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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
新疆八一钢铁股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-31
                                     2014 年年度报告
公司代码:600581                                                   公司简称:八一钢铁
                   新疆八一钢铁股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人(会计主管人员)董新风
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现母公司净利润
-911,520,117.22 元,按照《公司章程》规定,公司本年度拟不进行利润分配及资本公积金转增
股本。
    该预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该陈述不构成公司对投
资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 28
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 30
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 31
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 105
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                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、八一钢铁            指      新疆八一钢铁股份有限公司
子公司、南疆钢铁                  指      新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
控股股东、八钢公司                指      宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
实际控制人、宝钢集团              指      宝钢集团有限公司
新投集团                          指      新疆投资发展(集团)有限责任公司
自治区                            指      新疆维吾尔自治区
中国证监会                        指      中国证券监督管理委员会
新疆证监局                        指      中国证券监督管理委员会新疆监管局
报告期                            指      2014 年度
元、万元、亿元                    指      人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请投资者查阅本报告“第四节董事会报告”的相
关内容。
                              第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      新疆八一钢铁股份有限公司
公司的中文简称                      八一钢铁
公司的外文名称                      XinJiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                  BYIS
公司的法定代表人                    沈东新
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                 证券事务代表
姓名                        董新风                       范炎
联系地址                    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市   新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
                            头屯河区新钢路               头屯河区新钢路
电话                        0991-3890166                 0991-3881187
传真                        0991-3890266                 0991-3890266
电子信箱                    dongxf@bygt.com.cn           fanyan@bygt.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                        新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.bygt.com.cn
电子信箱                            gfgs@bygt.com.cn
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称             《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券投资部
五、 公司股票简况
                                   公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所   股票简称                  股票代码        变更前股票简称
A股               上海证券交易所 八一钢铁                  600581            G八一
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                              2000 年 7 月 27 日
注册登记地点                              新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                              72231886-2
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告之二、公司基本情况
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2000 年 7 月 27 日,本公司经新疆维吾尔自治区人民政府批准,由新疆八一钢铁集团有限责
任公司(以下简称“八钢集团”)联合邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆维吾尔自治区技术改造
投资公司等五家公司发起设立,八钢集团为公司控股股东。
    2007 年 1 月 16 日,自治区人民政府和宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)签订《关
于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》的协议,经自治区人民政府新政函[2007]33 号《关
于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复》批准,宝钢集团对八钢集
团进行增资重组。2007 年 7 月 30 日,八钢集团更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”(以
下简称“八钢公司”)。
七、 其他有关资料
                               名称                   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境     办公地址               北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼
内)                                                  中海地产广场西塔 5-11 层
                               签字会计师姓名         田志刚、赵金义
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                              第三节        会计数据和财务指标摘要
      一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
      (一) 主要会计数据
                                                                                   单位:元     币种:人民币
                                                                 本期比                        2012年
                                                                 上年同
   主要会计数据           2014年              2013年
                                                                 期增减            调整后                 调整前
                                                                   (%)
营业收入             20,636,340,515.29    23,195,895,498.78        -11.03      26,612,378,057.84      26,586,243,664.91
归属于上市公司股东
                     -2,034,662,677.83       33,380,354.39       -6,195.39        -25,894,778.34         154,278,290.48
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益   -2,061,795,768.16       33,074,201.54       -6,333.85        -71,425,936.89         109,008,850.58
的净利润
经营活动产生的现金
                     -1,108,217,824.61     2,534,136,888.38       -143.73          -6,258,321.97         227,987,798.88
流量净额
                                                                 本期末                       2012年末
                                                                 比上年
                          2014年末           2013年末
                                                                 同期末            调整后                 调整前
                                                                 增减(%)
归属于上市公司股东
                      1,600,331,253.72     3,645,563,538.26        -56.10       3,975,918,740.39       3,668,875,157.50
的净资产
总资产               21,228,255,421.11    22,501,226,621.44         -5.66      21,326,469,922.00      14,326,074,530.58
      (二)    主要财务指标
                                                                   本期比上年               2012年
              主要财务指标               2014年      2013年
