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明星电力2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-19
2016 年半年度报告
               公司代码:600101                       公司简称:明星电力
                  四川明星电力股份有限公司
                      2016 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人(会计主管人员)梁文波
     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内,董事会没有审议利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     公司本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                            目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 20
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 32
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 133
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                                 第一节         释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                  指      中国证券监督管理委员会
本公司、公司                指      四川明星电力股份有限公司
元、万元、亿元              指      人民币元、人民币万元、人民币亿元
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                                第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         四川明星电力股份有限公司
公司的中文简称                         明星电力
公司的外文名称                         SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                     MXEP
公司的法定代表人                       秦怀平
二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                      证券事务代表
姓名                     唐敏                             张春燕
联系地址                 四川省遂宁市开发区明月路88号 四川省遂宁市开发区明月路88号
电话                     (0825)2210081                  (0825)2210081
传真                     (0825)2210089                  (0825)2210089
电子信箱                 mxdl600101@163.com               zhanger02@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           四川省遂宁市开发区明月路88号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           四川省遂宁市开发区明月路88号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.mxdl.com.cn
电子信箱                               mxdl600101@163.com
报告期内变更情况查询索引               不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
                                        《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
公司选定的信息披露报纸名称
                                        《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站
                                        www.sse.com.cn
的网址
公司半年度报告备置地点                  四川省遂宁市开发区明月路88号
报告期内变更情况查询索引                不适用
五、 公司股票简况
   股票种类        股票上市交易所       股票简称          股票代码       变更前股票简称
       A股         上海证券交易所       明星电力           600101              无
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六、 公司报告期内注册变更情况
    报告期内,公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记
手续,取得了四川省工商行政管理局换发的营业执照。“三证合一”后,营业执照统一社会信
用代码为 91510000206152800A,营业执照其他登记事项未发生变更。
    详见公司于 2016 年 7 月 6 日披露的《四川明星电力股份有限公司关于完成营业执照、组
织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》。
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                     第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                        本报告期                        本报告期比上年
           主要会计数据                                   上年同期
                                      (1-6月)                          同期增减(%)
营业收入                              648,735,155.33    598,346,388.82              8.42
归属于上市公司股东的净利润             47,742,143.35     46,316,216.67              3.08
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       37,843,088.63     44,566,009.56            -15.09
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            115,706,186.61     42,603,227.54            171.59
                                                                          本报告期末比上
                                      本报告期末          上年度末
                                                                          年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产          1,947,318,942.64   1,898,736,284.79             2.56
总资产                              2,804,880,826.60   2,782,635,480.13             0.80
(二)     主要财务指标
                                      本报告期                        本报告期比上年
           主要财务指标                                上年同期
                                    (1-6月)                          同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                      0.147             0.143                2.80
