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申能股份2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-29
申能股份 2015 年年度报告
公司代码:600642                                  公司简称:申能股份
                    申能股份有限公司
                    2015 年年度报告
                     申能股份有限公司
                   二〇一六年四月二十九日
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                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人徐国宝及会计机构负责人(会计主管人员)谢峰声
     明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按2015年底总股本455,204万股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),预计分配现金股
利91,041万元。具体利润分配预案详见《年度报告》第五节“重要事项”第一项“普通股利润
分配或资本公积金转增预案”。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
无
十、 其他
无
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第一节     释义 .............................................................................................................................. 4
第二节     公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 5
第三节     公司业务概要 .............................................................................................................. 8
第四节     管理层讨论与分析 .................................................................................................... 10
第五节     重要事项 .................................................................................................................... 25
第六节     普通股股份变动及股东情况 .................................................................................... 32
第七节     优先股相关情况 ........................................................................................................ 35
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 36
第九节     公司治理 .................................................................................................................... 43
第十节     公司债券相关情况 .................................................................................................... 46
第十一节   财务报告 .................................................................................................................... 47
第十二节   备查文件目录 .......................................................................................................... 166
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                                 第一节             释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                    常用词语释义
中国证监会                           指                中国证券监督管理委员会
上交所                               指                上海证券交易所
申能集团                             指                申能(集团)有限公司
申能股份、公司、本公司               指                申能股份有限公司
吴泾二发电、吴二                     指                上海吴泾第二发电有限责任公司
外高桥三发电、外三                   指                上海外高桥第三发电有限责任公司
外高桥二发电、外二                   指                上海外高桥第二发电有限责任公司
临港燃机                             指                上海申能临港燃机发电有限公司
石油天然气公司                       指                上海石油天然气有限公司
天然气管网、管网公司                 指                上海天然气管网有限公司
崇明发电                             指                上海申能崇明发电有限公司
申皖发电                             指                淮北申皖发电有限公司
星火热电                             指                上海申能星火热电有限责任公司
吴忠热电                             指                国电电力吴忠热电有限责任公司
奉贤热电                             指                上海申能奉贤热电有限公司
华电南桥                             指                上海华电奉贤热电有限公司
新能源公司                           指                上海申能新能源投资有限公司
申能燃料、燃料公司                   指                上海申能燃料有限公司
能源科技公司、科技公司               指                上海申能能源科技有限公司
投资发展公司                         指                上海申能投资发展有限公司
售电公司                             指                上海化学工业区申能电力销售有限公司
中天合创                             指                中天合创能源有限责任公司