                                                                   同期增减(%)        调整后      调整前
      基本每股收益(元/股)               -2.65          0.04       -6,725.00          -0.03         0.20
      稀释每股收益(元/股)               -2.65          0.04       -6,725.00          -0.03         0.20
      扣除非经常性损益后的基本每
                                           -2.69          0.04       -6,825.00              -0.09          0.14
      股收益(元/股)
      加权平均净资产收益率(%)                                    减少78.52个
                                          -77.61          0.91                              -0.64          4.22
                                                                        百分点
      扣除非经常性损益后的加权平                                   减少79.49个
                                          -78.65          0.84                              2.98           2.98
      均净资产收益率(%)                                               百分点
      二、 非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                                                     单位:元        币种:人民币
                                                              附注
             非经常性损益项目               2014 年金额       (如适          2013 年金额       2012 年金额
                                                              用)
      非流动资产处置损益                     -37,279.39                      -4,362,521.34      4,431,897.02
      计入当期损益的政府补助,但与公      23,042,975.77                            870,000         2,480,800
      司正常经营业务密切相关,符合国
      家政策规定、按照一定标准定额或
      定量持续享受的政府补助除外
                                                   5 / 105
                                    2014 年年度报告
债务重组损益                                                                   47,370,000
与公司正常经营业务无关的或有                                                -3,482,626.60
事项产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收      4,127,393.95               3,816,473.47    2,719,812.82
入和支出
所得税影响额                                                   -17,799.28   -7,988,724.69
             合计                27,133,090.33                 306,152.85   45,531,158.55
                               第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,我国经济发展进入新常态,固定资产投资增速回落,钢材消费增长乏力,钢材价格
屡创新低,原料价格下跌所带来的成本优势并未完全转化成产品竞争优势,钢铁行业销售利润率
仅为 0.85%,表现出低增速、低价格、低效益的运行趋势。
    在宏观经济内生增长动力不足及钢铁行业严重不景气的背景下,新疆钢铁上下游产业链生态
日趋恶化,煤炭和进口铁矿石价格大幅度下降,削弱了疆内资源的价格优势,而钢材市场需求持
续低迷,新增产能的释放加剧了区域产能过剩的局面。激烈的市场竞争使钢铁企业承受着巨大压
力,钢企竞相压价争夺市场,甚至以低于成本价销售,导致新疆钢材价格加速下行,一度领跌全
国,远远超出公司成本降幅。同时,子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司(以下简称“南疆钢
铁”)投产后,各项经济技术指标处于爬坡和磨合阶段,固定成本较高,销售费用和财务费用大
幅增加,致使公司本年度经营亏损。
    为此,公司在报告期内重点开展以下经营管理工作积极应对:
    (一)加大降本增效工作力度,制定工序成本改善目标,优化业务流程,提高劳动效率,深
入开展对标挖潜活动,增强基础管理能力。
    (二)重视科研开发和技术进步,以市场为导向,以客户为中心,从产品策划、产品开发、
质量改进、技术服务延伸等方向推进产销研工作。
    (三)完善“网格化、全覆盖”营销渠道,改善用户关系,满足用户个性化需求,开展电子
商务平台上线,实现营销模式创新,打造产品和服务的差异化优势。
    (四)优化完善员工发展体系,提升技能人才精准操作、突发事故处理、跨岗位协作等综合
能力,员工发展和人才队伍建设取得新成效。
    (五)增加环保投入,对环境污染从源头进行综合治理,实施物料全部入仓、车辆清洁入厂、
除尘灰全封闭输送,环境治理工作实现持续好转。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数              上年同期数      变动比例(%)
营业收入                        20,636,340,515.29     23,195,895,498.78           -11.03
营业成本                        20,327,099,523.73     21,335,984,124.51             -4.73
销售费用                         1,187,441,177.94        882,979,462.14             34.48
管理费用                           397,394,888.63        380,659,288.09              4.40
财务费用                           545,363,675.93        410,654,500.79             32.80
经营活动产生的现金流量净额      -1,108,217,824.61      2,534,136,888.38          -143.73
投资活动产生的现金流量净额        -142,438,913.82       -205,873,926.55           不适用
筹资活动产生的现金流量净额       1,352,048,047.17     -2,355,343,945.54           不适用
研发支出                           196,394,739.76        194,374,836.47              1.04
营业税金及附加                      31,559,810.84         64,569,763.27           -51.12
                                        6 / 105
                                                2014 年年度报告
资产减值损失                       245,384,192.75      38,406,632.24           538.91
营业外收入                          28,084,708.10      10,645,752.78           163.81
营业外支出                             951,617.77      10,321,800.65           -90.78
利润总额                        -2,070,769,664.20      82,965,679.87        -2,595.94
所得税费用                         -36,106,986.37      49,585,325.48          -172.82
净利润                          -2,034,662,677.83      33,380,354.39        -6,195.39
变动原因说明:营业收入变动系本年度钢材销售价格下降所致。
    营业成本变动系本年度原料成本降低所致。
    销售费用变动系本年度钢材销售运价上升及疆外发运量增加所致。
    管理费用变动系本年度子公司南疆钢铁折旧及摊销增加。
    财务费用变动系本年度南疆钢铁工程项目完工,资本化利息减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动系本年度销售收现减少及采购付现力度加大。
    投资活动产生的现金流量净额变动系本年度南疆钢铁职工集资建房收到八钢公司借款。
    筹资活动产生的现金流量净额变动系本年度收到其他与筹资活动有关的现金增加。
    研发支出变动系本年度新产品技术开发费增加。
    营业税金及附加变动系本年度公司增值税减少所致。
    资产减值损失变动系本年度存货跌价损失增加所致。
    营业外收入变动系本年度收到的政府补贴增加。
    营业外支出变动系本年度固定资产处置损失减少。
    利润总额及净利润变动系本年度经营亏损所致。
    所得税费用变动系经营亏损及确认未弥补亏损计提递延所得税所致。
2      收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
              产品            本年产量(万吨)            上年产量(万吨)              变动幅度(%)
建材                                376.94                      391.40                      -3.69
板材                                348.78                      336.94                        3.51
              产品            本年销量(万吨)            上年销量(万吨)              变动幅度(%)
建材                                369.19                      390.10                      -5.36
板材                                351.59                      333.09                        5.55
              产品            本年库存量(万吨)          上年库存量(万吨)            变动幅度(%)
建材                                 43.24                       35.49                      21.84
板材                                 20.21                       23.02                      -12.21
(2) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售金额合计 5,034,936,842.59 元,占公司 2014 年度营业收入的 24.40%。
3      成本
(1) 成本分析表
