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科达制造:2022年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2023-04-15

科达制造股份有限公司

二O二二年度内部控制审计报告

中喜特审2023T00209号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)地址:北京市东城区崇文门外大街

号新成文化大厦A座

层邮编:

100062电话:

010-67085873传真:

010-67084147邮箱:

zhongxi@zhongxicpa.net

中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))

ZZHHOONNGGXXII

CCPPAAss((SSPPEECCIIAALL

GGEENNEERRAALL

PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP))

地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮政编码:100062

科达制造股份有限公司内部控制审计报告

中喜特审2023T00209号

科达制造股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了科达制造股份有限公司(以下简称科达制造公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科达制造公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))

ZZHHOONNGGXXII

CCPPAAss((SSPPEECCIIAALL

GGEENNEERRAALL

PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP))

地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮政编码:100062

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,科达制造公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京 二O二三年四月十四日


  附件:公告原文
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