元、万元、亿元                       指                人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期                               指                2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          申能股份有限公司
公司的中文简称                          申能股份
公司的外文名称                          Shenergy Company Limited
公司的外文名称缩写                      Shenergy
公司的法定代表人                        吴建雄
二、 联系人和联系方式
                               董事会秘书                       证券事务代表
姓名                           周燕飞                           周鸣
联系地址                       上海市虹井路159号5楼             上海市虹井路159号5楼
电话                           021-63900642、33570888           021-63900642、33570888
传真                           021-33588616                     021-33588616
电子信箱                       zhengquan@shenergy.com.cn        zhengquan@shenergy.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                            上海市虹井路159号5楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            上海市虹井路159号5楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.shenergy.net.cn/
电子信箱                                zhengquan@shenergy.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司证券部
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所      股票简称              股票代码        变更前股票简称
         A股         上海证券交易所      申能股份               600642              无
六、 其他相关资料
                               名称                   上会会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                               办公地址               上海市威海路 755 号 20 楼
内)
                               签字会计师姓名         耿磊、张扬
                                            5 / 166
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   七、 近三年主要会计数据和财务指标
   (一) 主要会计数据
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                 2014年                     本期比                       2013年
主要会计                                                                    上年同
                  2015年
  数据                                                                      期增减
                                      调整后               调整前                              调整后                 调整前
                                                                              (%)
营业收入     28,648,928,419.89   25,572,841,899.11    25,407,407,815.34       12.03       25,863,270,217.57    25,745,396,759.74
归属于上
市公司股
              2,131,480,616.91    2,104,302,314.94     2,061,354,220.42           1.29     2,488,272,554.02     2,448,672,312.77
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
              1,888,763,212.26    1,875,743,579.80     1,871,811,920.10           0.69     2,418,420,414.22     2,418,420,414.22
非经常性
损益的净
利润
经营活动
产生的现
              3,624,602,676.66    4,479,201,355.65     4,366,909,830.19      -19.08        3,434,212,418.57     3,355,203,635.78
金流量净
额
                                                                           本期末
                                                2014年末                                                2013年末
                                                                           比上年
                2015年末
                                                                           同期末
                                      调整后               调整前                              调整后                 调整前
                                                                           增减(%)
归属于上
市公司股
             23,876,323,618.13   23,185,275,397.52    23,216,053,236.65           2.98    21,146,810,372.59    21,146,810,372.59
东的净资
产
总资产       51,562,628,221.31   44,756,492,207.10    42,479,420,389.41       15.21       43,320,196,385.48    41,407,698,067.24
期末总股
              4,552,038,316.00    4,552,038,316.00     4,552,038,316.00             0      4,552,038,316.00     4,552,038,316.00