稀释每股收益(元/股)                      0.147             0.143                2.80
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                            0.117             0.137              -14.60
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                    2.48              2.52   减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                             1.97              2.42   减少0.45个百分点
资产收益率(%)
公司主要会计数据和财务指标的说明
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期增加 171.59%,主要原因
是受涪江来水影响,公司自发电增加,外购电成本减少。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
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              非经常性损益项目                         金额              附注(如适用)
非流动资产处置损益                                       -1,665,478.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额              1,523,836.44
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     10,040,696.36        注
                     合计                                 9,899,054.72
注:其他营业外收入主要包括电力线路迁改补偿款收入 1,350 万元,政府拨付的职工再就业培
训资金收入 42 万元,用户欠电水费违约金收入 26.25 万元等;其他营业外支出主要包括“低
保户”和“五保户”免费用电支出 309.43 万元,建电伤残补助及医药费支出 32.81 万元等。
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                             第四节         董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    公司董事会继续践行“对股东负责,为遂宁服务,为员工谋福祉”三大使命,带领全体员
工凝心聚力、攻坚克难、锐意进取、奋发图强,积极适应经济发展新常态、能源发展新格局、
创新发展新趋势、深化改革新要求,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,牢牢把
握建设“六型”(安全发展型、规范发展型、创新发展型、科学发展型、人才专业型、服务优
质型)上市公司发展主线和路径,以安全、质量、效率、效益为中心,狠抓提质增效和改革创
新,各项工作取得显著成绩。
    电水供应保障有力。深入开展春安大检查、安全生产月和基层班组安全日等活动。强化工
程建设、检修作业现场监督和分包施工队伍安全管理。强化预警与应急管理,扎实开展防洪、
电网反事故、应急保供等演练,开展用户设施专项检查。重点开展设备绝缘等四项技术监督,
全面推行现场标准化作业,完成小白塔电站 35kV 开关柜改造等 77 项大修技改项目。实施带
电作业 143 次,减少停电时间 220.75 小时。
    网络建设稳步推进。110kV 遂西、安居乌木变电站和回马下网引电输变电工程建设进展顺
利。实施遂东、遂北、遂南、安居 110kV 变电站节能改造和遂东站扩容改造。新建 10kV 线路
35 公里。清理校核 104 条 10kV 线路单线图,加装 260 余台智能开关,完成配网自动化一期工
程,启动城区配网地理信息采集测量工作。建成 GIS 系统支撑平台系统,智能开关信息采集上
线率达 70%。城北、城南加压站、一号路主供管线等项目顺利完工。
    降本提质增效成效明显。把握经济发展动向,努力增供扩销、挖潜增效。新增业扩报装容
量 95,948kVA,电力用户 9,753 户、自来水用户 8,481 户。全面强化计划管理和成本控制,实
施物力“集约、降本、增效”活动。整合配网抢修资源,加强停电计划和调度管理,计划停电
检修同比下降 34.16%。
    企业管理再上台阶。深化内控建设,新建及修订制度 14 个,严格依法规范运作。调整优
化组织机构,强化物资集约管控、配抢一体化和大后勤管理职能。加强综合计划、预算刚性管
理和财税综合管控。强化电水费回收管控,回收率保持在 99%以上。完成用电信息采集系统扩
容,启动“三表合一”集抄系统试点建设。累计安装及改造智能电表 17.38 万只,推进远程费
控建设,用电信息远程采集率达 95%,远程费控率达 77%。
    优质服务不断提升。主动对接各园、区,与船山区、安居区等签订战略合作协议。上门服
务重点引资企业,实行大客户计划停电协商制。梳理优化业扩流程,加强全过程管控和动态考
核,提高业扩报装办结率,客户装表接电时间平均缩短 10 天。建成城北智能化营业厅,增设
母婴室。持续拓展缴费网点和进社区服务,新增城乡代收网点 9 个、社区服务点 2 个。深入推
广明星电力手机 APP 业务,新增支付宝、微信等缴费方式,开通流动服务车,现场办理开户、
缴费、开电手续,便民利民。
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    报告期内,遂宁地区完成自发上网电量 22,623.62 万千瓦时,同比增加 27.75%;售电量
80,790.04 万千瓦时,同比增加 3.87%;甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量
1,689.83 万千瓦时,同比减少 15.88%。售水量 1,494.58 万吨,同比增加 2.64%。实现营业收入
64,873.52 万元,同比增加 8.42%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,774.21 万元,同比增加
3.08%。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
               科目                   本期数          上年同期数       变动比例(%)
营业收入                           648,735,155.33     598,346,388.82              8.42
营业成本                           555,075,811.84     497,900,111.09             11.48
销售费用                             7,096,258.31       7,089,193.74              0.10
管理费用                            51,509,708.24      49,553,832.71              3.95
财务费用                               801,353.04       2,267,078.65             -64.65
经营活动产生的现金流量净额         115,706,186.61      42,603,227.54            171.59
投资活动产生的现金流量净额          -74,280,124.82    -40,321,771.70             -84.22
筹资活动产生的现金流量净额            -230,797.36     -18,787,466.10             98.77
研发支出                                          0                0
资产减值损失                                                  -17.20            100.00
营业外收入                          15,934,049.55       7,210,897.78            120.97
非流动资产处置利得                      20,317.23
非流动资产处置损失                   1,685,795.31        181,872.06             826.91
               科目                 本报告期末         上年度末         变动比例(%)
应收票据                             1,420,425.55       4,504,435.94             -68.47
存货                                46,568,698.84      94,844,846.93             -50.90
应交税费                            10,143,830.78      21,118,150.09             -51.97