                                                                                                   单位:元
                                                 分行业情况
                                                                                                   本期金额
                                                                                      上年同期占
               成本构成项                        本期占总成                                        较上年同
    分行业                      本期金额                            上年同期金额      总成本比例
                   目                            本比例(%)                                         期变动比
                                                                                          (%)
                                                                                                     例(%)
钢铁           原材料       19,039,014,928.38          84.01      18,695,738,370.52        89.10        1.84
               人工工资        445,561,793.20           1.97         287,863,285.91         1.37       54.78
               折旧            434,351,829.80           1.92         365,990,107.77         1.74       18.68
                                                    7 / 105
                                             2014 年年度报告
             能源         1,214,636,114.34           5.36        725,000,245.21         3.45       67.54
             制造费用     1,527,245,397.72           6.74        911,858,306.04         4.34       67.49
                                              分产品情况
                                                                                               本期金额
                                                                                  上年同期占
             成本构成项                       本期占总成                                       较上年同
    分产品                   本期金额                           上年同期金额      总成本比例
                 目                           本比例(%)                                        期变动比
                                                                                      (%)
                                                                                                 例(%)
高速线材     原材料       2,952,643,763.74          91.55      2,988,564,495.23        92.73         -1.2
             人工工资        33,494,499.17           1.04         24,229,433.72         0.75        38.24
             折旧            38,432,129.03           1.19         23,990,115.67         0.74         60.2
             能源           125,014,177.78           3.88        116,651,138.03         3.62         7.17
             制造费用        75,600,588.66           2.34         69,693,308.50         2.16         8.48
螺纹钢       原材料       6,292,908,997.35          93.38      5,838,013,693.98        94.63         7.79
             人工工资        52,426,054.12           0.78         33,413,872.16         0.54         56.9
             折旧            71,094,151.48           1.06         34,507,357.03         0.56       106.03
             能源           186,399,432.72           2.77        162,516,897.98         2.63         14.7
             制造费用       135,123,997.84           2.01        101,401,892.97         1.64        33.26
热轧板       原材料       6,711,815,195.06          92.51      7,863,418,188.72        93.50       -14.65
             人工工资        18,460,196.31           0.25         18,498,411.16         0.22        -0.21
             折旧           122,611,586.70           1.69        129,850,319.83         1.54        -5.57
             能源           260,930,620.49           3.60        258,307,854.75         3.07         1.02
             制造费用       141,540,603.89           1.95        140,227,451.90         1.67         0.94
中厚板       原材料       1,811,820,209.49          85.80      1,595,278,639.43        84.82        13.57
             人工工资        34,541,924.88           1.64         35,408,025.83         1.88        -2.45
             折旧            93,688,995.45           4.44         93,113,449.07         4.95         0.62
             能源            92,617,594.65           4.39         87,547,626.69         4.65         5.79
             制造费用        78,762,802.55           3.73         69,563,337.83         3.70        13.22
(2) 主要供应商情况
       公司向前五名供应商采购金额合计 15,190,745,946.98 元,占年度采购总额 76.36%。
4     研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                             单位:元
本期费用化研发支出                                                                     196,394,739.76
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                           196,394,739.76
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                   12.27
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                  0.95
(2) 情况说明
具体情况详见本节(四)核心竞争力分析
5      现金流
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-11.08 亿元与本年度净利润-20.35 亿元存在较
大差异,主要原因系:(1)经营性应付项目减少 17.58 亿元;(2)计提折旧 10.64 亿元;(3)
经营性应收项目减少 8.70 亿元;(4)财务费用 5.44 亿元。
                                                 8 / 105
                                             2014 年年度报告
6     其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
    公司 2014 年经营目标为产钢 910 万吨、产材 877 万吨、实现营业收入人民币 280 亿元。
    报告期内,公司根据市场变化实行限产措施,全年实际产钢 767 万吨,完成计划的 84.29%;
产材 726 万吨,完成计划的 82.78%;受钢材销售价格大幅下跌的影响,实现营业收入 206 亿元,
完成计划的 73.57%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元   币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                        营业收入     营业成本     毛利率比
                                                             毛利率
    分行业         营业收入             营业成本                        比上年增     比上年增     上年增减
                                                             (%)
                                                                        减(%)      减(%)        (%)
                                                                                                   减少 6.60
钢铁行业     20,320,653,669.28      20,014,106,509.83            1.51      -11.20        -4.82
                                                                                                   

  附件:公告原文
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