本
   备注:调整后数据为公司本期将上海申能新能源投资有限公司作为同一控制下企业合并的子公司
   进行追溯调整后的财务数据。
   (二)        主要财务指标
                                                              2014年                本期比上年                  2013年
           主要财务指标                 2015年
                                                       调整后        调整前         同期增减(%)         调整后          调整前
基本每股收益(元/股)                     0.468           0.462          0.453                1.29           0.545        0.536
稀释每股收益(元/股)                     0.468           0.462          0.453                1.29           0.545        0.536
扣除非经常性损益后的基本每
                                           0.415           0.412          0.411                0.69           0.530        0.530
股收益(元/股)
                                                                                         减少0.64个
加权平均净资产收益率(%)                      9.10         9.74           9.55                               12.34        12.15
                                                                                             百分点
扣除非经常性损益后的加权平                                                               减少0.62个
                                               8.06         8.68           8.67                               11.99        12.00
均净资产收益率(%)                                                                          百分点
                                                           6 / 166
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  八、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                  第一季度             第二季度              第三季度        第四季度
                                (1-3 月份)         (4-6 月份)          (7-9 月份)   (10-12 月份)
营业收入                      8,305,861,563.06      7,149,631,994.14    6,226,678,623.04      6,966,756,239.65
归属于上市公司股东的净利
                                687,039,570.52        863,866,032.58       432,229,461.17      148,345,552.64
润
归属于上市公司股东的扣除
                                497,134,422.47        839,482,050.12       428,829,770.46      123,316,969.21
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              1,603,464,682.55        368,372,574.53    1,014,857,240.16       637,908,179.42
额
  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
  □适用 √不适用
  九、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目               2015 年金额            附注(如适用)    2014 年金额       2013 年金额
非流动资产处置损益                       -21,035,990.28                       -1,701,995.99     -17,377,742.63
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                         84,439,725.36                        82,909,090.98     71,409,563.51
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公
                                         25,005,682.56                        39,016,434.82     39,600,241.25
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
                                                            系部分可供出
融资产、交易性金融负债产生的公
                                     249,070,238.65         售金融资产处     211,112,242.93
允价值变动损益,以及处置交易性
                                                            置收益
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
                                          6,850,110.06                          901,305.67         544,798.58
入和支出
少数股东权益影响额                       -25,684,353.86                      -30,476,835.43     -10,743,592.88
所得税影响额                             -75,928,007.84                      -73,201,507.84     -13,581,128.03
               合计                  242,717,404.65                          228,558,735.14     69,852,139.80
  十、 采用公允价值计量的项目
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                     对当期利润的影响
