /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                               期末余额
                  账龄
                                      其他应收款               坏账准备         计提比例
1 年以内                                  3,612,125.02             180,606.25            5.00
1至2年                                       57,587.80               5,758.78           10.00
2至3年                                       29,012.80               5,802.56           20.00
3至5年                                       64,000.00              32,000.00           50.00
5 年以上                                     14,999.99              14,999.99         100.00
                  合计                    3,777,725.61             239,167.58               --
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 43,160,872.87 元;本期收回或转回坏账准备金额 3,160,604.55 元。
(3). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          款项性质                    期末账面余额                       期初账面余额
补贴款                                        50,415,382.77                       50,415,382.77
其他款项                                        2,518,147.72                      14,571,361.42
保证金、押金等                                  3,402,544.81                       5,721,499.99
            合计                              56,336,075.30                       70,708,244.18
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
单位                                                     占其他应收款期末余    坏账准备
           款项的性质    期末余额              账龄
名称                                                     额合计数的比例(%)     期末余额
  1    补贴款             50,415,382.77   2-3 年,3-5 年       89.50           50,415,382.77
  2    子公司往来款        2,142,966.92       1-2 年             3.80           2,142,966.92
  3    保证金              1,484,225.30      1 年以内            2.63              74,211.27
  4    押金                1,400,000.00      1 年以内            2.49              70,000.00
  5    押金                  260,000.00      1 年以内            0.46              13,000.00
合计          /           55,702,574.99          /             98.88           52,715,560.96
                                          124 / 128
                                             2016 年年度报告
 3、 长期股权投资
 √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                    期初余额
      项目
                   账面余额       减值准备       账面价值       账面余额      减值准备       账面价值
 对子公司投资     930,032,718.91 65,000,280.65 865,032,438.26 925,132,718.91 65,000,280.65 860,132,438.26
 对联营企业投
                127,080,036.10               127,080,036.10 8,334,827.06                   8,334,827.06
 资
     合计     1,057,112,755.01 65,000,280.65 992,112,474.36 933,467,545.97 65,000,280.65 868,467,265.32
 (1) 对子公司投资
 √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                               本期计
                                                      本期减                            减值准备期
   被投资单位           期初余额       本期增加                   期末余额     提减值
                                                        少                                末余额
                                                                                 准备
贵阳海信电子有限
                       80,329,660.00                             80,329,660.00
公司
广东海信电子有限
                      384,080,000.00                            384,080,000.00
公司
青岛海信传媒网络
                       66,933,543.90                             66,933,543.90
技术有限公司
佛山南海海信多媒
                         500,000.00                                 500,000.00
体技术有限公司
青岛海信信芯科技
                       16,125,409.34                             16,125,409.34               16,125,409.34
有限公司
上海顺久电子科技
                       20,000,000.00   4,900,000.00              24,900,000.00
有限公司(注)
青岛海信电器营销
                      247,246,600.00                            247,246,600.00
股份有限公司
海信美国多媒体研
                        6,261,000.00                               6,261,000.00
发中心
海信电子科技(深
                       10,000,000.00                             10,000,000.00
圳)有限公司
海信欧洲研发中心
有限责任公司(原
                        3,489,711.96                               3,489,711.96
海信家电(欧洲)
研发有限公司)
淄博海信电子有限
                       41,291,922.40                             41,291,922.40
公司(附注十四、3)
辽宁海信电子有限
                       41,374,871.31                             41,374,871.31               41,374,871.31
公司(附注十四、3)
北京海信数码科技
有限公司(附注十        7,500,000.00                               7,500,000.00               7,500,000.00
四、3)
       合计           925,132,718.91   4,900,000.00             930,032,718.91               65,000,280.65
                                                 125 / 128
                                                                    2016 年年度报告
(2) 对联营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                本期增减变动
                                                                                                          其   宣告   计
                                                                                                                                                 减值
                                                                                                          他   发放   提
         投资               期初                                        权益法下确                                                  期末         准备
                                                                                         其他综合收       权   现金   减   其
         单位               余额          追加投资       减少投资       认的投资损                                                  余额         期末
                                                                                           益调整         益   股利   值   他
                                                                            益                                                                   余额
                                                                                                          变   或利   准
                                                                                                          动   润     备
一、联营企业
青岛海信数字多媒体技术
                         8,334,827.06                    8,339,318.24         4,491.18
国家重点实验室有限公司
海信墨西哥电子有限公司
                                        131,741,372.28                    9,517,890.23   -14,179,226.41                         127,080,036.10
(附注七、10 注 1)
小计                     8,334,827.06   131,741,372.28   8,339,318.24     9,522,381.41   -14,179,226.41                         127,080,036.10
          合计           8,334,827.06   131,741,372.28   8,339,318.24     9,522,381.41   -14,179,226.41                         127,080,036.10
                                                                        126 / 128
                                              2016 年年度报告
4、 营业收入和营业成本:
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                           本期发生额                               上期发生额
           项目
                                     收入                 成本                收入              成本
主营业务                       22,082,237,885.50    19,392,340,455.73   21,301,359,917.91 18,641,281,316.08
其他业务                        4,369,176,164.44     4,294,130,039.40    4,176,506,517.28 4,072,372,184.63
           合计                26,451,414,049.94    23,686,470,495.13   25,477,866,435.19 22,713,653,500.71
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                项目                                       本期发生额                上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                     24,957,262.00             20,012,330.00
权益法核算的长期股权投资收益                                      9,522,381.41                 30,336.67
处置长期股权投资产生的投资收益                                                             -1,037,470.14
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                              6,004,000.00              7,410,000.00
理财产品收益                                                     32,029,176.92             12,310,958.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                           -366,737.84
                合计                                             72,512,820.33             38,359,417.60
十六、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                            项目                                                         金额
非流动资产处置损益                                                                           -15,236,791.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标                                    78,472,382.86
准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时                                     51,792,224.56
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                                                                    32,029,176.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           -54,750,584.60
所得税影响额                                                                                    -4,102,840.57
少数股东权益影响额                                                                              -7,487,684.15
                            合计                                                                80,715,883.55
     注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,\"-\"表示损失或支出。
     本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号
——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                                   加权平均净资产                   每股收益
                  报告期利润
                                                     收益率(%)        基本每股收益      稀释每股收益
                                                    127 / 128
                                     2016 年年度报告
归属于公司普通股股东的净利润                 13.99              1.34             1.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
                                             13.35              1.28             1.28
股东的净利润
                           第十二节 备查文件目录
                     载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人
    备查文件目录
                     员)签名并盖章的财务报表。
    备查文件目录     载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                     报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                     公告的原稿。
                                                                            董事长:刘洪新
                                                       董事会批准报送日期:2017 年 3 月 3 日
修订信息
□适用 √不适用
                                        128 / 128

  附件:公告原文
返回页顶