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大湖股份:大湖水殖股份有限公司审计委员会关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的意见 下载公告
公告日期:2022-04-30

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内控审计机构。


  附件:公告原文
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