    项目名称            期初余额                期末余额               当期变动
                                                                                           金额
可供出售金融资产      2,289,275,492.88        2,427,038,938.29       137,763,445.41            221,287,996.96
      合计            2,289,275,492.88        2,427,038,938.29       137,763,445.41            221,287,996.96
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                             第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理。
    (一)电力行业
    公司目前已投资建成的电力项目广泛分布于煤电、气电、水电、核电、风电、光伏发电等领
域。其中,燃煤发电是公司发电业务的主要组成部分,公司燃煤发电多是大容量、低能耗机组,
具有较强的市场竞争优势。近年来,公司加大了在天然气发电、风电等清洁能源领域的投资力度,
清洁能源的装机比重不断提高。
    根据中电联的数据资料,报告期内,受经济结构调整影响,全国电力需求增速明显下滑,电
力供需形势由偏紧转为宽松;电力供应结构不断优化,核电、风电、光伏发电等清洁能源发展较
快,电力生产清洁化水平不断提升;火力发电受益于电煤价格下行,整体盈利状况良好,在发电
系统中仍占据主导地位,火电的节能环保要求进一步提高;电力体制改革逐步推进,相关配套政
策陆续出台,发电企业面临新的机遇和挑战。
    (二)石油天然气行业
    控股子公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探开发,目前天然气和原油产量比
较稳定;公司控股的天然气管网公司负责投资建设和经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管
网系统,统一接收并配售各种气源,目前管网公司和下游上海燃气集团采用成本加成的结算模式。
    公司油气业务主要是上海市天燃气高压管道的输配。城市管道燃气作为城市居民生活的必需
品和工商业热力、动力来源,行业周期性弱。我国天然气消费占一次能源消费的比重仍然比较低,
未来随着经济发展和环保要求,天然气需求量具有较大的增长潜力。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司主要资产未发生重大变化。
三、报告期内核心竞争力分析
    1、独具特色的产业结构优势
    公司是以电力、油气为主业的综合性能源供应商。公司电力供应占上海地区三分一左右,所
投资建成的电力项目分布于煤电、气电、水电、核电、新能源发电等领域,实现了电源结构多元
化和电力生产清洁化。公司独家经营本市天然气高压主干网输气管网,下属上海石油天然气有限
公司负责东海平湖油气田的勘探开发。公司独特的产业结构可以有效地平滑单个行业波动对公司
业绩的影响,降低公司经营风险,增强公司抗风险能力。
    2、高参数、低能耗的机组性能优势
    公司投资建成的发电机组大多是 60 万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组,符合国家产
业政策,外高桥三发电两台 100 万千瓦机组和外高桥二发电两台 90 万千瓦机组均采用先进技术,
供电煤耗处于国内领先水平,对于优化本市电源结构,促进节能减排起到了积极的贡献。
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    3、具有前瞻性的上游产业发展战略
    公司应对外部环境的不断变化,积极向上游延伸能源产业链,先后成立燃料公司和航运公司,
参股内蒙古中天合创项目,对保障燃料供应、降低燃料成本起到了积极的作用。
    4、管理优势
    公司始终坚持―锐意开拓、稳健运作‖的经营理念。公司人员精干、管理高效,人均年创利能
力居电力类上市公司前列。公司治理结构完善,内控制度健全,运作规范,并通过创新管理思想,
不断提升管理水平。
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                           第四节       管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,面对经济运行新常态、行业发展新趋势、创新改革新机遇,公司审时度势、科学决
策,迎难而上,开拓奋进,取得了良好的经营业绩,安全生产、项目开拓、节能减排、改革落地
等工作扎实推进,市场意识进一步增强,为公司未来发展打下坚实基础。
二、报告期内主要经营情况
    (一)经营效益进一步提升
    2015 年,公司上下紧紧围绕为股东创造价值的宗旨,顶住经济下行压力,全力以赴强化经营
管理,保持了经营业绩的总体稳定。财务指标方面,公司全年实现营业收入 286.49 亿元,同比增
长 12.02%;实现归属于上市公司股东的净利润 21.31 亿元,同比增长 1.29%;每股收益 0.468 元。
截至 2015 年末,公司总资产 515.63 亿元,较年初增加 15.21%;净资产 238.76 亿元,较年初增加
2.98%。生产指标方面,公司全年完成权益发电量 261 亿千瓦时,同比增加 2.9%;控股发电量 247
亿千瓦时,同比增加 6.5%。原油产量 6.83 万吨;天然气产量 1.88 亿方;天然气供应量为 74 亿方,
同比增长 4.33%。
    公司业绩增长的同时,质量效益进一步凸显,突出表现在:1、市场意识增强,营销力度加大,
在全市发电量几乎未增长的前提下,公司控股燃煤发电量高于全市平均水平;2、降本增效明显,
燃料成本、资金成本控制有力,营业成本降幅高于营业收入降;3、机组运行优化,机组可靠性和
稳定性大幅提升。
    (二)安全保障进一步增强
    过去的一年,公司牢固树立安全红线意识和底线思维,着力强化责任落实,加强系统企业安
全生产标准化体系建设,多渠道、全方位抓安全生产管理,公司系统安全基础进一步夯实,隐患
排查和整治取得成效。在外来电持续增加,本地机组长期单机低负荷运行和频繁启停成为常态的
情况下,系统发电企业跳机次数创历年最低。一年来,公司系统未发生重大安全事故以及对社会
造成较大不利影响的事件,切实维护了电力和石油天然气等能源的生产安全,履行了企业安全生
产社会责任。
    (三)项目布局进一步优化
    公司把握能源行业发展新趋势,在加快推进现有项目建设的同时,积极争取新项目落地,项
目布局得到优化,公司可持续发展后劲进一步增强。
    一是把握国家鼓励煤电清洁高效发展和加大天然气等清洁能源推广的政策导向和机遇,加大
清洁能源布局。崇明燃机项目完成设备安装,进入调试阶段;申能奉贤热电项目公司成立,已完
成相关前期工作;135 万千瓦新型高效洁净燃煤发电示范项目成功落地,被列入国家示范项目;
新能源公司注入上市公司后,新能源产业发展迅速,达茂风电一期、二期顺利并网,临港风电二
期核准开工,与相关央企就河北围场、天津北大港等风电项目达成合作协议。
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    二是市外项目加快布局,海外项目取得进展,公司―走出去‖取得成效。2015 年底,公司第一
个市外控股煤电项目安徽平山项目#1 机组顺利并网发电,#2 机组也于今年 3 月 30 日建成投产;
与央企合作取得成果,公司顺利收购宁夏吴忠热电项目股权;公司海外项目拓展有序推进,参与
印尼相关煤电项目的全过程投标,实质性推进越南松厚项目。
    三是优化油气业务布局,推进公司油气产业可持续发展。完成平湖油气田辅助平台建设,为
下一步勘探开发打下了基础;加强与央企油气公司合作,平湖 11 井合作开发取得进展;积极参与
页岩气、国内常规油气田项目投标。
    (四)创新步伐进一步加快
    公司坚持把创新作为企业发展的内生动力,大力推进技术创新和业务模式创新,提升企业核
心竞争力,促进公司可持续发展。
    1、加快科技创新。推进系统企业重点科技项目实施,以技术升级推动节能减排和环保达标,
公司各项能耗指标继续保持行业领先水平。2015 年,系统煤电企业实现供电煤耗 287.39 克/千瓦