    财务费用变动原因说明:本报告期比上年同期减少 64.65%,主要原因是控股子公司甘孜州
康定华龙水利电力投资开发限公司贷款本金减少后贷款利息减少。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期增加 171.59%,主要原因
是受涪江来水影响,公司自发电增加,外购电成本减少。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期减少 84.22%,主要原因
是购建电网、水网等固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期增加 98.77%,主要原因
是上年同期支付了股东现金红利,本报告期未支付。
    资产减值损失变动原因说明:本报告期比上年同期增加 100%,主要原因是上年同期收回往
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来款后冲销了坏账损失。
    营业外收入变动原因说明:本报告期比上年同期增加 120.97%,主要原因是本报告期收到的
供电线路迁改补偿款增加。
    非流动资产处置利得变动原因说明:本报告期比上年同期增加 100%,主要原因是本报告期
处置固定资产实现的收益增加。
    非流动资产处置损失变动原因说明:本报告期比上年同期增加 826.91%,主要原因是本报告
期处置报废固定资产形成的处置损失增加。
    应收票据变动原因说明:本报告期末比上年度末减少 68.47%,主要原因是全资子公司遂宁
市明星电气工程有限公司电气安装工程款收取的银行承兑汇票结算减少。
    存货变动原因说明:本报告期末比上年度末减少 50.90%,主要原因是全资子公司遂宁市明
星电气工程有限公司工程结算加快,存货减少。
    应交税费变动原因说明:本报告期末比上年度末减少 51.97%,主要原因是支付了期初应交
未交的企业所得税和增值税。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用。
(3) 经营计划进展说明
    报告期内,公司紧紧围绕“科技兴企,二次创业”战略部署,牢牢把握建设“六型”上市
公司发展主线和路径,坚持改革创新,深化“两个转变”( 网络发展方式和公司发展方式转
变),不断增强核心竞争力。主营业务电力和自来水市场占有率稳定,电水销售量指标再创新
高。
    公司以科学规划为引领,扎实推进“十三五”电网规划落地,协调推进 110kV 遂西、乌
木变电站建设,有序推进 35kV 回马至桂花、110kV 仁里至遂东新建线路和城南水厂输水管道
改造等重点项目进程,启动 110kV 金家沟变电站建设前期工作,加快“迎峰度夏”电水网络
重点项目建设,持续优化电水主网结构,消除安全隐患,解决电水网薄弱问题, 进一步提升
供电供水安全可靠性,不断加强电水要素保障能力。
    公司面对宏观经济下行压力,创新管理,主动作为,着力提质降本增效,经营管理规范,
主要生产经营计划进度完成较好。遂宁地区上网发电量 22,623.62 万千瓦时,同比增加 27.75%,
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完成全年计划的 42.80%;售电量 80,790.04 万千瓦时,同比增加 3.87%,完成全年计划的 49.78%,
高出上半年全国全社会用电量增速 1.17 个百分点;售水量 1,494.58 万吨,同比增加 2.64%,完
成全年计划的 47.45%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                                     营业
                                                      营业收入       成本
                                                毛利                       毛利率比上年增减
 分行业       营业收入         营业成本               比上年增       比上
                                              率(%)                            (%)
                                                      减(%)        年增
                                                                   减(%)
电力生产
            536,178,781.44   474,111,712.21    11.58       3.66      6.32   减少 2.21 个百分点
和供应
自来水生
             45,479,372.96    33,870,653.18    25.53       -0.56    15.45   减少 10.33 个百分点
产和供应
建筑施工     49,068,605.53    43,007,480.48    12.35      83.34    101.32   减少 7.83 个百分点
其他行业     18,691,117.38    15,167,714.33    18.85      27.96      7.62   增加 15.34 个百分点
小 计       649,417,877.31   566,157,560.20    12.82       7.45     10.85   减少 2.67 个百分点
减:公司
内各分部     12,998,379.25    12,005,049.17      7.64     -14.12   -24.21   增加 12.30 个百分点
抵销数
合 计       636,419,498.06   554,152,511.03    12.93       8.01     11.97   减少 3.08 个百分点
                                     主营业务分产品情况
                                                                     营业
                                                      营业收入       成本
                                                毛利                       毛利率比上年增减
 分产品       营业收入         营业成本               比上年增       比上
                                              率(%)                            (%)
                                                      减(%)        年增
                                                                   减(%)
电力        536,178,781.44   474,111,712.21    11.58       3.66      6.32   减少 2.21 个百分点
自来水       45,479,372.96    33,870,653.18    25.53       -0.56    15.45   减少 10.33 个百分点
施工劳务     49,068,605.53    43,007,480.48    12.35      83.34    101.32   减少 7.83 个百分点
其他         18,691,117.38    15,167,714.33    18.85      27.96      7.62   增加 15.34 个百分点
小 计       649,417,877.31   566,157,560.20    12.82       7.45     10.85   减少 2.67 个百分点
减:内部
             12,998,379.25    12,005,049.17      7.64     -14.12   -24.21   增加 12.30 个百分点
抵销数
合 计       636,419,498.06   554,152,511.03    12.93       8.01     11.97   减少 3.08 个百分点
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主营业务分行业和分产品情况的说明
    建筑施工行业的营业收入和成本比上年同期增加 83.34%和 101.32%,主要原因是公司所属
全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司和遂宁市明星自来水有限公司加强了工程施工项目
的结算进度,收入和成本增加。
2、 主营业务分地区情况
                                                                 单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                营业收入比上年增减(%)
遂宁                                        627,727,563.22                         8.48
