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ST熊猫:ST熊猫董事会关于公司2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明 下载公告
公告日期:2022-04-23

计报告所涉事项的专项说明

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021年度内部控制的审计机构,对本公司2021年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司董事会对内部控制审计报告中所涉及的事项专项说明如下:

一、内部控制审计报告中导致否定意见的事项

公司小额贷款业务贷后管理未能按照相关规定履行必要的催收程序,由于逾期催收工作不到位,导致截止本报告出具日,公司小额贷款业务存在逾期金额

0.88亿元,其内部控制存在重大缺陷。

二、公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制有效性的影响

公司董事会同意《内部控制审计报告》中审计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司2021年财务报表审计中,审计师已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对审计师在2022年4月22日对公司2021年财务报表出具的审计报告产生影响。

三、关于上述重大缺陷的整改措施

一方面公司将增补专业催收人员对上述逾期贷款进行催收,并利用诉讼、征信或催收外包等措施最大限度保障款项收回;另一方面公司将加强内部控制制度建设,完善企业管理体系,加强风险管控及预警,促进公司规范运作。

熊猫金控股份有限公司

2022年4月22日


  附件:公告原文
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