时,同比下降 0.52 克/千瓦时;综合厂用电率 4.04%,同比下降 0.06 个百分点。全年系统燃煤发
电企业平均脱硫综合效率均在 96%以上,平均脱硝综合效率 83%以上。深化先进煤电技术的研究、
开发和利用,取得有效突破。
    2、进行业务模式创新。抓住煤电项目技术改造的市场机遇,依托能源科技公司,加快先进煤
电技术的推广利用,科技公司已与华润等多家央企开展项目合作;把握电力市场改革机遇,以成
立化学工业园区售电公司为突破,筹划进入售电市场。
    (五)改革推进进一步深化
    2015 年是公司深化改革的关键一年。公司进一步明确了―高效清洁发展的先锋企业‖改革目标
的内涵、目标和发展举措,并据此完成了―十三五‖规划的编制,明晰了公司未来发展路径。同时,
已启动的改革举措成效明显。收购新能源公司后,顺利实现电力资产整合,加大与相关央企合作
力度,一批市外项目加快落地实施;燃料公司市场化改革启动后,市场竞争意识明显增强,系统
外售煤量快速增长。这些为公司更进一步的推进改革积累了宝贵的经验。
    (六)管理体系进一步完善
    完善内控体系范围,在新能源等领域构建符合监管部门要求的内部控制体系;强化内部监督,
开展对资金业务、授权管理等关键领域的内部审计工作。灵活进行金融资产管理,抓住资本市场
机遇,及时处置部分金融资产,为公司锁定投资收益;加强金融研究,投资有价值的上市公司股
权,为公司发展储备金融资产。加强资金管理,加大短期融资券和超短期融资券发行力度,优化
资金筹措和使用结构;推进能源金融创新业务,深化产融结合。加强人力资源管理,修订了系统
企业绩效考核意见,完成校园人才招聘,加大员工培训力度,创新培训方式,为公司系统项目拓
展和生产经营发展提供人才保障。
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(一) 主营业务分析
                               利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                 单位:元 币种:人民币
             科目                          本期数                  上年同期数         变动比例(%)
营业收入                               28,648,928,419.89          25,572,841,899.11               12.03
营业成本                               25,921,053,470.42          22,707,464,039.36               14.15
销售费用                                    6,409,363.79               7,166,275.56              -10.56
管理费用                                  695,867,926.69            592,029,040.16                17.54
财务费用                                  279,757,799.98            333,831,830.13               -16.20
经营活动产生的现金流量净额              3,624,602,676.66           4,479,201,355.65              -19.08
投资活动产生的现金流量净额             -5,551,495,368.33          -1,328,838,678.42             -317.77
筹资活动产生的现金流量净额              2,141,913,901.85          -3,117,771,074.60             168.70
营业收入变动原因说明:主要系天然气售气量、价增加及燃煤销售量上升所致
营业成本变动原因说明:主要系与收入增加相关的成本增加所致
管理费用变动原因说明:主要系公司经营性管理费用增加所致
财务费用变动原因说明:主要系借款本金减少及利率下降所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系与主营业务相关的经营活动现金净流入减少
所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资支出及基建项目支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款增加所致
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                    营业收入      营业成本    毛利率比
                                                     毛利率
 分行业        营业收入            营业成本                         比上年增      比上年增    上年增减
                                                     (%)
                                                                    减(%)       减(%)       (%)
                                                                                              增加 0.91
电力行业    7,578,040,033.25     5,567,902,379.16        26.53            2.35         1.10
                                                                                              个百分点
石油天然                                                                                      减少 1.80
           18,434,103,799.29    17,809,727,433.97          3.39          12.61        14.74
气行业                                                                                        个百分点
燃煤销售                                                                                      减少 0.62
            2,599,983,458.94     2,541,496,327.51          2.25          50.69        51.65
行业                                                                                          个百分点
                                                                                              减少 1.55
  合计     28,612,127,291.48    25,919,126,140.64          9.41          12.21        14.16
                                                                                              个百分点
                          

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