其他地区                                       8,891,934.84                      -17.40
           合计                             636,419,498.06                         8.01
(三) 核心竞争力分析
    1、完善的电水网络
    公司拥有完整的发、输、配电网络和供水网络,实现厂网一体化经营。报告期内公司持续
加大投入,推进调控一体化、水电站集控系统精益化管理,持续加大电水网络建设,优化网络
结构,着力提高建管质效,提升供电、供水能力,保证了对辖区电、水供应的市场优势。
    2、良好的运营机制
    公司具有良好的运营机制,不断利用电、水行业中出现的新设备、新技术、新工艺,提高
劳动生产率和产品以及服务质量。通过建设电水一体化营销管理信息系统,推行先付费后用电
用水方式,实施电力用户远程控制、远程抄表,防范电水费回收风险,提高停送电效率,启动
电水气“三表合一”,提升客户体验,逐步增强电水产业的信息化、自动化、互动化水平和资
源配置能力,着力打造城区 10 分钟缴费圈、30 分钟抢修圈。报告期内,公司在辖区内市场巩
固,党委政府满意度和客户美誉度进一步提升。
    3、丰富的行业管理经验
    公司从事电、水服务行业多年,积累了丰富的经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富
力强的公司管理者和技术人才。公司积极推进人才战略,大力实施人才梯队建设,培养关键岗
位复合人才,人力资源水平持续提升,形成一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于企业、
符合公司发展战略需要的人才队伍,为公司持续健康发展提供强大保证。
    公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司对外股权投资没有变化。
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(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
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(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                    抵押
                                                                                                               资金来源并
                        委托贷款   贷款                             物或     是否     是否关联   是否   是否
      借款方名称                          贷款利率     借款用途                                                说明是否为    关联关系    预期收益   投资盈亏
                          金额     期限                             担保     逾期       交易     展期   涉诉
                                                                                                                募集资金
                                                                    人
遂宁市明星自来水有限                                                                                           自有资金,
                           3,000   5年     6.40%     城南水厂建设   无        否        是        否    否                  全资子公司      93.92      93.92
公司(1)                                                                                                        非募集资金
遂宁市明星自来水有限                                                                                           自有资金,
                           2,000   5年     6.40%     城南水厂建设   无        否        是        否    否                  全资子公司      63.21      63.21
公司(2)                                                                                                        非募集资金
遂宁市明星自来水有限                                                                                           自有资金,
                           3,000   5年     6.40%     城南水厂建设   无        否        是        否    否                  全资子公司      95.66      95.66
公司(3)                                                                                                        非募集资金
遂宁市明星自来水有限                                                                                           自有资金,
                             955   5年     6.15%     城南水厂建设   无        否        是        否    否                  全资子公司      28.73      28.73
公司(4)                                                                                                        非募集资金
遂宁市明星自来水有限                                                                                           自有资金,
                             500   3年      5%         流动资金     无        否        是        否    否                  全资子公司      12.23      12.23
公司(5)                                                                                                        非募集资金
遂宁市明星自来水有限                                                                                           自有资金,
                             600   3年     4.75%       流动资金     无        否        是        否    否                  全资子公司      13.94      13.94
公司(6)                                                                                                        非募集资金
遂宁市明星自来水有限                                                                                           自有资金,
                           1,300   3年     5.00%       流动资金     无        否        是        否    否                  全资子公司      30.21      30.21
公司(7)                                                                                              

  附件:公告原文
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